Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mohli byste mi , prosím, nastínit, jak má vypadat zaúčtování vyúčtování služeb?
Po spočítání nákladů na jednotlivé byty a po zohlednění přijatých záloh od nájemníků zjistím, zda mají přeplatek či nedoplatek. na účet 324 přijímám zálohy a ty my tam zůstávají až do vyúčtování. Co tedy pak?
Když vznikne nájemníkovi nedoplatek např.: Celkové náklady na službu byly 5000,00Kč, zaplacené zálohy nájemníkem za období 4500,00Kč, zbývá doplatit 500,00Kč.
A jak bude vypadat i ten druhý případ, kdy vznikne přeplatek?
Nejsme plátci DPH.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme akcie Zemědělské společnosti a Hasičské vzájemné společnosti, které jsme dostali jako akcionáři. Hasičské akcie nejsou obchodovatelné na burze, akcie Zemědělské společnosti můžeme sice prodat, ale jen s jejich souhlasem. Mám je na účtu 069. Na akcie hasičské si žádám o výpis z nezařazené majetkového účtu, který vede Centrální depozitář cenných papírů. Celé roky jsem tyto akcie nepřeceňovala. Dnes mi Přezkum hospodaření ze Středočeského kraje dal do chyb, že mám akcie Hasičské v majetku v původní ceně. Jedná se o 120 ks ve jmenovité hodnotě 80 Kč, celkem tedy 9 600,-. Na výpisu mám, že jmenovitá hodnota je 96,- Kč za akcii, tedy by se jednalo o 11 250,- Kč. Musím ten rozdíl
1 920,- Kč přecenit? To samé bude i u akcií Zem. společnosti, prý budou letos zvyšovat hodnotu akcií. Prosím o info, zda musím přeceňovat každý rok a případně jak toto zaúčtovat. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 - 2016 obec prodávala občanům parcely na stavbu rodinných domů. V kupní smlouvě byl uveden odstavec „Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že v případě splnění řádně a včas veškerých smluvních povinností plynoucích pro kupující z této kupní smlouvy vrátí kupujícím částku 50.000,- Kč ( slovy: padesáttisíckorunčeských) ze zaplacené celé kupní ceny na účet kupujícího ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy kupující splní svou poslední povinnost“. Kupující mají povinnosti pomalu splněné a vypadá to, že bychom jim letos měli těch 50 tis. Kč vyplácet. Asi pozdě jsem si uvědomila, jestli těch 50 tis. nemělo být vedeno někde na našich závazcích. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dar od Plzeňského Prazdroje na zateplení buněk, které budou sloužit jako klubovna pro ZUŠ. Jak mám účtovat?
Příjem 3421 3121/472 a pak jsem ve Vašich odpovědích na dotazy četla na účet 403, ale nevím kdy a jak účtovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme SF, který řeší i benefity pro uvolněného starosty. Musí v letošním roce zastupitelstvo schvalovat pro starostu čerpání těchto benefitů nebo se bude postupovat dle schváleného SF? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stravenky náleží zaměstnancům obce ve stálém pracovním poměru a uvolněnému starostovi .Chtěla bych se zeptat zda má nárok na stravenky i uvolněný místostarosta. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle kupní smlouvy chce obec prodat nemovitou věc, tedy budovu bez čísl. popis. na soukr. parcele o výměře 15 m2 za celkem 1,- Kč. Je to kůlna či garáž u soukromé budovy o čtyřech byt. jednotkách.
Na LV naši obce obce tato parcela na které je stavba, není uvedena. Na soukromém LV občanky je uvedena ona parcela s těmi 15 m2, a dále je u toho text : na pozemku stojí stavba bez čp/ev, jiná stavba., a je uvedeno číslo obecního LV.
V majetku ale žádná kůlna či garáž uvedena od r. 1991 nebyla.
Mohu jako první krok zařadit jako vícenález MD 021/DAL 401 ? A hned jak se odnese kupní smlouva na katastr, zase odepsat??? Narovná se tím stav, že na soukromém pozemku bude patřit občance i ta kůlna. Dříve to byl obecní dům od let 1890...... V letech 2002 se prodal a nyní to mají jako společenství bytových jednotek. Ale jen jedna majitelka má onu parcelu na které je ta stavba(pokud se tomu tak dá říkat). Znalecký posudek by stál více jak celá stavba. Mohu zařadit za korunu, když i za korunu se to dle kupní smlouvy má prodat?? V podstatě to má na malé zahrádce před vchodem do bytu.
Datum zařazení nevím jaký napsat. A na katastr se má kupní smlouva odnést zítra.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat ohledně účtování dotace OPŽP, která je částečně i neinvestiční na nádoby na plast a papír -200 ks á 1306,80 Kč.Nejsem si jistá jestli můžu dát tyto nádoby rovnou do spotřeby na pol. 5139 a účet 501, protože jsou podle naší směrnice pod hranicí 2000,- pro zařazení do kusovek a již nikde neevidovat? Občanům je budeme rovnou dávat do výpůjčky na základě smlouvy-vnitřní evidence tedy bude. Nebo je raději dát jako kusovky z důvodu dotace? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtuji proplacení náhrady škody placené nájemníkovi na základě usnesení zastupitelstva? Nájemníkovi v obecním domě, kde je špatná izolace (závada na straně obce), vznikla škoda na movitých věcech (nábytek, oblečení, vybavení domu....). Na základě odhadu pojišťovny, která nájemníkovi zamítla proplatit vzniklou škodu, zastupitelstvo rozhodlo, že mu škodu proplatí obec.
Ještě bych chtěla poprosit o účtování "běžné" pojistné události. Naše SDH nabouralo auto při výjezdu k požáru. Pojišťovna nám vyplatila plnění z havarijního pojištění. Přijatá faktura z autoservisu byla zaúčtovaná jako běžná oprava, tzn. 511 x 231 pol. 5171.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v prosinci roku 2017 prodala několik pozemků, vklad do KN proveden k 20.12.2017. Dne 4. 1. 2018 doručeno oznámení z KN, že navrhovaný vklad nelze povolit z důvodu chyby v návrhu na vklad. Na doporučení katastrálního úřadu jsme 10. 1. 2018 vklad vzali zpět a po opravě jsme dne 17. 1. 2018 vložili nový návrh na vklad. Jelikož jsem se vše dozvěděla před účetní závěrkou roku 2017 zápis o vyřazení pozemku k 20. 12. 2017 jsem neprovedla. Dne 29. 1. 2018, kdy v obci probíhal přezkum hospodaření mi to auditorka napadla a musela jsem pozemky k datu 20. 12. vyřadit - zápis 554/031. K 10. 1 2018, kdy jsme vklad vzali zpět, musím pozemky znovu zařadit do majetku obce, ale nevím jakým účetním zápisem. Kdyby to bylo v jenom roce , tak to mínusem odúčtuji, ale že je to v novém roce, tak si s tím nevím rady. Mohli by jste mi prosím poradit? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pro jistotu ještě jednou vyúčtování voleb říjen 2017. Dostali jsme dotaci 36.614,-Kč. Náklady byly 36.981,50,-Kč. Rozdíl 367,50,-Kč - tudíž nebudeme vracet nic. Mám dobře zaúčtování? 374/374 36.614,-Kč, 231/346 36.614,-Kč, 346/672 skutečné náklady 36.981,50,-Kč. Na účtě 346 mám zůstatek 367,50,-Kč.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na předaném majetku (budově) PO k hospodaření bylo městem provedeno TZ, na které město obdrželo i investiční dotaci. TZ bylo zkolaudováno v lednu 2018. Majetek je předávám PO formou ZL, které jsou schvalovány v ZM. TZ budovy by tedy mělo být odpisováno už od února 2018. Schválení předání TZ proběhne až v březnu.
Má město v únoru TZ odpisovat a následně předat až v březnu PO?
Existuje nějaké jednodušší řešení?
Současně se pořizovalo do dané budovy vybavení (DHM). I v tomto případě město musí odpisovat a teprve po schválení může předat PO?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH, dle doporučení auditorky jsem v r. 2017 účtovala přefakturaci el. energie a vodného - PO, telefonu - nájemci (přefakturováváme měsíčně) v rámci nákladů a výnosů, vyúčtování energií nájemcům taktéž v rámci nákladů a výnosů, došlá fa 502, 518/321 a vystavená fa 311/649, RS pol. výdajová 5154, 5151, 5162 a příjmová 2324, neuplatňovali jsme si DPH na vstupu, ale ani na výstupu. Teď při kontrole výkazů před odesláním ještě za rok 2017 si myslím, že to není v pořádku, že při účtování nákladů a výnosů jsme měli uplatnit DPH, i když já jsem to obrala jako přefakturaci - nemáme na tom žádný zisk, RS skladbu již neopravím, výkaz je odevzdaný ( je to velká chyba??), ale jak to napravit ještě v účetnictví před odevzdáním účetních výkazů za rok 2017, nezlobte se, prosím o rychlou odpověď ať můžu ještě opravit do r. 2017 - jestli to nějak jde. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pod městem máme hospodářskou činnost. Vedoucí HČ předkládá radě přehled plánovaných výnosů a nákladů za jednotlivá střediska, má to nazvané rozpočet hč. Chci se zeptat, jestli je také povinnost tento rozpočet vyvěšovat a schvalovat v zastupitelstvu, nebo stačí projednání a schválení v radě.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda děláme správně, když níže uvedené situace vůbec nedáváme do DPH? - Nebo jsou osvobozen od DPH a mají být v daňovém přiznání v kolonce "osvobozená plnění" ?
1.) přeúčtování silniční daně a poplatku za rozhlas v autě, přeúčtování je fakturováno uživateli osobního auta (naše příspěvková organizace);
2.) prodej pokutových bloků obci (v hodnotě nakoupené, tj. bez žádné provize)
Děkuji za radu}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková