Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • faktura z EÚ
    29. 12. 2009

    Máme fakturu ze Slovenska za uveřejnění inzerce v adresáři Relax 2010. Jedná se o prezentaci města Nový Jičín. Místo plnění je Slovensko (sídlo firmy je na Slovensku). Faktura je od plátce DPH a je vystavena v Kč bez DPH. Zajímá mě, jestli je toto osvobozeno od DPH nebo jestli musíme DPH odvést a následně nárokovat zpět.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zisk z s.r.o.
    29. 12. 2009

    Obec založila s.r.o., které hospodaří s lesy a ve smlouvě je stanoveno, že čistý zisk z této činnosti bude převeden obci. Prosím o radu, jak to zaúčtovat u obce i s.r.o. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Časové rozlišení nákladů a výnosů
    29. 12. 2009

    Dříve jsem používala časové rozlišení nákladů u energií, které se týkaly hospodářské činnosti.
    Mohu to použít i nyní , když dochází k přechodu na nové účetnictví.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH - doklad o použití
    29. 12. 2009

    Dobrý den,
    pořizujeme zboží z Rakouska za účelem dalšího prodeje. Při pořízení uplatňujeme DPH na vstupu a na výstupu. Prodej zboží se uskutečňuje v ČR včetně DPH. Nyní se část nakoupeného zboží použije jako dar. Po konzultaci s daňovým poradcem máme toto zboží dodanit na základě dokladu o použití.
    Účtování:
    343 25 ZJ 601 190,-Kč Dal
    215 10 ZJ 601 1 000,-Kč Dal
    215 10 -1 190,-Kč Dal
    je účtování správné?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování mezd za prosinec 2009
    29. 12. 2009

    Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda mzdy za měsíc 12/2009 účtovat přes účet 8901.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH majetek DDHM odprodej
    29. 12. 2009

    Město vlastnilo ČOV a kanalizaci. Vše vložilo do VaKu jako nepeněžní vklad.Před tímto vkladem město ČOV neprovozovalo, ale pronajímalo VaKu. Nyní chceme ještě VaKu odprodat drobný majetek, kterým byla ČOV vybavena. Bude tento drobný majetek prodáván s DPH?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kamerový systém
    29. 12. 2009

    Prosím o radu:
    Obec zakoupila zabezpečení objektu v částce 34.000,- Kč. Dále ještě pořídila kamerový systém s nahráváním do PC v částce 17.000,- Kč. Vše v jednom roce. Prosím o předkontaci.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • splátky leasingu
    29. 12. 2009

    Při opravách účetních kontací pro rok 2010 jsem narazila na splátky leasingu. Jsme ÚSC, předpis leasingu byl v předchozích letech zaúčtován 211/959, při splátkách účtováno do nákladů a 959/211, jak bude účtování v roce 2010. Myslím, že by se měl neuhrazený zbytek časově rozlišit. Poradíte, když zůstatek 959 bude převeden?
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vybavení bytů
    28. 12. 2009

    Prosím o radu, obec prováděla před lety rekonstrukci bytů (které dostala převodem od tehdejší bytové správy), od té doby jsou v evidenci na účtě 028 sporáky, kuchyň. linky a plynové kotle na topení. Samotné TZ bytů je na účtě 021. Je to problém, se kterým si nevím rady, v novém účetnictví bych chtěla mít vše v pořádku.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Operativní evidence-podrozvaha
    28. 12. 2009

    Je vedení operativní evidence povinné ?
    Vedeme operativní evidenci na předměty s dobou použ.delší než rok a nižší poř.cenou než-li je 3tis.Kč.
    Když se účetní jednotka rozhodne, že se nebude pokračovat ve vedení této evidence, předměty se vyřadí. Chci se zeptat zda toto schvaluje zastupitelstvo ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DHIM - převod do podrozvahy
    28. 12. 2009

    Do určitého roku jsme měli směrnici, kde dolní hranice na DHIM byla 300,- Kč do 40.000,-
    Poté se dolní hranice od určitého roku změnila dle zákona na 3.000,-, ale majetek od 300,- do 3.000,- na účtě 028 zůstal.Chtěla bych se zeptat, zda by bylo rozumné, tento majetek od 300-3.000,- převést do operativní evidence a dát ho do podrozvahy zápisem
    MD D
    97x 028
    Dále nevím, jak zařadit do podrozvahy ostatní operativní evidenci majetku, ktetý se inventuje, ale není nikde vidět v účetnictví, není o něm dosud účtováno / při pořízení v letech do roku 2002 byl dáván do spotřeby POL 5139/? Díky za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zřízené PO - vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
    28. 12. 2009

    Máme 24 příspěvkových organizací, některé z nich se již na nás obrátily s žádostí o souhlas s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Přečetly si totiž § 9, vyhlášky 410/2009 Sb. a chtěly by se vyhnout sestavování nových výkazů. V zákoně o účetnictví 563/1991 Sb. je však možnost zjednodušeného rozsahu vedení účetnictví PO uvedena již několik let. A zatím nás o to nikdo nežádal. Mám obavy, aby PO nezačaly využívat i ustanovení § 13 a) ZÚ a tím se narušila jednotnost vedení účetnictví. Je vhodné, aby některé PO vedly účetnictví ve zjednodušeném a některé v plném rozsahu (pokud si nepožádají o změnu)? Je možno, aby zřizovatel (rada) schválil změnu rozsahu vedení účetnictví až koncem ledna 2010 (samozřejmě s účinností od 1. 1. 2010).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Tvorba investičního fondu příspěvkové organizace
    28. 12. 2009

    Zřizovatel schvaluje odpisové plány příspěvkovým organizacím vždy koncem roku na následující účetní období (kalendářní rok). Při pořízení nového dlouhodobého majetku nám PO oznámí změnu roční výše odpisů, ale změnu odpisového plánu již neschvaluje rada. Porušuje PO ustanovení 250/2000 Sb. v případě, že z odpisů, které neprošly schválením zřizovatele, tvoří investiční fond? Na základě rozhodnutí zastupitelstva skutečnou výši odpisů ve srovnání s odpisovým plánem dokrývá zřizovatel příspěvkové organizaci v rámci finančního vypořádání daného účetního roku.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek, který nebyl nikdy evidovaný
    28. 12. 2009

    Dobrý den, naše obec vlastní budovu, na kterou je uplatňována zástava nebo věcné břemeno. Audit nám doporučil, dát zástavy a věcná břemena na podrozvahové účty. Budovu mám zaúčtovanou na účtu 021/901 a dále nevím, jak postupovat v účetnictví na podrozvahové účty.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Občerstvení hasičů a byty v DPS
    28. 12. 2009

    Při zásahu jednotky dobrovolných hasičů jim byly zakoupeny burgery, kuřecí řízky a pití. Jako položku použít v tomto případě. Podle mě nejde o 5169,5175, ale 5131 potraviny. Je můj názor správný?
    A ještě mám jeden dotaz. Prováděli jsme opravy bytů v Domě s pečovatelskou službou. O tyto byty se stará naše spol. s.r.o., která jednak vybírá nájemné a také tyto byty opravuje. Nemůžeme se shodnout, jaký odd.§ použít. Máme se na tyto byty v Domě s pečovatelskou službou dívat jako na 3612 nebo je správný odd§ 4351, což jsme účtovali doposud?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu