Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu, 1.kam přeúčtovat zůstatek účtu 325.80, který se při převodovém můstku překlopil na 378.0325 a "visí" tam. V předcházejících letech jsme ho používali jako protiúčet při účtování na depozitním účtu a účtu sdružených prostředků. Na depozitním účtu v roce 2010 už protiúčet není potřeba (?), úroky, poplatky jsou náš výnos a náklad -proti 662 a 569, mzdy z prosince jsem odúčtovala jen proti 331,336... atd.
2. V prosinci 2010 už nebudeme převádět na depoz.účet mzdy, podle Vaší rady zaúčtujeme normálně jen předpis. Ale nevyčerpané prostředky loňských mezd jsem teď převedla zpět na příjmový účet, jak mám zaúčtovat převod na depozitním? Na příjmech je převod zaúčtován 406/231 par.6409 pol.2324.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je úhrada za zřízení věcného břemene - uložení splaškové kanalizace na pozemcích Správy silnic... nákladem souvisejícím s pořízením DHM ? Je to náhrada za omezení vlastnického práva dle § 55 odst. 1 f) vyhl. 410/2009 Sb. ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
jak postupovat: ZM schválí odpis pohledávky z důvodu nevymožitelnosti (např. úmrtí nebo nemajetnost - proběhlo i přes soud apod.)
Dříve jsme jí odepsali z účtu 315 / 215
a naúčtovali na podrozvahovou evidenci a jak nyní ???
Dopočítat opravné položky dle 90 dnů po splatnosti a 10% 556/194 (letos 406/194) a rozdíl...nevím....nebo celou pohledávku odepsat z 315 ( letos už 311) proti čemu??? já tomu nějak nerozumím. Všude se jen píší metodické postupy jak dopočítat opravné položky, ale jak je to s odepisováním pohledávek, které schválí orgány města k převedení na podrozvahovou evidenci jsem ještě nic nenašla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
§ 20 odst. 7 zákona o dani z příjmů
Chtěla bych se zeptat na Vaši zkušenost jak prokazovat FÚ použití prostředků při využití výše uvedeného ustanovení ZDP. Podle mých informací při sestavování rozpočtu obce počítají do svých příjmů jen daň z příjmů, kterou mají dle přiznání odvést. Podle mého názoru by měly příjmy zvýšit i o prostředky získané uplatněním snížení základu daně podle § 20 odst. 7. Stanovením konkrétní položky z rozpočtu, která by odpovídala výši použitých prostředků je potom jen na prohlášení obce, že tam byly skutečně použity. Pokud by nevyužily při sestavování daňové přiznání toto snížení základu daně, tak by do rozpočtu počítali s vyššími příjmy a nemuseli by FÚ nic prokazovat.
Fond oprav
Dále jsem se chtěla zeptat, zda jste již vyřešili problém tvorby fondu opravu. Zda při tvorbě účtovat pouze 236 xx 4134 / 419 xx. Při čerpání na opravy potom účtovat 511/321 a ve stejné výši nákladů zaúčtovat 401/648. Nebo je jiné řešení, např. pouze čerpání fondu 419 xx/321?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
měli bychom tři dotazy k DPH ÚSC.
1. V roce 2009 jsme zaplatili projektovou dokumentaci s 19% sazbou DPH, nyní (v roce 2010) , ji přefakturováváme jinému subjektu s 20% sazbou DPH. Je toto v pořádku??
2. Nájemní smlouvou, u které je použit postup dle §56 odst. 4 ZDPH, pronajímáme s.r.o. naše lesní hospodářství (pozemky, rybníky, lesy, budovy). Můžeme si uplatnit nárok na odpočet DPH při výstavbě nové budovy (lesovny), která bude po kolaudaci také zahrnuta do pronajímaného majetku, pokud bude sloužit jako sídlo nájemce (s.r.o.) ???? V budově budou zřízeny kanceláře, parkoviště pro zaměstnance, kotelna, byt pro správce objektu, zasedací místnost apod.
Děkujeme
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec by chtěla žádat o dotaci na cyklostezku u Ministerstva pro místní rozvoj. Potřebovala bych od Vás radu, zda uvedené náklady jsou investiční nebo neinvestiční.
Obec někdy v 80-tých letech vrámci "akce Z" vybudovala z polní cesty (na polní cestu se položily panely). Tato zpevněná cesta nikde není vedena v majetku obce. Na tomto místě by nyní obec chtěla vybudovat cyklostezku. V 90-tých letech poblíž této zpevněné cesty byl postavěn dřevěný altán na betonovém základu. Ten též není nikde veden v majetku. Byl vybudován z iniciativy zdejších občanů (načerno).
Projekt na cyklostezku řeší rozebrání panelů, zemní práce, podsyp, koberec, dopravní značky k cyklostezce, likvidace stromků u vedení NN, setí travních porostů. Myslela bych si, že můžeme zařadit jako investiční náklady (náklady na pořízení stavebních objektů). Likvidaci stromků a setí trávy bych možná řešila jako investiční náklad (jiné náklady stavební a technologické části staveb).
V souvislosti s cyklostezkou projekt řeší také rozebrání altánu, zrušení betonu, zabetonování základu na jiném místě a znovuzmontování altánu. S tímto si nevím vůbec rady, zda se jedná o investici nebo neinvestici, zda by to mohly být náklady na obnovy stavebních objektů.
Děkuji.
Blanka Endrychová
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak správně postupovat při výplatě věcných darů ze sociálního fondu???
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Omlouvám se, že se opět vracím ke stravenkám.Moc bych prosila o radu, jak se nejlépe "poprat" se stravenkami a přitom nevlastni jako malé obec sociální fond. Kolegyně přede mnou to v loňském roce dělala tak, že účtovala
předpis fa 263/321, úhradu 321/231 6171 5169
a úhradu z pokladny /50 % obec a 50% zaměstanec/
MD 335 x Kč
MD 420 x Kč
MD 231 6171 5169 x Kč
D 335 x Kč
D 263 2x Kč
a vždycky jednou za čas celé částky proúčtovala přes 917 a 217.
Lze to letos také tak nějak udělat?
A za jakých podmínek může i uvolněná starostka čerpat tyto stravenky. Děkuji moc za radu!
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Účet SP 245 0060 zůstává, účet 918 z r. 2009 se mně překlopil na účet 419 v r. 2010.
Na tomto účtu účtuju momentálně jen úroky a poplatky bance a nevím jak.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o radu, jak mám zaúčtovat vyhotovení 4 geometrických plánů pro vyznačení věcného břemene pro vedení kanalizace v obci na pozemcích, které nejsou v majetku obce. Fakturovaná částka za čtyři GP činí 60 000,-- Kč.
Vůbec si netroufám Vám předložit můj nápad, jak tento výdaj zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme Vás o radu ve věci fakturace za ukládání odpadů na naši skládku odpadů Rakovka. Na naši skládku odpadů, kterou povozuje obec Chrášťany, máme Hospodářskou činnost od 1.4.2010. Tady u nás na úřadě v Chrášťanech se domlouváme, jak toto správně provádět. Já dostanu ze skládky odpadů, tzv. vážní lístky, které zadám do počítače a stvořím pro jednotlivé firmy, které ukládaly na naši skládku včetně naší obce podklady pro fakturaci. U odpadů z naší obce mám v parametrech pro fakturaci zadáno nefakturovat, u ostatních je zadáno fakturovat. Protože jsme ještě i plátci DPH, tak máme určeno, pro které subjekty je 20%DPH a pro obce máme 10% DPH. Víme, že peníze z této hospodářské činnosti musí být přijímány na zvláštní účet, rovněž tak výdaje týkající se skládky budou hrazeny z tohoto účtu. K tomuto problému mám takový dotaz, zda já mám vystavovat faktury i na odpady uložené z naší obce (to jsou odpady, které nám sváží firma ASA nebo my sami na skládku) a u kterých jsem dosud faktury nevystavovala-pouze příjemky a to byly rovněž i podklady pro veškeré výkazy na ŽP. Pak prosím také poradit, zda faktury, které budu vystavovat sice v dubnu, ale týkají se odpadů uložených v březnu i DPH je k 31.3.2010, zda tyto se již budou zahrnovat do HČ od 1.4. nebo až ty, které se budou ukládat v dubnu a fakturovat je budu v květnu. Ještě prosím poradit, jak bych se toto prakticky provádělo v účtování. Za odpověď mnohokrát děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu zda můžu zaúčtovat
drobné dárky (hračky, cukrovinky) pro děti na účet 543 MD, par.3399,pol.5194 a občerstvení (limonáda) na účet 513 MD, par.3399,pol.5175.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Omlouvám se, že posílám další dotaz týkající se přeprodeje. V budově, která je majetkem obce pronajímáme část prostor a část prostor používáme pro vlastní potřeby. Nájemníci platí nájem, zálohy na otop a úklid a dále jim přefakturováváme el. energii. Za rok 2009 budeme rozesílat faktury za el. energii, odpočet DPH jsme si neuplatnili a nájemníkům budeme tedy fakturovat formou přeprodeje. V roce 2009 nebyla předpsána pohledávka za el. energii za nájemníky. Jak pohledávku předepsat v letošním roce - bude správně zápis 311/406? Doposud jsme "doplatky" za el. energii účtovali na 6171/5154 mínusem - lze tak postupovat i v r. 2010?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz, jak máme zaúčtovat půjčené prostředky na základě smlouvy o půjčce, jedná se o neinvestiční prostředky , půjčka je bezúročná a splátka jednorázově za tři roky. Jedná se o o.p.s.
Může být zaúčtováno na položce 5621 a teď na účet 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé nebo na účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat NI dotaci škole, kterou přeposíláme po částech. Část prostředků je ze zdrojů EU a část ze SR. Lze též celk. zápisem 572.xx MD/378.xx D, příjem 231 4122 MD/572 a přeposlání 378xx.M/231 3113 5331 D? Nebo musím účtovat na podrozvahu a částku dělit dle zdrojů?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková