Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o radu: inventaritací účtu 042, zjišťuji, že od let 2006 do 2009 má obec nepřevedeno, tj. nevloženo na 021 majetek, který se účtoval přes 901. Je možné majetek uvedený na 042 převést na příslušný účet majetku (a opravit již fungující majetek a jeho kartu) a jak? Pokusím se uvést příklad: v r. 2006 FA za rozšíření (TZ) veř.osvětlení 128tis.MD 042/12 D 321, MD 211 D 901, úhrada MD 321 D 231/3631/6121. a tím to končí. v r. 2010 se stavy účtu 901 převedly na účet 401. V evidenci majetku obce je odepisováno VO v nižší částce. V r.2010 je proveden hromadný zápis např. doooprávkování a oceňovací rozdíly na účet 406, nemám žádné podklady (nevím o který majetek se jedná) a vůbec nevím jak narovnat 021. Jde o to, že na kartách majetku 021má obec i tento majetek který mi na účtě 042 zbývá z min. let, ale v jiných cenách a tz., že se i jinak odepisuje. Inventury fyzicky provedeny a odkontrolovány, majetek je skutečně používán. Na účtu 042 je tento majetek v celkové hodnotě 700tis. Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ještě jednou se prosím vracím k dotaci na bezdrátový rozhlas - zaškolení obsluhy.
Dotace je investiční (pol. RS 4213, 4216), výdaje se účtují všechny na pol. RS 6122 a zaškolení bude na účtu 518 a pořízení majetku na 022?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Má rada města pravomoc navýšit cenu pozemků, které jsou již vedeny v majetku a účetnictví města za nižší ceny, než které by nyní stanovila RM? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně nákladů souvisejících s koupí pozemku.
Během roku jsme nakoupili pozemek za 285 000,- Kč, který se bude v tomto roce rozdělovat a prodávat na 4 stavební parcely. Jako náklady související jsme zahrnuli částku zaplacenou advokátce 5000,- Kč. Další náklady byly na elektropřípojku, která povede na každou stavební parcelu, v celkové výši 37 500,-- Kč. Můžeme také tuto částku zahrnout do nákladů souvisejících s koupí tohoto pozemku?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme smlouvu se SFŽP na akci Řešení biologicky rozložitelného odpadu, jedná se o nákup vozidla, kontejnerového nosiče, velkých kontejnerů, štěpkovače a 50 malých kompostérů. Našla jsem podobný dotaz z 11/12/2014 s tím rozdílem že nám fond dotaci proplatil i na zálohové faktury ve 12/2015 a dodání zboží a vyúčtovací faktury budou až ve 2/2016. Zaúčtovala jsem zálohové faktury 052/231, rozdělila podle NZ a ÚZ. Zaúčtovala dotaci 231/374, odúčtovala podrozvahu 999/915. A teď nevím jestli udělat dohadu 388/403 když nemám proti čemu rozpouštět, protože nemám nic v majetku. Nebo to nevadí a rozpouštět se bude až majetek zařadíme? A ještě abych si to ujasnila, protože se jedná o více druhů majetku,dotaci si rozpočítám nějakým procentem k pořizovací ceně? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola. Součástí je kuchyň, ve které jsou potřeba udělat větší opravy . Obec si bude brát úvěr a celou opravu hradit z úvěru. Faktury budeme hradit přímo z úvěrového účtu. V rozpočtu na rok 2016 se bude plnění za opravu objevovat až současně s načerpáním úvěru ? prosím o radu jak účtovat.Současně se bude vyměňovat i zařízení jako jsou varné desky, ledničky atd. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 042/11 rekonstrukce kulturního domu Charvatce je zůstatek 158.543,-- Kč (vím přesně z jakých faktur se skládá, že se jednalo o faktury za projektovou dokumentaci z roku 2006, která byla potřebná k získání dotací ) v současné době víme že na ubytovnu se část kulturního domu předělávat nebude, nebylo vydáno stavební povolení, dotaci se nepodařilo sehnat.
Na účtu 042/11 rekonstrukce Martiněves čp. 4 na byty zůstatek 320.989,-- poslední pohyb v roce 2008 (jedná se o faktury za projektovou dokumentaci, bourací a demoliční práce části objektu - chlévy). Nyní je s určitostí známo, že objekt se na byty přestavovat nebude a dojde k jeho úplné demolici. Tento stav starosta projednal s inventarizační komisí a provedli zápis. Mohu zaúčtovat 547//042. Dívala jsem se do směrnice OP k nedokončenému dlouh.majetku (042, 041) co jsem vypracovala, mám tam napsáno že konečnou výší opravných položek schvaluje u tohoto druhu majetku inv. komise. Proto bych účtovala jak uvádím, začala jsem si být nejistá jestli to mám ve směrnici dobře. Děkuji za odpověď a přeji Vám vše dobré.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 a 2014 jsme obdrželi investiční dotaci na zateplení a rekonstrukci školy(cca 8 mil). Celou dotaci mám na 472, nemám ale udělanou dohadnou položku k 403.Na stavbu máme zatím jen předběžné vyúčtování a celé je na 042. jak opravit dostat správně na 403 z 472. Žádné peníze už nepřijdou. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím vás o pomoc při zaúčtování. Uzavřeli jsme Smlouvu o spolupráci a následně Darovací smlouvu s firmou Diakonie ČCE, Praha. Firma Diakonie nám darovala finanční prostředky ve výši Kč 325 532,- k proplacení nákladů – na realizaci projektu „Protipovodňová opatření pro město Terezín“. Jedná se o částku, kterou jsme museli hradit z vlastního prostředků 10 % z celkové částky dotace - investiční - Protipovodňová opatření pro město Terezín. A já teď váhám, zda příjem prostředků na základě Darovací smlouvy mám zaúčtovat na 672 nebo 403. Děkuji moc za váš názor. Přeji hezký den.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 podal nájemce výpověď z nájmu restaurace. Nájemce ale měl v té době dluh vůči obci celkem cca 169tis Kč. Zároveň ale nakoupil do restaurace zařízení za svoje peníze. Vedení obce se tedy s nájemcem domluvila, že od něho majetek odkoupí ve výši jeho dluhů. Zápis v účetnictví byl ale proveden proti 501 a majetek nebyl zaveden do evidence. Jak mohu toto nyní, při prováděných inventurách za rok 2015 napravit a majetek, u kterého znám i jeho ceny, zavést dodatečně do účetnictví? Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec vlastní budovu hasičky,nájemní smlouvou ji pronajala SDH.Byla provedena rekonstrukce budovy, smlouvou o převodu investorské činnosti převedla obec -veřejnopráv.smlouva se staveb.úřadem-veškerá práva ke staveb.pracem na SDH.Rekonstr.byla financována: obec uhradila přes 1.3 mil.Kč na fakturách sama ze svého účtu,800 tis.formou invest.příspěvku poslala hasičům jako vlastní zdroje k dotaci, kterou obdrželi. Ti obdrželi dotaci od JMK 200 tisíc,MŠMT 1.400.000 a SZIF 443.221,-Kč.Dle podmínek rozhodnutí dot.MŠMT uzavřelo Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska-příjemce dotace-dílčí dohodu se SDH Luleč, dle níž budou provádět odpisy,stanov.skup.5,1.rok odpis.sazba 1,4%,další roky 3,4%.Majetek je stanoveno, že musí zahrnout do majetku SDH a uvádět v jejich inventarizaci. Po mnoha dotazech našeho vedení během roku,zda naše budova hasičky byla zkolaudov. mi bylo sděleno, že asi ne, že neví. Až nyní 17.12.2015 jsem se písem.formou k mému dotazu od starosty SDH dozvěděla, že již v prosinci ale roku 2014 zdárně kolaudace proběhla. Potřebuji poradit: k 31.12.2015 má obec vedenou hasičku v majetku, provádíme odpisy 1x ročně.Zatím byly odpisy udělány k 31.12.2014.K 31.12.2015 mám investice do hasičky 1.300 000 vedeny na účt.042 nevěděla jsem o kolaudaci, tudíž není převedeno k 31.12.2014 na stavbu jak mělo být.Až nyní v prosinci rovněž jsem zjistila vše o dotacích,smlouvách,které jsem si vyžádala od hasičů, abych věděla vůbec o co jde.Jak postupovat nyní prosím? Převést smlouvou sepsanou obcí a SDH účetně celou budovu hasičky v zůstatkové hodnotě hasičky k odpisům a do majetku?Musí schválit zastupitelstvo?Naštěstí odpisy mají být od 1.1.2015 ročně, takže nyní v prosinci první rok z těch dotací. Je nutno odpisovat z hodnoty celé budovy dle mého názoru, přece nebudu odpisovat já z pořiz.ceny a části investic a hasiči jen dotace, takže jejich účetní by si ji měla zavést do účet. dle zůstat.ceny kterou jí sdělím +investic celkových na rekonstrukci našich a SDH a začít odpisovat. Špatně je rovněž, že mám vedeno na 042 ještě celý rok 2015 investice na hasičku, já ovšem nevěděla o kolaudaci. Poraďte prosím jak toto zdárně a správně provést. Hasiči to neřeší, přestože to mají jasně napsáno ve své smlouvě. Možná uvažuji úplně špatně. Moc děkuji .}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pořizujeme digitální váhu na odpady pro rok 2016.
Faktura za váhu od jednoho odběratele má DUZP 31.12.2015 a k tomu přívodový kabel od jiného dodavatele s DUZP 30.12.2015, tzn. váha a kabel , tj. 028 v hodnotě cca 5000 z těchto dvou faktur došla fyzicky poštou na dobírku 3.1.2016 a nebude v inventuře k 31.12.2015 . Zaúčtovala jsem na 042 a až v lednu 2016 zaúčtuji na 558 a 028. Je to tak správně? Mám dojem, že jsem někdy slyšela zařazení i DDHM přes 042 a dnes mi to jiné kolegyně zpochybnily, že to ještě neslyšely zařazovat i 028 přes 042. Anebo mám obě fa dát na 381/321 a v lednu pak na 558/381 a dalším dokladem na 028/088. Lze prostě použít na zařazení 028 z více faktur účet 042??? Doteď jsem to tak aplikovala, je to špatně??? Mám problém nyní s tím přelomem roku a dodaným majetkem až v lednu násled.roku. Jak by to mělo správně být v průběhu roku a nyní na přelomu? Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je možné zapojit do schodkového rozpočtu jenom část zůstatku na ZBÚ? Příklad: Zůstatek na ZBÚ k 31.12.2015 10.000.000,- Kč
Výdaje rozpočtu 2016 25.000.000,-Kč
Příjmy rozpočtu 2016 19.000.000,-Kč
Financování 8115 6.000.000,-Kč
? 4.000.000,-Kč
Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2015 jsme pořizovali DDHM, faktura přišla v lednu 2016.
Účtuji náklad účet 558 ještě do roku 2015, ale do majetku účet 028 zaúčtuji až v roce 2016 při úhradě faktury. Myslím, že to je takto správně.
Kraj kontroluje návaznost účtu 558 a 028. K 31.12.2015 nebude souhlasit.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně pokladny. Chtěla bych letos začít účtovat pokladnu s rozpočtovou skladbou u účtu 261.Nevím, zda jsem dobře porozuměla tomu, ( dle vyhlášky 323/2002 Sb.) že položky 4134,4138,5345,5348 se nerozpočtují. Jestli-že ano, zkreslovalo by nám to výkaz FIN.
Druhý můj dotaz se týká značení NZ. V roce 2014 jsme podepsali smlouvu na dlouhodobou neinvestiční dotaci - obnova významného krajinného prvku-lipová alej. Podíl je 5% SFŽP, 85% ERDF, 10% naše spoluúčast. Nyní jsem s hrůzou zjistila, že u naší spoluúčasti v roce 2014 jsem neúčtovala NZ, u ostatních mám UZ i NZ. Na fakturách mám vše dle podílů rozepsáno. Rok 2015 jsem rozepsala správně. Uvažovala jsem o proúčtování - 231D,+231D s NZ, ale to asi bude problém ve FIN. Nevím zda se to smí a bojím se, abych nenaděla ještě víc škody než užitku. Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková