Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše příspěvková organizace ZŠ a MŠ vyřadila funkční počítače, protože přes dotace pořídila nové a nabízí je obci na základě předávacího protokolu bezúplatně. V předávacím protokolu je uvedeno. PC sestava za 13 683 Kč a
11 368 Kč , monitor 1 191 a 3 839 Kč a klávesnice 182,40 Kč. Každý uvedený majetek má svoje inventární číslo. Musí být předávací protokol schválen ZO a jak mám účtovat převzetí majetku.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Omlouvám se, že musím s tímto obtěžovat.
Tak jako každoročně, jsem požádala o mimořádnou fakturaci dodávky el. energie ke dni 31.12.2021. Máme 20 odběrných míst bez nároku na odpočet (veř. osvětlení, oú, bytové domy, požární zbrojnice). Zálohy jsou hrazeny 1 x měsíčně, a to souhrnně na základě rozpisu za jednotlivá odběrná místa. Fakturace probíhá také souhrnně, nyní s celkovým výsledkem přeplatek 17 tis. Kč. V přílohách k faktuře - daňovému dokladu je každé odběrné místo vyčísleno - spotřeba v KW, cena bez DPH. Já v ex. tabulce dopočítám: DPH, náklady celkem, rozdíl mezi zálohou a náklady ke konkrétnímu od. místu.
Můj dotaz směřuje k přeprodeji . Nevím, jak u konkrétního místa spočítat DPH, respektive osvobození.Konkrétní čísla:
Náklad na dodávku el. energie za období od 1.9. do 31.12.2021 bez DPH: 11821,63 Kč. Měsíční zálohy: 9,10,11,12/21 - vždy 4000 Kč. Z toho 3305,78 + 21 %: 694,22 = 4000 Kč.
Z výpočtu tohoto příkladu bych odvodila ostatní.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak mám zaúčtovat a zařadit do majetku:
Realitní společnost u nás v obci vlastnila pozemek, na kterém vznikly stavební parcely. Zhotovila tam komunikaci a veřejné osvětlení na své náklady.
V prosinci byla schválena na zasedání ZO kupní smlouva. Kupní smlouva je ve výši 1 Kč za komunikaci, veřejné osvětlení a 3 pozemky (na 1 pozemku je stavba komunikace a veřejné osvětlení a 2 pozemky jsou vedle toho). Tu 1 Kč jsme uhradili v prosinci v hotovosti z pokladny, zaúčtovala jsem 042/231 3639 6121, ale nevím, jestli je to všechno, jestli něco nechybí. Na obec bude převedeno dle katastru 11.1.2022, tzn., že do majetku až v lednu, ale v jaké pořizovací ceně? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak účtovat. Naše obec nechala zhotovit průzkumný vrt a následně měl být přebudován na studnu a propojen již ke stávajícímu vrtu.
Analýza podzemní vody nesplnila podmínky pitné vody a proto byla akce ukončena 13.12.2021. Vrt byl odborně zlikvidován. Problém je ale v tom, že jsme žádali prostřednictvím odborné firmy o dotaci ze SFŽP. Paní co nás má na starosti mě informovala, že dává dohromady podklady o platbu a že je pravděpodobné, že dotaci poníženou na reálné náklady dostaneme.
Nevím jestli můžu udělat dohad na dotaci na stavbu, která vlastně neexistuje, co s účtem 042, na kterém mám veškeré náklady a jak zaúčtovat případnou dotaci. Pokud bychom nedostali dotaci, tak bych vrt nechala na nedokončeném majetku a požádala v únoru zastupitelstvo o odsouhlasení zmařené investice, ale s tou dotací nevím jak dál účtovat. Děkuji za radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak prosím správně zaúčtovat? Měli jsme mezi domy jen cestu z udusané hlíny. Nechala se udělat zpevněná cesta s podkladem ze štěrkodrtě, navrch asfaltový beton, kolem obrubníky a zámková dlažba, zřídily se vpusti pro dešťovou kanalizaci. Faktura zní: Stavební úpravy místní komunikace celkem za 1.600.000,-Kč. Na 042 nám visí z loňského roku projekt ke stavbě.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme registraci akce od MMR , typ financování Ex ante, dotace byla neinvestiční, akce už je ukončená a zaplacená, ale ZVA bude až ke konci ledna 2022. Prosím o radu jestli mám správné účtování ke konci roku. V tuhle chvíli mám částku dotace 1.226.790,-- Kč na účtu 374 a budu ji zde i inventarizovat a ještě bych pro letošní rok zaúčtovala 388/672 ve stejné výši. Děkuji za odpoveď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
|Dobrý den, zpracovávám prosincové rozpočtové opatření.
Příjmy mám - 812.000,-
Výdaje - 1,385.000,-
Mohu příjmy vyrovnat položkou 8115 na straně MD - 573.000.-
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provedli jsme rekonstrukci kuchyně a výdejen jídla v MŠ a ZŠ. Naše PO. Obdrželi jsme na tuto společnou akci investiční dotaci. Dodatkem ZL převedu toto zhodnocení příslušné příspěvkové organizaci. Jak zaúčtují převod a jak prosím zaúčtuji přijetí dotace u nás a následný převod transferu na PO. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně zálohové faktury kterou jsme obdrželi v 12/21 na cca 600 000,- Kč, je to na nový nábytek (židle, stoly, skříně) do opravených místností nového úřadu.
Nevím jestli bych neměla vytvořit dohadnou položku 383.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně vystavení faktury pro odběratele Amper Market. Obec provozuje fot.elektrárnu a přebytky vykupuje tato společnost, faktury jsem vystavovala v přenesené působnosti. Nyní mi přišel podklad pro fakturaci na kterém je uvedeno prominutí daně z přidané hodnoty, no já jsem zaváhala jestli i tak mám vystavit fakturu v PDP a evidovat nadále na ř. 25 DPH? Dívám se zpětně do podkladů za 11/21 a i tam bylo prominutí DPH, kterého jsem si ale nevšimla a vykázala jsem to v DPH na ř. 25. Jak mohu opravit pokud bude chybně uvedeno v 11/21? Jak vystavit fakturu za měsíc 12/21? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu zaúčtování smlouvy směnné, směnné s doplatkem a kupní smlouvy s návrhem na vklad 29.11.2021.
Vše je obsaženo v 1 smlouvě, navíc byla vypracována další smlouva na 1 pozemek, u kterého byl podán vklad až 8.12.2021, Smlouva stanovuje ocenění všech směnovaných pozemků za 26Kč/m2.
Jde mi především o to, zda správně účtuji 311/647 v ceně nabývaného pozemku snížené o doplatek obce - u směny s doplatkem.
dále pozemky, které zbyly oddělením 333/2 ,tj 134 m2 361/14
353 m2 333/3 mohou být oceněny částkou 30 Kč /m2, kterou máme stanovenou za 1m2 jako účetní cenu, nebo zda bych měla spíše použít cenu ze smlouvy 26Kč/m2 ?
smlouvu jsem rozepsala do tabulky, kde v 1 sloupci je změna typu z orné na ostatní komunikace a pak co jde do směny, zasílám ji zvlášt v mailu na info@obecuctuje......Ke smlouvě ještě přišla faktura od právničky za vypracování KS a směnné ve výši 12 020Kč. Tuto částku jsem vydělila m2 které vstupují do směny a koupě a poměrem potom účtuji k jednotlivým typům-koupi a 1/2 ke směně. Lze takto ? Pokud budete potřebovat i smlouvu, zašlu ji v pondělí.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz ohledně souboru majetku. V roce 2015 byl pořízen sekací traktor, včetně zametacího kartáče a vozíku. Do majetku to bylo vloženo jako soubor za celkovou cenu 248.823,- Kč a doba odepisování byla 5 let. Majetek je odepsán, ale stále používán. V prosinci 2021 se zlomil zametací kartáč a pořídil se nový. Nevím jak to nyní udělat a jak zaúčtovat - je potřeba vyřadit kartáč v ceně 32.391,- . Nejraději bych to celé odúčtovala v celkové ceně a přijala jako jednotlivé položky zvlášť, jestli je to takto možné.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
předem moc děkuji za radu: v roce 2017 bylo zaslány prostředky na nucený přechod akcií (výkup majetkových podílů) od drobných akcionářů tak, aby město vlastnilo 100% založené společnosti. K tomu byla podepsána příkazní smlouva. Prostředky spolu s předpokládanými náklady spojenými s výkupem byly odeslány společnosti, jež akcie měla vykoupit a zaúčtovány: na pořízení finančního majetku a v několika částech, tedy na 043 a z té pak zařazené na 061. V celkové částce byla část, která byla do pořízení dohadována v částce 41.834,04 Kč jelikož nebyly v té době ještě některé akcie vykoupené. Nyní uběhla promlčecí lhůta pro výkup a peníze nám byly vráceny na účet zpět ale o 6.553,-- více z důvodu vratky složenky jednomu akcionáři. Jak nyní máme vypořádat vratku? Účet 061 obsahuje všechny prostředky včetně neuhrazených výkupů, ale dle vyrozumění právníků jsme jejich vlastníky v celé výši, protože se dřívější majitelé neozvaly o úhradu jejich podílu. Jenže v účetnictví máme už pouze: 41.834,04 Kč na 377 MD (pro navrácení) a 41.834,04 Kč na 389 DAL (z původního dohadu pořízení majetku), ale navrátilo se 48.387,04 Kč.
Zaúčtovala bych: 41.834,04 na 231/377 a 6.553,-- Kč na 231/669 a zrušení dohadu také přes 669 tj. 389/669? A výše 061 se tedy nemění?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
bohužel jsme nestihli odvést hotovost z pokladny na účet. Budu účtovat - minus D 231 6171 5182 / D 231 pol. 8109. Co ale účet 261? Budu ho inventarizovat a jak? Od nového roku bych chtěla přejít na oddělenou pokladnu. Můžete mi poradit jak účetně převést částku z položky 8109? Moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2018 město začalo opravovat kulturní dům. Celkové náklady cca 100 mil. Kč. Vše jsem účtovala do nákladů s tím, že do majetku zařadím jen to co je "nové" (vzduchotechnika, zařizovací předměty, vstavěný nábytek.....). V roce 2021 se realizace dokončila a já jsem si udělala podrobný rozpis rozpočtu a zjistila jsem, že do majetku by toho mělo přijít daleko víc. Špatně jsem to vyhodnotila. Rok 2021 ještě opravím tj. cca 15,5 mil. Kč, ale v majetku bych měla mít podle mého rozčlenění investic a neinvestic cca 35 mil. Kč. Rozdíl bych potřebovala dostat na účet 042. Je nějaký jiný inteligentní způsob než účtovat přes účet 408? Účet 408 mě malinko děsí.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková