Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme zřizovatelem PO...PO zaslala návrh rozpočtu na rok 2017, kde počítá s provozní dotací od obce v částce 532tis. V rozpisu výdajů plánuje nákup DHIM. Obec pro rok 2017 chce snížit návrh PO o 80tis. s tím, aby zapojila na nákup DHIM rezervní fond, na kterém má 230tis. Lze takto postupovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat dohodu o složení depozita ve výši 40 000 Kč ve 12/2016. Povodí Labe čistí potok v naší obci a mechanizací zasahuje do našich obecních pozemků podél potoka, které je potřeba dát do původního stavu. Jelikož to firma do konce roku 2016 nestihne, bude složena částka depozita v hotovosti do pokladny obce, kterou obec firmě vrátí v roce 2017, až pozemky uvedou do původního stavu. Nikdy jsem se s tím zatím nesetkala, tak prosím o radu jak celý případ zaúčtovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme fakturu na pytle (tříděný odpad) na rok 2017.Fakturu jsme uhradili v prosinci. Budeme dle směrnice časově rozlišovat. DF zaúčtuji předpis 381/321 a v lednu 501/381. Je to správně ?
Na obec nám přicházejí žádosti o finanční dary od různých organizací. Na stránkách máme formulář žádosti o dotaci, který má náležitosti dle zákona o dotacích. Organizace vyplní tuto žádost a ZO teprve rozhodne jestli schválí požadovaný finanční dar ( bez vyúčtování a v darovací smlouvě se neuvede účel nebo dotaci
(následně smlouva , vyúčtování). Je to správný postup?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec plátce DPH, podepsala smlouvu o spolupráci s firmou s.r.o., která realizuje výstavbu výrobní haly v katastru území obce. Předmětem smlouvy je přenechání kapacity čističky odpad.vod a poskytnutí součinnosti, aby mohla být firma připojena do systému odvádění a likvidace odpad. vod. Za toto žádá obec smluvní kompenzaci od firmy Kč 1.000,000,-. Jedná se o poskytnutí služby, tedy musíme zdanit základní sazbou DPH? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zakoupili jsme dle faktury od dodavatele dopravní značení, ale jde o takové ty hnědé tabule s nápisem zámek (podle mě jde o informační tabule), které jsou umístěny na cizí komunikaci. Dvě tabule jsou větší - jedna za 35 tis. Kč. Dále pět malých tabulek se stejným nápisem (menší provedení), jedna za cca 1600 Kč. Poradíte mi, prosím, jak účtovat a zařadit do majetku?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat nákup cituji ze smlouvy " 1 přístup (licenci k užití) do internetové aplikace právního informačního systému CODEXIS ONLINE. Licence k užití včetně poskytování služeb je do 31.12.2023. Cena 81070,- Kč. Nevím, jestli jako majetek nebo nějakou službu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás s dotazem ohledně zrušení hospodářské činnosti. ZO bude na svém letošním zasedání rušit hospodářskou činnost obce a to k 31.12.2016 a od 1.1.2017 tyto činnosti povedeme v činnosti hlavní / stočné, fekál, shromaždiště, koupaliště, FVE/. K hosp. činnosti jsme měli založený účet 241, tento účet se nebude rušit jen k 31.12.2016 účtuji 241 a od 1.1.2017 bych měla účtovat na 231 xy, ale nevím jak a kdy provést změnu SU? Zda v rámci počátečních stavů - převodovém můstku, nebo toto udělat k 31.12.2016 pomocí pol. 8901 nebo až 1.1.2017? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v majetku ČOV a kanalizaci. Svazek vodovodů a kanalizací si tento majetek, který dosud vedl na podrozvaze chce dát do rozvahy a po nás chce, aby jsme naopak majetek vyvedli z majetku a zařadili na podrozvahu. Poslali pouze dopis, kde nás žádají o tento úkon s tím, že si již majetek zařadili k 30.11.2016. Přitom sem jim neposkytla kartu majetku s údaji o odepisování. Jakým způsobem se dá toto vyřešit, musí to projít ZO? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přišla mi platba z Celního úřadu předčíslí 5602, prosím nevíte jaká je to platba a kam jí zaúčtovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provádíme velkou investici (sanaci svahů). V loňském roce jsme dostali krajskou dotaci cca 10 mil. Kč a z MŽP bychom měli dostat 41 mil. Kč, které ovšem doteď nemáme (už máme podanou čtvrtou registraci). Faktury mají být hrazeny 80% MŽP a 20% kraj. Protože už probíhá stavba, tak celý tento rok hradíme faktury z krajské dotace a v účetnictví jsem je značila celé tj. 100% pod ÚZ krajské dotace s tím, že až nám dojde letos dotace z MŽP, tak provedu opravné zápisy a rozúčtuju v poměru 80% a 20%. Je jasné, že dotaci z MŽP do konce roku neobdržíme a co teď s tím? Podle mého nechám účelové znaky, tak jak jsou, tedy že jsou faktury 100% hrazeny z krajské dotace. A příští rok, až dostaneme dotaci z MŽP, provedu opravu účetnictví jen papírově, tzn. že na likvidační lístky dopíšu ručně opravu účetnictví a to rozdělení faktury na 80% MŽP a 20% kraj. Je prosím tento postup správný? Do účetnictví 2016 a do výkazu FIN již příští rok úpravy nepůjdou provést.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V naší obci se stavěla silnice 1/49. Při této akci se vybudovala přeložka plynovodu v majetku obce a přeložka VO. Vše na náklady ŘSaD. Plynovod je o něco delší než původní. VO - jsou zde nové sloupy, místo dvou jsou tři, svítidla jsou umístěny na sloupech v majetku obce, původně na sloupech v majetku e-on, je zde i nové vedení v zemi.
Dotaz: Jaký vliv budou mít tyto přeložky na majetek obce?
Já osobně si myslím, že žádný. Vše zde původně bylo, obec to nic nestálo. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat jistinu ve výši 100.000,-- Kč, kterou obec zaplatila v rámci dražební vyhlášky na účet exekutora. Dražba se týkala rodinného domku, který nakonec obec v rámci dražby odkoupila. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak nejlépe formulovat schválení rozpočtového provizoria na veřejném zasedání : např.
Do schválení rozpočtu k 31.3.2017 platí rozpočet minulého roku včetně financování ( splácíme totiž úvěry ).
Nebo bude vhodnější uvést : platí rozpočet 3/12 rozpočtu minulého roku
Nebo uvést částku příjmů, výdajů a financování ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se poradit jak se vypořádat s chybou po bývalém účetním. Na konci roku vykázal na 311 určité nezaplacené faktury, ale po inventarizaci účtu jsme nyní zjistily, že nevykázal vše. Tudíž nám v lednu a únoru přišly na účet platby za faktury, které nejsou v počátečním stavu 311. Nevíme jak to nyní vyrovnat, aby nám na konci roku 311 seděla. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce nám byla poskytnuta podpora ze SFŽP - akce výměna zastaralé soustavy veř.osvětlení - výměna svítidel a výložníků. Akce je investiční, realizace 5/2016- 3/2017.
Akce byla provedena v červenci, faktura proplacena v srpnu, původně zaúčtováno jako neinvestiční, kolegyně neměla smlouvu. Přeúčtuji tedy na investiční zápis: 021/042?/321 (dala bych to na novou kartu majetku), 231/321 s ÚZ podíl dotace + vlastní podíl s vlast.označením, zařazení do užívání 388/403.
Smlouva uzavřena v říjnu: zaúčtování 955/999 ve výši podpory dle smlouvy, přijetí zálohy ve výši 90% 231/472, zároveň odúčtovat ve výši 90% 999/955.
Kontrola na akci ze strany SFŽP již proběhla a máme již zprávu ze závěrečné kontroly. Doplatek zbylých 10% proběhne až příští rok, už mají uzavřené účty.
Tzn. platí stále, že jde o víceletý transfer s vypořádáním v příštím roce?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková