Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • demolice cizího objektu
    04. 11. 2020

    Stavební úřad města nařídil majitelce rodinného domu jeho odstranění z důvodu bezpečnosti.Ta nereagovala na rozhodnutí, tak stavební úřad pověřil stavební firmu k provedení demolice. Faktura od stavební firmy je vystavena na majitelku RD, která částku za demolici neuhradila a pravděpodobně ani neuhradí a firma ji chce zaplatit po nás. Může město tuto fakturu uhradit firmě a následně částku vymáhat po dlužníkovi a jak to vše zaúčtovat ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvková organizace - DPH
    04. 11. 2020

    Obecní úřad a základní škola jsou umístěny v jedné budově. Budova je napojena na plyn, který celý platí obecní úřad. Nelze určit přesné množství, které spotřebovala naše příspěvková organizace - základní škola. Každý rok jsme škole vystavili fakturu za odběr zemního plynu ( na základě schváleného rozpočtu jsme před tím škole poslali finanční příspěvek na zaplacení plynu).
    O částku, kterou nám příspěvková organizace zaplatila za plyn jsme snížili naše náklady.
    Letos v březnu jsme se stali plátci DPH a nevím si rady jak vystavit fakturu, zda s DPH nebo ne anebo to řešit vnitřním dokladem, kde se uvede částka bez DPH? Prosím o radu zda se z částky za plyn odvede nebo ne a zda vystavit fakturu nebo vnitřní doklad.
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace ex post a ÚZ
    04. 11. 2020

    V letošním roce realizujeme tři investiční akce, přičemž výdaje již běží a dotace obdržím na účet až v příštím roce, rozhodnutí máme.

    a) Předpokládám, že výdaje v letošním roce mám značit na ÚZ ve výši dotované části, i když dotaci obdržím až v příštím roce. Takže letos budu mít na daném ÚZ výdaje a příští rok zase jen příjmy. Chápu to dobře?

    b) Ještě mám problém, že u jedné z dotací neznám její přesnou výši, protože mám rozhodnutí na částku 3 mil Kč (= rozpočtová cena ve výběrovém řízení) ale skutečná cena se u dodavatele nakonec vysoutěžila méně (2,3 mil. Kč). Je tedy jisté, že i dotace bude ponížena. Jak mám značit v letošním roce výdaje na ÚZ, když vím, že původní dotace představovala 95% z rozpočtové ceny, ale ta neplatí. Mám vycházet z 95% ceny z uzavřené smlouvy o dílo s dodavatelem? Tak bych to asi udělala, ale nevím, jestli se pak ve finále poměr dotace nezmění... Ty náklady totiž budou realizovány všechny letos, může se mi pak stát, že budu mít v letošním roce výdaje na ÚZ ve výši 95% ceny dodavatele a v novém rozhodnutí bude procento dotace nižší a já na ÚZ příjmu třeba nižší výši dotace než 95%...

    c) Taky bych dotace ex post, na které jsme obdrželi rozhodnutí, měla dát do návrhu rozpočtu příští rok... A u této dotace bych měla postupovat stejně, jako při odhadované částky výdajů, do příjmů nedat částku z rozhodnutí, ale její nižší předpoklad ve výši 95% skutečných nákladů dle uzavřené SOD. Je tento můj postup v pořádku?

    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Školská právnická osoba
    04. 11. 2020

    Příspěvky na provoz ŠPO pol. 5333 - prosím protiúčet.
    Majetek svěřený vedeme na podrozvaze?
    Předkládání výkazů pouze 1x za rok ke schválení VH?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výpis z účetní evidence
    04. 11. 2020

    Kolega mě požádal o výpis z účetní evidence - pro účely proplacení dotačního titulu (zaúčtování veškerých příjmů a výdajů projektu, z této sestavy musí být zřejmé zaúčtování do investic a neinvestic a způsob oddělení účetnictví projektu - uveďte dle jakého konkrétního účetního znaku je účetnictví odděleno, pokud účetní sestava nezahrnuje pouze způsobilé výdaje, uveďte vazbu těchto ostatních výdajů na projekt). Jedná se o tzv. košilku a celou účetní sestavu k projektu.
    Najdu prosím někde v dokumentech jak má tato sestava vypadat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vydaná faktura od obce na výkup železa
    03. 11. 2020

    Jsme obec, plátci DPH. Naši pracovníci odvezli do výkupu sb.surovin st.radiátory aj. a obec z toho bude mít příjem. Na základě dodacího listu máme vystavit vydanou fakturu a zaslat ji na firmu co provádí výkup sb.surovin. Jak prosím postupovat? Kolik je sazba DPH a jedná se zde o PDP? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • finanční dar na nákup vánočního osvětlení
    03. 11. 2020

    Obec obdržela finanční dary určené k zakoupení vánočního osvětlení v celkové hodnotě 70.000,-
    Osvětlení bude stát 10 x 7.000,-, vánoční hvězdy montované na veřejné osvětlení.

    Prosím o kontrolu účtování:
    příjem darů 231 odpa 3745 pol. 2321MD / 672 D
    nákup osvětlení 558/321, zařazení 028/088, úhrada 321/ 231 odpa 3631 pol. 5137

    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vklad DSO
    02. 11. 2020

    Zaplatili jsme vstupní vklad do DSO ve výši 12tis., účtovala jsem to jako transfer. Audit mi ale vytkl toto: "Auditor si je vědom, že účetní předpisy neupravují účtování těchto vkladů jednoznačně, nicméně se domnívá, že vkladem vzniká obci aktivum spočívající v budoucím využití kapacity školy. Proto podle jeho názoru by tento základní členský příspěvek měl být spíše účtován do skupiny účtů 06 s tím, že bude současně i splněna účetní zásada srozumitelnosti ve smyslu vykázání v majetku obce podíl účasti
    na DSO". Prosím o informaci jaké je správné účtování. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Reklamace
    02. 11. 2020

    Ráda bych se zeptala na účtování této situace:
    Zakoupili jsme manipulační zvedák za celkovou cenu vč. dopravy a DPH
    4173 Kč. Za tuto cenu jsme ho i zařadili do majetku.
    Zvedák se při prvním použití rozpadl a reklamovali jsme ho, tzn. že jsme ho i fyzicky poslali dodavateli. Nyní nám vrátili náhradu ve výši 3859 Kč, což je pouze cena zvedáku s DPH. Zaúčtovala jsem 558/231, odpa 3639 pol. 5137 -3859 Kč. Když ho vyřadím v této ceně, zůstane mi v majetku viset 314 Kč za dopravu. Jak s touto částkou mám naložit, resp. jak správně zvedák z majetku vyřadit? Zařazeno mám 028/088 - majetek nad 3000,-.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek na provoz
    02. 11. 2020

    Dobrý den, obec poskytla naší PO ZŠ na základě schváleného rozpočtu příspěvek na provoz, kde bylo počítáno i s opravou schodiště . Na opravu schodiště byla poskytnuta dotace a škola tyto peníze vlastně nevyčerpá. Jak nejlépe provést vypořádání. Musí převést z rezervního fondu na investiční a poté obec nařídí odvod nebo může zřizovatel nařídit odvod přímo. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • smlouva o zřízení VB pozemk. služebnosti
    02. 11. 2020

    Máme smlouvu se Stát. pozemkovým úřadem o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti, kdy je obec oprávněný, máme zaplatit SPÚ částku 11330,-Kč za kanalizaci, která je již asi 10 let zapsaná v majetku. Jak budeme účtovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účelový fond oprav
    02. 11. 2020

    Naše město vlastní a současně spravuje pomocí organizační složky správu bytů. K 31.12.2020 dojde k prodeji 1 bytu v bytovém domě o 36 bytech.
    Od 1.1.2021 zřídíme účelový fond oprav - bankovní účet. Vedoucí správy bytů zahrnula do rozpočtu r.2021 správně příděl do účelového fondu oprav.
    Potřebovali bychom vědět jak a přes jaké položky účtovat ve výdajích a účtování přídělu na fondu ( předpokládám bez rozpočtové skladby ). Opravy tohoto konkrétního domu pak řešit přímou úhradou z fondu nebo refundační za nějaké období na ZBÚ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kanalizace
    02. 11. 2020

    Dobrý den, potřebovala bych poradit jak účtovat čerpání úvěru při stavbě kanalizace. Úvěr je čerpán postupně dle vystavených faktur.
    Účtuji fakturu v režimu přenesené působnosti částka faktury:1 281 017,47
    částka daně:269 013,67.
    předpis faktury 042 MD / 321 D 1 281 017,47
    343 MD / 343 D 269 013,67
    úhrada z úvěru 321 MD / 451 02xx 2321 6121 1 281 017,47
    451 02xxx 8901 MD / 451 02xx 2321 6121 269 013,67.
    Rozpočtovat budeme na položku 8123.
    Ale ve výkazu FIN na účtě 8123 se mi načte i daň což mi nesedí se zůstatky účtu banky, tak nevím zda mám účtování správně. Moc děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Evidence majetku - nález, PAP
    02. 11. 2020

    Jsme ÚSC.
    1. Obdrželi jsme fakturu za restaurování dřevěného znaku našeho města (cca 30 tis. Kč - zaúčtovali jsme jako opravu) a při té příležitosti jsme zjistili, že tento majetek (viz foto - zasláno na emailovou adresu) nemáme v evidenci. Je možné ho zařadit jako předmět kulturní hodnoty na účet 032 za 1 Kč? Je nutné mít k tomuto zaevidování za 1 Kč nějaký podklad – vyjádření odborníka? Nebo je nutno ocenit znaleckým posudkem?
    2. V modulu evidence majetku vedeme majetek na jednotlivých analytických účtech např. 021/0001 obytné domy – všude PAP 02101, 021/0202 nebytové objekty – všude PAP 02102. Ale u analytického účtu 021/0609 hřbitov – vedeme vše, co náleží k hřbitovu – smuteční síň (PAP 02102), kanalizace, chodníky, oplocení (PAP 02109) nebo patří vše na PAP 02109. Podobně u analytického účtu 021/0422 parkoviště – u zpevněných ploch PAP 02109 a u parkovacích domů PAP 02102. Je to tak správně? Jaká kritéria se používají při rozhodování, zda je to nebytový objekt (PAP 02102) nebo ostatní stavba (PAP 02109).
    Mockrát děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sběrný dvůr a DPH
    02. 11. 2020

    Dobrý den, potřebuji poradit s účtováním a vystavováním faktury. Jsme plátci DPH na ekonomickou činnost obce. Máme sběrný dvůr - tzv. rozšířené sběrné místo v obci. Např. občané si pronajmou kontejner od obce, který naplní stavebním odpadem. Obec odveze kontejner i s odpadem vlastní technikou na překládací stanici (cizí), kde je zvážen odpad. Uložení na skládce je fakturováno obci s DPH. Jak má být vystavena faktura občanovi, když má položky: pronájem obecní techniky (s DPH), uložení odpadu (přefakturování odpadu) - s DPH (ano x ne)? A jaké by bylo účtování podrobně, prosím? Předem Vám děkuji za odpověď a přeji hezký den. Čížková

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu