Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu účtování příspěvku od TPCA - název akce Živá náves aneb Hydepark v Jestřabí Lhotě (pořízení laviček, herních prvků, zpevněná plocha). Vše je pevně spojeno se zemí.
Podrozvaha: 915/999 - org - 350 000,- Kč
Příjem 1. platby: 999/915 - org - částka 150 000,- Kč
231 par. 3745 položka 3121 - org MD a 374.0600 DAL
Předpis faktury za herní prvky: 042/321 org - částka 405 635,- Kč
Faktura není ještě proplacen z důvodu nedodání některých prvků.
Úhrada faktury: 321 par. 3745 položka 6121 org - DAL a 321 org MD
Slavnostní otevření 28. 9. 2018 (i když nebyly dodány všechny prvky) - některé herní prvky a zpevněná plocha byly dodány již v 9/2018, proto musím zařadit do majetku.
Zařazení do majetku:
zpevněná plocha: 021.0400/042 org a zároveň rozpočítám příspěvek v poměrné části a zaúčtuji 388/403.0300 org. a zapíšu na kartu. Stejně zaúčtuji i u herních prvků a laviček.
Zaslání závěrečné zprávy: 346/388 org a 374/346 org.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak mám zaúčtovat fakturu za vyúčtování elektřiny, když nám přeplatek nepošlou na účet, ale zahrnou nám ho do příštího vyúčtování? Prosím o podrobný popis účtování. A jak pak z deníku došlých faktur, dám "pryč" došlou fakturu, když ji nemám s čím spárovat, když nepřijdou peníze na účet za ni?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má ve vlastnictví stoku v délce 143m v ceně cca 550.000. Máme teď fakturu, kde je uvedeno stavební práce "Odstranění havarijního stavu" této kanalizace, kde je ovšem cena 1.812.000,- bez DPH. Jednak se vyměnilo potrubí té staré a ještě se délka prodloužila a kanalizace nějak napojila do vedlejší. Dle mého názoru je to spíše TZ nebo starou vyřadit a zapsat novou? Kanalizaci pronajímáme SVAKU, mohli bychom si uplatnit DPH?
Dále jsme letos v květnu zařadili do majetku nové koupaliště včetně nějakých budov /plavčíkárna, bufet atd.../. Pod střechami bylo prázdné místo, kde se teď prý musí dát okýnka, aby tam nenafoukal sníh. Cena přes 200.000,-. Jedná se o TZ a může se hned v prvním roce provádět? Nebo to dát jako opravu?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala darem od občana kamenný kříž, který je umístěn na pozemku občana. Pozemek pod křížem bude darován obci později, pravděpodobně v roce 2019. U kříže nebyla vyčíslena hodnota. Obec obdržela od Ministerstva zemědělství dotační program neinvestičního charakteru na obnovu kříže v částce 80 tis. Kč a obec se podílela částkou 60 tis. Kč. Účtovala jsem tedy na § 3326, pol. 5171. Jednalo se o opravu prasklých a vadných částí kříže, očištění, pískování apod. ……………..včetně demontáže a montáže. Dle mého názoru by měl být kříž ale v majetku. V jaké ceně jej zařadit do majetku?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 bylo na účet 403 naúčtováno 170tis. jako příspěvek deseti obcí na jeden projekt. Pořízený majetek se ale nakonec účtoval na účet 028 a na transferech "visí" těch 170.tis. Prosím o radu, jak chybné účtování na 403 dnes opravit.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pokud by kraj proplácel jízdné přímo žákům, studentům a seniorům (na základě žádosti) formou peněžitého daru (POL 5492), jaký byste doporučili použít paragraf rozpočtové skladby? § 2221, § 2292, §2299 nebo spíše § 4349?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz k ujasnění - v letošním roce jsme obdrželi dotaci od SZIFU na zachování porostního typu hospodářského souboru pro rok 2016.
V příjmu uvedu UZ, ale ve výdajích UZ uvádět nebudu, neboť dotace je určena na výdaje za rok 2016. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provádíme dostavbu mateřské školy. Máme na ni přislíbenou dotaci v celkové výši cca 10 mil. Kč.
Dotace bude poskytnuta po ukončení akce a předložení fin. vypořádání. Dotace je rozdělena na investiční i neinvestiční.
Firma, která stavbu prováděla se na konci akce, dostala do insolvence a stavbu nedokončila. A stalo se, že nám nevystavila poslední fakturu. Pouze předali soupis stavebních prací v celkové výši cca 600 tisk. Kč. Nevím, jak mám tuto částku dostat do účetnictví a celkové ceny díla. Můžete mi prosím poradit. Nevíme, zda tato faktura bude považovaná za uznatelný náklad stále čekáme na rozhodnutí od poskytovatele dotace. Také nevíme v jaké výši nakonec bude přislíbená dotace.
Kolaudace proběhla v září. Tudíž musím zaúčtovat majetek z 042 a také účtovat na 403,672 a tvořit odpisy. Mám na 403,672 zaúčtovat přislíbenou dotaci nebo mám udělat odhad? Jaké účty k tomu použít?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec (plátce DPH) je vlastníkem budovy obecního úřadu. V budově je jeden byt (píšu jen pro úplnost, není předmětem mého dotazu). Nyní v jedné místnosti obecního úřadu zřizujeme místo Pošta partner a Infocentrum. U jakých prací (pokud vůbec) si lze odečíst DPH? V místnosti se provádějí stavební úpravy (bourání příček tzn. účtovala bych jako TZ budovy), dále se předělávají rozvody vody a elektřiny (účtovala bych jako opravy?) a bude se kupovat nový nábytek. U nábytku budu schopna prokázat, který nábytek byl pořízený do IC a který na poštu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala darem od občana vlajku, znak, standartu. Podle darovací smlouvy zjistím jednotlivé ceny za vlajku, znak, standartu a zaúčtuji. Dále je v darovací smlouvě napsáno :grafické zpracování symbolů vlajky a znaku za 15 000,-Kč. K vlajce a znaku přičtu 7 500,- Kč ???? a dostanu se nad 40 tis. za každý symbol. Můžu zaúčtovat na 022 MD / 401 D ??? a odepisovat ?? nebo to bude na 032 ??? vše je vyšívané.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdržíme z MŽP oper.programu ŽP č. 11531 r.2014-2020, prioritní osa 3 - Prevence vzniku odpadů, kdy zprostředkujícím subjektem je SFŽP, investiční dotaci ex post na kompostéry 350 ks (výpůjčka občanům na 5 let, následně přejdou do jejich majetku), kontejner na textil zůstane obci a štěpkovač rovněž zůstane obci. Výše dotace je 1845000,00 Kč a jde o 85% ze způsobilých výdajů, zbytek obec. V rozhodnutí jsem nenašla UZ, ale podle číselníku a názvu programu jsem vyhledala číslo ÚZ 15974 106 5 (EU).
Zaúčtovala jsem výdaje 042/321, 321/231 106515974 3725 6122 v částce 85% ze způsob.výdajů vše org.25, 15% vlastní zdroje způsobilé výdaje 1061 bez ÚZ org.25 3725 6122. Zařazení 022/042 org.25 a dohad dotace 388/403 org.25. Pokud bude dotace nižší, jednorázově rozpustím. Zařadila jsem ke dni předání.
Prosím o kontrolu a začlenění do klasifikace. Životnost štěpkovače bych nasadila 10-15 let a kompostérů 5 let, kontejner na textil je v hodnotě 34 000,00 Kč ale tím, že se jedná o investici, musela jsem ho přiřadit do souboru ke kompostérům (ty pak přejdou na občany a kontejner nám zůstane).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2017 jsme přijali dotaci od krajského úřadu na akci Rekonstrukce parku, dotaci jsem chybně zaúčtovala na konci roku na účet 672, přestože se jednalo o investiční dotaci, jak toto mohu opravit, stavbu jako takovou budu do majetku vkládat až letos, po dokončení díla. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec pořídila nafukovací stan v hodnotě nad 100 tis Kč, nákup byl hrazen z položky 6129. Do majetku zařadíme jako dlouhodobý investiční majetek, ale nejsem si jistá, zda zařadit na účet 022 nebo zda patří spíše na účet 029.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak mám rozúčtovat odměnu člena OVK (při přesažení výše 2 500,- Kč) do dvou měsíců s tím, že ji vyplatím až do 30 dnů po ukončení činnosti OVK. A co s vypořádáním srážkové daně?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přistavovali jsme novou školní kuchyni, škola je naší příspěvkovou organizací a majetek má ve výpůjčce, stavební část je mi jasná.
Druhou fází bylo gastrovybavení, vše je již dodáno, faktura vystavena na jednotlivé položky v celkové hodnotě cca 1 300 tis. (a že je jich tam hromada) a teď k problému. Bavili jsme se s ředitelkou a ta si představuje, že nádobí a majetek do 40 tis. bychom jim bezplatně předali do užívání. Vůbec teda nevím jak by to šlo udělat - na základě darovací smlouvy schválené zastupitelstvem a pak zaúčtovat jako dar? A majetek nad 40 tis. bychom vedli v účetnictví my a dali jim ho do výpůjčky, aby jej nemuseli odpisovat. Je to takto reálné nebo existuje nějaké lepší řešení?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková