Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec zakládá muzeum. V bývalé zvláštní škole, která je majetkem obce, se upraví 2-3 místnosti. Nakoupí se regály, prosklené vitriny apod. a teď se po obci sbírají staré předměty, které nějakým způsobem vypovídají o řemeslech, obci, lidech, kteří tu žili apod. Některé budou půjčené, některé obci darované. Co to pro mně-účetní znamená? Mám tyto věci vést v majetku a na základě čeho je mám do majetku dávat? Za 1,-? Jednotlivě? na účtu 032 a půjčené na nějakém podrozvahovém účtu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat:
Obec letos pořádá veřejnou sbírku na hasičské auto, vybírá se -
1/ v pokladně obecního úřadu,
2/ hasiči chodí s pokladničkou
3/ zřídil se účet pro zasílání darů.
Po zakoupení bude auto zařezeno do majetku obce. Nákup auta bude hrazen z dotací, sbírky a rozpočtu obce
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo dne 23.9.2009 prodej nemovitosti za 2.400 000,- Kč. Jedná se objekt občanské vybavenosti z roku 1933.Obecná cena byla odhadnuta k datu 7.9.2009 a činí 2.450 000,- Kč.Účetní hodnota je 1.096 230,- Kč.Nemovitost se dosud neprodala a tak ZO dne 12.5.2010 stanovilo novou prodejní cenu ve výši 2.100 000,- Kč.Jsme plátci DPH,v případě prodeje jde o osbozené plnění.
V 2009 jsem o případu neúčtovala vůbec. Prosím mohla byste mi napsat postup účtování v r.2010.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o vyjádření k situaci ohledně provádění rozpočtových opatření: Jsme obec, která má Radu. ZO schválí rozpočet v březnu v členění na paragrafy. Současně pověří radu prováděním operativních rozpočtových opatření (bez omezení částky) s tím, že ZO bude informováno na nejbližším zasedání o těchto provedených operativních opatřeních paragrafové části rozpočtu. Ty jsou evidovány/číslovány jako RO paragrafové.
Potom v průběhu roku ještě Rada schvaluje i změny v položkové části, které jsou číslovány zvlášť (možná by se nemuselo dělat, ale potom je jasné, že si tady neděláme „co chceme“… a taky problémy, které v průběhu roku vyvstanou nebo se změní výše částky, se v Radě stejně řeší).Tyto položkové změny se ZO tedy nepředkládají.
No a v prosinci bývá poslední zasedání ZO, na kterém je pověřen starosta obce k provedení případných rozpočtových opatření v závěru roku (Rada se totiž taky sejde naposledy cca v polovině měsíce).
Děkuji předem za Váš čas.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o odpověď na následující problém:
V únoru podepsalo město se společností VAK smlouvu o upsání akcí, kde město obdrží 1 076 ks akcií, každá ve jmenovité hodnotě 1 tis.Kč. V březnu proběhl zápis mezi městem a spol.VAK o předání předmětu nepeněžního vkladu společnosti VAK v hodnotě 767 tis.Kč. K samotné emisi akcií došlo v dubnu. Prosím, jak zaúčtovat jednotlivé případy a promítne se někde rozdíl nepeněžitého vkladu a hodnoty akcií?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, město Moravská Třebová účtuje zvlášť o hlavní a vedlejší hospodářské činnosti. V minulosti byly kladné výsledky hospodaření převáděny (po schválení v zastupitelstvu města) na účet 903 - fond hospodářské činnosti. V roce 2009 je výsledkem vedlejší hospodářské činnosti ztráta. Jak máme se ztrátou účetně naložit? Lze ji pokrýt z minulých přebytků, tedy z účtu 401- jmění účetní jednotky, na který se v nové účetní osnově převedl zůstatek účtu 903? Děkuji za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o rady:
1) Město poskytuje důchodcům bezplatně jízdenky. Doposud byly evidovány pouze v podrozvaze. Protože se ale dle mého názoru jedná o ceniny, chtěla bych je přesunout do rozvahy. Je správné toto účtování?:
MD 999/0903 D 903/xxxx a MD263/xxxx D 401/0964
nákup: 263/321
úhrada faktury: 321/231 §4359 pol.5169 ??
výdej jízdenek: 518 (nebo 549?)/263
2)V účetnictví bylo zjištěno, že pohledávky za uložené pokuty z minulého roku jsou nižší než odpovídá skutečnosti - je možné v účetnictví zvýšit stav zápisem 315/xxxx/401/0965?
3) Chtěla bych opravit účtování o tvorbě a čerpání fondů - doposud jsem účtovala výsledkově a nyní bych ráda přešla k účtování přes 401. Nejsem si ale úplně jistá, jakou zvolit analytiku k tomuto účtu - máme celkem tři fondy (SF, FRR, FRB) a pravděpodobně by bylo asi vhodné ke každému si vytvořit vlastní analytiku, aby bylo možné ve výkazu o změnách VK vysvětlit úbytek či přírůstek jmění vlivem konkrétního fondu...Bude nutné uvádět v příloze tuto změnu v účtování?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Potřebovala bych zaúčtova následujicí případ.
Sbor dobrovolných hasičů chce zakoupit auto (dodávku). SDH na koupi přispěje 140000,--Kč ze svých prostředků - převede na účet obce. Zbytek 45000,- Kč doplatí obec a celou sumu 185000,-Kč uhradí z účtu obce. Auto bude v majetku obce. Jak zaúčtovat příspěvek od SDH? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V měsíci květnu t.r. jsme obdrželi informaci, že do investičních nákladů mají být zahrnuty i
projektová dokumentace, technický, autorský dozor včetně provedeného výběrového řízení na
tuto investiční akci a propagace. Akce je financována 82 % v prostředků RR, 7,5 %
SR, 7,5% naše prostředky.
Přesné rozúčtování na investiční a neinvestiční náklady dostáváme přímo z RR, kde výše uvedené výdaje jsou zahrnuty jako výdaje neinvestiční -
způsobilé.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. V časopisu UNES č. 5/2010 ve výkladu třídy 5 Náklady uvádíte, že na účet 521 Mzdové náklady se účtují ...rovněž refundace mezd a platů hrazené jiným organizacím. Domnívám se, že refundace by měly patřit na účet 518 nebo 549. Jako mzdový náklad byly účtovány v organizaci, která provedla zúčtování mzdy, odvod daně a pojistného a eviduje tyto náklady na mzdovém listě pracovníka. Správa sociálního zabezpečení také kontroluje úhrn mzdových listů na stav účtu mzdových nákladů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v březnu 2010 jsem za DSO zaplatila Finančnímu úřadu DPPO. Mám to již v březnu i zaúčtováno: 406 / 341 a 341 / 231 §6399 pol.5362. Je to správně. Nemělo se účtovat i na 591? Prosím o odpověď, abych to případně rychle opravila.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,chtěla bych Vás poprosit o radu, v majetku máme zabezpečovací zařízení v hodnotě 8 tis. Kč (028),pořízeno bylo v roce 2001. Toto zařízení jsme modernizovaly (TZH) v částce přes 50 tis. Měli bychom
1)po TZH DDHM převést na účet 022, nebo zůstane na účtě 028 v hodnotě přes 50000 Kč.
2)vyřadit staré zařízení a v hodnotě TZH zařadit na účet 022. Děkuji s přáním hezkého den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vracím se ještě jednou k účtování rekultivace skládky převod mezi účty tomu rozumím(MD245/262,MD262/231), a pak ještě jednou měsíční částku rezervy s poplatky a úroky proúčtovat přes 555/441.Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
prosíme o stanovení § u níže uvedených pokut.
pokuta uložena za porušení zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), a to
- fyzické osobě – přestupek proti stavebnímu zákonu
- právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající – správní delikt
- pokuta uložena za přestupek proti zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech
- pokuta uložena za přestupek proti zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
- pokuta uložena podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích – přestupek proti pořádku
- pokuta uložena podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích – přestupek proti veřejnému pořádku - neoprávněný zábor veřejného prostranství
- pokuta uložena podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích – zanedbání péče o povinnou školní docházku
- pokuta uložena podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích – krádež.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v časopise ÚNES č. 5/2010 i v jedné Vaší odpovědi na dotaz je uvedeno, že "platby za pana tajemníka do Sdružení tajemníků.... jsou naturálním plněním jejich mzdy". Dál se mluví o členském příspěvku do tohoto sdružení, který, pokud ho zaplatí obec, se tajemníkovi daní jako mzda vč. SP a ZP.
Jak to je s úhradou semináře tajemníka, který pořádá Sdružení tajemníků? Bere se to stejně jako členský příspěvek do Sdružení tajemníků nebo jako běžné školení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková