Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Neoprávněné čerpání dotace
    12. 04. 2019

    Příspěvková organizace města neoprávněně v 2018 čerpala dotační prostředky na asistenta pedagoga).Nyní ji krajský úřad vyzval k vrácení neoprávněně čerpaných prostředků. Je možné na základě rozhodnutí zřizovatele uložit organizaci vrácení těchto prostředků z jejího fondu rezerv?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nákup doménového jména
    11. 04. 2019

    Na základě Smlouvy o úplatném převodu je nám fakturována doména (doménové jméno) v částce 30 250,- Kč. Nevíme si radu s účtováním.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování evropských dotací, záloh a převod do dalšího roku
    11. 04. 2019

    Dobrý den, máme dotaz ohledně účtování víceletých dotací z EU, které obdržela naše obec z OPZ. Financování je v režimu Ex-ante. Projekt začal běžet od 1. 9. v roce 2017, ale právní akt byl vydán v dubnu 2018.
    V roce 2017 o dotacích EU ani nákladech ani výnosech ani příjmech ani výdajích vůbec účtováno nebylo.
    V dubnu 2018 se první zálohová platba zaúčtovala na dlouhodobé zálohy a na podrozvahu a samozřejmě na účet 231. V srpnu 2018 proběhla první platba dle skutečných nákladů za monitorovací období od září 2017 do 30. 4. 2018. A platba byla zaúčtována opět stejně, na dlouhodobé zálohy a na podrozvahu a na rozpočet na účet 231 10 paragraf 31 17.
    K poslednímu rozvahovému dni roku 2018 ovšem neproběhlo vyúčtování výnosů dle skutečného čerpání dotací a tedy dle skutečného čerpání nákladů. Lze udělat opravu v letošním roce? Lze to udělat za celé trvání projektu od září 2017 do 31. 12. 2018 zpětně? Lze to udělat nějak legálně?
    A jak je to s tím, že letos proběhla v lednu 2019 další platba za období 1. 5. až 31. 10. 2018. Ve výkazu Fin za leden až březen 2019 máme ovšem pouze příjem z letošního roku a ty předchozí příjmy z roku 2018 a účtu 231 10 a paragrafu 3117 zde nejsou. Nevíme co jsme udělali špatně a jak příjmy z loňského roku, které tam zbývají převést do letošního roku, aby ve výkaze Fin bylo vše v pořádku. Lze to vůbec? Ve výkaze Fin se v příštím měsíci dostaneme tedy nad 100% čerpání, celkem logicky, protože prostě nemáme zde ty předchozí příjmy, které šly zálohově dopředu.
    V září 2018 odešla bývalá účetní do důchodu a na jejím místě se vystřídali tři účetní a nyní se nám zde objevili nesrovnalosti, se kterými si nevíme rady.
    Potřebovali bychom pomoc, protože si s tímto nevíme rady. Děkujeme a jsme s pozdravem.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přeplatek příspěvku od Úřadu práce-na VPP
    11. 04. 2019

    Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat zjištěný přeplatek ve výši Kč 40,00 přijatý od Úřadu práce v rámci měsíčního příspěvku na VPP....
    Za říjen 2015 jsme poslali na Úřad práce vyúčtování mzdových nákladů za pracovníky v celkové výši Kč 103 455,00. Následný příjem v bance jsem účtovala MD 231 pol. 4116 / DAL 672 ve výši Kč 103 495,00. Teď nám probíhá kontrola a bylo zjištěno, že nám na účet přišlo od ÚP o Kč 40,00 (Kč 103 495,00) více oproti vyúčtování (Kč 103 455,00). Vzhledem k tomu, že jsem neúčtovala přes předpis 346/672, nevšimla jsem si toho, a proto je tam ten přeplatek ve výši Kč 40,00. Tento přeplatek po domluvě s ÚP jim vrátíme na účet, ale nevím jak zaúčtovat? Můžete mi prosím poradit, jak zaúčtovat, včetně rozpočtové skladby?
    Děkuji moc za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • převod mezi účty
    11. 04. 2019

    Dobrý den,
    prosím o radu účtování o převodu na běžných účtech. Historicky
    používáme při převodu z příjmového (PÚ) na výdajový(VÚ) tento postup: 1. výdej z PÚ MD 262/ D 231/8115
    2. příjem na VÚ MD 231/8115/ D 262
    Je to hodně špatně ?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH z odpočtu u DHM
    10. 04. 2019

    Dobrý den, u hmotného majetku zavedeného do evidence k 31.12.2018 jsme si nyní uplatnili DPH ve výši cca 350tis.Kč. Prosím o radu, jak zaúčtovat vrácené DPH, lze snížit pořizovací cenu majetku? Majetek nebyl dosud odepisován, jelikož děláme roční odpisy.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pohonné hmoty
    10. 04. 2019

    Nové zastupitelstvo chce abych účtovala pohonné hmoty na sklad. Jedou na benzinu ( máme smlouvu ) a natankují do kanystrů, které dají do skladu. Na dodacích listech a na faktuře je napsaný pouze stav nafty a benzínu na sklad. Vždy 1. v měsíci mi vedoucí skladu donese rozepsané komu benzín a naftu předal ( např.veřejná zeleň kompostárna atd.) Nevím jestli mám účtování správně:
    faktura:132 MD/321 Dal
    321 MD / 231 xxx pol 8901 Dal

    na konci měsíce dle přehledu skladu:
    231 xxxx 3745/5156 Dal
    231 xxxx 8901 MD
    132 Dal
    501 MD}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • INV/Neinv - výdaje v rozpočtu
    10. 04. 2019

    Rozpočet máme schválen na §, investiční výdaje a neinvestiční výdaje. ZO schválilo výdaj (uzavření smlouvy), v rozpočtu fin. prostoředky alokovány. Po provedení výdaje jsem zjistila, že měl být investiční, v rozpočtu ale výdaje uvedeny jako neinvestiční. Bude problém s tím, když na nejbližším zasedání ZO nechám projednat rozpočtové opatření změna neinvestiční výdaje na investiční a výdaj přeúčtuji (RS) v tomto smyslu ?
    Zasedání proběhne až za 2 měsíce.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odnětí ze ZPF
    10. 04. 2019

    Obec dokončila invest.akci rozšíření sport.zázemí - tenis.kurty již minulý měsíc. Do minulého měsíce nedala do majetku, jelikož nebyla známa tato skutečnost. Nyní by obec měla dostat výši, kterou má odvést za odnětí ze ZPF. Má účetní jednotka dát 042/389 do měsíce minulého a zařadit do majetku celou akci i s touto částkou? Patří tento poplatek do investice? Domnívám se, že ano. Pak v minulém měsíci zaúčtuji 021 0600/042 xxxx, otevřu minulý měsíc a zaúčtuji. Až budu v tomto měsíci hradit toto odnětí, potom zaúčtuji: 389/231 0010 3412 6121(pokud bude součástí investice).}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zateplení bytového domu - dotace
    10. 04. 2019

    Dostali jsme dotaci na zateplení bytového domu z IROP.
    Prosím o uvedení položek dotace:
    inv. dotace SR - ÚZ 17968, dotace EU - ÚZ 17969
    neinv. dotace SR - ÚZ 17015, dotace EU - ÚZ 17016.
    Mám také u přijetí dotace účtovat N 107 a Z 1(SR) a 5(EU)?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej majetku
    10. 04. 2019

    V r. 2018 jsme opravili plot u OÚ (výměna za nové plotové dílce), účtovala jsem jako opravu. Staré plotové díly se rozhodlo zastupitelstvo prodat obálkovou metodou. Plot nemám zvlášť v majetku a myslím, že ho nebudu nijak vyřazovat. Prosím o radu jak prodej zaúčtovat? Vymyslela jsem jen 261/646 a ještě nevím jestli nemám odvést DPH?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • stavba hřiště pro školu
    10. 04. 2019

    Prosím, jak nejlépe vyřešit situaci: p.starostka nařídila škole, aby nechala vypracovat proj.dokumentaci na nové hřiště (na účtu 042 mají 80tis.Kč).
    Město, které realizuje celou stavbu začalo demolicí hřiště, které eviduje škola v majetku (na účtu 021 je tam zůstat.cena 120tis.Kč).Město staví nové hřiště za 5mil. Kč a za tři měsíce bude hotovo. Postup: 1.škola vyřadí staré hřiště z evidence nebo by mohla vrátit hřiště městu, ale to se ani nestihne do ukončení realizace celé akce, 2. vystaví fakturu na přefakturaci projektové dokumentace na město(ale na to chybí městu prostředky v rozpočtu) nebo mne napadla varianta až jim svěří město nové hřiště do užívání, tak udělají technické zhodnocení ve výši 80tis.Kč za PD, která jim zůstane viset na účtu 042.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odcizení PC
    09. 04. 2019

    Našemu zaměstnanci neznámý pachatel odcizil nový obecní notebook (028) z jeho auta, které nezamkl. Policie odcizení odložila. Obec koupila na své náklady nový identický notebook. Náš zaměstnanec nám zaplatí pořizovací cenu nového notebooku. Požaduje po nás ale fakturu nebo příjmový pokladní doklad na cenu NB. Je to tak možné udělat? Chtěl bych Vás zároveň i poprosit jak celou situaci zaúčtovat.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dary na stromky
    09. 04. 2019

    Obec obdržela finanční dar určený k výsadbě stromků.
    Darovací smlouva uzavřena k 18.3.2019 dar připsán na běžný účet 20.3.2019.
    29.3.2019 nakoupeny a uhrazeny stromky.
    Prosím o postup zaúčtování.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ocenění materiálu
    09. 04. 2019

    V létě loňského roku jsme si nechali opravit silnici. V soupisu prací, který je přílohou smlouvy o dílo, je mimo jiné uvedeno frézování asfaltového povrchu s odvozem asfaltového recyklátu na předem určené místo. Část recyklátu však byla odcizena známých pachatelem. Nyní přestupková komise, která krádež řeší, požaduje doložit, že tento recyklát je naším majetkem a že jej evidujeme na skladě. Ze soupisu prací jsme schopni dovodit celkové množství recyklátu. Jak jej však ocenit? Reprodukční pořizovací cenou? A co DPH? Pan starosta odhadl cenu na 200 Kč za tunu (tuto cenu uvedl i přestupkové komisi). Tak nějak se ceny za tento recyklát pohybují. Jakým způsobem tedy zaúčtovat příjem na sklad? Jedná se o nezanedbatelnou částku (měli jsme toho 202 tun, tzn. 40400 Kč).}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu