Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec vede již přes 20 let na účtu 069 podílové fondy Amundi. Účtuji vždy k 31.12. přecenění +- proti účtu 407. Letos jsme fondy prodali a já nevím jak odúčtovat. Přesnou hodnotu vkladu asi těžko po tolika letech zjistím, protože část byla prodána již rok po nákupu a tyto fondy na účtu obce zůstaly.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec má uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace - investičního transferu s DSO, ve smlouvě je uvedena předpokládaná výše příspěvku 500 tis Kč, zaslání příspěvku do 30 dnů na základě dílčí výzvy k úhradě. V roce 2020 jsme obdrželi dílčí výzvu a uhradili 194 tis. Kč, v roce 2021 jsme žádnou výzvu neobdrželi, máme účtovat o dohadné částce a pokud ano jak ??? děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vystavuji fakturu na Společenství vlastníků bytových jednotek za svážení nádob SKO na rok 2022 pro jednotlivé byty v obytném domě. Obytný dům je postaven v obci. Faktura bude vystavena včetně DPH, sazba bude ve výši 21% nebo 15% ? Kdyby se jednalo o poplatek pro fyzickou osobu za svoz odpadu, tak by byl bez DPH. Děkuji a přeji pěkný den.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, účtuji i příspěvkovou organizaci - mateřskou školu a povedlo se mi v roce 2019 zaúčtovat chybně odpisy ve výši cca 2.500,- Kč. 551/082 jsem naúčtovala 2x, 401/416 pouze 1x. Zjistila jsem to až nyní. Prosím o radu jak v roce 2021 opravit, aby mi souhlasil účet 082 se skutečně provedenými odpisy. Když naúčtuji pouze 401/416, nesouhlasí odpisy ve výsledovce s tvorbou fondů v příloze. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, zařadili jsme majetek k datu předání majetku (traktor). V den předání traktoru nám předali další fakturu na 15 tis. -sada jednokruhových brzd k nově pořízenému traktoru s datem UZP předání traktoru. )Prý je to vhodnější namontovat. To bude zřejmě technické zhodnocení? Montáž provedl náš zaměstnanec a později mi nosil další doklady k proplacení, které souvisí s namontováním těchto brzd. To jsou doklady kolem 500 Kč. Později vznikly další náklady s traktorem spojené, např. správní poplatek za přihlášení do registru vozidel.
V listopadu faktura společnosti za získání dotace na 48 tisíc.
Faktur měli víc i za výběrové řízení, ale to bylo před zařazením majetku, tak jsem je zahrnula na 042. Tyto náklady vzniklé po zařazení mám tedy dát už zřejmě do nákladů? děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela 22.12.2021 směnnou smlouvu s občanem. Právní účinky vkladu nastaly ke dni 27.12.2021. Dostala jsem do dat.schr. zprávu až 26.1.2022, musím tedy zařadit ještě k 27.12.2021? Dále se v této smlouvě píše: Smluvní strany se dohodly, že cena vzájemně směňovaných pozemků je stejná. Nejprve touto smlouvou dochází k rozdělení pozemku Obce - ostatní plocha 3951 m2 na dvě parcely - (3828m2 a 123 m2) Následně jednu z těchto parcel (123m2) směňujeme za dvě parcely občana - ornou půdu 62m2 a trvalý travní porost o výměře 93m2. Prosím o postup celkového zaúčtovaní a jakou použít cenu směňovaných pozemků, když píšou, že cena pozemků je stejná. Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město má založenou s.r.o. technické služby (dále jen TS), kterým pronajímá kotelny. TS provozují kotelny, platí městu nájem a dodávají teplo občanům. Na konci loňského roku TS nakoupili plyn, který navýšil dodávané teplo spotřebitelům o 85%. Město zrušilo nájem kotelen a dále rozhoduje o finanční podpoře ve výši 2 mil. Kč pro TS, aby mohli rozmělnit náklady na dodávané teplo a snížit tak cenu pro spotřebitele. Jak mám tuto finanční podporu zaúčtovat? Je to dar, nenávratná finanční výpomoc, dotace, navýšení jmění….???
Děkuji Vám}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím můžete mi poradit jak správně zaúčtovat? V současné době děláme "modernizace obecního úřadu". Dělalo se zde spousta věcí, kupoval nábytek a podobně. Některé činnosti se jeví spíše jako opravy, někde šlo o vylepšení budovy, tzn. o TZ. Můžete mi prosím poradit, jestli byste účtovala jako já?
1) výmalba + otapetování starých dvěří (do 40 tis.) = oprava
2) nová kuchyň (včetně nového ohřívače) + výměna radiátorů za lepší + výměna 2x vchodové dveře za nové bezpečnostní = technické zhodnocení (nasčítat všechny 3 akce na 042 a pak převést na 021)
3) nové rolety (jedna v hodnotě 1500 Kč) - na 902
4) nové skříně - na 028
5) nové židle do kanceláře (hodnota 800 Kč za jednu) - na 902
6) Kování do dveří a popisky na dveře (do 1000 Kč) - na 501
7) Výměna starých vypínačů, výměna starých světel, elektroinstalace - oprava
Nebo toto vše dát na technické zhodnocení? Ale kromě bodu číslo 2 nic nemění účel nebo technické parametry budovy.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, od letoška přecházíme na stravenkový paušál. Nemáme ovšem zcela jasno v tom, jak je to se zaměstnanci, kteří vykonávají směny delší než 11 hodin. Ze všeho, co jsme si tu dosud nastudovali, nám vyplývá, že zaměstnanci ve veřejné správě nemají nárok na vyšší stravné než nyní 82,6 Kč. bez ohledu na délku směny, resp. v případě stravenek mohou dostat 2 stravenky, ale v případě paušálu maximálně stanovený limit. Vzhledem k tomu, že budeme přispívat 41 Kč z nákladů zaměstnavatele a 18 Kč ze sociálního fondu, budou běžní zaměstnanci dostávat příspěvek 59 Kč. Nejsme si tedy jistí, jestli je možné směnařům poskytnout 2x 59 Kč, nebo maximálně 2x 41 Kč, abychom se vešli do limitu, a ušetřit jim peníze v sociálním fondu. Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.V roce 2021 jsme v obci vybudovali na hřišti šatny pro sportovce. Realizace byla do 31.12.2021. Financování do konce února 2022, závěrečná zpráva do konce května 2022. Faktury jsou hrazené v roce 2021, ale kolaudace proběhla v lednu 2022. ke kterému datu zařadit na účet 021?
2.a)Faktura za nákup radlice k traktoru vystavená v prosinci, na účtu 042 v prosinci, úhrada v lednu.
b) Zařadit mohu v prosinci? Radlice se v případě potřeby prohrnování sněhu namontuje k traktoru a mimo sezonu se sundá. Stála 80 tis. Je to samostatná movitá věc 022, nebo technické zhodnocení traktoru?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
za rok 2020 nám vyšla daňová ztráta. Za rok 2021 předpokládáme odvod daně z příjmů s uplatněním daňové ztráty za rok 2020. O daňové ztrátě jsem neúčtovala, daň z příjmů za rok 2021 mám na MD 591 / D 341. Kdy mám účtovat o předpisu uplatnění daňové ztráty a jak? Nyní v roční účetní uzávěrce 2021 minusem na MD 591 / D 341?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, RM odsouhlasila příspěvky (dotace - odstupné) pro nájemce bytů v domě, který město prodalo. Nájemní smlouvy jsou sice na dobu určitou, ale město chce formou finančního příspěvku pomoci rodinám poct při hledání náhradních bytů. Jedná se hlavně o zaplacení kauce na nájem, ve 100% se jedná o rodiny, které na kauci sami nedosáhnou. Jak postupovat, zda uzavřít smlouvu o dotaci s fyzickou osobou na základě její žádosti, nebo je jiná možnost?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
U hřiště má obec kontejnery se sociálním zařízením a jeden slouží jako výdejní místo občerstvení. V něm se obec rozhodla vybudovat kuchyňku (dříve tam žádná nebyla). Během několika týdnů bylo postupně nakoupeno – různé nerezové stoly a police (2.800-5.000,-), dřezová skříňka (1.369,-), dřez (2.752,-), pracovní deska (818,-) a sporák (4.558,-). A vše bylo namontováno do kontejneru. Celková cena potom Kč 58.428,50. Nevím si s tím moc rady. Je to bráno jako TZ? Moc prosím o radu ohledně účtů i položek. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám předepsané pohledávky za sociální pohřby-89 410,00 Kč (účet 377) -faktury za vypravení pohřbu lidem, kterým jsme dělali veřejného opatrovníka. Čekáme na vyřízení pozůstalostí, některé trvají již dva až tři roky, dědicové se hledají. Myslím si, že bych asi měla tyto pohledávky převést na účet 469 a udělat oprávky-účet 149. Notář nám sdělil, že některé pozůstalosti budou trvat minimálně ještě rok, rok a půl.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den chtěla jsem se zeptat, již od r. 2000 máme uvedeno věcné břemeno na účtě 994. Nová věcná břemena uvádím přímo na pozemky. Auditoři po mě chtějí zrušit tento účet. Nevím zda se mi povede dohledat ke kerým pozemků to je, pokud ano zaúčtuji to 994 D/ 999 MD a 031 s AU/401, nebo 408.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková