Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz k hasičům. Obec je zřizovatelem Jednotky požární ochrany (JPO), obecně lze říct, že je to zásahová jednotka, vyjíždí na pokyn operátora z profesionální stanice, případně starosty. Dále zde máme skupinu SH-ČMS SDH - dobrovolní hasiči, což je samostatný spolek, ten obec nezřizuje. Starají se o dorost, jezdí na soutěže, pořádají a účastní se kulturního dění v obci apod. Zajímá mě, zda se tyto jednotky zařadí na stejný ODPA 5512 nebo je nutné je paragrafem odlišit - a pak tedy jakým. Prozatím nerozlišuji, vše s oběma související účtuji na ODPA 5512, ale nejsem si jistá, jestli je to tak dobře.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2017 jsem spočítala daň z příjmu PO,daň zaúčtovala a z inventarizovala.Nyní jsem ,ale zjistila,že jsem do přiznání nezapočítala
příjem 60 tis.za prodej traktoru.Což jsem udělala špatně,nevím jak to nyní opravit.Zda mám o tuto částku opravit přiznání a podat ho správně(ještě jsem nepodávala),ale potom nevím jak dostat rozdíl
do účetnictví,samozřejmě do roku 2017 se to už nepovede.Děkuji za radu a pomoc.Ještě prosím měla jsem tuto částku započítat do daně z příjmu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, musí vnitřní směrnice např. o cestovném, o oběhu účetní dokladů , o inventarizace atd schvalovat zastupitelstvo? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má s místními firmami uzavřenou smlouvu o zapojení do systému likvidace odpadů - komunálního i separovaného. Smlouva je na základě zákona o odpadech. Fakturujeme s DPH, je to v pořádku?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při hospodaření v průběhu roku máme schváleno usnesení, že průtokové dotace může v rámci rozpočtového opatření schvalovat rada města (zastupitelstvo zasedá jen jednou za čtvrt roku). Nyní hospodaříme v provizoriu a nevím, jak postupovat, když mi přišla průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci. V návrhu rozpočtu mám průtokové dotace podchycené, ale v provizoriu nikoliv. Mohu dotaci do p.o. poslat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nákup nové kopírky, cena přes 40 tis. Bude zaúčt. jako samostatné movité věci 022/042 + odpisování. Do jaké skupiny zařadit. Jedná se o přístroj.
Jak účtovat, když se ve 12/2017 narodilo miminko v obci a v roce 2018, v lednu byla tato informace sdělena OÚ. Alikvotní část je cca 50 Kč za 12/2017 a maminka přišla zaplatit. Jelikož tato skutečnost nebyla známá, proto se o ní neúčtovalo. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak přeúčtovat v prosinci 2017 zůstatek dotace na volby do PS, který se bude vracet v
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela rozhodnutí v r.2016 na dotaci od SFDI ve výši 381000Kč ,akce se realizovala a byla zařazena do majetku , ke konci roku jsem zaúčtovala 388/403 celkem 381 000Kč. SFDI podle skutečných faktur a změn provedl nové rozhodnutí v roce 2017 a to bylo na 336 000, Dotaci příjem jsem zaúčtovala na 4213 UZ 91628, proti 374, jelikož závěrečné vypořádání bylo až v r. 2018.Dále jsem zaúčtovala 403 Md /D 388 a 672 /403 ve výši rozdílu tj.45 000,--Kč.
majetková účetní snižila na kartě majetku v ro. 2017 účet 403 o 45000,--, nyní nám nesouhalsí stavy účtu 403 , můžete prosím poradit jak to opravit a zda je postup účtování správný?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo města 13.12.2017 vydalo toto usnesení:
ZM schvaluje předběžné RO č. 1/2018 k rozpočtu na rok 2018 bez určení konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny: přijetí a realizace účelově poskytnutých dotací na volby, upřesnění výše transferů dle schváleného SR, změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě. Provedené změny budou předloženy v konkrétních částkách ke schválení zastupitelstvu v roce 2018.Udělala jsem tedy RO č. 1/2018,dala jsem ho do rady města (31.1.2018), kde je v usnesení že Rada M bere na vědomí RO č. 1/2018 a doporučuje ho předložit ke schválení jednání zastupitelstva dne 7.3.2018. Dle mého názoru by se již v březnu na ZM nemělo schvalovat (bylo schváleno předběžně) mělo by se dát jen na vědomí. Ale teď vidím problém s vyvěšením RO, které má být vyvěšeno do 30 dnů od schválení. Mělo být tedy vyvěšeno do 30 dnů od předběžného schválení v ZM ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jestli se jedná o TZ nebo opravu? Obec plánuje rekonstrukci KD, na kterou budeme žádat dotaci z kraje. Předpoklad je, že rekonstrukce bude probíhat na etapy v průběhu několika let. Letos budeme dělat nové vytápění - původní kotel na tuhá paliva bude nahrazen novými 2 kotly na plyn - různé oběhové okruhy (k tomu se bude dělat nová plynová přípojka, na kterou vyřizujeme stavební povolení). Měnit se bude celá otopná soustava-rozvody a radiátory budou rozmístěny jinak, kotly budou umístěny jinde, než současný na tuhá paliva). Dále je v plánu rekonstrukce stropu s novou izolací, nové osvětlení a elektroinstalace - na tyto práce nebude stavební povolení. Topení a rekonstrukci stropu budou dělat dvě různé firmy. Je možné obě akce uznat jako TZ a žádat o investiční dotaci?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mohli byste mi , prosím, nastínit, jak má vypadat zaúčtování vyúčtování služeb?
Po spočítání nákladů na jednotlivé byty a po zohlednění přijatých záloh od nájemníků zjistím, zda mají přeplatek či nedoplatek. na účet 324 přijímám zálohy a ty my tam zůstávají až do vyúčtování. Co tedy pak?
Když vznikne nájemníkovi nedoplatek např.: Celkové náklady na službu byly 5000,00Kč, zaplacené zálohy nájemníkem za období 4500,00Kč, zbývá doplatit 500,00Kč.
A jak bude vypadat i ten druhý případ, kdy vznikne přeplatek?
Nejsme plátci DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme akcie Zemědělské společnosti a Hasičské vzájemné společnosti, které jsme dostali jako akcionáři. Hasičské akcie nejsou obchodovatelné na burze, akcie Zemědělské společnosti můžeme sice prodat, ale jen s jejich souhlasem. Mám je na účtu 069. Na akcie hasičské si žádám o výpis z nezařazené majetkového účtu, který vede Centrální depozitář cenných papírů. Celé roky jsem tyto akcie nepřeceňovala. Dnes mi Přezkum hospodaření ze Středočeského kraje dal do chyb, že mám akcie Hasičské v majetku v původní ceně. Jedná se o 120 ks ve jmenovité hodnotě 80 Kč, celkem tedy 9 600,-. Na výpisu mám, že jmenovitá hodnota je 96,- Kč za akcii, tedy by se jednalo o 11 250,- Kč. Musím ten rozdíl
1 920,- Kč přecenit? To samé bude i u akcií Zem. společnosti, prý budou letos zvyšovat hodnotu akcií. Prosím o info, zda musím přeceňovat každý rok a případně jak toto zaúčtovat. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 - 2016 obec prodávala občanům parcely na stavbu rodinných domů. V kupní smlouvě byl uveden odstavec „Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že v případě splnění řádně a včas veškerých smluvních povinností plynoucích pro kupující z této kupní smlouvy vrátí kupujícím částku 50.000,- Kč ( slovy: padesáttisíckorunčeských) ze zaplacené celé kupní ceny na účet kupujícího ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy kupující splní svou poslední povinnost“. Kupující mají povinnosti pomalu splněné a vypadá to, že bychom jim letos měli těch 50 tis. Kč vyplácet. Asi pozdě jsem si uvědomila, jestli těch 50 tis. nemělo být vedeno někde na našich závazcích.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dar od Plzeňského Prazdroje na zateplení buněk, které budou sloužit jako klubovna pro ZUŠ. Jak mám účtovat?
Příjem 3421 3121/472 a pak jsem ve Vašich odpovědích na dotazy četla na účet 403, ale nevím kdy a jak účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme SF, který řeší i benefity pro uvolněného starosty. Musí v letošním roce zastupitelstvo schvalovat pro starostu čerpání těchto benefitů nebo se bude postupovat dle schváleného SF?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková