Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec vybudovala kanalizaci, která je ve zkušebním provozu do května 2016. V listopadu 2015 byla sepsaná smlouva, ve které předává obec nedokončenou kanalizaci do hospodaření Svazku Vodovodům a kanalizacím. Můžete mi prosím poradit, jak tuto smlouvu mám zaúčtovat, jestliže investice je celkem na účtě 042 za 13 800 168,-, smlouva se svazkem je na 12 704 722,-? (ještě v lednu 2016 proběhly platby). Na zbytek investice by měla být ještě po kolaudaci sepsaná smlouva a předaná do hospodaření svazku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přišla jsem si teď na velikou chybu, že jsem Protipovodňový plán, na který jsme obdrželi také dotaci, účtovala přes 042, 5212 6122, a zařadila na 022 tak, jak jsem v loňském roce zařadila hlásiče.
Nějak jsem zazmatkovala, mělo být asi správně 041, pol 6119, a pak zařadit na 019.
Změnu účtu 042 ještě můžu opravit na 041 a 022 na 019 taky, ale protože už je odeslaná uzávěrka s položkou 6122, tak změnu na položku 6119 asi už nemůžu provést.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pořídila v roce 2015 dopravní zrcadlo vč. sloupku v ceně 8 405,- Kč, toto zrcadlo je umístěné na komunikaci, která není ve vlastnictví obce. V odpovědi na dotaz z 29.10.2012 jsem se dočetla, že se nemá účtovat na majetkové účty, jen jako materiál. V majetku na účtu 021 máme dopravní zrcadlo z r. 2006 v PC 14 365,-, které je také na cizí komunikaci. Teď si nejsem úplně jistá, jestli zrcadlo z r. 2006 mám z účtu 021 odúčtovat, už jsme uplatnili odpis za 9 let, máme na něm určenou dobu odepisování 20 let. Mám ho na účtu 021 nechat, nebo odúčtovat a jak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Neinvestiční dotace na opravu sakrální stavby z Ministerstva pro místní rozvoj - typ financování ex ante - ve výši 300 000,- Kč.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace: ke dni přijeti rozhodnutí 915 org. 17027- MD a 999.0915 org 17027 - DAL ve výši 300 000,- Kč.
Žádost o platbu - příjem platby ke dni připsání na účet: pol. 4116 UZ 17027 org. 17027 - MD a 374.0300 org. 17027 - DAL - 300 000,- Kč a 999.0915 org 17027 - MD a 915 org. 17027 - DAL v částce 300 000,- Kč.
Konečná zpráva musí být zaslána do 31. 5. 2016. Budeme zasílat na začátku února 2016. Ke dni odeslání závěrečné zprávy budu účtovat: 346 org. 17027 - MD a 672.0300 org. 17027 - DAL a 3740300 org. 17027 - MD a 346 org. 17027 - DAL.
Ještě bych se chtěla zeptat zda příspěvky od občanů na vybudování plynovodní přípojky se budou započítávat do výnosů ke zdanění.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V zodpovězených dotazech jsem si toho spoustu přečetla, ale jedná se o majetek, tak bych se ráda vyhnula problému. Proto Vás i tak o kontrolu žádám.
V prosinci 2015 jsme pořídili kus nové kanalizace a dostali na ni dotaci od kraje. Fakturu za tuto investici jsme hradili z fondu obnovy kanalizace. Nejdříve jsem ze ZBÚ převedla peníze na fond zápisem 548/231 par.6330 pol.5349. Tady jsem se však ve Vašich materiálech dočetla o účtování 401/231. Je mé účtování nesprávné?
Přijetí peněz na fond jsem zaúčtovala 236 par.6330 pol.4134/419.
Pak jsem z fondu proplatila fakturu za provedenou stavbu kanalizace, která bude kolaudovaná až v tomto roce. Zaúčtovala jsem předpis 042/401 a následná platba 419/236 par.2321 pol.6121.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím jde nám o účtování položek na TV. Dříve se účtovala položka
8117 -příjmy,8118 - výdaje.
Gordic nám řekl, že od roku 2016 položka 8117 se na TV neúčtuje.
Když účtujeme výdaje ,tak tam dáváme 8118 .Jak máme účtovat na TV, aby se tyto položky potkaly ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o vysvětlení, co přesně uvést v části XVII. výkazu PAP.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při sestavování rozpočtu ne rok 2016 jsem se zadrhla u položek financování. Pol. 8115 (zůstatek BÚ) zahrnu, stejně tak i 8127 (ukončení termínovaného vkladu).
Ale jak je to s pol. 8905 - kontokorent, který jsme v závěru roku 2015 čerpali?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2015 mám napsáno:
Účet 432 nebyl analyticky členěn dle zůstatku jednotlivých let. Kontrola doporučuje analytiky rozčlenit účet 432 dle zůstatků jednotlivých let v souladu s ČUS č. 701 bod 4.2 ( např. 432 0310-výsledek hospodaření roku 2010, 432 0311- výsledek hospodaření roku 2011 atd.)
Protože se mi to jeví jako celkem zbytečná práce- rozúčtovávat zpětně od roku 2010, tak jsem se ptala ostatních kolegyň, jestli to někdo takto dělá. Z osazenstva na školení se našly dvě. Nikdy jsem tuto informaci neposkytla ( a ty dvě také ne), nikdo po mě takový údaj nikdy nepožadoval. A dělat práci, jen abych si zaúčtovala a narůstala mi tak jen účtová osnova, v tom nevidím žádný přínos. Prosím Vás o stanovisko, může to být v budoucnu nějak užitečné popř. povinné
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Věcné břemeno, účtování – obec povinná
Obec zřídila na pozemku (ne se stavbou) pro ČEZ věcné břemeno za úplatu, do 40.000 i nad 40.000. Zařadí se VB samostatně do majetku ( 558/649 + 028, 029) nebo se hodnota VB musí přičíst k hodnotě pozemku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
s hrůzou jsem zjistila, že od roku 2010 provádím OP u záloh na služby u bytu ve vlastnictví města.Na základě podkladů z minulých let jsem provedla zrušení OP. Zaúčtovala 194 mínusem D/556 mínusem MD.
194 je v pořádku, ale u 556 vznikl mínusový zůstatek ve výši 815.126,30. Částka je správná, ale děsím se tak vysokého mínusového zůstatku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 2014 koupila na úvěr budovu s prodejnou a uzavřela nájemní smlouvu s provozovatelem prodejny. Ten v roce 2015 provedl na své náklady stavební úpravy, TZ má ve svém účetnictví a také provádí jeho odpisy. Myslím, že bych měla vést toto TZ na podrozvaze, můžete mi poradit se zaúčtováním?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město provedlo rozsáhlou rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV), v jejímž důsledku má nyní charakter "pouze" čerpací stanice (odpadní vody se hrubě vyčistí a jsou odváděny do jiné ČOV). V rámci stavebních prací došlo mimo jiné k demolici stávajících kalových nádrží, výstavbě nového výtlaku odpadních vod, stávající kanalizace byla doplněna o nové úseky, byla demontována technologie a nahrazena technologií novou. Celkové N dosáhly cca 23 mil. Kč. Náklady na demolici původních částí stavby jsem zařadila do investičních výdajů (cca 1,1 mil. Kč). Patří do inv. výdajů i náklady na demontáž nepotřebné technologie (cca 250 tis. Kč)? Nebo půjdou do běžných výdajů? Osobně bych dala všechny N jako investiční, ale doputoval ke mně názor, že právě náklady na demontáž nepotřebné technologie jsou jen běžným výdajem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz jak se zbavit několika věcí z dokladových inventur.
Loni jsem přebrala účetnictví a snažím se to dát do pořádku.
1. Na účtě 341 jsem zjistila zůstatek MD83,-, prošla jsem účetnictví kam až mě program pustil (2011) a stále se částka přehazuje z roku na rok. Nedoplatky na FU nemáme.
2. Dále na účtě 378 je zůstatek na D263,- stejně se opakující.
Jak se těchto věcí z inventury zbavit a jak je okomentovat.
3. Dále máme na 374 dotaci z roku 2012. ZVA k akci jsem našla někdy 2013. Mám ji zaúčtovat 374/346 a 346/672? a okomentovat, že je to zapomenutá dotace?
A ještě jedna malá věc, loni jsem přes 132/504 odúčtovala o 300,- zboží více než jsem měla (náklad na zboží byl 500,- ne 800,-) a teď mi chybí, jak je tam můžu vrátit? Letos jsem ne 504 nic neprodávala a mínusová by asi být neměla, že?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 jsme darovací smlouvou MO ČR dostali vojenský areál.
V roce 2012 se ho konečně podařilo za zlomkovou cenu prodat. Celý areál byl na jednom inventárním čísle (počítalo se s prodejem obratem). Při vyřazování se ale vyřadilo celé inv.číslo, tedy i s majetkem, který nám zůstal. Armáda neodepisovala, takže ceny byly v původní pořizovací, počátek užívání neznáme.
Jedná se o 4 stavby bez čp. : 650.000,-, 797.000,- 2.135.000,- 397.000,- a ještě nějaké oplocení a komunikace...
Zaúčtuji: 021 / 401 (nebo -553 ?) v těch cenách pořizovacích k 1.1.2015 (nebo už musím až k 31.12.2015 ?) ;
406 / 081 oprávky 40% ;
551 (nebo 408 ?) / 081 zvlášť každé inv.číslo -odpisy za roky 2012,2013,2014 (2015)?
Možná však všechno jinak, prosím o radu... Pročítala jsem staré dotazy, snad u některých účtů hraje roli hladina významnosti (jestli se uvažuje u jednotlivých budov nebo celkem...)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková