Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím na jaký nákladový účet nyní účtovat projekty k opravám a pravidelně hrazené paušální částky za servis (provádí se základní údržba) např. kamerového systému, výtahů, kopírek (pol. 5169) - 511 příp. 518.
Na jaký účet účtovat přeprodej (dříve 316).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosila bych o radu jak zařadit nákup areálu budov do majetku. Nákuplní cena dohodou - v celkové částce 13 mil., v areálu jsou jak budovy tak i pozemky.Jedná se mi jakou částkou zařadit pozemky a jakou budovy - je možné si určit ceny bez znaleckého posudku , který nemáme?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obce založily DSO za účelem vybudování plynovodu. Jedna z obcí si vzala investiční úvěr na 10let. Majetek účtován u DSO, jak účtovat o dlouhodobém úvěru(SU 951) a majetku u obce, aby souhlasil okruh v rozvaze?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nájemce (plátce DPH) uhradil lednový nájem (ve smlouvě je stanoveno DUZP 4. 1. 2010) již v prosinci. Vystavila jsem daň. doklad k přijaté platbě v prosinci s 19 % DPH. Jak mám dále postupovat? Musím vystavit v lednu fakturu s 20 %DPH a odečíst zálohu uhrazenou v prosinci (s 19 % DPH)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
obec v prosinci 2009 zakoupila 2 přenosné skeletové garáže s účelem využití jako sklad. Zařadíme je na účet jako stavbu, když v konečné fázi jsou pevně připojené k betonové desce?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prodávali jsme vánoční stromky. Jedná se o zdanitelné plnění. Sazba DPH bude 19% nebo 9% - nevím do kterého číselného kódu by se zařadily?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V listopadu jsme získali do výpůjčky od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových parcelu číslo 284/2.Musíme tento pozemek již v roce 2009 vést na podrozvaze, nebo stačí až v roce 2010? Za jakou cenu budeme evidovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zakoupila v roce 1996 "Vari systém s vozíkem" tedy obecní techniku za celkovou cenu 44.802 Kč. V roce 2009 zakoupila novou motorovou jednotku do tohoto systému, protože ta první už byla nefunkční, za 23.940 Kč. Kam zařadit motorovou jednotku? Jako materiál, tedy náhradní díl na 5139 a nikde v inventarizaci neevidovat a Vari systém nechat v původní výši? Z původní ceny se nedá odečíst motorová jednotka a načíst nová hodnota. Nebo o novou motorovou jednotku navýšit původní cenu Vari systému?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat jestli je nějaký speciální postup při stanovení daně za 4.Q.2009??? Zda je zapotřebí uvádět předpis DPH, nebo nějak vyrovnávat analytiky a nebo zda je postup stejný jako u jiných Quartálů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše s.r.o. /kotelna / nám v prosinci 2009 zaplatilo fa za vodné,stočné z roku 2008 - par. 3713/2324 nebo položka 5151 mínusem / jednalo se o přefakturaci od 10.10.2007 - 13.10.2008 / a pak fa za roční pojištění
6320/2324 nebo 6320/5163 mínusem / jednalo se o pojištění od 1.8.2008 - 31.7.2009?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Tyto pohledávky město převzalo po okresním úřadu. Vymožené splátky dále vracíme do státního rozpočtu na účet MFČR. Přijmu 231+RS/325 nebo 347? Převod do st. rozpočtu s mínusem? Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Minulý týden se na mě obrátila ředitelka námi zřizované školské příspěvkové organizace s dotazem, zde majetek pořízený touto organizací z finančních prostředků poskytnutých ze státní dotace (prostřednictvím kraje) na ONIV je majetek, který si PO pořizuje do svého vlastnictví či do vlastnictví zřizovatele.
Dle ust. § 27 odst. 4 zákona 250/2000 Sb., se domnívám, že ve výše uvedeném případě nabývá zřizovaná PO nakoupený majetek do vlastnictví zřizovatele. Zákon neřeší kdo finanční prostředky na nákup majetku PO poskytl, zda zřizovatel, stát či někdo jiný.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pro nedobytnost potřebujeme v 12/2009 odepsat pohledávku za svoz komunálního odpadu (účtujeme jako službu a jde tedy o zdanitelné plnění).
Předpis v r. 2009 MD 315 - celkem
D 215 10 - základ
D 343 25 - DPH
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme našemu zaměstnanci poskytli zálohu na pracovní cestu:
335 10/261 99
231 30 6171 5182 D-
231 30 6171 5189 D
Vyúčtování bude provedeno až po ukončení pracovní cesty a to je leden 2010
Jak budu účtovat v roce 2010 vyúčtování. Mohu mít zápornou hodnotu na položce 5189?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu: z kterého předpisu vyplývá schvalování vnitřních směrnic v radě nebo zastupitelstvu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková