Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 poskytla obec část příspěvku mikroregionu na nákup zametacího stroje (hodnota stroje cca 2 800 000,-). Příspěvek byl prozatím ve výši 469 000,- podle smlouvy s dodavatelem. Zbytek bude až v r.2014.Na tento projekt bude v r.2014 poskytnuta dotace ze SFŽP (5% SFŽP, 85 % FS, 10% DSO). Zbývající část do 10% vlastního podílu poskytne letos obec.
V r.2013 bylo zaúčtováno 572/231 2212 6349 - obec (nemělo se vyúčtovávat, proto rovnou do nákladů), 231 pol. 4221/403 - mikroregion příjem invest.transferu.
V roce 2014 však obec bude (což jsem netušila) podepisovat Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na uvedený stroj, kde bude uvedeno mj.:
"Finanční prostředky poskytnuté Městysem ......... Svazku obcí Mikroregionu ...... k úhradě a krytí části nákladů, jež tento je povinen hradit z vlastních strojů, budou vyrovnány mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím jako záloha na kupní cenu.
Touto smlouvou o budoucí smlouvě kupní se Svazek obcí Mikroregionu .... jako budoucí prodávající zavazuje nejpozději do 6ti měsíců poté, co uplyne doba udržitelnosti dle podmínek OPŽP stanovených pro poskytnutou dotaci dle smlouvy č. ………….. (o poskytnutí dotace) uzavřít s budoucím kupujícím Městysem ...... kupní smlouvu, kterou Svazek Mikroregionu ..... jako prodávající převede Městysi ......... zametací stroj popsaný v čl. I. této smlouvy o budoucí smlouvě kupní do jeho výlučného vlastnictví za dohodnutou kupní cenu ……………….. (ve výši poskytnuté zálohy)."
Dotazy:
1) Jak v r.2014 opraví obec poskytnutý inv.příspěvek z účtu 572 na účet poskytnuté zálohy (jaký účet záloh ? - bude se inventarizovat až do doby převedení stroje tj.více jak 5 let?)
2) Jak po 5ti letech zúčtuje obec zálohu, zaúčtuje kupní cenu a zavede stroj do svého majetku? Musí pokračovat v nastaveném odepisování po svazku?
3) Jak v r.2014 opraví mikroregion přijatý inv.příspěvek z účtu 403 na účet přijaté zálohy na investici?
4) Jak po 5ti letech zúčtuje mikroregion přijatou zálohu na pořízení investice vůči Smlouvě o budoucí smlouvě kupní a jak vyřadí z majetku?
Pravděpodobně se použije účet 408, který se objeví v závěrce a bude se muset zdůvodňovat oprava účtování. Je nejhorší, když se pořád něco opravuje.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má u 1. ZP (zdravotní pojištovny) nedoplatek a u 2. ZP přeplatek. Je to způsobeno tím, že zastupitel celý rok obci nenahlásil změnu ZP. Jak v tomto případě zaúčtovat nedoplatek, který je velmi malý, protože se jednalo o odměnu zastupitele a ne o plat a dále přeplatek, pokud nám jeji ZP vrátí na účet, nebo nám částka bude započtena při odvodech?
Je to chápáno jako nedoplatky ZP nebo něco podobného?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na určení účetní odpisové skupiny a kategorizace majetku nazvaného nultý rozcestník. Jedná se o stavbu - účet 021, ale není mi jasné do jaké odpisové skupiny a kategorizace mám tuto stavbu zařadit kvůli odpisům. Prohledala jsem celou odpisovou skupinu V. i VI., ale nenašla jsem vůbec nic, co by bylo podobné tomuto majetku. Máme ho zařazený na účtu 021/0600 - jako ostatní stavbu a je to vlastně zabudovaný sloup s jednotlivými ukazateli úřadů, ulic a jiných důležitých bodů ve městě- tedy vlastně jakýsi navigační bod či informační tabule.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mají se v závěrečném účtu uvádět především celkové příjmy a výdaje, nebo příjmy a výdaje celkem po konsolidaci ? V konsolidovaných příjmech a výdajích máme pohyb peněz v rámci svých účtů ( převod na poplatky do ČNB) Byl by závěrečný účet chybný,pokud by se v užším rozsahu ( dostačujícím pro vyvěšení ) uvedly pouze příjmy a výdaje celkem a ne příjmy a výdaje konsolidované ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Schválili jsme účetní závěrku bez zprávy auditora s tím, že se schválí zpráva auditu se závěrečným účtem, kde bude přiložena schválená účetní závěrka.Ve směrnici máme uvedeno ,že zprávu auditu přiložíme k účetní závěrce v případě, že již je vyhotovena, ale není to povinná příloha.Teď nevím jestli to máme dobře a zda se to dá případně napravit-ještě jednou schválit společně se zprávou auditu nebo to takto může zůstat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V podrozvahové evidenci jsme měli až do konce loňského roku na účtu 951 vedené akcie Vak (v hodnotě počet x 1000 Kč) a věcná břemena, kde město je stranou oprávněnou a na účtu 986 věcná břemena, kde je město stranou povinnou. Uzavřením roku 2013 se částky z účtu 951 převedly na podrozvahový účet 992 a z účtu 986 na účet 994. Patří tato evidence opravdu na účty 992 a 994? Musím i nadále vést VB a akcie v podrozvahové evidenci?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na výpis účtu přijde platba 100,- Kč za psa. Je nutné doložit k účtování výpisu jak předpis tak platbu. Paní účetní dokládá jen platbu. Jak je to správně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme po povodni vyměnili kotle v našich dvou objektech (Kutlurní dům a Dům s pečovatelskou službou). Faktura byla částečně hrazena z pojisky a částečně měla být financována z dotace SFŽP. Dle informace naší projektové manažerky měla být dotace neinvestiční. Takže jsem v roce 2013 celou fakturu účtovala 511 MD / 321 D. Bohužel na SFŽP nestihli dotaci vyřídit v roce 2013 a prostředky nám poukázali v roce letošním s tím, že se jedná o dotaci investiční. Oni to měnit na dotaci neinvestiční nemohou, tak oprava spadla na nás, ale jak na to. Částka je vysoká celkem Kč 704 000,-, podíl dotace je 268 000,-. Mohu opravu zaúčtovat 042 MD/408 D a následně 021 MD/042 D ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chci se zeptat k rozpočtu na rok 2014:
máme příjmy ve výši 2.839720,- kč
výdaje 2.839720,- Kč
Platíme úvěr na položce 8124 ve výši 120.000,- kč za rok.
Navyšují se P nebo V ?
A rozpočet bude přebytkový nebo schodkový?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak postupovat v případě, že chce obec dát finanční dar zaměstnanci obce k životnímu jubileu do 20.000,- Kč. Nemáme sociální fond. Případně jak by se mělo postupovat v případě nefinančního daru, pokud by s finančním byl nějaký problém. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostal se ke mně názor, že nemůžu vyloučit větší částku na řádku 101 než je na ř. 40 v daňovém přiznání s ohledem na § 18 odst. 4a) zákona o daních z příjmů, takže vlastně musím zdanit i "zisk" z hlavní činnosti (málo jsme utráceli).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz k počátečním stavům PAP. Máme program GINIS a dle metodiky k PAPU jsou u počátečních stavů uvedeny změny . Např. nyní se u účtu 373, 377 odpa 9 má uvádět již partner A/P - tj P10.
Když se podívám do metodiky počátečních stavů, tak i u těchto účtu by měl být uveden partner A/P. Týká se to i jiných účtů. Teď nevím, zda u všech těchto účtů se mají opravit tyto počáteční stavy a doplnit o partnera A/P. Dále u účtu oprávek 079, 081, 082 je uveden AU-PAP, tak zde to také doplnit. Pak partner transakce, to se myslím týka až konsolidace. Dále teď, když se doplňuje PAP i k podrozvahovým účtům, zda doplnit počáteční stavy včetně partnerů A/P , kde je to požadováno. Nemůžu nikde najit, kde je popsáno, jak s počátečními stavy u PAP. 2) Změnil se název účtu 982, kde jsme měli zaúčtované zástavní smlouvy s bankami, nevím, na jaký účet je mám převést, nebo mají se vůbec vést tyto údaje v podrozvaze? Majetek v zástavě máme rozlišený AU. 3)Ještě mám dotaz k účtu 036. Nyní převedeme majetek určený k prodeji z účtu 021, 031 na účet 036. Opravíme i účty PAP. Vytvořili jsme směrnici k reálné hodnotě od 1.1.2014, s tím , že pozemky do malé hodnoty v m2 a v korunách nebudeme oceňovat reálnou hodnotou. Můžeme takto postupovat nebo se musí vše přecenit a převést na účet 036 ? A když směrnice bude platit, ponechat pozemky určené k prodeji, když nebudou přeceněny na účtu 031 nebo je také převést na účet 036? 4)Měla bych prosbu, zda by jste nemohla dát do dokumentů k účtování o PAP - tj. jednak PS a pak běžné zápisy, když nejsme v pilotním programu srozumitelný návod (výklad) jak se má co udělat? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dostali jsme od CÚ platbu z předčíslím 1601 k.s.4146. V rozp. skladbě jsem takové předčíslí nenašla. Žádné avízo rovněž nepřišlo. Když jsem volala na CÚ, řekli mi, že je to část z pokuty ČRS za znečištění vod, která náleží nám. Můj dotaz zní tedy, jak správně zatřídit ?
Mě napadá položka MD1339 / D 642 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu kam v daňovém přiznání za obec ( nejsme plátci DPH )uvést účetní odpisy nebo zda je nikam neuvádět. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme s ČEZ smlouvu o zřízení věcného břemene na našem pozemku a za toto břemeno nám poslali jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 1.000,- Kč. Jak tento příjem od ČEZ zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková