Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc se zaúčtováním zálohové faktury.
V roce 2021 došlá faktura ve výši 150.000,- Kč na opravu osvětlení. Úhrada provedena v roce 2021 a zaúčtována 314MD/D321, 321D/231MD.
Nebylo žádné plnění, tak neúčtováno dohadu.
V roce 2022 došlá faktura na doplatek ( práce provedeny ) ve výši 125.603,-Kč. Celkové náklady 275.603,- Kč Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město založilo sbírku – schválená krajem - na vybavení ubytování pro uprchlíky. Město však potřebuje hradit z této sbírky faktury, potřebuje KDF na to, aby bylo možné vystavovat příkazy k úhradě na došlé faktury – ty se týkají účelu fondu. Jak vést a účtovat tuto KDF pro sbírku?
Dále se ze sbírky budou hradit tyto typy výdajů:
Nábytek (postele, stoly, židle, skříně) - některé nad hranici DDHM
Další drobné vybavení - výzdoba, povlečení, matrace, ložní prádlo (deky, polštáře), záclony, ubrusy, koberce. Jak DDHM, tak toto drobné vybavení ale asi nakonec zůstane ve vlastnictví města.
Pak služby - pronájmy TOI toalet, přímotopů, vzdušných otopných těles.
Dále potraviny, hygienické potřeby, hračky pro děti.
Prosím, jak toto vše zaúčtovat. Prosím o radu jak zaúčtovat, když bychom toto nakupovali i mimo sbírku z prostředků města.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Majitelé pozemku sousedícího s dvěma obecními lesními pozemky požádali o jejich odkoupení. Vstoupí prodej lesních pozemků do obratu DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat příjem náhrad za testování zaměstnanců?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Občané naší obce i zaměstnanci úřadu dělali celý víkend na přípravě ubytování - zásobování, montáž nábytku, přípravu kuchyně, vybavení, povlékání, nákupy, úklid - v našem kulturním domě pro uprchlíky jako dobrovolníci, poskytly jsme jim aspoň stravenky. Přijeli i příbuzní z města, byly ubytováni v místním penzionů za 300 Kč za noc. Platila jim to obec. Prosím, jak to zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, od roku 2022 máme vyhlášku o odpadech. Budu účtovat předpis ve výši 345 000 Kč na 315/606 příjem na pol. 1345. Chtěla bych se zeptat zda příjem za likvidaci komunálního odpadu od občanů dle vyhlášky se započítává do obratu DPH. Dále vybíráme stočné od občanů ve výši 609 450 Kč. Předpis mám na 315/602 a 2321 2111 toto se do obratu započítává. Dosud nejsme plátci DPH a nejsem si v tomto moc jistá. Moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můžete mi, prosím, poradit: ZO schválilo vypracování změny územního plánu na základě podnětu občanů, kteří si tuto změnu v plné výši uhradí. Starosta domluvil, že až po připsání dohodnuté ceny na účet obce, bude dán pokyn pro vypracování změny. Já jsem vytvořila faktury, ale teď tápu, jak to správně vyhodnotit. V RS jsem našla položku 3122 - Přijaté příspěvky od osob na pořízení DHM, kde v legendě je uvedeno použití na příspěvek od občanů při změně územního plánu. Ale není to dar-transfer? Mohu předpis faktury zaúčtovat 311/403? Nebo to bude záloha na transfer 231 pol.3122/374? A o předpisu fav bych pak účtovat nemohla, nebo na podrozvahu? Děkuji za radu, jak zaúčtovat. Hezký den
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí ind. dotace SDH na rok 2022, ve výši 30 tisíc na pořádání kulturních akcí pro občany , tuto činnost musí vyúčtovat.
Starosta schválil fin. dar bez vyúčtování ve výši 19 tis. Kč pro SDH na rok 2022, za pomoc při epidemii covid. Prosím o radu, zda je to takto možné, zda musí hasiči podávat do daňového přiznání hodnotu daru? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec měla na stavbu kanalizace dvě dotace jednu od Plzeňského kraje, druhou od MZe. Nyní je stavba dokončena zkolaudována, obě dotace zcela vyčerpané.
Nyní bych měla kanalizaci zařadit do majetku zápisem 021/042, ale nevím, k jakému datu? Kolaudace stavby kanalizace proběhla 19.1.2022 a kolaudace příjezdové cesty k čerpací stanici 16.2.2022. Obě stavby jsme měli nerozděleny na fakturách od zhotovitele stavby, je to dohromady jedna stavba. A také mám poslední fakturu na stavbu kanalizace od zhotovitele zaúčtovanou na 042 k datu 28.2.2022. Mám tedy zařadit kanalizaci do majetku zápisem 021/042 k datumu 16.2.2022 nebo 28.2.2022 v celkové výši účtu 042?
Na účtu 403 64 D mám celkovou částku dotace MZe a na účtu 403 65 D mám celkovou částku dotace Plzeňského kraje. Odpisy kanalizace tedy nastavím od března takto 551/081, 403/672?
Dále budu účtovat už jen vyúčtování dotací (cca do konce září). Na účtu 374 D mám celkovou částku obou dotací a na účtu 388 MD také celkovou částku dotací. Vyúčtování zaúčtuji: dotace Plzeňského kraje 348/388 a 374/348 ve výši dotace PK a dotaci MZe 346/388 a 374/346 ve výši dotace MZe?
Je toto účtování stavby kanalizace správné? A je už toto účtování konečné nebo mám ještě provést nějaký účetní zápis?
Dělám takto velkou stavbu s dotacemi poprvé, tak se chci ujistit, že je vše zaúčtováno v pořádku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, na jakou položku správně zaúčtovat montáž vyvolávacího zařízení Vstupte – Nevstupovat, jedná-li se o nákup nového zařízení.
Pokud jde o výměnu stávajícího, účtovala bych na položku 5171.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mou hloupou nepozorností a neustálými změnami v návrhu rozpočtu se mi povedlo nechat schválit rozpočet, který není vyrovnaný. A tolikrát jsem to kontrolovala. Příjmy a financování jsou nižší než výdaje. Prosím, stačí, když teď dám do zastupitelstva schválit jen navýšení příjmů? A mám počítat s velkým problémem u auditu? :-( Děkuji moc
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý dem, již několik let připravujeme výstavbu nového kulturního domu.
Náklady na tuto výstavbu vedeme na účtu 042. Jsou to různé projektové práce, a také tam máme zařazeny náklady na zpracování žádostí na dotace včetně odměn ,které z těchto smluv vyplívají při získání dotace.
Máme vnitřní směrnici ve, které se řídíme vyhláškou 410/2009 §55 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Přezkum hospodaření, to shledal jako nedostačující a máme doplnit nebo udělat jinou směrnici . Kopíruji jejich závěr.
Ve vazbě na fakturu 200294 na Kč 516 663,95 za "zpracování dokumentů pro získání dotace k projektu Kulturní dům - Ivaň" doložit směrnici, která upravuje, že výdaje na získání dotace budou zahrnovány do ceny investice.
ČÚS 710
7. Ostatní ustanovení pro naplnění § 36 odst. 1 zákona
7.1. Účetní jednotka zajišťuje naplnění ustanovení § 8 odst. 4 zákona zejména vnitřním předpisem upravujícím především
a) způsob zajištění účetních záznamů pro potřeby ocenění dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku,
b) způsob zahrnování či nezahrnování úroků z úvěrů a zápůjček přijatých na pořízení dlouhodobého majetku do nákladů souvisejících s pořízením jednotlivých druhů dlouhodobých majetků jako součásti ocenění majetku,
c) způsob vyčíslení nepřímých nákladů, které v souladu se zákonem a vyhláškou účetní jednotka zahrnuje, případně které nezahrnuje do ocenění vlastními náklady dlouhodobého majetku pořizovaného ve vlastní režii účetní jednotky,
d) způsob zahrnování či nezahrnování výdajů souvisejících se zajištěním financování a administrací přijatých transferů podle Českého účetního standardu č. 703 – Transfery a žádostí o poskytnutí těchto transferů určených na financování pořízení dlouhodobého majetku a jiných obdobných činností jako součásti nákladů souvisejících s pořízením tohoto dlouhodobého majetku a
e) způsob stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu a stanovení skutečností souvisejících s oceněním majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou podle § 64 vyhlášky, zejména způsobu zajištění účetních záznamů a určení odpovědných osob.
Červeně bylo písmeno d. Prosím o radu co máme tedy doplnit do směrnice.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec (plátce daně) připravuje k prodeji parcely pro rodinné domy. Sítě budou přivedeny na hranici pozemků (prodej parcel s DPH).
DPH si budeme uplatňovat: u plynu (budky HUP, které zařadím do majetku a potom prodám s DPH, kterou odvedu). Dále u kanalizace (ta nám zůstane v majetku, budeme fakturovat stočné s DPH)
a u vodovodu (náš majetek daný k provozování spol. Vhos, tam už jsme v režimu s DPH).
Mohu si uplatnit DPH i u místní komunikace, kterou tam musíme zbudovat aby mohly vzniknout tyto parcely, jako přístupovou pouze k nim? Tato komunikace je součást dané infrastruktury s pevně danými parametry včetně obratiště na konci (kvůli složkám HZS). Komunikace nám zůstane v majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec koupila od ÚZSVM v dražbě id. 1/2 pozemku, kde jsme se stali spoluvlastníky společně s dalšími čtyřmi soukromými osobami. Mám to na účtu 042, návrh na vklad byl již podán, ale nyní nevím, zda když to bude jen spoluvlastnictví na cizím LV, zda to nepatří na podrozvahu 909 ? Prosím Vás o radu se zaúčtováním. Děkuji Vám.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je roční vyúčtování daně z příjmu součástí čisté mzdy pro odvod exekuce ?
Bonus se do čisté mzdy nezapočítává, jak je to u přeplatku daně? Výklady se liší.
Přiklad: hrubá mzda: 20 770,-Kč, daňový bonus 4 897,- Kč, roční zúčtování daně: 13 428,-, Zaměstnanec SP: 1 351,- Kč, ZP: 935,- Kč.
Děkujeme za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková