Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Smlouva o vkladu majetku
    28. 01. 2016

    Naše obec vybudovala kanalizaci, která je ve zkušebním provozu do května 2016. V listopadu 2015 byla sepsaná smlouva, ve které předává obec nedokončenou kanalizaci do hospodaření Svazku Vodovodům a kanalizacím. Můžete mi prosím poradit, jak tuto smlouvu mám zaúčtovat, jestliže investice je celkem na účtě 042 za 13 800 168,-, smlouva se svazkem je na 12 704 722,-? (ještě v lednu 2016 proběhly platby). Na zbytek investice by měla být ještě po kolaudaci sepsaná smlouva a předaná do hospodaření svazku.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Protipovodňový plán
    28. 01. 2016

    Přišla jsem si teď na velikou chybu, že jsem Protipovodňový plán, na který jsme obdrželi také dotaci, účtovala přes 042, 5212 6122, a zařadila na 022 tak, jak jsem v loňském roce zařadila hlásiče.
    Nějak jsem zazmatkovala, mělo být asi správně 041, pol 6119, a pak zařadit na 019.
    Změnu účtu 042 ještě můžu opravit na 041 a 022 na 019 taky, ale protože už je odeslaná uzávěrka s položkou 6122, tak změnu na položku 6119 asi už nemůžu provést.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dopravní zrcadlo
    28. 01. 2016

    Obec pořídila v roce 2015 dopravní zrcadlo vč. sloupku v ceně 8 405,- Kč, toto zrcadlo je umístěné na komunikaci, která není ve vlastnictví obce. V odpovědi na dotaz z 29.10.2012 jsem se dočetla, že se nemá účtovat na majetkové účty, jen jako materiál. V majetku na účtu 021 máme dopravní zrcadlo z r. 2006 v PC 14 365,-, které je také na cizí komunikaci. Teď si nejsem úplně jistá, jestli zrcadlo z r. 2006 mám z účtu 021 odúčtovat, už jsme uplatnili odpis za 9 let, máme na něm určenou dobu odepisování 20 let. Mám ho na účtu 021 nechat, nebo odúčtovat a jak?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Neinvestiční dotace - financování ex ante
    28. 01. 2016

    Neinvestiční dotace na opravu sakrální stavby z Ministerstva pro místní rozvoj - typ financování ex ante - ve výši 300 000,- Kč.
    Rozhodnutí o poskytnutí dotace: ke dni přijeti rozhodnutí 915 org. 17027- MD a 999.0915 org 17027 - DAL ve výši 300 000,- Kč.
    Žádost o platbu - příjem platby ke dni připsání na účet: pol. 4116 UZ 17027 org. 17027 - MD a 374.0300 org. 17027 - DAL - 300 000,- Kč a 999.0915 org 17027 - MD a 915 org. 17027 - DAL v částce 300 000,- Kč.

    Konečná zpráva musí být zaslána do 31. 5. 2016. Budeme zasílat na začátku února 2016. Ke dni odeslání závěrečné zprávy budu účtovat: 346 org. 17027 - MD a 672.0300 org. 17027 - DAL a 3740300 org. 17027 - MD a 346 org. 17027 - DAL.

    Ještě bych se chtěla zeptat zda příspěvky od občanů na vybudování plynovodní přípojky se budou započítávat do výnosů ke zdanění.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Pořízení majetku z fondu
    28. 01. 2016

    V zodpovězených dotazech jsem si toho spoustu přečetla, ale jedná se o majetek, tak bych se ráda vyhnula problému. Proto Vás i tak o kontrolu žádám.
    V prosinci 2015 jsme pořídili kus nové kanalizace a dostali na ni dotaci od kraje. Fakturu za tuto investici jsme hradili z fondu obnovy kanalizace. Nejdříve jsem ze ZBÚ převedla peníze na fond zápisem 548/231 par.6330 pol.5349. Tady jsem se však ve Vašich materiálech dočetla o účtování 401/231. Je mé účtování nesprávné?
    Přijetí peněz na fond jsem zaúčtovala 236 par.6330 pol.4134/419.
    Pak jsem z fondu proplatila fakturu za provedenou stavbu kanalizace, která bude kolaudovaná až v tomto roce. Zaúčtovala jsem předpis 042/401 a následná platba 419/236 par.2321 pol.6121.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • termínovaný vklad
    28. 01. 2016

    Prosím jde nám o účtování položek na TV. Dříve se účtovala položka
    8117 -příjmy,8118 - výdaje.
    Gordic nám řekl, že od roku 2016 položka 8117 se na TV neúčtuje.
    Když účtujeme výdaje ,tak tam dáváme 8118 .Jak máme účtovat na TV, aby se tyto položky potkaly ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! PAP významné skutečnosti 10% položky část XVII
    28. 01. 2016

    Prosíme o vysvětlení, co přesně uvést v části XVII. výkazu PAP.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Financování
    28. 01. 2016

    Při sestavování rozpočtu ne rok 2016 jsem se zadrhla u položek financování. Pol. 8115 (zůstatek BÚ) zahrnu, stejně tak i 8127 (ukončení termínovaného vkladu).
    Ale jak je to s pol. 8905 - kontokorent, který jsme v závěru roku 2015 čerpali?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 432
    28. 01. 2016

    V zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2015 mám napsáno:
    Účet 432 nebyl analyticky členěn dle zůstatku jednotlivých let. Kontrola doporučuje analytiky rozčlenit účet 432 dle zůstatků jednotlivých let v souladu s ČUS č. 701 bod 4.2 ( např. 432 0310-výsledek hospodaření roku 2010, 432 0311- výsledek hospodaření roku 2011 atd.)
    Protože se mi to jeví jako celkem zbytečná práce- rozúčtovávat zpětně od roku 2010, tak jsem se ptala ostatních kolegyň, jestli to někdo takto dělá. Z osazenstva na školení se našly dvě. Nikdy jsem tuto informaci neposkytla ( a ty dvě také ne), nikdo po mě takový údaj nikdy nepožadoval. A dělat práci, jen abych si zaúčtovala a narůstala mi tak jen účtová osnova, v tom nevidím žádný přínos. Prosím Vás o stanovisko, může to být v budoucnu nějak užitečné popř. povinné

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Věcná břemena
    28. 01. 2016

    Věcné břemeno, účtování – obec povinná

    Obec zřídila na pozemku (ne se stavbou) pro ČEZ věcné břemeno za úplatu, do 40.000 i nad 40.000. Zařadí se VB samostatně do majetku ( 558/649 + 028, 029) nebo se hodnota VB musí přičíst k hodnotě pozemku?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • opravné položky k pohledávkám
    28. 01. 2016

    Dobrý den,
    s hrůzou jsem zjistila, že od roku 2010 provádím OP u záloh na služby u bytu ve vlastnictví města.Na základě podkladů z minulých let jsem provedla zrušení OP. Zaúčtovala 194 mínusem D/556 mínusem MD.
    194 je v pořádku, ale u 556 vznikl mínusový zůstatek ve výši 815.126,30. Částka je správná, ale děsím se tak vysokého mínusového zůstatku.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • TZ budovy nájemcem
    28. 01. 2016

    Obec v roce 2014 koupila na úvěr budovu s prodejnou a uzavřela nájemní smlouvu s provozovatelem prodejny. Ten v roce 2015 provedl na své náklady stavební úpravy, TZ má ve svém účetnictví a také provádí jeho odpisy. Myslím, že bych měla vést toto TZ na podrozvaze, můžete mi poradit se zaúčtováním?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rekonstrukce čistírny odpadních vod
    28. 01. 2016

    Město provedlo rozsáhlou rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV), v jejímž důsledku má nyní charakter "pouze" čerpací stanice (odpadní vody se hrubě vyčistí a jsou odváděny do jiné ČOV). V rámci stavebních prací došlo mimo jiné k demolici stávajících kalových nádrží, výstavbě nového výtlaku odpadních vod, stávající kanalizace byla doplněna o nové úseky, byla demontována technologie a nahrazena technologií novou. Celkové N dosáhly cca 23 mil. Kč. Náklady na demolici původních částí stavby jsem zařadila do investičních výdajů (cca 1,1 mil. Kč). Patří do inv. výdajů i náklady na demontáž nepotřebné technologie (cca 250 tis. Kč)? Nebo půjdou do běžných výdajů? Osobně bych dala všechny N jako investiční, ale doputoval ke mně názor, že právě náklady na demontáž nepotřebné technologie jsou jen běžným výdajem.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • inventura - nesrovnalosti
    28. 01. 2016

    Mám dotaz jak se zbavit několika věcí z dokladových inventur.
    Loni jsem přebrala účetnictví a snažím se to dát do pořádku.
    1. Na účtě 341 jsem zjistila zůstatek MD83,-, prošla jsem účetnictví kam až mě program pustil (2011) a stále se částka přehazuje z roku na rok. Nedoplatky na FU nemáme.

    2. Dále na účtě 378 je zůstatek na D263,- stejně se opakující.
    Jak se těchto věcí z inventury zbavit a jak je okomentovat.

    3. Dále máme na 374 dotaci z roku 2012. ZVA k akci jsem našla někdy 2013. Mám ji zaúčtovat 374/346 a 346/672? a okomentovat, že je to zapomenutá dotace?

    A ještě jedna malá věc, loni jsem přes 132/504 odúčtovala o 300,- zboží více než jsem měla (náklad na zboží byl 500,- ne 800,-) a teď mi chybí, jak je tam můžu vrátit? Letos jsem ne 504 nic neprodávala a mínusová by asi být neměla, že?



    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • chybně odepsaný majetek
    28. 01. 2016

    V roce 2008 jsme darovací smlouvou MO ČR dostali vojenský areál.
    V roce 2012 se ho konečně podařilo za zlomkovou cenu prodat. Celý areál byl na jednom inventárním čísle (počítalo se s prodejem obratem). Při vyřazování se ale vyřadilo celé inv.číslo, tedy i s majetkem, který nám zůstal. Armáda neodepisovala, takže ceny byly v původní pořizovací, počátek užívání neznáme.
    Jedná se o 4 stavby bez čp. : 650.000,-, 797.000,- 2.135.000,- 397.000,- a ještě nějaké oplocení a komunikace...
    Zaúčtuji: 021 / 401 (nebo -553 ?) v těch cenách pořizovacích k 1.1.2015 (nebo už musím až k 31.12.2015 ?) ;
    406 / 081 oprávky 40% ;
    551 (nebo 408 ?) / 081 zvlášť každé inv.číslo -odpisy za roky 2012,2013,2014 (2015)?
    Možná však všechno jinak, prosím o radu... Pročítala jsem staré dotazy, snad u některých účtů hraje roli hladina významnosti (jestli se uvažuje u jednotlivých budov nebo celkem...)

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu