Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Opravujeme garáž - střechu a okna. U těchto oprav si uplatňuji na vstupu DPH, protože máme domluveno, že tuto garáž pronajmeme naší příspěvkové organizaci (TS Města Libáň) za nájemné ve výši 150,-- Kč /měsíc včetně DPH. Tato cena se mi zdá nízká vzhledem k opravě, která bude stát cca 90.000,-- Kč. Nemusím zaplatit daň na výstupu za cenu v místě obvyklou? Nebo je tato cena za měsíc z vašeho pohledu pro námi zřízenou PO přiměřená?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město nemá žádnou obecně závaznou vyhlášku na odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu.
Na základě ceníku vybírá poplatky od občanů
popelnice 110 l ceník vybíraný
popl.od
občanů
lxtýdně 2 233 2 240
kombinovaný 1 884 1 890
1x14 dní 1 486 1 490
1xměsíc 829 830
jednoráz.odvoz 83 85
město účtovalo v roce 2009 příjem zaplaceného poplatku od občanů 3722/2111 ,náklad za vývoz 3722/5169
příjem od občanů zahrnovalo město do obratu a proto se stalo plátcem DPH a to od 1.8. 2009
Nyní jsme měli kontrolu z Finančního úřadu a bylo nám sděleno, že přestože město nemá vyhlášku je tento vybíraný příjem zahrnut do veřejné správy a tudíž nemáme nárokovat z tohoto příjmu DPH a ani odvádět.
Prosím moc o Vaše stanovisko jak v tomto případě postupovat. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu: V loňském roce zastupitelstvo odsouhlasilo v rozpočtu na rok 2009 částku 200tis.Kč jako fond oprav - rezervu na opravy pro budovu DPS o 90 bytech pro důchodce.Tato částka zůstala na běžném účtě bez jakéhokoliv označení. Na rok 2010 opět zastupitelstvo odsouhlasilo dalších 200 tis.Kč na totéž. Zastupitelé chtějí, aby pro případ větších oprav na araeálu DPS byly k dispozici vlastní peníze.
Jak odpovědět zastupitelům, kteří chtějí vědět, jak jsou tyto peníze zabezpečeny. Jediné, co mne napadlo, je nějaký termínovaný vklad. Nebo je možné tyto peníze vést odděleně na běžném účtu jako nějaký fond, když není určena lhůta, kdy budou fin. prostředky použity. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ráda bych znala Váš názor na účtování přijatého neinvestičního příspěvku na žáky. Nyní účtujeme MD 348/D 672, úhr. MD pol. 4121/D 348. To je snad v pořádku, ale jedná se mi o to, zda bychom měli v budoucnu tuto záležitost účtovat přes dohadné účty a časově rozlišovat. Domnívala jsem se, že si toto ošetříme ve vnitřní směrnici s odůvodněním, že se jedná o opakující se platby a již se s tím nebudeme muset zabývat, ale náš auditor je toho názoru, že to nejspíš takto nepůjde. Jen ještě pro upřesnění-nyní dostame do konce června příspěvek vypočítaný ze skutečných nákladů za druhé pololetí roku 2009 a do konce prosince dostaneme druhou část příspěvku vypočtenou ze skutečných nákladů prvního pololetí r oku 2010. Děkuji za Váš názor,případně doporučení vhodnějšího postupu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, letos jsme platili tzv. udržovací poplatky k námi používanému software, a to jednorázově na celý rok 2010 (dle vystavené faktury softwarovou firmou). Já je naúčtovala 518 MD / 321 D, 321 MD / 231 D. Ale prý by se, dle kontrolní pracovnice KÚ, o této platbě mělo účtovat přes dohadné účty. Jeví se mi to jako nesmyslné, když se to týká aktuálního roku. To by pak postihlo spoustu plateb, které hradíme dopředu na celý rok, včetně např. pojištění atd. Musím, pokud účtuji výše uvedeným způsobem, toto uvést ve směrnici ohledně časového rozlišení? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
máme samostatný účet Fondu rozvoje bydlení. Město v loňském roce prodávalo byty - příjmy byly účtovány : 236/917
V letošním roce bude probíhat doprodej bytů. Příjmy zaúčtuji 236/646 a 548/419? Někde jsem se dočetla, že použití účtu 548 se u ÚSC nedoporučuje.
Mám úroky připsané na účet FRB účtovat 236 pol. 2141 /662 a 548/419? Je to správné?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je spolu s další obcí v DSO. Na základě rozpočtu DSO má poskytnout letos do DSO investiční dotaci.
Částka, kterou má obec poskytnout je pouze ve schváleném rozpočtu DSO na straně příjmů a obce ve schváleném rozpočtu na straně výdajů.
Můžu si již zaúčtovat na straně obce závazek vůči DSO a teď nevím jestli to bude správně.
572/349 ?
U DSO pohledávka 348/672 ?
Myslím, si alespoň cit mi napovídá, alespoň v měsíci únoru si výše uvedené proúčtovat, protože k platbě již žádné další avízo nedostanu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pročítala jsem si odpovědi k vyúčtování záloh, ale nenašla jsem, co by mne zajímalo. Dle metodiky kraje je nutné k 1.1.2010 vyjádřit dohadný účet pasivní s předpokladem spotřebované energie. Vyúčtování přišlo v lednu, zálohy jsou placeny v roce 2009. Přijde mi zbytečné účtovat odhad energie, když z faktury vidím, kolik spotřeba byla (faktura došla 20.ledna). Není možné účtovat přímo přes účet 406 bez účtu 389? Hlavně se ale chci zeptat, na účet 389 mám zřejmě zaúčtovat k 1. 1. "odhad" všech záloh - plyn, voda, na které přijde vyúčtování až v červnu a říjnu tohoto roku. Předpoklad spotřeby plynu a vody se týká spotřeby pouze za rok 2009 anebo celé spotřeby až k datu vyúčtování (tzn. rok 2009 i 2010)? Původně jsem po jednom ze školení myslela, že jen roku 2009, ale teď si nejsem vůbec jistá. Mockrát děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přečetla jsem si odpovědi ohl. proúčtování daně z příjmů za obec.
Před několika lety mi auditorky doporučily, abych tuto daň dávala na konci roku jako závazek na účet 341 a na nákladový účet. Tehdy mi to bylo proti mysli, když už tak bych dala závazek i pohledávku, protože daň ve skutečnosti obec neplatí FÚ, tak proč závazek, no ale budiž, ještě jsem to konzulovala na kraji a tam mi bylo řečeno to stejné. Vždy hned hned začátkem roku jsem předala naší daň. poradkyni podklady potřebné pro výpočet daně, ona mi daň vypočítala a já jsem zaúčtovala na 420/341. Až budu daň v červnu účtovat, tak musím odúčtovat závazek 341/6399 5362
a u příjmů 1122/ 632? nebo dát 406 jelikož se to týká min. roku
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Projekt spolufinancovaný EU a SR - dodavatelské faktury bude schvalovat přímo Ministerstvo kultury, následně budou ministerstvem zaslány finanční prostředky ve výši schválené fa na zvl.účet otevřený u UCB, z kterého bude fa uhrazena dodavateli. Otázka zní: účtovat o tomto účtu jako o limitním (existují od 1.1.10 vůbec limity?) nebo jako o běžném účtu 231xx.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, účtujeme zboží způsobem B, po inventarizaci v roce 2009 jsme zaúčtovali -410 MD, 132 MD. Můžeme v lednu 2010 zaúčtovat 501/132 nebo použít účet 406? Jedná se o částku asi 50.000,-Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec kupuje budovu i se zařízením. Jedná se o vybavení kanceláří až po různé stroje a např. nářadí, hřebíky apod. Prodávající si ve smlouvě vyhradil, že zařízení prodává za 100.000,-.
Odborný odhad by v tomto případě nebyl rentabilní.
Můžeme použít ocenění reprodukční cenou s tím, že
jednotlivé předměty ocení pracovníci OÚ?
Navíc se po uskutečnění koupě část zařízení bude bezúplatně předávat PO.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, vlastníme v Lesním družstvu Vysoké Chvojno podíl v podílovém spoluvlastnictví, vloni jsem musela ocenit lesní porosty, aby se mi dostaly do části 3 přílohy účet.závěrky 2009 a zaúčtovala jsem je na 971/999.Letos to asi budu muset přeúčtovat a nevím kam.Jedná se o velkou částku přes 436 mil. Kč,tak at to mám dobře.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu: město vlastní originální plastiku - bronzovou bustu, portrétní dílo sochaře Antonína Wagnera. Tuto bustu máme v evidenci majetku zařazenou na účtu 032, a to v ceně dle znaleckého posudku. V současné době byla na zakázku vyrobena kopie této busty. Originál je uložen v muzeu, kopie bude dána do parku. Budu postupovat správně, pokud tuto kopii zařadím také na účet 032 a to v ceně faktury na její zhotovení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,máme od občana dlouhodobou půjčku. Občanovi pronajímáme byt s garáží. Nájem a splátka půjčky jsou stejná částka, proto je uzavřena dohoda o zápočtu. Předpis nájmu 311/603, půjčka je na účtě 459D. Zápočet splátky a nájmu: 459/311. Na konci roku jsem dříve dle spl.kalendáře proúčtovala úroky+5141 -8124. Snížila se mi částka splacená, zvýšil se dluh. Lze nyní předepsat závazek platby úroku 562/366 a po dohodě, že částku fyzicky neodešleme, ale zvýšíme náš dluh účtovat 366/459? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková