Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2019 byla dokončena investice - přístavba učeben na základní škole. Na předmětnou akci byla poskytnuta dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Příjemcem dotace byla základní škola, naše příspěvková organizace. Předmětný objekt ale nemá svěřený a navýšení hodnoty objektu účtovalo město. Dále jsme zaúčtovali dotaci 388/403, aby docházelo k jejímu rozpouštění do výnosů, což nejspíš nebylo správné. Na účtu 388 stále máme zůstatek. Prosíme o radu, jak danou věc napravit". Moc děkujeme a z Písku přejeme vše dobré... :-) Srdečně zdraví Roman Koc
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dotaci na výstavbu hasičské zbojnice, kde dotace činí 4.5000.000,- Kč a vlastní zdroje 20.413.900,- Kč. V podmínkách je uvedeno, že finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce na základě předložení daňového dokladu. V roce 2019 byly náklady ve výši 348.945,- Kč, předchozí účetní udělala dohadu ve výši 71.184,78 Kč (20,4%) a UZ neoznačila žádné výdaje. V letošním roce byly náklady 13.111.477,23 Kč, z čehož by byl podíl ve výši 20,4%(nevím, jak k tomuto číslu došla) 2.674.741,35 Kč, což bych zaúčtovala opět na dohadu , ale dotaci jsme obdrželi již v plné výši 4.500.000 Kč. Jde mi o to, zda mám UZ označit celou došlou částku již v tomto roce, bez ohledu na podíl nákladů, které budou zaúčtované na dohadu a jestli je možno označit UZ třeba na prvních třech fakturách celou částku a nebo je třeba rozpočítávat a označovat UZ na každé faktuře vždy jen v tom podílu nákladů čerpaných z dotace a nákladů z vlastních zdrojů. Nevím, jestli jsem napsala srozumitelně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat na zaúčtování dotace, kterou jsme obdrželi od hlavního partnera projektu/příjemce dotace Gminy Krzyzanowice. Dotace poskytnuta na základě smlouvy o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, poskytovatel dotace MMR (z EFRR), hlavní příjemce dotace Gmina Krzyzanowice. Účtovala jsem 231 4232 nástroj 110 zdroj 5 bez ÚZ investiční část a 231 4152 110 5 bez ÚZ neinvestiční část oproti 472. Teď ale nevím jestli bude v PAP MMR jako poskytovatel, nebo 679 Polsko (partner který nám náš podíl přeposlal)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Mám dotaz ke kotlíkovému specialistovi. Máme uzavřenou smlouvu s KS, ve které je uvedeno, že obec uhradí KS 1. polovinu odměny po potvrzení z KÚ, že má občan nárok na kotlík. dotaci a 2. polovinu odměny obdrží KS poté, až občan obdrží z KÚ dotaci, kterou občan obci následně přepošle. Ve smlouvě s KS máme uvedeno, že obec proplatí odměnu na základě vystavené FA od KS.
V roce 2020 jsme na základě vystavené FA od KS uhradili 1. polovinu odměny a zbývající odměna by měla být uhrazena v roce 2021.
Máme tedy tu 2. polovinu odměny pro KS, která čeká na vyplacení (po obdržení všech náležitostí) dát na účet 3xx či do podrozvahy? Mám tuto nevyplacenou odměnu v účetnictví evidovat? Asi bych měla, když máme přesně uvedenou výši odměny...Prosím, o detailní účtování této nevyplacené odměny.
A ještě mám dotaz ke kotlík. dotaci (NFV). Obec má cíl 1, budeme dle smlouvy vracet půjčku (dotaci) SFŽP ve výši 600 000,- Kč. V tuto chvíli máme tuto částku na účtu 452. Je to vlastně příjem, který budeme v roce 2021 vracet i z toho účtu. Je to tak? Nebo se má ještě tato NFV někde zobrazit? Případně Vás požádám o detailní účtování. Moc Vám děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, katastr poslal oznámení o opravě chyby v údajích KN. Jedná se o opravu výměry parcely z původních 556m2 na 672m2, jedná se o 1 126,36 Kč do plusu, poradíte mi prosím, jak s účtováním ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nevím si rady s 042, na které mi zůstala částka za proj.dokumentaci ke stavbě, která je již zapsaná v majetku obce.
Prosím moc o radu, kam s tím???Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2020 musela obec při rekonstrukci školní jídelny zakoupit nový plynový ohřívač v ceně 81 177,- Kč a na základě požadavku HZS také stahovací protipožární roletu do výdejního okénka za 107 169,- Kč. Obě tyto věci jsou pevně připevněny ke zdi. Musím je zavést do majetku na účet 022 a inventarizovat? V obou případech šlo i vícenáklady, v rozpočtu na rekonstrukci ŠJ nebyly započítány.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V lednu 2021 přišla faktura se zdanitelným plněním prosinec 2020 . Jedná se o drobný hmotný dlouhodobý majetek - herní prvek do 40 tis. pol .5137.
Tento herní prvek bude nainstalován v roce 2021. Jak provést zaúčtování
a kdy zařadit do majetkové evidence.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkající se nákladů daného roku. Předchozí účetní na začátku roku 2020 zaúčtovala do roku 2020 (leden) fakturu za provoz a údržbu plynáren. zařízení za rok 2019 ve výši 68 tis., datum vystavení dokladu, DUZP 31.12.2019. V rozpočtu taktéž na pol. 5169, par. 3633 částka 68 tis. Kč. Mně nyní přišla faktura za provoz a údržbu plynáren.zařízení za rok 2020 ve výši 68 tis. Kč. Nevím, co s tím, když v rozpočtu na to už nemám krytý výdaj a faktura z ledna 2020 měla být zaúčtována na rok 2019 (s tím rokem výdaj souvisí).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od roku 2014 na účtě 042 stále vedeme "přeložku trafostanice", jejíž poslední část byla zúčtována ČEZem až v roce 2020.
Přeložka byla financována z důvodu záměru stavby haly, který ale byl v roce 2020 definitivně zrušen.
Jak odúčtuji z 042 (jedná se o částku cca 2.800.000,- Kč) ???
Moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám pozemek v hodnotě 5698,-Kč a v LV je na tento pozemek jak VB tak zástavní právo. Jak mám zaúčtovat jestliže věcná břemena eviduji 031/0301 org. 0031 a zástavní právo 031/0301 org. 0032.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rámci přeshraniční spolupráce jsme v roce 2019 uskutečnili několik kulturních česko-německých akcí a teprve ve 12/2020 jsme dostali dotaci od Euroregionu. Všechny výdaje byly dokladovány v Kč a v soupisce automaticky přepočítávány kurzem 25,842. Na základě kontroly výsledků projektu jsme obdrželi vyrozumění, že dostaneme částku 85 % ze soupisky uznaných výdajů v eurech. Udělala jsem zápis 344x672 ve výši přiznané dotace v kurzu 25,842. Dotace přišla na ČNB v kurzu 26,059. Mám účtovat o kurzovém zisku nebo opravit částku na 344x672 na skutečnost? (Dohad 388x672 jsem v roce 2019 zapomněla udělat, účtovala jsem jen 913x999.)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak mám účtovat inkaso z účtu kartou CCS- hasiči ,pohonné hmoty,
poplatky. CCS vždy provede inkaso z účtu a následující měsíc pošle fakturu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci jsem obdržela fakturu na Set-top-box s nulovou úhradou. Celková částka 3.312,-Kč. Pořízení pořizovací ceny set-top-boxu je rozloženo do 48 pravidelných splátek. Tzn. 69,-Kč měsíčně. Splátky budou účtovány v rámci měsíčních vyúčtování služeb O2. Mám tuto nulovou fakturu zařadit v prosinci do knihy faktur? A pokud ano jak ji zaúčtovat a jak zaúčtovat měsíční splátku za prosinec 2020 (úhrada v lednu 2021) a následné splátky za rok 2021 a další. A kdy zařadím set-top-box do majetku a v jaké ceně? Až po úplném zaplacení a v ceně 3.312,- ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji pěkný den, prosím o radu ohledně DPH na zateplení panelových domů. Panelové domy má ve správě naše příspěvková organizace, která je tedy i odepisuje. Město chce letos tři domy zateplit. Město bude žádat o úvěr a celou akci budeme účtovat tedy na městě včetně DPH a výdaje za zateplení nám budou vstupovat do přiznání DPH. Jedná se o panelové domy pro obyvatele města. Musí být tedy sazba DPH 15% v PDP za zateplení, i přesto, že město panelové domy nemá k ekonomické činnosti, ale příjmy z nájmu má příspěvková organizace ? Potřebuji se v tomto ujistit i dále u faktur za Technický dozor k zateplování a za BOZP na stavbě také 15% a PDP? Vše pak budeme účtovat, na 042 a pak zařadíme jako technické zhodnocení na 021 a předáním příspěvkové organizaci z 021 vyřadíme a dáme na podrozvahu ? A dále, prosím, jak řešit odvod z investičního fondu od příspěvkové organizace? Zastupitelstvo se dohodlo, že město si vezme úvěr, ale měsíčně musí odvádět příspěvková organizace z investičního fondu část na splátku úvěru. Jakým způsobem toto schválit, jak formulovat usnesení ? A jak pak celé účtovat, příjem úvěru, splátky úvěru a příjem od příspěvkové organizace z investičního fondu na část splátky z úvěru? Moc děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková