Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím pročítám případy v dotazech,dokumentech a nikde jsem nenašla temto případ kdy je obec plátce DPH s příjmu stočné od občanu a organ. Jedné se mi o to, že obec vlastní kanalizaci,příjmem je stočné se kterého odváníme DPH, protože jsem plátci čtvrtletně. Ve čtvrtletních zálohách
vybíramé přes sipo. Dříve jsme účtovsali DPH u předpisu, 315 03 MD proti 215 10 D
343 25 D a to čtvrtletně.
Pak zaplacená záloha .. 231 20-2321-2111 MD, 315 03D.Bylo mě řečeno že správně nají být tyto zálohy na zálohovém účtu. Proto od r.2010 účtuji... př.záloh 231 200-2321-2111 MD, 324 000 D,. Ale jak dostanu čtvr. DPH když se to nepředpisuje do účetníctví? Kdybych dělala předpis
je mě to jasné, 311 300 MD, 602 300 D
343 250 D, jak tedy účtovat DPH když jsme plátci čtvrtletně?Děkuji za každou radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu při účtování předpisu závazku DPH u záloh na služby k nájemnému. V příkladech k této problematice se vychází z toho, že i zálohy účtujeme s předpisem na D účtu výnosů. Po nás však auditor požaduje účtovat o těchto jako o přijatých zálohách,protože zálohy to skutečně dle smluv jsou,na D účtu 324 a bez předpisu. Tím pádem ale nevím, jak dostat na účet 343 daň. Vzhledem k tomu, že ještě nemáme zcela dořešenou a směrnicí zpracovánou problematiku DPH v oblasti bytového hospodářství, odvádíme 20% ze stanovených záloh dle přehledu, který na konci čtvrtletí dostaneme z bytového oddělení(hromadný doklad) Bylo by možné použít účet 538? Tzn. MD 538/ D 343. Děkuji za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, na jakou položku mám zařadit startovné, které bude hradit naše Městská policie na mezinárodním střeleckém závodu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zaúčtování refundace mzdy, hledala jsem v dotazech, ale nenašla. Celá na nákladový účet 521
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat odvod za trvalé odnění zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Odvod byl vyměřen na základě stavebního povolení. Domky byly postaveny v roce 2009 a rovnou prodány, již je nemáme v majetku. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na účtě 132 máme vedené nádoby na odpad ( poplenice) v hodnotě 720,-Kč/ks. Popelnice se prodávají v hodnotě 850,-Kč. Poraďtě mi v jaké částce mám odepisovat ze skladu při prodeji - účtuji MD504/D132 v hodnotě 720,-Kč, a příjem do pokladny ve výši 850,-Kč. Je to tak správně? Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
rozsah vedení účetnictví ve zjednod.rozsahu může PO a chtěla bych se zeptat může také obec vést účetnictví ve zjedn. rozsahu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec zprostředkovává vývoz komunálního odpadu formou nákupu nálepek na popelnice dle četnosti vývozů a ty přeprodává za zvýšenou cenu obyvatelům. Nejsme plátci DPH. Tyto nálepky se začínají ale prodávat koncem roku 2009 doprodávají se až v lednu 2010. Faktura za nálepky přišla až v únoru 2010 se zdanitelným plněník k 31.1.2010.
Slyšela jsem se, že částku za nálepky vybranou v r. 2009 máme přeúčtovat 406MD /602. Je to takto správně, neměla by být částka příjmu u účtu 406 na straně dal? Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Někde jsem registroval výklad, že na účtu 032 je možno evidovat pouze věci, které jsou registrovány ministerstvem kultury na zvláštním seznamu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat dotaci na DPH od Podpůrného garančního fondu. Položku jsem zvolila 4119. Vyúčtování proběhlo v roce 2009. Platba přišla v roce 2010. Mám použít dohadný účet?
Stejný problém mám i s dotací od regionální rady. Vyúčtování 3. etapy bylo 2009, peníze 2010.
Jak to pak bude se 4. etapou ?
Moc děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na jedné obci jsme se setkaly s kolegyní s tím, že byl rozdíl mezi výměrou uvedenou na LV a inventarizací účtu 031.
Rozdíl ve výši 26 ha byl zaevidován na podrozvahovém účtu a zkomentován v příloze uzávěrky asi takto:
26 ha lesa, které jsou na LV obce nebyly vydány organizací Lesy ČR s tím, že obec neprokázala, že se jedná o její majetek. Na těchto 26 ha dosud hospodaří Lesy ČR.
Jak má být v takovýchto případech postupováno? Jedná se o nezaúčtovaný inventarizační rozdíl? Vždyť na listu vlastnictví z katastru nemovitostí, což je oficiální evidence, má obec nemovitosti vč. 26 ha lesních pozemků.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat fa, ve které nám Správa silnic účtuje náhradu za omezení komunikace v důsledku opravy meliorační stoky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
na daňovém přiznání k dani z příjmu PO za obec nám vznikla za rok 2009 ztráta, máme jen hlavní činnost. Proúčtovává se tato ztráta a jak? Děkuji Hlousová
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
paní inženýrko děkuji za zodpovězení dotazu z minulého týdne a ještě bych se chtěla zeptat na následující. Máme rekreační objekt, který využívají zaměstnanci úřadu. V předpise o sociálním fondu máme stanoveno, že zaměstanci využívají objekt k rekreaci a výše úhrady za pobyt se odvíjí od nákladů spojených s udržováním objektu (tedy el.energie,vodné, opravy apod). Tyto náklady jsme si v předkontacích dali na jednotlivé nákl. účty- tedy 502,518 atd. a úhradu od zaměstnanců mínusem na 518. Je to správně? Nebo si máme úhradu od zaměstnaců účtovat na 649 a nebo máme veškeré náklady a jejich náhrady spojené s rekreačním objektem účtovat přes 528?
Děkuji za odpověď a zdravím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně položek. Máme samostatný BÚ soc.fondu, ze kterého
1) rovnou platíme z položky :
5169 - stravenky (Ticket Restaurant)
5499 - faktury za masáže, dětské tábory apod.
2) převádíme na ZBÚ z položky :
5499 - jubilea, příspevěk na dovolenou a penzijní připojištění, které je účtováno přes mzdy ve výdajích a po převodu ze SF na ZBÚ je odečteno z výdajů a zaúčtováno na SF s položkou 5499.
Nejsem si jistá, zda u jubileí mohu použít položku 5499. Poraďte prosím, zda výše uvedené položky jsou správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková