Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o radu, v jaké ceně vést na podrozvahovém účtu věcné břemeno, zda v ceně bez DPH (jsme plátci a DPH jsme odvedli) nebo v ceně vč. DPH. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jakým způsobem vyřadit pozemek, který jsme darovali občanskému sdružení Sportovní klub (fotbalisti) – stejně jako při prodeji, tj. 554/031 ?
Je něco nového ve věci přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou nebo máme prozatím postupovat tak jak jste doposud doporučovala vy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
lednu 2010 jsme měli kontrolu FÚ kde nám navýšili nadměrný odpočet
Na účtě 343 0040 mám zůstatek k 1.1.2010 26670,- MD
V březnu přišly peníze z FÚ 28069,-
Účtovala bych: MD 231 0800 6399/5362/ 28069,-
D 343 0040 28069,-
MD 343 0040 UZ00000912 ZJ 9….. 1399,-
MD 501….. - 1399,-
Teď mě ještě mate, jestli by to neměl být příjem roku 2010.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při pozemkové úpravě došlo ke změně ve výměře pozemků, některé pozemky dle výpisu z katastrálního úřadu zanikly, u jiných se změnila výměra, některé nově vznikly. K tomu nemám žádný dokument, pouze nový výpis z KN. Prosím o sdělení, jak postupovat v evidenci a ocenění změn při této komplexní pozemkové úpravě.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve Vašem materiálu - Účetnictví ÚSC a účetnictví státu II.část se nezmiňujete o účtech 939,941,942,943. Na webových stránkách MF " v metodice" účtují tyto podmíněné pohledávky vždy u zdrojů ze zahraničí. Účtovat o těchto podmíněných pohledávkách i v případě transferů ze SR, krajů, od jiných obcí atd....? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, účtuji DSO. V zápise ze schůze výboru DSO je uvedeno: "zástupci jednotlivých obcí odsouhlasili vložení jednorázového příspěvku členských obbcí do DSO ve výši 700 tis. Kč za každou jednotlivou obec. Příspěvek bude použit především na úhradu dosavadních výdajů spojených s přípravou výstavby cyklostezky...". Prosím o kontrolu níže uvedeného účtování:
- na základě výše uvedeného zápisu : 348/403, úhrada transferu 231/348. Nebudu účtovat o zálohách vzhledem k tomu, že v zápise není nic o povinnosti k vypořádání? Dále si nejsem jista zda mám vůbec výše uvedený předpis zaúčtovat, neboť v zápise není datum do kdy má být příspěpek uhrazen.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při ročním vyúčtování jsem vyplácela v únorové výplatě zál.daň přes 30tis., předpis jsem účtovala minusem tu dlužnou částku do příštího období (asi 20tis). V březnových výplatách jsem účtovala předpis stejně. Ale nevím jak správně zaúčtovat dle výpisu, tam jsem o zálohové dani neúčtovala vůbec, protože jsem nic neodvedla. A teď mi v rozvaze visí na 342 částka asi 29tis. Nevím proti čemu to mám zaúčtovat. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o kontrolu:
Smlouva o poskytnutí práv k užívání software (evidence obyvatel) v ceně 12.232,-Kč - předmětem smlouvy je "poskytnutí užívacích práv k software",instalační CD na úřadě nemáme k dispozici,nainstalovala firma.
Je prosíme správně takto?
518 300 MD/321 100 D
231 100 6171 5172 D/321 100
Do majetku nedávám,protože je cena do 60 tis.Kč
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Kahlerová K.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás pochopila jsem správně účtování věcných břemen?
Mám Smlouvu a smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, obec povinná, kde je dohodnutá částka za zřízení 500,-Kč a dále je napsáno, že vzájemně dohodnutá úhrada bude provedena dle podmínek sjednaných ve vlastní smlouvě.
Mám udělat předpis příjmu 500,-Kč k datumu podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, nebo až bude sepsána vlastní smlouva?
A zaúčtování věcného břemene na podrozvahu: k datumu podepsání smlouvy o smlouvě budoucí 932 / 999, po uzavření vlastní smlouvy k datumu podpisu přeúčtovat z účtu 932 MD mínusem na účet 986 MD plusem?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak bychom měli postupovat vůči PO, které byla poskytnuta v loňském roce návratná finanční výpomoc dle §34 zákona číslo 250/200Sb., se splatností k 31.3.2010. Tato PO tuto návratnou finanční výpomoc uhradila se 14 denním zpožděním, až na základě upozornění, že tuto návratnou fin. výpomoc musí vrátit do rozpočtu zřizovatele. Došlo touto skutečností k porušení rozpočtové kázně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den!
Nikdy jsem nepracovala s přebytkovým rozpočtem a teď se snažím pochopit logiku při vkládání rozpočtu do programu Gordic.
Jestli chápu princip správně, tak pokud jsme schválili např: příjmy 10 000 000
běžné výdaje 9 000 000
splátka úvěru (8124) 500 000
přebytek 500 000, tak
dám 8124 mínusem, 8115 též mínusem,tzn. pokud sečtu výdaje + splátky úvěru (financování), tak se mi to musí rovnat příjmy - přebytek. Je to tak??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců hradíme každý měsíc přímo z bankovního účtu sociálního fondu. Máme to stanoveno ve Statutu SF. Platbu účtuji takto: 419/236 pol. 5499. Nevím však, zda účtovat také předpis: 527/401, aby se to dostalo do nákladů. Je to správně? A není škoda, že si tím zatěžujeme sociální fond? (U mnoha vámi uváděných příkladů, zvláště v oblasti soc.fondu je účtování i u výdajových položek na straně MD s kladným znaménkem - to je skutečně správně?) Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Účtování školení.
Přijde přihláška na školení, hradíme z účtu a proti tomu nákladový účet. tzn. 518/231 a přikládáme k tomu pak došlou fakturu. Auditor nesouhlasí s tím, že nám vypadl účet dodavatele 321 a zkreslují se závazky. Doporučuje 518/321, úhrada 321/231
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
1) již několik let si naše obec platí úložky stavebního spoření. Tyto úložky účtuji letos stejně jako v roce 2009 tzn. 262/231.10 pol.8128. U výpisu z účtu ze stavebního spoření (chodí 1x za rok) účtuji: 231.15 pol.8127/262. Je to správné účtování i pro rok 2010?
2) v letošním roce si budeme brát dlouhodobý úvěr z tohoto stavebního spoření, přičemž peníze nám přijdou na ZBÚ a stavební spořitelna nám otevře úvěrový účet, na kterém pak budou vidět splátky. Můžete mi, prosím, napsat účtování o tomto typu úvěru? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, příjmy podléhající DPH v hlavní činnosti, tj. kopírování, prodej zboží, služby míst. hosp. atd. účtovat v pokladně 261 Md proti 6xx a 343 dal a 5182 dal proti 231 MD?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková