Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, zda stále platí, že zaměstnancům lze přispívat na obědy z rozpočtu obce (nemáme sociální fond / 1 pracovník na hl. prac. poměr) do 55 % hodnoty oběda, příspěvek musí schválit zastupitelstvo obce. Nepředpokládáme nákup stravenek, ale úhradu faktur za odebrané obědy od dodavatele služeb (obědů), poměrnou část bude hradit obec, poměrnou část zaměstnanec, úhrada od zaměstnance nevstupuje do obratu DPH.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den jsme čtvrtletní plátci DPH. Na konci roku 2013 jsem měla v předpise v závazcích na 343 částku ve výši 500,- Kč. V lednu jsem DPH na výstupu uhradila a odúčtovala 343 MD 500,- Kč , tim se mi 343 vyrovnala a současně bych měla zaúčtovat na pol 5362 také 500,- Kč, ale z roku 2013 mi zůstala na pol 8901 částka ve výši 2.000 a tuto částku bych měla také srovnat? Nebo nemusím, když je to z roku na rok? Pokud bych tuto položku musela srovnat můžu zaúčtovat 8901 Dal 2000 a 5362 Dal - 1500?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec plánovala výstavbu kanalizace a plynovodu. Výdaje jsem účtovala na účet 042. V lednu 2014 proběhla kolaudace kanalizace,ale záměr- výstavba plynovodu- se neuskutečnil a dle sdělení starosty v nejbliší době se ani s touto stavbou nepočítá. (stavebníci mají elektr.topení)Můžu výdaje z 042 přeúčtovat na účet 518( jednalo se hlavně o projekty) nebo mám účtovat jako o zmařené investici?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše PO -paní ředitelka,zřídila k 1.1. samostatný bankovní účet na fondy(rezervní,odměn,investiční) a chce na ně převádět fyzicky peníze z výsledku hospodaření.Ve Vašich dotazech na toto téma jsem se dočetla, že hospodářský výsledek "bude prvotně směřován na nerozdělený zisk a do fondů bude převáděna pouze část odpovídající skutečně vygenerovaným peněžním prostředkům".
Můžete nastínit toto účtování, kdy výsledek hospodaření je 247.749,84Kč a zůstatek na ZBÚ přísp.org. je 123.376,71Kč?
(jedná se fin.prostředky z provoz.příspěvku r.2013, které nebyly k 31.12.2013 vyčerpány+vratky za energie..)
Paní ředitelka chce fyzicky převádět celý výsledek hospodaření tj. 247.749,84Kč a dost obtížně ji jako zřizovatel vysvětlujeme, že to není možné a takto se nepostupuje.
Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Cyklostezka je vedena v blízkosti skalního masivu, který je částečně narušen a v tomto důsledku proběhl v loňském roce mírný sesuv kamení ze skalní stěny na cyklostezku. V současné době je nutné provést měření předmětného skalního masivu, aby mohly být pak navrženy sanační práce proti dalšímu sesuvu kamení a ohrožení bezpečnosti a zdraví občanů. Nevím zda toto měření zaúčtovat na § 3733, 3744 nebo 3749. Asi bych se klonila k § 3733. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
pořád si počítám obrat DPH. V roce 2014 zůstal obrat ve výši 1 mil. Kč, ale došlo ke změnám. Úplaty za nájem osvobozený podle § 56a , který § 4a zákona o DPH v novém znění neuvádí, by se od 1. 1. 2014 zahrnovat do obratu neměl. Čeho se konkrétně tento paragraf týká?
Já do obratu zahrnuji konkrétně tyto nájmy:
- nájem za byt
- nájem za nebytové prostory-dlouhodobý
- pronájem pozemků
Co z těchto položek mám tedy do obratu zahrnovat a co ne?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo obce schválilo neinvestiční příspěvek občanskému sdružení Prevent s vyúčtováním do 30.03.2015 na podporu protidrogové služby. Prosím o jeho zaúčtování.
Obec přijala jistinu ve výši Kč 2.000,-- k nájemní smlouvě. Nájemní smlouva je podepsána na dobu neurčitou. Prosím o jeho zaúčtování.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zhodnocení situace: Audit při kontrole pokladny nově vyžaduje, abychom měli vytisknutý doklad o zaúčtování - pokladní deník jim nestačí (pravděpodobně pro posouzení nákladových účtů - jiný důvod mne nenapadá). Je opravdu nutné (zakotveno v předpisu) tisknout každý měsíc ještě tento účtovací doklad? Razím heslo "šetřte naše lesy!" Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec má smlouvu s dopravcem /Smlouva o veřených službách/ , která se týká zajištění dopravní obslužnosti. Smlouva je každoročně uzavřená na konkrétní částku. Není to záloha, tuto částku dopravce nepřekročí. Každý měsíc nám dopravce pošle fakturu, kterou obec uhradí a tuto částku rozpočítá, podle počtu obyvatel,na okolní obce. S těmito obcemi obec,jako garant, v lednu podepíše smlouvu o zajištění dopravní obsluhy.
Faktura od dopravce ... 549/321
Úhrada dopravci ... 321/231 §2221 pol.5193
Mohu faktury vystavené okolním obcím a jejich úhradu účtovat jako snížení našich nákladů nebo musím použít výnosový účet?
Tzn. vystavení faktur 377MD
-549MD
Úhrada 231 §2221 pol. 5193MD/377DAL
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město rozhodlo o zrušení příspěvkové organizace (její náplní je správa bytového hospodářství, zaměstnává 4 osoby včetně vedoucího) k 30.06.2014 s tím, že faktická údržba bytového fondu s jedním zaměstnancem a materiálními zásobami města přejde na jinou příspěvkovou organizaci a ostatní záležitosti (nájemní smlouvy, vybírání nájemného a ostatních čerpaných služeb, …) s jednou zaměstnankyní budou začleněny do struktury města v režimu organizační složky (jako např. městská policie, hasiči). Vedoucí této organizace odejde do důchodu (s odstupným) a jedna pracovnice bude propuštěna (také s odstupným). Bankovní účet příspěvkové organizace se stane účtem města a dál bude sloužit jako transparentní účet bytového hospodářství. Příspěvková organizace ukončí svou činnost k 30.06.2014, ale zpracování účetnictví, výplata mezd za červen + odstupné padne fakticky do měsíce července.
Jak řešit tento stav, když pracovní poměr s účetní bude rozvázán k 30.06.2014, závěrka nebude zpracována a příspěvková organizace fakticky nebude vlastnit už ani účet u banky? Napadá mě jenom možnost, že finanční prostředky na výplatu mezd + odstupného za měsíc červen se zahrnou do rozpočtu zřizovatele (v nákladech je však bude mít P.O.) a s paní účetní se na potřebné práce nutné ke zrušení P.O. sepíše dohoda o provedení práce. Nevím, jestli je toto řešení správné – prosím o pomoc.
Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vytvořili jsme si směrnici pro schvalování účetní závěrky PO. Jen bych chtěla vědět jak je to s předáváním zprávy do centrálního systému se závěrkou r. 2012 a zda jí podáváme
jako obec i za příspěvkovou organizaci zvlášť.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
u účtu 403 typ změny 908,909,958,959,968 se u PAPu uvádí partner A/P a partner transakce. Zřejmě od koho jsem dotaci dostala a komu ji převádím, ale který je partner A/P a partner transakce ??? V partnerech nemám jasno a neumím se v tom orientovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu. Za rok 2013 jsem vypočítala daň z příjmů 289 Kč. V roce 2013 jsem zaúčtovala předpis zápisem 591 0300 / 341 0000. Nyní jsem zjistila, že byl výpočet špatně, daň z příjmů měla být 190 Kč.
V den podání přiznání tj. 6.2.2014 bych zaúčtovala takto:
341 000 / 231 0010 6399 5362 289,--
231 0010 1122 / 632 300 289,--
Nevím si rady s rozdílem 99 Kč.
zaúčtovat asi takto?
341 000 / 231 0010 6399 5362 -99--
231 0010 1122 / 632 300 -99,--
děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 nám byly zaslány způsobilé výdaje na investiční akci "Zateplení byt. domu". Bohužel jsem se přehlédla a myslela jsem, že fa byla uhrazena v roce 2012 a způsobilé výdaje jsem tedy nerozepisovala. Dnes jsem zjistila, že fa byla sice vystavena v roce 2012, ale zaplacena až v roce 2013, měla jsem tedy rozúčtovat dle procent. podílu. Co mám však teď udělat, je možné kontaktovat kraj a ohlásit, že pošlu opravenou FIN 2-12 za prosinec 2013 (ovšem je již uzavřeno) nebo mám kontaktovat MF a poslat jim opravenou FIN ? Pokud se mám spojit s MF, tak koho mám vyžadovat ? Nebo je již vše marné ? Velice se bojím, aby nevznikly problémy, kvůli kterým by se musela dotace nebo její část vracet.
A ještě problém číslo 2 ) V roce 2013 jsme na SFŽP zasílali fakturu k proplacení a rozdělení způsob. a nezpůsob. výdajů. V lednu jsem kontaktovala opět SFŽP s tím, že potřebuji vyčíslení výdajů k rozdělení na fa za r. 2013, neboť potom je již do FIN nedopíšu. Bohužel rozdělení na způsobilé a nezpůsobilé výdaje nám přišlo až dnes, tudíž jsem již za rok 2013 nijak nerozdělovala ani neúčtovala. Náš metodik mi sice po telefonu řekl, ať částky "střelím od oka", což jsem si ale netroufla. Zajímá mě, zda jsem neměla postupovat jinak ?? Velice děkuji za čas a trpělivost, ale ty dotace mě asi zničí :) }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provádí na budově chemickou injektáž, izolaci obecního úřadu, přístavba sociálního zařízení v částce 5929,- Kč a na budově zbrojnice provádí izolaci zdiva podřezáním v částce 41.031,10 Kč. Zhodnotit budovu - technické zhodnocení nebo je to oprava ?
Obec provedla Zateplení budovy Obecního úřadu a zakoupila smaltovaný ovál se znakem a názvem obce ve výši 9.801,- Kč a dále zakoupila smaltovaný ovál s velkým státním znakem ČR a názvem Obecního úřadu ve výši 5.808,- Kč. Znaky obec připevnila na budovu Obecního úřadu. Kam zařadit tyto znaky účetně ?
Obec buduje v obci Sběrný dvůr . Na jakou kapitolu zařadit tuto investiční akci ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková