Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracíme se na Vás s dotazem ohledně vynaložení finančních prostředků do cizího majetku. V našem městě se nachází most, který spojuje účelové komunikace v lesoparku. Vlastník mostu není znám. Most se nachází nad tělesem dráhy. České dráhy se k vlastnictví mostu nehlásí. Most je v havarijním stavu, odbor dopravně správní v našem městě rozhodnutím zakázal vstup na tento most. Rada města má zájem most opět zpřístupnit občanům. Za tímto účelem si nechala zpracovat posudek a návrh opatření. Hodnota dočasných opatření se pohybuje kolem 150 tisíc Kč + 30 tisíc za mostní list a spočítání zatížitelnosti mostu. Můžeme investici do cizího majetku považovat za veřejný zájem a vynakládat prostředky do cizího majetku ? Pokud ano, jak o tomto účtovat ? Zájem města není přijímat most do našeho vlastnictví. Děkujeme moc za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pro opatrovnictví máme zřízen depozitní účet SU245, kde účtujeme o cizích prostředcích opatrovanců bez RS. Část opatrovanců má vkladní knížky, které budeme rušit a peněžní prostředky se převedou na účet. Vkladní knížky jsou u České spořitelny, depozitní účet u Komerční banky. Převod z VK lze pouze na jiný účet u spořitelny (ten máme jako běžný účet). Bude správně když příjem na ZBU zaúčtuji s pol. 8901 a okamžitě převedu na depozitní účet taktéž s 8901?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz jestli mohu radě obce předložit RO se zpětným datem účinnosti - např. 3.5.2023 se rada sejde a schválí mi RO k 30.4.2023 abychom měli kryté výdaje k 30.4.2023. Důvodem k tomuto kroku během roku je (byla) dočasná dlouhodobá pracovní neschopnost (rozpočtář, účetní). Hradili se faktury (3-4/2023) a nebyla kontrola na krytí rozpočtem. Rada zasedala i v průběhu dubna, ale nebyl nikdo kdo by RO vytvořil a radě předložil ke schválení. Vím, že na konci roku je toto možné, ale nejsem si jistá jestli toto mohu uskutečnit v průběhu roku. Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme malá obec, PO má svěřený majetek, kromě budov.
Nyní chce zakoupit myčku do ŠJ, v budově se má dělat klimatizace - jednotky, cena za jednu vyšší jak 40 tis.
Do současnosti žádný majetek neodpisovala.
Lze se nějak "vyhnout tomu" aby účetní PO nemusela účtovat odpisy?
(Majetek nakoupit na obec a obec by účtovala o odpisech?)}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně platby za vystoupení kapely na pálení čarodějnic. Smlouva se sepsala s kapelou pod xx názvem, ale v zastoupení nějaké paní, která má IČO i DIČ, koukala jsem, že zastupující paní je plátce DPH. Jako účetní doklad za vystoupení dali místostarostce pouze příjmový doklad na částku 13000 Kč. Na něm je razítko a podpis zastupující paní s IČO i DIČ. Můžu tento doklad brát jako platný doklad? Nemusí mi vystavit správně fakturu, když je plátce a je to částka nad 10tis. ?
Děkuji a přeji příjemný den.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu: Na základě smlouvy s firmou o umístění vysílače bezdrátového internetu jim jedenkrát ročně účtujeme spotřebovanou ele. energii. Na první odběrné místo - OÚ neuplatňujeme DPH, tak nevím jakou cenu stanovit – na vyúčtování od dodavatele elektřiny je cena např. 6,52 bez DPH – mám připočítat 21%? Druhé odběrné místo je vodojem, kde uplatňujeme DPH, neboť zde se jedná o hospodářskou činnost obce – dát jenom cenu 6,52 s 0%?. Vodojem: účtuji: Předpis: 311 MD, 502 0300,343D, Úhrada: 231 0100 5154 2310MD, 311D, Obecní úřad: předpis: 311MD, 502 0300D, Úhrada: 231 0100 5154 6171 MD. 311D. Moc děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci máme obecní tenisový kurt. Skončil dlouhodobý pronájem našich fotbalistů (za 100 Kč ročně). Nyní bychom chtěli tenisový kurt půjčovat našim občanům. Vybírali bychom poplatek od každého 100,- Kč za rok. Zájem má všehovšudy 8 občanů, každý by na rok dostal klíče k areálu. Zajímalo by nás, jak tyto peníze zapracovat do příjmů obce. Schválit zastupitelstvem, vybrat od zájemců 100,- Kč a účtovat jako nájem? Je nutná nějaká smlouva? Není to hospodářská činnost? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zaúčtování ohledně vratky daně ze závislé činnosti, kdy nám vznikl v roce 2020 přeplatek na FÚ, o který jsme si letos písemně požádali. Zaúčtovala jsem si předpis vratky stejně jako běžný předpis zálohové daně jen s minusem (-331 / -342) a příjem na účet také s minusem, ale -342 / -231, abych nenavyšovala obraty, jenže se mi tím pádem v hlavní knize zobrazuje zůstatek na účtu 331 vyšší o částku vratky daně. Asi budu muset účtovat úplně jinak, spíše s výnosovým účtem. Poradíte prosím oba případy - předpis i účtování na výpise?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
místní pobočka PČR nám předala nález peněženky s finančním obnosem, kterou nalezl občan a přinesl na PČR. Když se nikdo nepřihlásil, odevzdali na příslušný OÚ. Již je to několik měsíců a nikdo se nepřihlásil.
Můžeme finanční obnos vložit do pokladny jako nález. A jak se bude o tomto nálezu účtovat? (napadá mi pouze pol. 2324, § 6171 a výnosový účet 649). Jedná se o částku cca 3 000 Kč.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vybudovala v srpnu 2022 workoutové hřiště s dotací kraje 240 tis. Kč - dotace přišla 14.7.2022. Původně neinvestiční dotaci na naši žádost kraj rozhodnutím změnil na investiční - k tomuto rozhodnutí došlo až v prosinci 2022. Dotaci jsem po obdržení rozhodnutí o změně přeúčtovala z 672 na 403 a doúčtovala odpisy od 7/2022. V lednu 2023 při vyúčtování jsme byli upozorněni, že se změnou typu dotace je třeba respektovat i podmínky dotace, které jsou oproti NEINV (75% nákladů) v případě investiční akce 50% nákladů. Prakticky jsme v lednu 2023 museli vrátili 95 tis. Kč. Vůbec jsem si neuvědomila, kde všude je nutné udělat opravy a v roce 2022 zůstalo na 403 celých 240 tis. Kč místo 145 tis. Kč. Původní částka je také na kartě majetku a tvoří se z ní odpisy. Chápu správně, že bych měla rozpouštění na 403 nechat v původní výši a opravit/ponížit na 672? Na kartu majetku dát poznámku?
A ještě jeden dotační dotaz obecný (pro ujištění zmatené účetní) - odpisy stejně jako rozpouštění dotace účtuji až po zavedení do majetku, je to tak? Náklady na TZ školy střádám na 042, loňské způsobilé náklady krát procento dotace mám na dohadě k 31.12.202 a až po kolaudaci přijde na řadu odepisování? Děkuji moc za pomoc.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r. 2011-2012 jsme stavěli kanalizaci, na kterou jsme dostali dotaci a příspěvek od SVS na základě budoucí kupní smlouvy. V r. 2011 je zaúčtováno 8.883.186,- Kč na 388/403. V r. 2012 se zařadilo do majetku - účet 036 - neodpisovalo se a nerozpouštěla se dotace. V r. 2020 se prodalo SVS, ale zapomnělo se na účet 403. Prosím, jak mám nyní opravit (403/408)?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město provozovalo do roku 2009 skládku odpadu. Příjmy byly účtovány
od doby, kdy se město stalo plátcem, s DPH. SKládka byla zakonzervována s běžnou údržbou. Na fakturách na údržbu (odebírání vzorků, čerpání vody ...)
jsme si uplatňovali DPH na vstupu. V letošním roce začala rekultivace, uzavřená smlouva s dodavatelem je na 15.590.000 Kč bez DPH.
Dotaz: Může si město uplatnit DPH na vstupu? Podléhá režimu přenesení daňové povinnosti?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu, letos jsme dokončili 3 vrty (velká část prací proběhla loni). Od loňska víme, že dostaneme dotaci od SFŽP (výzva 2/2018) cca 6 mil. Kč. Bohužel jsme u vrtů neúčtovali o UZ. V letošním roce máme ještě fakturaci vyšší než je výše dotace. Lze použití UZ pouze u letošních faktur? Dále nikde se mi nedaří dohledat, jaké UZ použít. Předem děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 042 máme evidovanou ZTV za cca 470 tis. Kč. Město rozhodlo o prodeji pozemků, ke kterým se ZTV vztahovala a veškeré projekty k ZTV předalo novému majiteli pozemků. Vše je ošetřeno v kupní smlouvě.
Nejsem si jista, jakým způsobem se mám zbavit 042.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 jsme bezúplatně dostali od HZJ vůz v pořizovací ceně 279 600, z toho si již oni odepsali 157 232 , obec si zbytek odepsala do 6 měsíce roku 2021 – auto je tedy zcela odepsáno. Z důvodu špatného technické stavu auta jsme auto dali na ekol.likvidaci, kde jsme obdrželi 3000 Kč. Prosím o kontrolu účtování.
Vyřazení z majetku 082/022 v ceně 279600, příjem za ekologickou likvidaci 3000 je 231 pol.2310 odpa 6171/644 ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková