Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mou hloupou nepozorností a neustálými změnami v návrhu rozpočtu se mi povedlo nechat schválit rozpočet, který není vyrovnaný. A tolikrát jsem to kontrolovala. Příjmy a financování jsou nižší než výdaje. Prosím, stačí, když teď dám do zastupitelstva schválit jen navýšení příjmů? A mám počítat s velkým problémem u auditu? :-( Děkuji moc}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý dem, již několik let připravujeme výstavbu nového kulturního domu.
Náklady na tuto výstavbu vedeme na účtu 042. Jsou to různé projektové práce, a také tam máme zařazeny náklady na zpracování žádostí na dotace včetně odměn ,které z těchto smluv vyplívají při získání dotace.
Máme vnitřní směrnici ve, které se řídíme vyhláškou 410/2009 §55 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Přezkum hospodaření, to shledal jako nedostačující a máme doplnit nebo udělat jinou směrnici . Kopíruji jejich závěr.
Ve vazbě na fakturu 200294 na Kč 516 663,95 za "zpracování dokumentů pro získání dotace k projektu Kulturní dům - Ivaň" doložit směrnici, která upravuje, že výdaje na získání dotace budou zahrnovány do ceny investice.
ČÚS 710
7. Ostatní ustanovení pro naplnění § 36 odst. 1 zákona
7.1. Účetní jednotka zajišťuje naplnění ustanovení § 8 odst. 4 zákona zejména vnitřním předpisem upravujícím především
a) způsob zajištění účetních záznamů pro potřeby ocenění dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku,
b) způsob zahrnování či nezahrnování úroků z úvěrů a zápůjček přijatých na pořízení dlouhodobého majetku do nákladů souvisejících s pořízením jednotlivých druhů dlouhodobých majetků jako součásti ocenění majetku,
c) způsob vyčíslení nepřímých nákladů, které v souladu se zákonem a vyhláškou účetní jednotka zahrnuje, případně které nezahrnuje do ocenění vlastními náklady dlouhodobého majetku pořizovaného ve vlastní režii účetní jednotky,
d) způsob zahrnování či nezahrnování výdajů souvisejících se zajištěním financování a administrací přijatých transferů podle Českého účetního standardu č. 703 – Transfery a žádostí o poskytnutí těchto transferů určených na financování pořízení dlouhodobého majetku a jiných obdobných činností jako součásti nákladů souvisejících s pořízením tohoto dlouhodobého majetku a
e) způsob stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu a stanovení skutečností souvisejících s oceněním majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou podle § 64 vyhlášky, zejména způsobu zajištění účetních záznamů a určení odpovědných osob.
Červeně bylo písmeno d. Prosím o radu co máme tedy doplnit do směrnice.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec (plátce daně) připravuje k prodeji parcely pro rodinné domy. Sítě budou přivedeny na hranici pozemků (prodej parcel s DPH).
DPH si budeme uplatňovat: u plynu (budky HUP, které zařadím do majetku a potom prodám s DPH, kterou odvedu). Dále u kanalizace (ta nám zůstane v majetku, budeme fakturovat stočné s DPH)
a u vodovodu (náš majetek daný k provozování spol. Vhos, tam už jsme v režimu s DPH).
Mohu si uplatnit DPH i u místní komunikace, kterou tam musíme zbudovat aby mohly vzniknout tyto parcely, jako přístupovou pouze k nim? Tato komunikace je součást dané infrastruktury s pevně danými parametry včetně obratiště na konci (kvůli složkám HZS). Komunikace nám zůstane v majetku.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec koupila od ÚZSVM v dražbě id. 1/2 pozemku, kde jsme se stali spoluvlastníky společně s dalšími čtyřmi soukromými osobami. Mám to na účtu 042, návrh na vklad byl již podán, ale nyní nevím, zda když to bude jen spoluvlastnictví na cizím LV, zda to nepatří na podrozvahu 909 ? Prosím Vás o radu se zaúčtováním. Děkuji Vám.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je roční vyúčtování daně z příjmu součástí čisté mzdy pro odvod exekuce ?
Bonus se do čisté mzdy nezapočítává, jak je to u přeplatku daně? Výklady se liší.
Přiklad: hrubá mzda: 20 770,-Kč, daňový bonus 4 897,- Kč, roční zúčtování daně: 13 428,-, Zaměstnanec SP: 1 351,- Kč, ZP: 935,- Kč.
Děkujeme za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, od SPÚ jsme dostali bezúplatně malou vodní nádrž v celkové úč. hodnotě 3 067 tisíc s datem zařazení do užívání k 1.1.2022. Zaúčtovala jsem 021/401
Bylo potřeba provést geometrický plán, který po domluvě hradila obec v únoru. Prosím o radu, zda bude cena za geometrický plán navyšovat stavbu nebo zda fakturu zaúčtovat jen na 518. Děkuji, hezký den}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat peněžní dary, které přinesli občané na nákup humanitární pomoci Ukrajině. Můžu použít par. 6221, po. 2321. Nebyla to sbírka, jen někteří chtěli přispět. Obec zajistila nákup a odvoz pomoci a vybrané prostředky jsme použili v plné výši.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o posouzení situace: v prostorech k pronájmu zřizujeme novou rozvodovou skříň (cca 10.000 Kč). Nejsem si jistá zda skříň zařadit jako nový DDHM nebo účtovat na 511.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec provozuje Poštu Partner. Přílohou smlouvy o zajištění služeb je také seznam pomůcek a inventáře předané do užívání od České pošty, bez ocenění. Je třeba tento majetek vést účetně? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím jak zaúčtovat mimořádný příspěvek ( karanténa). v předpisu mezd mám 14012 Kč zaúčt.521 MD , DAL 331, mimořádný příspěvek 524 MD 336 DAL v částce 4118, úhrada bankou MD 231 DAL336 v částce 9 894,-Kč. Takže na účtu 336 mi zůstává částka 4118 DAL a na účtu524 mám zaúčtováno MD 14012 Kč. mohu vnitřním dokladem zaúčtovat: 524
MD: - 4118 a 336DAL: -4118 ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r 2020 jsme dostali územní souhlas na kanalizační přípojku. Je pro 3 objekty, takže správně by to měl být řád, ale abychom ušetřili čas a peníze, šlo se touto cestou. Na 042 jsem dala náklad na projekt 8 tis.. V 2021 se realizoval protlak za 145 tis. a já si neuvědomila, že máme úz. shouhl. a dala jsem to do nákladů. Nyní proběhly další práce cca za 80 tis. a tím by mělo být hotovo. Rok 2021 je samozřejmě uzavřený. Kdyby to nebyla tak významná částka tak bych to neřešila, Ale jsou to skoro dvě třetiny celkového nákladu. Dá se to nějak opravit, abych to do toho pořízení dostala?
Mám to pak vést v majetku jako rozšíření stávající kanalizace nebo samostatně?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz z oblasti sociálního fondu.
Před sestavováním rozpočtu vytvoříme rozpočet sociálního fondu, částku potom zapojíme do rozpočtu. Po schválení rozpočtu převedeme příslušnou částku ze sociálního fondu. Během roku vyplácíme z běžného účtu, protože v rozpočtu je zapojena schválená částka. Po uplynutí roku případné nevyčerpané prostředky vracíme zpět do fondu. Toto se pak promítá v pol. 8115 - financování. Audit nám napadá, že se jedná o zkreslení sociálního fondu, že čerpání fondu by mělo jít přímo přes účet fondu - 236.
Mají pravdu? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v naší obci budou v soukromí ubytovány rodiny uprchlíků z Ukrajiny. Obec bude přispívat provozovateli místní restaurace na jejich stravování. Jak bychom měli tento příspěvek zaúčtovat a je třeba uzavřít s provozovatelem restaurace nějakou dohodu nebo stačí příspěvek vyplácet na základě přijaté faktury od poskytovatele? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
naše obec se rozhodla pomoc Ukrajině tak, že zřídila další bankovní účet, na který budou chodit peníze na pomoc Ukrajině. Budou to pro nás cizí peníze, jak budu o pohybech na tomto účtu účtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, děkuji za zveřejnění dopisu Pomoc Ukrajině. Jsme USC, poskytli jsme ubytování několika uprchlíkům z Ukrajiny. Vybavení bytu (byl prázdný) účtuji jako dar, ale jak zaúčtovat obědy, které jim byly zajištěny naší jídelnou ve škole. Škola nám na konci měsíce přefakturuje náklady za jejich obědy a jak mám zaúčtovat já za USC? děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková