Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zakoupila bagr na vybudování kanalizačních přípojek.
Občané budou práce s bagrem obci hradit na základě smlouvy o dílo.
Jsme plátci DPH. Prosíme o radu, jak tyto úhrady účtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měli jsme přeplatek 1215,- Kč na zálohové dani u FÚ, o nějž jsme si měli zažádat. Prosím o radu jak zaúčtovat.
Podle Vašich starších odpovědí jsem zaúčtovala:
Předpis:
521 0300 MD/ 331 D
342 0200 MD / 331 D
(ale přiznám se, že se mi nezdá, že na 331 na D je zúčtováno 2x)
Příjem platby:
231 0010 pol. 5011 MD
342 0200 D
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela dotaci na obnovu kanalizace. V rozhodnutí je uvedeno:VDS - rozpočet kapit.správce programu-NNV projektu druh.tříd.6341, odvět.tříd.2321, ÚZ, IISSP Zdroj 4100000. Předpokládám, že se jedná o účtování poskytovatele. My budeme účtovat na 6121/2321/UZ, ale není mi jasné, co s IISSP, zda uvádět v účetnictví či ne, popř. kde? Od poskytovatele dotace jsem se odpověď nedozvěděla, pouze, že se jedná o peníze ze státní pokladny. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Já tomu prostě pořád nějak nerozumím. Dokážu si představit, jak získám tu částku (nejspíš od firmy, která nám poskytuje technickou pomoc ke kanalizaci - myslím, že tam jsme kdysi schvalovali plán obnovy kanalizace) ale vůbec nevím, jak to účtovat.....
Zatím jsem k tomu nic neúčtovala, přestože jsme v minulém roce tuším schválili plán obnovy a vím, že má být inventovatelný ale já tomu prostě nerozumim.
Můžete mi poradit, jak to účtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
na základě změny v zásadách financování staveb schválené valnou hromadou svazku dochází k přepočtu investičních příspěvků obcí u již zařazeného a odpisovaného majetku a vrácení části investičních příspěvků obcím (v podstatě se jedná o vrácení dotace). Z účetního hlediska na základě ČUS 708 a 710 by se nemělo u již zařazeného majetku nic měnit, protože se nejedná o chybu zařazení a v případě odvodu dotace v následujících letech po zařazení se podíl dotace na majetku neupravuje. Ale jak to bude z hlediska daňových odpisů? Změní se od data schválení změny financování vlastní podíl již zařazeného majetku (o částku vráceného investičního příspěvku) a současně se sníží dotace a budeme uplatňovat daňové odpisy od tohoto data z vyššího vlastního zdroje? Nebo se to řeší zpětně, případně se to neřeší? Moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V červnu 2013 jsem Vám zasílala dotaz ohledně uplatnění DPH u prováděné rekonstrukce
haly na kulturní dům. Kulturní dům bude dle rozhodnutí zastupitelů využíván z 95 % k ekonomické činnosti (využití ke krátkodobým pronájmům – s DPH) a z 5% pro veřejnou správu (bezplatně – jednání zastupitelstva, školní besídky). U fakturace v loňském roce za prováděné stavební práce jsem tedy uplatnila poměrný odpočet DPH podle § 75 – u 95% jsem uplatňovala DPH.
V letošním roce jsme do výše zmiňovaného kulturního domu nakupovali další vybavení
( nádobí do kuchyně, talíře, příbory, sklenice, ubrusy, stoly, židle).
U těchto faktur musím také uplatňovat poměrný odpočet DPH (jen u 95% - ekonomická činnost)?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je v účtování u DSO a celkovém vedení účetnictví nějaká změna, výjimka nebo rozdíl oproti ÚSC ? Na co si dát pozor oproti obci?
A ještě k DPPO - DSO nemá žádný majetek nebo volné finanční prostředky, jen členské příspěvky od obcí - ty slouží k běžnému provozu DSO a nevyúčtovávají se - o těch vím, že se do DPPO nedávají. Pak se vloni platily dvě velké investiční faktury, na které DSo dostalo částečně dotaci a zbytek vyfakturoval členským obcím jako investiční příspěvek k zaplacení těchto investičních faktur . U DSo bylo účtováno v režimu investičních transferů na 403 a 042 . Doufám, že se tyto peníze zaslané od členských obcí nad rámec členských příspěvků do DPPO nepočítají - na FÚ mi řekli ať si to zkonzultuji s poradcem, tak mě to trochu znejistělo. Do DPPO jsem je vůbec neuváděla. DSO připravujeme stavbu vodovodu - doufám i , že geologický průzkum a výdaje na dotační managment jsou výdaje související s pořízením DM :-) }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak účtovat v případě, že se obec rozhodla dát peníze PO na nákup malotraktoru. Zastupitelstvem byl tento náklad odsouhlasen jako investiční transfer.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obyvatele naší obce se rozhodli pořídit garáže u bytovek. Vedení obce s tím souhlasí, ale pod podmínkou, že se vše bude dít přes ni. Obyvatele tedy zaplatí zálohu a po dokončení stavby doplatek ve výši skutečných nákladů - obcí tedy vše "jen proteče", ale já tápu, jak to "jen" zaúčtovat a proto prosím o radu :
Zálohy a vyúčtování bych dala přes účet 324 (vše prý bude zrealizované do konce roku). Platby záloh od lidí 3699/3122 (?) a investiční náklady stavby přes 042 - po zaplacení posledního doplatku bych vše vynulovala zápisem 324/042 ...
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od kraje jsme obdrželi finanční dar kde je ve smlouvě je uvedeno, že se jedná dar na rekonstrukci schodů na naučné stezce. Přijetí daru jsem dala na par. 3429 pol. 2321 jako neinvestiční. Jedná se o výměnu kamenných schodů za dřevěné a částka bude vyšší než 40.000,- Kč účtovala bych na opravu.
Nejsem si však jistá, zda to není investiční dar a schody zaúčtovat do majetku. Původní kamenné schody nejsou v majetku (jedná se o schody zřejmě o poskládané z kamenů).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zda má obec od r.2014 povinnost uzavírat s osadními výbory, SDH, TJ, klubem důchodců apod. na veškeré finanční příspěvky darovací smlouvy. Byli jsme na to upozorněni sousedním městem, prý se to dozvěděli na školení. Zatím jsme vždy řešili tak, že rada schválila příspěvek na konkrétní účel, akci apod. a po ukončení akce nám byl příspěvek vyúčtován včetně paragonů za pořízené zboží nebo služby.
Pokud tato povinnost je, musí příjemce odvádět darovací daň? Např. u osadních výborů by to byl problém.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od Finančního úřadu jsme po daňové kontrole obdrželi sankci za porušení rozpočtové kázně ve výši 13 600 Kč. Jednalo se o kontrolu dotace z MMR, kdy jsme porušili termíny akce. Platební výměr byl na odvod neoprávněně použitých prostředků ze SR. Uhradili jsme a zažádali o prominutí v roce 2013. Dnes jsme obdrželi rozhodnutí o prominutí daně a promíjí nám částku 11 600 Kč z celkového odvodu ve výši 13 600 Kč, prosím, jak zaúčtovat příjem?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám na Vás dotaz ohledně identifikátoru veřejné zakázky. Jsme město, které předkládá PAP. Když jsem zjistil, že od roku 2014 máme vyplňovat identifiátor veřejné zakázky, dotázal jsem se na to krajského úřadu, ale krajský úřad o této povinnosti nic neví. Nakonec jsem našel Váši odpověď ze dne 22.01.2014. Z ní jsem pochopil, že se identifikátor veřejné zakázky týká účtu 321 a 314. Dále jsem z toho pochopil že u účtu 321 se v praxi vyplňovat nebude, protože se nevyplňuje partner. Ale my jsme začali v letošní roce u účtu 321 sledovat partnera aktiv/pasiv. Má to nějaký vliv na vyplňování či nevyplňování identifikátora veřejné zakázky. V případě vyplňování partnera aktiv/pasiv u účtu 321, bylo vše podobné jako u identifikátoru, kraj nic neví, program je na tuto možnost připraven a dle jejich názoru, když budeme tuto položku vyplňovat nic nezkazíme, proto jsme ji začali vyplňovat, abychom zabránili případnému zpětnému doplňování. Bylo toto rozhodnutí správné? Jak bychom měli dále postupovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat příjem z Úřadu práce jako příspěvek na zaměstnance, který ukončil pracovní poměr v listopadu 2013 (tudíž mzda vyplacena v prosinci 2013) a přijatá částka z ÚP obdržena na účet v březnu 2014.
Ke konci roku bylo UZ vyrovnáno (jeden měsíc nebyly mzdové náklady nepozorností zaúčtovány přes ÚZ) a předpis nebyl zaúčtován. Jak nyní v roce 2014 příjem částky příspěvku zaúčtovat?
Dále bych se chtěla zeptat, jak závažná je chyba, že jsme neúčtovali o přidělení příspěvku (85% EU, 15% ČR), ale pouze UZ souhrnně?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V žádosti o platbu jsou uvedené faktury k proplacení z příslušné dotace, v roce 2013 byly faktury proúčtovány a proplaceny - nebyly označeny UZ ani ORG,ORJ jelikož finanční prostředky obdržíme až letos. Žádost a platbu pro nás vyřizuje firma, která nyní v žádosti /v roce 2014/ uvedla, které faktury máme doložit. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána v 11/02013 na podrozvahu jsem proúčtovala částky dle smlouvy, nevím zda budu mít problém u kontroly SFŽ a FÚ.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková