Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme dotaz ohledně sekání trávy občanům. Přišli dva občané v důchodu a poprosili paní starostku, zda by jim pracovníci obce neposekali trávu na zahradě. Paní starostka by chtěla vyhovět, ale chtěla by, aby zaplatili alespoň nějakou částku na pokrytí části nákladů (spotřebovaný benzín, struna do vyžínače). Částka neporyje všechny náklady na sekání (např. mzdu pracovníka). Spadala by tato služba do kategorie hlavní činnosti nebo ekonomické činnosti? Jak by se potom účtovalo. Paní starostka by tuto služby chtěla poskytovat jen vyjímečně.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Obec uzavřela spolu s ŘSD dohodu o majetkovém vypořádání, kde se jedná o to, že v roce bylo předávacím protokolem předáno obci dílo v hodnotě 540393,54 Kč, které financovalo ŘSD . Tehdy k převodu fakticky ani účetně nedošlo a touto dohodou byla situace narovnána a dílo předáno obci. Vůbec nevím jak zaúčtovat. Účtování nalezené věci je mi myslím jasné, ale jak to bude s odpisy vůbec nevím. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH, do návrhu smlouvy si banka dala za předmět viz dále DPH se sazbou 0%, s tím, že nájemné je osvobozeno dle platných předpisů. "Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran v souvislosti nájmem části vstupního prostoru o velikosti 5,8 m2 za účelem umístění a provozování peněžního automatu Banky". Nejsem si jistá, zda se jedná o pronájem nebyt. prostoru se sazbou 0% nebo by mělo jít o službu se sazbou 21% za umožnění umístění bankomatu?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím nejsem si úplně jistá kolik je stravné ,práce vykonaná okrskovou volební komisí od 7-22 hodin(máme mimořádné volby do zastupitelstva).Bude to 131,-Kč?
V případě stravného pro okrskovou volební komisi odpracováno pátek 14-22,v sobotu 8-14 hodin,každý den po 8 hodinách(krajské volby bude stravné pro komisi kolik?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
ZŠ a MŠ má budovu dle ZL ve správě. Obec žádala dotaci na rekonstrukci soc. zařízení a kuchyně. Rekonstrukce byla provedena. Předávací protokol podepsán 21.8.2020. Faktury ještě nemám. Bylo zjištěno, že v dodatku ke smlouvě byla špatně uvedena celková částka ( součtová chyba již v základu daně). Bude zpracován další dodatek ke smlouvě, ale ZO bude až 15. 9.2020. Obdrželi jsme 31. 8. 2020 od Ministerstva financí rozhodnutí o dotaci. Obec účtuje technic. zhodnocení na 042. Měli bychom převést na základě předávacího protokolu ZŠ a MŠ celkovou cenu technického zhodnocení a dotaci
( předpokládám , že nemusí převod schvalovat ZO). Nevím k jakému datu škole převést rekonstrukci soc. zařízení a kuchyně ( když dodatek bude schválen až 15.9.2020) a jak bude
obec účtovat předání tech. zhodnocení a dotaci.
Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Účetnictví pro obec dělám teprve rok a měla jsem jen teoretické znalosti z vysoké školy, takže jsem účetnictvím prakticky "nepolíbená".
Chtěla bych Vás poprosit, jestli byste mi poradili, jak postupovat v případě účtování Domácích čističek odpadních vod.
1) Naše obec loni obdržela rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši cca 4 mil.
Na konci roku jsem o tomto rozhodnutí účtovala takto: 955 MD / 999 955 D.
2) Již nyní platí obec faktury týkající se DČOV.
Předpis účtuji na 042 D / 321 MD
Při platbě mám použít paragraf 2321? A položku 6121?
Zatím obec platila jen hydrogeologické průzkumy.
3) Obec bude žádat dotaci ještě od někoho jiného. Vytvořím si tedy AU pro každého poskytovatele zvlášť, že?
Jaké jsou další postupy? Co dalšího bych měla účtovat?
Až budou v provozu, tak zařazení do majetku, nastavit odpis?
Realizace čističek je plánovaná na rok 2021.
A ještě se zeptám v roce 2019 už se jedna faktura ohledně čističek platila, ale bohužel jsem ji zaúčtovala na jiný paragraf a položku, dalo by se to ještě nějak opravit, aby jsme tu fakturu pak mohli předložit a zahrnout do té dotace?
Mockrát děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
je možné, aby si starosta dohodl sám nějakou drobnou službu ústně? Například konzultace s auditorem, s právníkem, telefonickou objednávku správce informačního systému při zablokovaném hesle, propadlém certifikátu atd. Musí být na každou takovouto službu objednávka nebo smlouva? Pro správce informačního systému je dobrá, i vzhledem k GDPR. Ale třeba nějaké drobné konzultace za cenu obvyklou? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Moc bych Vás chtěla požádat o pomoc s dotacemi
1) INV dotace z IROP (ex post) na požární zbrojnici. Všechny faktury i úhrady proběhly v r.2019, které jsem účtovala 042/321, 321/231 RS. K 31.12.2019 byla zbrojnice zařazená do majetku 021/042 a od 1/2020 jdou odpisy. Teprve v lednu 2020 mi byla předána: “Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, které ovšem bylo vydáno již v 6/2019. Zaúčtovala jsem do podrozvahy 955/999 (nevím zda neměl být spíš účet 915). Dotaci jsme na účet přijali v 3/2020, kde jsem účtovala MD 231 p.4216 ÚZ 17969 ORG 258, Ná 107, Zd.5 /D 374 Org 258 v celé výši tj. 1 999 997,- a současně odúčtovala z podrozvahy 999/955. V 8/2020 jsem se začala zajímat, kdy bude ZVA a dozvěděla jsem se, že již bylo, a to s datem 26.2.2020, tak jsem k 1.7.2020 zaúčtovala dohadu 388/403 ve výši 1 999 997,-, a současně vyúčtování 346/388 a vyúčtování zálohy 374/346. Nevím, zda je to správně. A od kdy se mají začít odepisovat odpisy z dotace. Doúčtovat od února 2020, když ZVA je v únoru, nebo od kdy?
2) Další dotace je také INV z IROP (ex post) na nový chodník. Akce rovněž proběhla v r.2019, zařazená opět k 31.12.2019 do majetku. V r.2019 nebylo vůbec zřejmé, zda nějakou dotaci vůbec dostaneme. Právní akt byl 20.4.2020. Když jsem v 6/2020 opět dostala Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tak jsem zaúčtovala podrozvahu 915/999 ve výši dotace 1 425 000,-. V 8/2020 nám byla dotace připsána na účet, kterou jsem zaúčtovala MD 231 p.4216 ÚZ 17969 ORG 307 Ná 107 Zd 5/D 346 ORG 307, a současně jsem zaúčtovala dohadu 388/403 a vyúčtování 346/388. Zde jsem žádnou zálohu neúčtovala, protože jsem se opět dozvěděla, že ZVA bylo již 28.7.2020. Opět klasické odpisy od 1/2020, ale dotační zatím ne. Prosím od kdy se mají dotační odpisy opět odepisovat.
3) INV dotace z MŠMT na přístavbu ZŠ ve výši 153 300 000,-.Již v r.2019 a r.2020 jsem se dotazovala ohledně dohady – dotaz ze dne 4.2.2019 a 13.1.2020 a nyní na to navazuji. V letošním roce byla celá dotace z MŠMT dočerpána tj. zbytek ve výši 36 456 266,29 Kč. Tento zbytek zaúčtuji 388/403 ke dni zařazení do majetku, což ještě zařazeno nemáme, a když by se to letos ještě nezařadilo, tak zaúčtuji k 31.12.2020. Je to tak? Dle smlouvy ZVA bude až příští rok, a to nejpozději do 30.6.2021, ale administrátorka mi říkala, že to bude chtít dát nejpozději v 2/2021. Jde mi o to, že již mám v ruce Kolaudační souhlas s užíváním stavby, ale jsou tam nějaké nedodělky, které ovšem ničemu nebrání, aby děti nastoupily do školy (tyto nedostatky byly odstraněny minulý týden). Čekáme na schválení dod.č.4, kde se právě hovoří o Změnových listech, které budou za cca 7 mil. Kč, nevíme zda se to stihne všechno letos, a nebo zda fakturace přijde až v r.2021. Nevím, zda se tato akce může zařadit do majetku nebo ne, když nemáme ještě všechny faktury. A aby toho nebylo málo, tak pan starosta ještě požádal o INV dotaci kraj, na tutéž stavbu. Kraj nám nejprve schválil INV dotaci ve výši 10 mil. Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu II r.2018, účtovala jsem podrozvahu 955/999 a v r.2019 nám opět kraj na základě další Veřejnoprávní smlouvy přiznal ještě 826 000,-Kč – opět jsem zaúčtovala 955/999. K 31.12.2018 ani k 31.12.2019 jsem nedělala žádnou dohadu 388/403 na dotaci od kraje, protože se tyto dotace čerpaly až když jsme v letošním roce vyčerpaly dotaci z MŠMT. Podmínka od kraje byla, že na každou žádost o zaslání peněz můžeme poslat pouze dvě faktury. Dotace 10mil.nám přišla na účet v 6/2020 účtovala jsem MD 231 p.4222 ÚZ 813 ORG 250/D 472 (nevím, zda nemělo být spíše 374) a současně odúčtovala z podrozvahy 999/955, a dotace ve výši 826 000,- nám na účet přišla v 8/2020 účtovala jsem stejně jako u 10mil.dotace – nevím zda je to správně, a opět odúčtováno z podrozvahy. Neměla bych u dotace na 826 000,- použít spíše účet 374? Kdy a jak se bude účtovat při ZVA u MŠMT, a jak a kdy u kraje. Zápis 042/389 se použije k 31.12.2020, když ještě nebudu mít fakturu(y), a až mi faktura(y) v roce 2021 přijdou, tak zaúčtuji MD + - 551, 389/Dal 321. Pochopila jsem to správně?
Prosím o případné účetní opravy, a nápravy v letošním roce, co by se dalo případně ještě opravit. Nebo jak by to vše mělo správně být.:(.
Děkuji za spolupráci a omlouvám se, že je to tak obsáhlé, ale dotace se mi už nějak vymykají .}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ještě bych ráda doplnila dotaz ze 4.9.2020. Pokud by se jednalo o účetní, která by vykonávala pro obec účetní činnost na DPP. Byla by ohlášena kontrola například ze zdravotní pojišťovny, kontrola dotačních programů, kontrola hospodaření obce. Tato účetní by byla zaměstnána na HPP například od 6,00-14,30 hodin. Kontrola by probíhala v době jejího hlavního pracovního poměru. Má tato paní účetní nárok na refundaci - náhradu mzdy od zaměstnavatele? Nebo je to shodné jako OSVČ, kdy nevykonává výkon veřejné funkce a ani výkon obecného zájmu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pořídili jsme univerzální solární dobíjecí stanici (nabíjení elektrokol, mobilů, kompresor atd.) za cenu 129 tis. Kč. Tato stanice je ukotvena k zemi. Prosím o radu, na jaký SÚ zařadit, zda 021 nebo 022. A dále prosím, jakou zvolit kategorizaci. Moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
ráda bych se zeptala na následující případ.
Zpracovávám účetnictví pro jednu malou obec jako OSVČ na vedlejší činnost. Hlavní pracovní poměr mám v jedné akciové společnosti, kde mám striktní pracovní dobu pondělí - pátek od 7,00 -15,00 hodin. Účetnictví zpracovávám o víkendech a po pracovní době. Bohužel v obcích probíhá dost kontrol, například kontrola hospodaření obce a tyto kontroly probíhají v době mé pracovní doby, kdy jsem zaměstnaná. Takto probíhala i jedna kontrola hospodaření a já jsem od zaměstnavatele nedostala dovolenou. Slyšeli pouze na poskytnutí volna s náhradou mzdy od obce. Paní starostka vystavila žádost o refundci mé mzdy a obec společnosti za tento den mzdu včetně náhrad uhradila. Bylo mi paní kontrolorku vytčeno, že jsem se jako správce rozpočtu dopustila škody a že jsem danou fakturu neměla vůbec společnosti hradit. Podotýkám, že s jednalo skoro o mé 2 měsíční fakturace dané obci, takže mne to docela vadí. Takže jsem musela za obec vystavit fakturu za přefakturaci dané refundace mně jako OSVČ a obci danou refundaci uhradit. Jako OSVČ jsem žádný ušlý zisk neměla, protože to bylo v době, kdy mám HPP. Takto běžně refundujeme i mzdy za školení například JSDH. Pokud bych se já kontroly neúčastnila, nebo člen JSDH daného školení, byl by problém. Pokud ano, chce to uhradit zaměstnavatel. Byla by jiná situace, kdybych byla na DPP? Způsobím jako správce rozpočtu obci škodu, když danou fakturu mi příkazce operace schválí a já jako účetní a správce rozpočtu pustím k úhradě?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ještě se obracíme s dotazem ohledně pomníku padlých. Teno pomník není vůbec v účetnictví obce zaveden, přestože byl již od svého vybudování několikrát opravován, Dohledala jsem v kronice, že pomník byl 28.10.1929 slavnostně odhalen a cena kterou za něj obec v té době zaplatila byla 10 000 Kč. Můj dotaz zní, jak tento pomník ocenit a jak zařadit do majetku zda na stavby nebo 032? Dále v obci existuje několik studen o kterých se tvrdí, že jsou obecní, ale ani jedna studna není zařazena v majetku, jak prosím toto napravit? Zařadit a ocenit cenou reprodukční nebo nějaký odhad odborníka? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, převzala jsem účetnictví obce, kde v majetku mám čtyři inventární karty s názvem - vodovodní přípojky- zařazeno v roce 2009. Kartu s pořizovací hodnotou 79 002 Kč, 638 547 Kč, 158 674,50 Kč jsme dohledali a jedná se o vodovodní přípojky k nemovitostem když se stavěl vodovod. Taktéž jsem dohledali uzavřenou smlouvu o dílo (odběratelé hradili částku 9 000 Kč) mezi vlastníky RD a obcí jako dodavatelem - jedná se o vybudování vodovodní přípojky od hlavního řadu k odběrnému místu (smlouvy jsou z roku 2004). Myslíme si, že tento majetek asi ani nikdy neměl být zaveden do majetku obce, takže bychom chtěli předložit ZO k vyřazení. Je toto možné takto provést? Poslední kartou je vodovodní přípojky ve výši 77 700 Kč kde není možné již dohledat o jaké přípojky se jedná, napadlo nás ponechat v majetku jako stavby k budovám obce? Neboť přípojky k vlastním budovám nemáme evidované, je toto možné, Nebo máme vyřadit majetek, který nebylo možné identifikovat a pak přípojky k vlastním stavbám zavést jako nález a ocenit RCP? Děkuji za zodpovězení dotazu}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec dostala dar od s.r.o. ve výši 500tis., který je určen k financování technické infrastruktury - kanalizace a ČOV v obci. Obec kanál splácí měsíčně cca 50tis., poradíte mi prosím, jak se zaúčtováním?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Neinvestiční dotace MMR - oprava kaple 2019/2020, ex ante
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (v roce 2019) 500.000,- Kč, zaúčtovala jsem:
955/999 (nepřidělila jsem ORG)
Dne 30.6.2020 byla oprava dokončena, úhradu faktury jsem zaúčtovala:
Předpis 1.055.860,- Kč 511/321
Úhrada 1.055.860,- Kč 321/500.000,- Kč 231 par. 3326 pol. 5171 +ÚZ+ORG
555.860,- Kč 231par. 3326 pol. 5171+ ORG
500.000,- Kč 388/672 + ORG
Nyní předkládáme již zaplacenou fakturu a žádáme o proplacení dotace.
Přijetí dotace budu účtovat:
500.000,- Kč - 231 ÚZ + ORG , položka 4116 /472
a odúčtuji podrozvahu 500.000,- Kč 999/955
Při zaslání ZVA (do 31.12.2020) budu účtovat:
500.000,- Kč - 346 + ORG /388
472/346 + ORG
2) Investiční dotace kraji – audiovizuální technika, 50%, zálohově s následným vypořádáním
V srpnu zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na dotaci – zaúčtuji:
915/999 - 53.000,- Kč
Faktura televize –
Předpis fa: 042/321 - 78.317,- Kč
Úhrada fa: 321 78.317,- Kč/ 231 6171 pol. 6122 ÚZ ORG- 39.158,50 Kč
231 6171 pol. 6122 ORG- 39.158,50 Kč
022 pol. 121 ÚZ – 78.317,- Kč/042 78.317,- Kč
388/403 – 39.158,50
Při obdržení dotace budu účtovat:
231 pol. 4222 ÚZ/374 – 53.000,- Kč
a 999/915 – 53.000,- Kč
Další fakturu obdobně jako první a vyúčtování dotace zápisem:
348/388 a 374/348.
Je to takto dobře? Musím přidělit ORG, popř. i zpětně na podrozvahu?
Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková