Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme generálním partnerem v přeshraničním projektu a přes nás jsou přeposílány finanční prostředky v EUR pro německého partnera. K tomuto účelu máme založený EURo účet, přijdou nám EURa na účet a my je neprodleně přeposíláme. V účetnictví používáme k přepočtu vždy kurz ČNB k datu účetní operace. Někdy jde pouze o dva dny, ale i přes to částky přepočtené na Kč nejsou stejné. Moje otázka je: jak naložit s nevyrovnaným stavem UZ v účetnictví?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych pomoci se zaúčtováním zálohy na VB. Obec uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí s KSUS na zřízení věcného břemene z důvodu budoucí výstavby VO, kde obec je oprávněná a zaplatí 720,-Kč plus DPH před započetím stavby. KSUS nám poslalo proforma fakturu a po zaplacení, daňový doklad k přijaté platbě. Zahájení stavby je zatím daleko.
Nějak jsem se zamotala do těch všech záloh a dohad.
1.Úhrada proforma faktury* 314/ 231 3631 6121
2. Přijatá platba - daňový doklad * DUZP k datu platby * předpis 321/314 *úhrada 052/321
3. Ve smlouvě - záloha bude vypořádána daňovým dokladem po skončení stavby.
Jak dál? 042? nějaká dohada? a co pak účtovat po dokončení stavby a až přijde doklad o vypořádání.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byla nám schválena investiční dotace od KÚ na veřejný bezdrátový rozhlas - podpis smlouvy 915/999, příjem dotace 231 pol. 4222/374. Předávací protokol je ze dne 29.12.2017 - zařadila jsem k tomuto datumu 022/042 + dohada k 31.12.2017 388/403. 10.01.2018 přišla faktura - 042/321, 231,par.3341, pol.6122 + budu od ledna odepisovat 551/082 a rozpouštět dotaci 403/672. Po schválení dotace 348/388 a 374/348.
Ještě doporučujete rozepsat na kartu majetku samostatně ústřednu a jednotlivá hnízda. Mám však na faktuře pouze celkovou částku bez rozpisu. Starý nefunkční rozhlas vyřadím po schválení zastupitelstvem obce ve výši zůstatkové ceny 551/082 + pořizovací ceny 082/022?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
obec v roce 2016 začala s revitalizací návse (obrubníky, vydláždění, výsadba zeleně a stromů), tato pokračovala i v roce 2017, kdy byla dokončena. V roce 2016 jsem účtovala na 6121 par.3745 veškeré práce a materiál, ke konci roku na účtě 042 byla částka cca 770 000,- Kč. V roce 2017 jsme zaplatili ještě 580 000,- Kč. A rovněž částku eviduji na účtě 042. Prosím o radu, kam teď částku 1350000,- Kč převést z 042 na 021? Budu stavbu odpisovat a jak dlouho, jaká je kategorizace ? V majetku jsem náves neměla, figurovala tam jen jako pozemek.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela od sportovců materiální dar-automatickou pračku. Chci se zeptat, zda musím provést kvalifikovaný odhad daru a tak ho zařadit do majetku. Na smlouvě totiž není uvedena cena. V majetku zaúčtuji pouze 028/088?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na možnost refundace mzdy člena okrskové volební komise, pokud by byl člen komise současně zaměstnancem obce. Je možné v tomto případě žádat o refundaci ?
Pokud ano , jak postupovat .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec koupila na základě kupní smlouvy 3 pozemky včetně stavby za celkovou kupní cenu 1 Kč (st. pozemek včetně budovy; st. pozemek včetně garáže a pozemek ostatní plochu). Návrh na vklad do katastru nemovitostí 1 000 Kč. Na účtu 042 je vykázána hodnota pořízení uvedeného majetku v celkové výši 1 001 Kč. V jaké ceně budou pozemky a budovy zařazeny do majetku obce?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je z dřívější doby zavázána darovat pozemek fyzické osobě. Lze předpokládat, že hodnota daru nepřesáhně 15.000,-- Kč. Je třeba znalecky oceňovat, aby tak obdarovaný nemusel zahrnovat do svého daňového přiznání k dani z příjmů?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Po kolaudaci jsme zařadili stavbu chodníků, na kterou jsme obdrželi dotaci ze SFDI, do majetku - dohada faktury 042/389, dohada dotace 388/403, zařazení 021/042. Od SFDI jsme obdrželi 231/374 o 0,12 Kč méně než byla dohada. Mělo by se ještě něco účtovat do konce roku, když ZVA budeme posílat nyní v lednu?Při ZVA bych účtova 346/388, 374/346. Jak zaúčtovat rozdíl - 403 se již rozpouští?
2.Nakoupili jsme náhradní díly na opravu čerpadel kanalizace 501/321, 321/231 2321 5139. Obec některé použila při opravách a některé byly vyúčtovány občanům, při zavinění poruchy 644,343/231 2321 2112. Nyní nevím, jak zbylé náhradní díly zaúčtovat na sklad, metoda B, a zda je správně zaúčtováno.
3. Na základě rozhodnutí ZO vracíme příspěvek na kanalizaci zpět občanům (podepisují dodatek ke smlouvě) 403/378 0200, příspěvek od občanů vedeme na 403, která se nezačala rozpouštět. Jeden občan ještě nepodepsal, měla bych částku také přeúčtovat 403/378, 459 nebo ponechat na 403.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na SU 042 jsem nastřádala náklady na "vybudování" stavebních parcel na našich pozemcích. Úplně jsem zapomněla že mě tam visí 700 000,-Kč a aniž bych parcely zaktivovala do majetku, prodej jsem účtoval pouze jako prodej pozemku s následným vyřazením z evidence. Teď při inventarizaci rozvahových účtů jsem na to přišla. Jde s tím něco udělat? (prodej parcel probíhal v r.2016 a 2017).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o vyjádření:
Kamerový systém, který je pod limitem 40 tis. Kč, může být na 028, je to již starší záležitost nebo se kloníte spíše k přeúčtování?
Zpomalovací prah, vím, že patří k silnici, ale když silnice není v majetku? Může být na 028? Jedná o kovovou konstrukci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěl bych se zeptat, kdo nyní bude schvalovat odpisový plán příspěvkové organizace za rok 2017. Předpokládám, že když rada města schvaluje rozpočet PO, bude schvalovat i odpisový plán?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci jsme pořizovali v malé osadě nové veřejné osvětlení - 1 sloup. Elektrická přípojka vede přes pozemek fyzické osoby. Bude zřízeno věcné břemeno ve výši 1 Kč, které bude součástí pořizovací ceny VO. Se zřízením VB nám vznikly další náklady - zaměření, sepsání smlouvy, návrh na vklad do KN. Budou i tyto náklady součástí pořízení veřejného osvětlení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na jaře 2017 jsme zrekonstruovali přízemí budovy (TZ a navýšení SU 021), kde je obecní hospoda. Nakoupili jsme i vybavení do celé hospody (SU 902, 028, 022). Pronajali jsme hospodu-přízemí budovy - neplátci DPH - nic jsme si neuplatňovali. Z neplátce se stal plátce a my bychom si chtěli uplatnit v posledním čtvrtletí 2017 DPH z majetku. Můžete mi prosím poradit jak účetně a majetkově u jednotlivých druhů majetku. Nikdy jsme tu nic takového neměli, nevíme si rady. Budu v majetku snižovat hodnotu jednotlivých majetků? Jak s odpisy DHM 022? Jak o tom budu účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela dotaci na kanalizaci od MŽP ve výši 23.981.053,61 Kč. V rozhodnutí MŽP uvedeno, že účast státního rozpočtu/dotace max. 23.981.053,61 Kč, vlastní zdroje 4.231.950,64 Kč tj. celkem 28.213.004,25 Kč. Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 37.617.339 Kč. Domnívám se že zbývající částka ve výši 9.404.334,75 Kč je dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory tzv. flat rate. Financování ex post, obec žádala postupně o proplacení, proplaceno vždy 63,75 % způsobilých výdajů – účtováno 2321 6121 Ná 106 Zdroj 5 UZ 15974 + ORJ, způsobilý výdaj hrazený z obecního rozpočtu zaúčtován 2321 6121 Ná 106 Zdroj 1 bez UZ + ORJ, nezpůsobilý výdaj účtován 2321 6121 + ORJ. Je takto účtování dostačující nebo se musí v účetnictví promítnout samostatně flat rate, popř. vlastní zdroje? Na bilbordu k propagaci akce je uvedeno, že dotace na akci činí 23.981.054 Kč (85%) a že celkové způsobilé očištěné příjmy jsou 28.213.004 Kč. Jak tomu rozumět? Akce započata v roce 2016, rozhodnutí o dotaci jsme obdrželi 2017, ZVA má být předloženo v březnu 2019. V prosinci 2017 proběhla kolaudace pouze kanalizačního řádu. ČOV bude kolaudována až koncem letošního roku. Jak prosím správně postupovat při proúčtování dotace ex post a časovém rozlišení k 31. 12. 2017? V průběhu roku 2017 jsme ještě na akci obdrželi investiční dotaci ve výši 2.300.000 Kč na částečnou úhradu výdajů na kanalizaci od kraje. Obec se zavázala vynaložit z vlastních a jiných zdrojů částku nejméně ve výši 29.654.189 Kč, dle podmínek kraje lze do jiných zdrojů zahrnout dotaci od MŽP. MŽP zakazuje duplicitní financování projektu s výjimkou použití národních veřejných prostředků na zajištění vlastních zdrojů příjemce dotace. Netuším jak správně dotaci proúčtovat. Moc děkuji za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková