Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila jsem, nájemník z bytu zaplatil na nájemném v r. 2018 o 48,- Kč víc (jde o nájemné ne o služby). Účet 311 je tedy záporný. Můžu přeplatek nechat na účtu 311 nebo ho mám přeúčtovat na účet 324?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2018 jsme přijali úvěr a čerpali na náš běžný účet u banky (účtuji 231.100). Úroky nejdou do PC majetku, došlé investiční faktury už byly uhrazeny a doloženy bance.
Pro přehled jsem si zřídila analytiku. Úvěr jsem tak přijala
231.200 pol. 8123/451. Začali jsme splácet nejdříve úroky. Ty jsem účtovala na 562/ 231.200 pol. 5141. Splátku jistiny 451/231.200 pol. 8124. Na účtu 231.200 mám tedy vše co se týká úvěru. Logicky mi vychází, že v budoucnu bude tato analytika v mínusu o úroky z úvěru. Teď nevím, jestli je to možné. Také mi nesedí SUAU 231.200 a 451 (což by asi mělo být v pořádku). Může to tak být nebo by bylo vhodnější vše účtovat na 231.100? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vybudovala inženýrské sítě pro bytovou zástavbu (dešťovou kanalizaci, vedení plynu, vodovodní přípojky k hranicím jednotlivých pozemků, veřejné osvětlení, komunikaci, chodníky - kanalizace je v majetku SVK). Následně tyto pozemky obec prodává jako stavební pro výstavbu rodinných domů za cenu s 21% sazbou DPH. Má obec nárok na odpočet DPH u výstavby těchto sítí? Plynové vedení máme nájemní smlouvou (nájemné + 21% DPH) pronajaté dodavateli plynu (RWE), tudíž u výstavby plynu jsme si uplatnili DPH v plné výši. Co ostatní sítě? Máme nárok na odpočet? Víme, že k tomuto tématu bylo vzneseno již spoustu dotazů, ale není tam nějaká změna?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2018 jsme měli zaměstnance na VPP do konce prosince 2018, za prosinec jsme obdrželi dotaci v lednu 2019, prosím o radu jak zaúčtovat. V prosince 2018 nemáme udělaný žádný předpis.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZŠ obdrží od SFŽP ČR dotaci na akci" přírodní zahrada ZŠ". Vzhledem k tomu, že projekt je financován ex-post, tak škola potřebuje půjčit ( poskytnout ) peníze na průběžné financování projektu, ty nám po úspěšném ukončení zase vrátí. Celková výše projektu je 577.024,- Kč, z toho dotace je 490.470,- a spoluúčast školy je 86.554,- Kč. ZŠ má představu, že obec na spoluúčast školy navýší rozpočet školy na provoz ještě na letošní rok. Jak to prosím vše provést a jak zaúčtovat. Pozemek na kterém bude zahrada má škola ve výpůjčce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše PO chce se souhlasem zřizovatele zakoupit auto. Zvažuje mimo jiné též možnost leasingu. Chce zažádat zřizovatele o možnost převodu částky potřebné na akontaci z Rezervního do investičního fondu. Může v tomto případě Investiční fond použít dle § 31, odst. (2), písmeno a) i když auto bude do konce splacení v majetku leasingovky? A jak je to s operativním leasingem? Může ho organizace také zvolit a podléhá schválení od zřizovatele, když jde fakticky o pronájem a ne o pořízení?
V případě , že by auto pořizovala na úvěr může Investiční fond použít na akontaci dle § 31, odst.(2), písm.b)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo odpis pohledávky za komunální odpad a následně přeúčtovat do podrozvahy, a to částku 8 584,-kč.
192 8 584,-/ 556 0300 7 984,-, 406 600,-
557 0300 8 584,-/ 315 8 584,-
905 8 584/ 999 905 8 584,-
Nevím si přesně rady jestli na účtu 406 mám odúčtovat částku 600,-Kč, kterou jsem účtovala k pohledávkám k 31.12.2017, které jsem už vyřadila a nebo nechat na 406.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventarizaci jsem zjistila, že nemáme na účtu 403 zaúčtovanou inv. dotaci, ale tuto dotaci rozpouštíme (od r. 2011). Zároveň jsem přišla i na opačný problém, že jinou inv. dotaci máme sice na účtu 403 správně zaúčtovanou, ale zapomněli jsme ji rozpouštět. Jak můžeme tyto chyby napravit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město bude brát na sklad k 31. 12. 2018 dlažební kostky v celkové hodnotě Kč 55 599,00. Zaúčtovala bych na 112 MD a 507 D. Je toto zaúčtování správné?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na obecní akci ke 100. výročí republiky byla vysazena lípa a umělecký řezbář provedl hodinovou uměleckou dřevařskou show motorovou pilou, kde z kmene naší původní staré lípy, kterou jsme museli pokácet, vyřezal dřevěnou sochu. Za zhotovení této dřevěné sochy (lavice - po straně sova, chceme ji umístit ke kapličce k nové lípě) vystavil doklad 4000,- . Váhám, zda jsem účtovala dobře pol. 6127, SÚ 032. Teď se mi to nějak nelíbí, jestli spíš nemělo být 518/ 3399 pol. 5041.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za stavbu plynárenského zařízení; úplata obci 1000,- Kč do 30-ti dnů ode dne, kdy bude budoucímu oprávněnému (obci) doručeno z katastrálního úřadu vyrozumění o provedení zápisu VB do katastru nemovitostí. Účtuje se v této fázi nějaký zápis nebo čekáme na uzavření té budoucí smlouvy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec opravila část cesty, která není v jejím majetku a to se souhlasem vlastníka nemovitosti a s příslibem, že tato část silnice bude následně převedena bezúplatně obci. Zaúčtovat pouze jako opravu (par.2212, pol.5171)? A jakmile ji obec získá do svého majetku, zavést si do účetnictví v ceně této opravy (nevíme ovšem, kdy se převod uskuteční)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme pachtovní smlouvu na zemědělský pozemek. Smlouva zaplacena 28.12.2018, ale brala jsem to, že pachtovní rok je od 1.10.-30.9 a tudíž účtovala 311/384 (3měsíce) + 603 (9měsíců). Je to tak správně, nebo mám raději účtovat vše na 603?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala na základě smlouvy o bezúplatném převodu od FO vybudovaný vodovodní řad, zaúčtovala jsem 021 / 403. Dále dostala obec od FO vybudovaný kanalizační řad na základě darovací smlouvy, zaúčtovala jsem 021 / 401. Ve smlouvách byla vždy vyčíslena cena majetku, zavedla jsem je do majetku za uvedenou cenu. Je to dobře?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
na účet 982 do podrozvahy patří i podmíněná poskytnutá dotace na výstavbu sociálního bydlení? /podmínka, že se objekt nesmí prodat/
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková