Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 1/2024 jsme pořídili drobný hmotný majetek pro hasiče (zásahové obleky, helmy, přilby, centrálu atd.) pořízený z dotačních peněz SFŽP i vlastní spoluúčast.
V UCe jsem zaúčtovala rovnou na účet 672 (neodepisuji drobný DHM).
V majetku jsem na kartě majetku zaevidovala výši transferu.
nyní v sestavách přehledu transferů vyjíždí jako transfer, ale v účetnictví není evidováno.
Jaký je správný postup?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě podepsaných smluv z r.2019 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhrady nákladů s ní souvisejících, přišly v prosinci faktury v celkové výši 20 558,61Kč za náklady na zřízení VB. Přeložka plynárenského zařízení, která je ve vlastnictví firmy GasNet byla vyvolána realizací stavby Kanalizace a ČOV , kdy na pozemku obce bylo zřízeno věcné břemeno a provedena přeložka. Stavba Kanalizace a ČOV byla zkolaudována v listopadu. Mohu tyto náklady na základě dohady dát ještě do ceny stavby ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je správně datum vyřazení částí pozemku z evidence majetku ke dni právních účinků 9.12.2024 (vklad 2.1.2025), které město na základě Rozsudku soudu o určení právního vztahu pozbylo.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v majetku obce vedeme vodovodní řád v PC 154 272,- Kč.
Ke dni 13.12.2024 byla podepsána Smlouva o vnesení nepeněžního vkladu nemovitostí s VAK.
Smlouva o upsání akcií byla uzavřena již 23.9.2024
Obci tak bylo připsáno 863 ks listinných akcií v jmenovité hodnotě Kč 1 000,- (emisní kurz akcie je 1 586,86 Kč), s tím že nám v lednu 2025 bude doplacen rozdíl mezi cenou nepeněžního vkladu a součinem emisního kurzu s počtem vydávaných akcií ve výši Kč 159,82.
Znalecký posudek zhotovený VAKem – Kč 1 369 620,-.
Ve výše uvedené Smlouvě o vnesení nepeněžního vkladu je uvedeno, že vlastnické právo předmětu nepeněžního vkladu přechází na VAK převzetím s účinky ke dni potvrzení této smlouvy.
Provedla jsem tedy odpisy ještě až k 31.12.2024 a zůstatková cena vodovodního řádu je k 31.12.2024
Kč 122 834,- (daňové odpisy neuplatňujeme…).
1) bude toto účtování a ocenění a datumově správné?
vše k 13.12.2024 - nepeněžní vklad v ZC Kč 122 834,- 043 MD/ 368 D
- doúčtování oprávek Kč 122 834,- 368 MD/ 081 D
- vyřazení v PC Kč 154 272,- 081 MD/ 021 D
- upsání akcií (nepodstatný vliv) Kč 122 834,- 069 MD/043 D
2) jak zaúčtovat rozdíl 159,82 ?
3) A musím tento proces něj promítnout do přiznání k dani z příjmu? Popř. jak zaúčtovat a v jakých částkách…?
Předem moc děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v roce 2023 jsem zapoměla zařadit na 028 - židli za 15000, -a
el.ohřívač za 12500,- lze jej zařadit v roce 2024 a jak zaúčtovat.
Na 5137 jsem měla v roce 2023,na 028/088 zaúčtuji, ale nebude mi to souhlasit na účty.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
k 4.12. obec podepsala smlouvu a prodeji 2 vodovodů.
Kupní cena č. 1 =622 044 a č.2 = 533 748. Zároveň 4.12.je podepsaná smlouva o vkladu do společnosti na tyto částky. Smlouva o upsání akcii ještě není. Majetková karta č.1 zůstatková hodnota 515 042,72 oprávky 201 982
zůstatková hod. investičního trans. 95 948,04,rozpuštěný transfer 37 627,96
Majet. karta č. 2 zůstatková hodnota majetku . 588 319,19, oprávky 72 732.
Udělala jsem již odpisy a rozpuštění transferu za 12/2024 je to tak v pořádku když byla smlouva 4.12.? Mám majetek vyřadit k 31.12.2024 ?
Prosím o zaúčtování k 31.12.2024 a dále pak v roce 2025 až bude smlouva o akciích. Hodnota majetku neodpovídá částce k prodeji. Předpokládáme, že nám vydají akcie v celkové hodnotě 1 155 790 Kč
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme terminál na parkovišti. Myslím, že jsem celkem pochopila Vaši odpověď na podobný dotaz ze dne 6.9.2024 "Termínál-dobrovolné vstupné a vyhlídku", V této souvislosti se však chci ještě ujistit. Když je celková tržba 100,-Kč, poplatek 2,-Kč, na účet přijde 98,-Kč. Zdaním celou tržbu, tedy 100,- Kč 602 a 343 a poplatek není předmětem daně? Tedy nemohu účtovat 2,- Kč 518 a 343 ??? Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme nákupní objednávku pro fakturaci nájemného a paušálu za elektrickou energii pro Parcelbox PBOX pro měsíc 12/2024.
Nemáme s tímto zkušenost, tak bych se ráda zeptala jak tuto objednávku fakturovat a jaké položky a paragrafy použít.
Druhá část mé otázky je ohledně příjmu z ŘSD, můžu zaúčtovat 603 - par.1012/pol.2132
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce jsme jako zřizovatel zaplatili z účtu města TZ osvětlení pro naší PO ZŠ v částce Kč 913 609,29. Na modernizaci osvětlení máme uzavřenou Dohodu se SZIF na dotaci v částce Kč 669 317 Kč ex post. Dnešní den se mi do rukou dostal protokol o zařazení výše uvedeného TZ a zároveň předání na ZŠ k 31.12.2024. Můžeme k 31.12. zaúčtovat dohadu dotace 388/403 a předat 403 na ZŠ k 31.12.2024? Příjem dotace a její vyúčtování proběhne v roce 2025.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, nějak jsem se do toho zamotala …
V prosinci 2023 jsme obdrželi rozhodnutí ministra o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR – Nové obnovitelné zdroje v energetice RES+ na FVE. Akce se nestihla dokončit, požádalo se o prodloužení platnosti rozhodnutí, rozhodnutí nyní platí do poloviny roku 2025. V rozhodnutí je uvedena maximální výše podpory, a je zde uvedeno, že další podmínky budou upřesněny Smlouvou, např. výše podpory, termíny realizace, specifikace na investiční a neinvestiční část. Smlouva uzavřena není. Částku z rozhodnutí mám na podrozvaze 955/999 + org. Bohužel, toto jsou všechny informace, které mám, FVE je umístěna na střeše sokolovny, bude sloužit zatím pro sokolovnu a „pak se uvidí“ – mi bylo řečeno. Účtuji na 2115-6121, jako TZ budovy. Vím, že jsem měla účtovat spíše na 3613, ale na tomto paragrafu mám i další akce, chtěla jsem mít FVE odděleně. Zatím mám uhrazeny následující faktury (nemám ani informace, které výdaje budou hrazeny z dotace) – vše mám zaúčtováno na 042, 2115-6121 + Org. : Studie technologického řešení FVE ( hrazeno 2023 ), Podíl na nákladech připojení /2024/ a Administrace VŘ /2024/. Obdrželi jsme i „hlavní“ fakturu na dodání FVE – ale k 31. 12. 2024 není uhrazena, neboť z technických důvodů nebylo možno FVE uvést do provozu, toto se uskuteční v roce 2025. Tuto velkou fakturu mám tedy na 042/321. Mohu ji mít v inventuře takto vedenou, i když není k 31. 12. uhrazená ? Měla bych k 31. 12. Účtovat ještě něco dalšího ? Byla jsem přesvědčená, že ne, ale některé Vaše odpovědi na podobné dotazy mi nasadily brouka do hlavy. Myslím si, že na další účtování nemám žádné informace … Velmi děkuji za odpověď a přeji klidný vstup do nového roku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec koupila nemovitost se strojním vybavením (soubor movitých věcí v kupní smlouvě ) a prodala strojní vybavení dohromady nejvyšší nabídce za 200.000,-Kč. Chtěla bych se zeptat na zaúčtování těchto příjmů z prodeje těchto strojů?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vybudovala FVE na budově ZŠ a na tuto akci je pouze přislíbena dotace od SFŽP. Na tuto dotaci nemáme zatím žádné rozhodnutí. Jak mám nyní zavést vybudovanou FVE do majetku obce, když nevím, jak vysoká dotace bude poskytnuta a jestli vůbec bude poskytnuta? Mám v takovém případě účtovat o dohadě? Kdy dotaci dostanu na kartu majetku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Inventární komise navrhla vyřadit mulčovač s příslušenstvím, který byl vedený na účtu 022 a je neopravitelný. Je již plně odepsaný. Dále zřejmě bude nabídnut k prodeji na součástky.
Vyřadím pouze zápisem 082/022 ? Pokud bude zájemce, jak budu účtovat příjem z prodeje ? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu se zaúčtováním revitalizace parku.
Pozemek, na kterém se park nachází, se skládá z více pozemkových parcel. Na tuto akci máme v rozpočtu peníze na investicích pol. 6121 par. 3429. Revitalizace zahrnuje zahradnické práce v částce 1 082 000,- Kč i stavební práce v částce 1 919 000,- Kč.
Ze zahradnických prací to jsou následující práce: odstranění pařezů po kácení stromů, vyčištění plochy od náletů a keřů + úklid, odstranění stávajícího mobiliáře, kultivace záhonových ploch, výsadba stromů, keřů, trvalek a cibulovin, rekonstrukce trávníku, povýsadbová a následná péče.
Stavební práce zahrnují tyto práce: vybudování vedlejší nezpevněné mlatové cesty s obrubníkem, vybudování hlavní cesty z dlažby ze žulových odseků s obrubníkem a na ní navazující část cesty z betonové zámkové dlažby s obrubníkem, dřevěné prvky z terasových prken – pobytové schody (podkladový rošt, zabednění z boků voděodolným materiálem na betonové pasy, prkna)
Dále byl ve 12/2024 do parku instalován nový mobiliář – odpadkové koše a lavičky (připevněné chemickými kotvami). Mobiliář byl nakoupený již v 8 a 9/2024 a o jeho umístění do parku bylo rozhodnuto až nyní. Nákup mobiliáře máme zaúčtovaný 042/321 a úhradu s pol. 6121 par. 3639. Mohu ponechat takto zaúčtované a zařadit mobiliář jako drobné stavby na 021? Cena koše je 9 800,-Kč a cena lavičky 17 736,- Kč.
Zahradnické a stavební práce jsou již dokončené, ale dle studie by měl být prostor ještě doplněn obloukovými lavičkami a stolečky s otáčivými křesly. Kdy by měla být revitalizace zařazená do majetku a jak? Prosím o radu se zaúčtováním včetně položek a paragrafů.
Předem moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Prosím o kontrolu a radu k účtování věcného břemene, kde je obec osoba oprávněná. Jedná se o VB, které vzniklo v souvislosti se stavbou veřejného osvětlení, před dokončením stavby byla sepsána smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a tudíž byla cena VB dohadována již v r. 2021 na 042 prostřednictvím dohadného účtu 389. Letos byla konečně schválena smlouva o zřízení VB a služebnosti a tato byla podepsána 4.11.2024. Dne 5.11.2024 nám přišla faktura s DUZP také 5.11.2024 na úhradu částky za zřízení VB, tuto jsem zaúčtovala 389+551 (cena za VB byla nakonec o něco vyšší)/321 a úhradu 321/231 – 3631 – 6121. Teď ale přemýšlím, jestli měla být již k datu vystavení faktury zúčtována dohada 389, když návrh na vklad do KN byl podán až následně po úhradě faktury 26.11.2024 a nyní nám datovkou teprve přišla výzva z KN k doplnění chyb v podání návrhu na vklad do KN, ale protože již je 30.12. a do konce roku tedy zřejmě nebude doplněno, tak vklad zřejmě ani nebude proveden do 31.12.2024, ale až v 1/2025. Jak v takovém případě postupovat účetně, případně zda popsat do přílohy k závěrce. A mohu zúčtovat výše uvedený účet 389+551, případně k jakému datu, zda by to nemělo být minimálně až k datu podání návrhu na vklad, tj. k 26.11…. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková