Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec obdržela darem od firmy nábytek k vybavení bytů pro Ukrajince, který chce následně Ukrajincům darovat. Máme směrnici, že DDHM, kde se předpokládá doba užívání kratší než 1 rok s vyšší mírou opotřebovanosti, účtujeme rovnou do spotřeby materiálu. Zásoby účtujeme metodou B. Bude správné, když budeme účtovat přijetí (dar) MD 501/D 649 a pak následné vyřazení (dar) MD - 501/ MD 543?Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pořádala čarodějnický rej pro děti a občany. Na tuto akci zajistila obec občerstvení (pivo, limo, párky, klobásy, atd.) Toto občerstvení se prodávalo s nějakým ziskem (nákup občerstvení cca 20 tis., tržba cca 30 tis.). Obec je plátcem DPH. Jak v tomto případě postupovat. Mám si na vstupu uplatnit DPH a na výstupu odvést??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše zastupitelstvo bude 22. 6. schvalovat darování kanalizace a ČOV Svazu vodovodů a kanalizací. 23. 6. bude schvalovat SVK. Po schválení bude sepsaná darovací smlouva. K jakému datu mám majetek vyřadit z evidence? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme termínovaný vklad na 3 měsíce s automatickou obnovou vkladu ve výši 30 mil. korun.
Při založení jsme převedli peníze z BÚ. BÚ 262/23110 8118. TV 244/262.
Ve smlouvě o vkladovém účtu je uvedeno, že splatný úrok banka připíše
k základnímu vkladu. Po uplynutí 3 měsíců nám byl splatný úrok připsán
ke vkladu. Nevíme si rady, jak navýšení vkladu ve výši 261.000,- zaúčtovat,
aby se nám to objevilo na položce 8114.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, uvažujeme o zadání přezkumu hospodaření soukromému auditorovi. Jsme obec o cca 1275 obyvatelích. Zjistila jsem, že některé obce dělaly na tuto službu výběrové řízení. Je to nutné? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pořídila e-publikaci účetní souvztažnosti za 3.500,- Kč. Dle mého názoru se jedná o nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Dle směrnice nehmot. majetek od 3000-7000 s dobou delší než 1rok účtujeme na podrozvahových účtech. Je tedy správné účtování takto:
pořízení 518/321, úhrada 321/231 6171 5172 a zařazení 901/999.Předem Vám děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych se zeptala na následující účetní případ:
Obec koupila nemovitost s pozemkem, právní účinky zápisu na LV ke dni 19.4.2022. Při celé transakci jsem využívali služeb advokátní kanceláře, která nám vystavila fakturu s datem vystavení i zdanit. plnění dne 16.5.2022.
Nejsem si jistá, k jakému datu mám majetek zařadit? Přikláním se k tomu, že k 19.4.2022 s tím, že náklady na advokáta zaúčtuju pomocí dohadné položky.
Ještě bych si chtěla ověřit, zda uvažuji správně, když hodlám výdaje na advokáta rozdělit poměrem mezi budovu a pozemek ?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zařazení kanalizace k 06.05.2022 ke dni povolení zkušebního provozu ( musí být dle pokynů Olomouckého kraje)
Na účtě 042 100: 88 957 923,39Kč ( ještě není konečná cena )
Dotaci ze SFŽP máme dle smlouvy 58 340 815,91 Kč.
Dotaci Olomouckého kraje máme dle smlouvy 2 020 000,-Kč
Zařadím dne 06.05.2022:
Kanalizace( řád ): 021 500 MD 81 282 139,11 / 042 100 Dal ( dotace 53 447 503,43 SFŽP + 2 020 000 Ol.Kraj)
Čerpací stanice 1. : 021 500 MD 3 686 192,83 / 042 100 Dal ( dotace 2 349 947,93 SFŽP )
Čerpací stanice 2. : 021 500 MD 2 632 744,86/ 042 100 Dal ( dotace 1 678 374,85 SFŽP )
Čerpací stanice 3.: 021 500 MD 1 356 846 59/ 042 100 Dal ( dotace 864 989,70 SFŽP )
Dotace SFŽP je zaúčtována: 388 301 MD/403 300 Dal částka : 44 202 977,14
Mám doúčtovat ještě:
1) částku dotace SFŽP 388 MD/403 ve výši 14 137 838,77
2) částku Olomoucký kraj 346 MD/403Dal a 374 MD /346 Dal částku 2 020 000,-
3) prosím jak účtovat další výdaje na stavbu kanalizace?
Moc moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz ohledně výše uvedené smlouvy. Obec =vypůjčitel, DSO =půjčitel,
Jedná se o 250 ks kompostérů za cca 1 mil. Kč. DSO má zaúčtováno na 028, kus cca 4.500 Kč. Myslím, že bych měla zaúčtovat na podrozvahu. Musí být evidováno po dobu udržitelnosti projektu - viz OPŽP.
Ze smlouvy:
"Půjčitel (DSO) souhlasí s tím, že za tímto účelem vypůjčitel (obec) dále vypůjčí vypůjčené věci svým občanům."
Obec má s občany smlouvu o výpůjčce a následné darování kompostérů /za 7 let to bude jejich vlastnictví/. Obec neúčtuje o každém kompostéru s občany.
Budu účtovat jen jedním dokladem o 250 ks , cca za 1 mil Kč .
Uvažuji správně? A na jaké podrozvahový účet to dát, aby bylo správně? A až po 7 letech to z podrozvahy bude odúčtováno.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město eviduje veřejné zakázky v rámci Národního elektronického nástroje. Dosud byly v NENu evidovány pouze VZ podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Nyní město nově eviduje v NEN i veřejné zakázky malého rozsahu mimo uvedený zákon (není povinnost zadavatele VZ zveřejnit). Má být přidělený identifikátor VZ k takovéto zakázce vykazován v PAPu či nikoliv? Našla jsem na vašich stránkách (www.obecuctuje.cz) odpověď z roku 2015, kde citujete poslední verzi metodiky PAPu toho roku: "Pokud zadavatel nemá povinnost uveřejnit informace na profilu zadavatele, ale přesto je uveřejní, veřejná zakázka tím získá identifikátor profilu zadavatele, který je vykazován v PAP" . V Metodice tvorby PAP (MFČR) pro rok 2022 však tento odstavec chybí (nebo jsem tuto informaci prostě nenašla). Poradíte, prosím?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budovali jsme současně kanalizaci, ČOV a vodovod, jako jednu investiční akci. Na 042 pod AU celé akce eviduji ještě samostatně výdaje na kanalizaci, ČOV, vodovod (rozděleno pod org.) Zápis o převzetí díla je ze dne 23.05.2022. Na ČOV je nastaven zkušební provoz 1 rok. Poslední faktura na stavební práce přišla 01.06.2022 s datem UZP 30.05.2022. K jakému datu správně zařadit do majetku? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Převedli jsme prostředky ze ZBÚ na běžný účet u jiné banky. Z tohoto běžného účtu jsou převedeny peníze na jiný účet – termínovaný vklad u stejné banky na dobu 14 dnů, potom jsou peníze vráceny zpět na běžný účet a hned opakovaně ne termínovaný vklad.
Převod ze ZBÚ na běžný účet u jiné banky - výdej 262/231 6330 5345, příjem 231/262 6330 4134, převod z běžného na TV u stejné banky výdej 262/231 pol.8118, příjem na vkladový účet 244/262, výdej TV zpět na běžný 262/244 a příjem na běžný účet 231/262 pol. 8117.
Prosím o kontrolu účtování, které by asi mělo být, já jsem účtovala jen jako převod mezi 2 ZBÚ.
Prostředky jsme takto převáděli již v březnu, dubnu a květnu.
Co teď s tím? Opravit účtování za březen a duben s položkami 8118 a 8117?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat pohledávku, pokud obec měla ve Sberbank Fond obnovy (účet 236 a 419). Co s 419?
Část financí jsme stihli převést do jiné banky, která nám nabízí prostředky fondu ukládat na termínované vklady. Prosím jaké by bylo účetní řešení s ohledem na účet 419?
Pokud převedu účet 236 na 377 (Sberbank) mohu ponechat s ohledem na napořizovaný rozpočet fondu stejnou analytiku účtu 236 v nové bance jako byla ve Sberbank (236 0140) nebo musím zvolit jinou?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 22.12.2021 uzavřela obec dohodu se SZIF na nové herní prvky – dětské hřiště Cikháj. K 31.12.2021 jsem celou výši dotace tj. 111 320,- Kč při celkových nákladech 139 150,- Kč. Dotaci v celkové výši jsem k 31.12.2021 zaúčtovala do podrozvahy 915MD/999D. V dubnu 2022 firma předala fakturu ve výši 132 253,- Kč za herní prvky, které v květnu 2022 Předávacím protokolem předala obci. Do majetku zavedu v měsíci květnu.
Nevím zda se jedná o investiční nebo neinvestiční dotaci, UZ se mi nepodařilo dohledat. Prosím zda by jste mně mohla popsat celý způsob zaúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provozuje hospodářskou činnost. Investice, které jsou vedeny v hospodářské činnosti (vodovod, kanalizace, internet, lesní hospodářství) jsou financovány z účtu hospodářské činnosti. U tohoto účtu se nepoužívá rozpočtová skladba. Jakým způsobem provést účtování mezi účtem obce a účtem hospododářské činnosti, aby se investice projevila ve výkazu FIN na majetkových účtech. (Faktura je zaplacena v hos. čin. i s DPH a z účtu Obce je na účet hos. čin. převedena částka bez DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková