Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. K 31.12.2022 jsem účtovala desátým rokem o OP k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku. (556/168). Jedná se o projektovou dokumentaci projektů, které nebudou realizovány, vedenou na účtu 042. Mám k 31.12. tuto projektovou dokumentaci vyřadit z účtu 042 ? Případně jakým zápisem ? Na účtu 032 vedena dřevěná socha, která je ve špatném technickém stavu. Neodepisováno. Vyřazení 549/032 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Na základě OZV o poplatku za KO budeme od 1.1.2023 vybírat od občanů poplatek za objem popelnice. Poplatníkem dle vyhlášky je každý vlastník nemovitosti s číslem popisným či evidenčním. Poplatek bude dle objemu popelnice. Máme ale problém z obecními domy. Tam by měla být plátcem asi obec? Máme 5 bytových domů. V každém bytovém domě máme 6 bytů, různě velkých 3+1, 2+1, 1+kk a různý počet nájemníků v jednotlivých bytech. Před každým bytovým domem máme 2 popelnice o objemu 240 litrů. Máme představu, že objem (480l) roční náklad na odvoz činí 10.380,-- Kč, podělíme počtem skutečně bydlících osob v bytech k 1.1.2023. Tím získáme náklad na jednu osobu. Většina z nich tam má trvalý pobyt. Tím pádem vychází poplatek v bytových domech v různé výši (např. jeden byt. dům 992,--osoba/rok, další 875,--atd). Takto vypočítaný náklad vynásobíme počtem osob, žijících v jednotlivých bytech. Tento náklad máme dle právníka dát do evidenčního listu k bytu jako jednorázovou platbu např. v měsíci lednu, jako platbu za další službu spojenou s užíváním bytu „odvoz KO odpadu“.
Jak účtovat tuto platbu? Jako příjem za služby? Jaký použit paragraf a položku?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má hospodářskou činnost, která má svůj účet. Dostáváme z kraje dotaci na sociální službu. Dotace přichází na účet obce. Já účtuji: předpis dotace 378 MD/672 D, příjem 231 11 4122 MD/ 348 D. Dále proúčtovávám přes podrozvahu ale o to teď nejde. Převod na HČ: 231 11 6330 5341 D/262 MD. Hosp. činnost účtuje 241 10 MD/262 D. V roce 2021 to proběhlo bez problémů ale teď když jsem si kontrolovala výkaz Fin tak se mi v oddíle IX nezobrazuje příjem, který mám na pol. 4122, je tam pouze výdej na 6330 5341. UZ je 13305. Zřejmě je špatně paragraf. Prosím poraďte.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2022 jsme obdrželi část dotace na volbu prezidenta. Utratili jsme ale víc peněz. Můžu mít výdaje označené UZ vyšší oproti dotaci a letos to dorovnat ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Kam mám prosím zařadit autobusovou zastávku - ocelová konstrukce pevně spojená se zemí (dlažba z kostek), dále použity materiály ze dřeva a skla.
Mohu zařadit CZ-CPA 25.11.10 - Kovové montované stavby (VI odp. sk.), ale s odpisem pouze na 30 let (nepředpokládáme, že vydrží 50 let).
2) Plakátnice pevně spojené se zemí - ocelová konstrukce, deska dřevo - lze zařadit též do CZ-CPA 25.11.10 - Kovové montované stavby (VI odp. sk.), ale s odpisem pouze na 20 let?
Autobusové zastávky budou a plakátnice budou zařezeny na účtu 021 Stavby.
Děkuji Dana Karešová
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město jako pronajímatel uzavřelo několik nájemních smluv, kde předmětem nájmu je část prostor budovy – část půdy a střechy. Účelem nájmu je užívání předmětu nájmu k umístění a provozování zařízení pro zajištění sítí a poskytování služeb elektronických komunikací.
Ve smyslu výkladů zákona o DPH jsme na tyto smlouvy pohlíželi nikoliv jako pronájem, ale jako poskytnutí služby (bylo zdaňováno 21% DPH) a bylo účtováno na účet 602 – poskytnuté služby. Kontrolní audit se však pozastavil nad skutečností, že se jedná o nájemní smlouvy. S některými nájemci se podařilo uzavřít dodatek ke smlouvě, kdy došlo ke změně názvu smlouvy z nájemní smlouvy na smlouvu o užívání, popř. smlouvu o umístění přístupového bodu. Bohužel jedna ze společností (po konzultaci s jejich právníkem) na změnu názvu smlouvy nepřistoupila, že k tomu nevidí důvod.
Prosím o návrh řešení této situace, popř. shrnutí této problematiky:
1. jak bude nahlíženo na problematiku ve spojitosti s DPH (zda se bude jednat o plnění osvobozené či zdaňované),
2. zda bude účtováno o výnosu z nájmu či o výnosu z poskytnutí služby,
3. jaký vliv má, když nájemce nemůže bez součinnosti pronajímatele do pronajatých prostor,
4. musí být pronajímaný prostor nějak označený, popř. uzavřený (půda přístupná ostatním nájemníkům).
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1)mám dotaz ohledně dotace, kterou jsme obdrželi od MMR na ,,obnovu místní komunikace,,. Četla jsem zde dotazy, zda nechat na neinvestici či správně by bylo TZ a zažádat o změnu účelu dotace na investiční. Bohužel změna nepřichází v úvahu, tedy nevím zda to nechat na 518/321 a příjmové položce 4116/672, ale pak si nevím rady, zda to tedy takhle v pořádku nechat nebo co s tím a jak to pak zadat do majetku? Závěrečné vyhodnocení již také proběhlo v minulém měsíci.
2) Prosím ještě o radu k akci s dotaci na POLDR, která probíhala v roce 2020-2021 a byla ukončena ve 12/2021, ale bohužel mi tato informace nedoputovala a chci se poradit jestli když mám příjem dotace již v 12/2021 374/403 a 388/672. Nevím zda je správně, že se vrátím do 1/2022 v majetku, tam zadám projekt a odpisy nechám přepočítat programem k 12/22, protože já tuto akci ukončenou nemám.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme smlouvu na poskytnutí dotace na intenzifikaci čov sousední obci . Můžete mi prosím poradit s účtováním ? Mám zaúčtováno
572/349
349/231 §2321 pol. 6341
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych Vás požádat o kontrolu zaúčtování zaplacení soudních poplatků za dlužníka. Obec podala prostřednictvím advokátní kanceláře žalobu na dlužníka za stočné. Soudní poplatek 1532 Kč (účtuji 549, par.2321, pol.5192). Dlužná částka z předžalobní upomínky: neuhrazené fa 38290Kč, nárok z prodlení 7287,11 Kč. Celkem dluh 45 577,11 Kč. Chápu správně, že dluh 45 577,11 Kč a soudní poplatek mám evidovat ještě na účtu 951 v případě, že od dlužníka vše vymůžeme, abych měla někde soudní spor vedený?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, jak zaúčtovat vratku jistiny (ukončili jsme spolupráci s poskytovatelem internetu). Vyhledala jsem si, že jistina byla účtována v roce 2012:
518 MD/321D
321 MD/231 (5169 6171) D
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu z programu Státní program na podporu úspor energie EFEKT II na zpracování místní energetické koncepce. Dotace ve výši 400 tis. je neinvestiční, financování – ex ante. Výstupem je energetická koncepce a energetický akční plán obce – tedy jak optimalizovat spotřebu energií v jednotlivých budovách obce, veřejné osvětlení, případné zateplení budov, možnost pořízení FVE apod. Prosím o kontrolu účtování.
26.10.2022 – faktura ve výši 50 % od zpracovatelské firmy za vypracování koncepce v částce 268 620,- Kč - 518/321, úhrada 321/231 par. 2115 (tam si nejsem jistá, tento mi přišel nejvhodnější), položka 5169.
10.11.2022 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace 915/999 ve výši 400 tis.
5.12.2022 – faktura ve výši 50 % od zpracovatelské firmy v částce 268 620,- Kč účtováno stejně jako první faktura.
20.12.2022 – příjem dotace ve výši 400 000,- Kč – 231 pol. 4116, ÚZ 22024/374.
odúčtování z podrozvahy 999/915 - 400 tis.
31.12.2022 – dohada na dotaci - 388/672 - 400 tis.
k 31.1.2023 - předložení závěrečné zprávy – 346/388, 374/346 - 400 tis.
Všechyn účty značeny zvláštním org. Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebuji vysvětlit účtování přijetí dlouhodobého úvěru na BÚ obce. Přijetí jsem účtovala 231/262 pol 8123, (jedná se o dlouhodobý úvěr), splátku dlouhodobého úvěru z Bú 262/231 pol 8124, úrok účtuji 562/231 par 3392 (jedná se o kulturní dům) pol.5141. Cenu za vedení úvěrového účtu mám účtovat 518/231 par.6310,pol.5163? Ještě dotaz účtuje se přijetí úvěru do podrozvahy? ve kterém případě se použije účet 451? Nějak tomu nerozumím a potřebuji napsat účtování . Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na 013 máme veden SW KEO a to souhrnem za 200 tis. Kč. SW je již odepsán. Částka se skládá z pořizování, instalace jednotlivých modulů KEO4, KEOW a KEO-X. V současné době moduly KEO-X a KEO-W už nejsou podporovány, jen lze prohlížet. Mám jednotlivé nepodporované moduly odúčtovat z 013? Byla by to trochu složitější práce, protože jsme pořizovali dohromady jednotlivé moduly včetně instalací.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz ohledně zaúčtování vystavených daňových dokladů na přelomu roku. Z důvodů správného zaúčtování DPH (období 12/2022) v programu GORDIC jsem fakturaci s dnešním datem vystavení (04.01.2023), zadal do KOF pro rok 2022 s datem účetního případu 31.12.2022 taktéž uskutečnitelné zdanitelné plnění k 31.12.2022. Můj dotaz zní, mám tento doklad zaúčtovat 311/602 nebo 385/602?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc s účtováním dotace na výsadbu stromů podél přístupové cesty k rozhledně na Sokolím vrchu
V dubnu 2022 byla úspěšně podána žádost na výsadbu stromů (84 ks) podél přístupové cesty k rozhledně Sokolí vrch u obce Dobrná. Č. výzvy 4/2021 v rámci programu životního prostředí. Smlouva bude uzavřena s Fondem až po realizaci akce (ex post).
Způsobilé výdaje jsou 246.100,- Kč, výše dotace je 246.100,- Kč – míra podpory je 100%
Dne 07.11.2022 přišlo rozhodnutí o poskytnutí fin. prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR: Podpora formou dotace ve výši 246.100,- Kč (výzva NPŽP 4/2021). Jedná se o neinvestiční dotaci.
Alej se vysadila začátkem prosince 2022, fakturu jsme zaplatili 08.12.2022 ve výši 246.100,- Kč, nyní proběhne závěrečné shrnutí celého projektu. Peníze jsme zatím neobdrželi. Smlouva zatím uzavřena není.
Mám fakturu zaúčtovat 518/321 a 6171 5169 ? Má se alej zadat do majetku? Jaký účet?
Prosím o pomoc s účtováním, nějak se v tom ztrácím (po přečtení dotazů na stránkách obce účtuje) děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková