Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • závěrečný účet a rozpočet
    17. 03. 2014

    Mají se v závěrečném účtu uvádět především celkové příjmy a výdaje, nebo příjmy a výdaje celkem po konsolidaci ? V konsolidovaných příjmech a výdajích máme pohyb peněz v rámci svých účtů ( převod na poplatky do ČNB) Byl by závěrečný účet chybný,pokud by se v užším rozsahu ( dostačujícím pro vyvěšení ) uvedly pouze příjmy a výdaje celkem a ne příjmy a výdaje konsolidované ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • NED Schválení účetní závěrky za rok 2013
    16. 03. 2014

    Schválili jsme účetní závěrku bez zprávy auditora s tím, že se schválí zpráva auditu se závěrečným účtem, kde bude přiložena schválená účetní závěrka.Ve směrnici máme uvedeno ,že zprávu auditu přiložíme k účetní závěrce v případě, že již je vyhotovena, ale není to povinná příloha.Teď nevím jestli to máme dobře a zda se to dá případně napravit-ještě jednou schválit společně se zprávou auditu nebo to takto může zůstat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podrozvahová evidence - převodový můstek
    16. 03. 2014

    V podrozvahové evidenci jsme měli až do konce loňského roku na účtu 951 vedené akcie Vak (v hodnotě počet x 1000 Kč) a věcná břemena, kde město je stranou oprávněnou a na účtu 986 věcná břemena, kde je město stranou povinnou. Uzavřením roku 2013 se částky z účtu 951 převedly na podrozvahový účet 992 a z účtu 986 na účet 994. Patří tato evidence opravdu na účty 992 a 994? Musím i nadále vést VB a akcie v podrozvahové evidenci?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výpis z účtu a předpis
    14. 03. 2014

    Na výpis účtu přijde platba 100,- Kč za psa. Je nutné doložit k účtování výpisu jak předpis tak platbu. Paní účetní dokládá jen platbu. Jak je to správně.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SFŽP oprava na investici
    14. 03. 2014

    V roce 2013 jsme po povodni vyměnili kotle v našich dvou objektech (Kutlurní dům a Dům s pečovatelskou službou). Faktura byla částečně hrazena z pojisky a částečně měla být financována z dotace SFŽP. Dle informace naší projektové manažerky měla být dotace neinvestiční. Takže jsem v roce 2013 celou fakturu účtovala 511 MD / 321 D. Bohužel na SFŽP nestihli dotaci vyřídit v roce 2013 a prostředky nám poukázali v roce letošním s tím, že se jedná o dotaci investiční. Oni to měnit na dotaci neinvestiční nemohou, tak oprava spadla na nás, ale jak na to. Částka je vysoká celkem Kč 704 000,-, podíl dotace je 268 000,-. Mohu opravu zaúčtovat 042 MD/408 D a následně 021 MD/042 D ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rozpočet 2014
    14. 03. 2014

    Chci se zeptat k rozpočtu na rok 2014:
    máme příjmy ve výši 2.839720,- kč
    výdaje 2.839720,- Kč
    Platíme úvěr na položce 8124 ve výši 120.000,- kč za rok.
    Navyšují se P nebo V ?
    A rozpočet bude přebytkový nebo schodkový?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dar k životnímu jubileu
    14. 03. 2014

    Dobrý den, prosím o radu jak postupovat v případě, že chce obec dát finanční dar zaměstnanci obce k životnímu jubileu do 20.000,- Kč. Nemáme sociální fond. Případně jak by se mělo postupovat v případě nefinančního daru, pokud by s finančním byl nějaký problém.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO ř.101 a ř. 40
    14. 03. 2014

    Dostal se ke mně názor, že nemůžu vyloučit větší částku na řádku 101 než je na ř. 40 v daňovém přiznání s ohledem na § 18 odst. 4a) zákona o daních z příjmů, takže vlastně musím zdanit i "zisk" z hlavní činnosti (málo jsme utráceli).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PAP počáteční stavy, účet 982, 036
    14. 03. 2014

    Dobrý den,
    mám dotaz k počátečním stavům PAP. Máme program GINIS a dle metodiky k PAPU jsou u počátečních stavů uvedeny změny . Např. nyní se u účtu 373, 377 odpa 9 má uvádět již partner A/P - tj P10.
    Když se podívám do metodiky počátečních stavů, tak i u těchto účtu by měl být uveden partner A/P. Týká se to i jiných účtů. Teď nevím, zda u všech těchto účtů se mají opravit tyto počáteční stavy a doplnit o partnera A/P. Dále u účtu oprávek 079, 081, 082 je uveden AU-PAP, tak zde to také doplnit. Pak partner transakce, to se myslím týka až konsolidace. Dále teď, když se doplňuje PAP i k podrozvahovým účtům, zda doplnit počáteční stavy včetně partnerů A/P , kde je to požadováno. Nemůžu nikde najit, kde je popsáno, jak s počátečními stavy u PAP. 2) Změnil se název účtu 982, kde jsme měli zaúčtované zástavní smlouvy s bankami, nevím, na jaký účet je mám převést, nebo mají se vůbec vést tyto údaje v podrozvaze? Majetek v zástavě máme rozlišený AU. 3)Ještě mám dotaz k účtu 036. Nyní převedeme majetek určený k prodeji z účtu 021, 031 na účet 036. Opravíme i účty PAP. Vytvořili jsme směrnici k reálné hodnotě od 1.1.2014, s tím , že pozemky do malé hodnoty v m2 a v korunách nebudeme oceňovat reálnou hodnotou. Můžeme takto postupovat nebo se musí vše přecenit a převést na účet 036 ? A když směrnice bude platit, ponechat pozemky určené k prodeji, když nebudou přeceněny na účtu 031 nebo je také převést na účet 036? 4)Měla bych prosbu, zda by jste nemohla dát do dokumentů k účtování o PAP - tj. jednak PS a pak běžné zápisy, když nejsme v pilotním programu srozumitelný návod (výklad) jak se má co udělat? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příjem od CÚ z pokuty
    13. 03. 2014

    dostali jsme od CÚ platbu z předčíslím 1601 k.s.4146. V rozp. skladbě jsem takové předčíslí nenašla. Žádné avízo rovněž nepřišlo. Když jsem volala na CÚ, řekli mi, že je to část z pokuty ČRS za znečištění vod, která náleží nám. Můj dotaz zní tedy, jak správně zatřídit ?
    Mě napadá položka MD1339 / D 642 ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Daňové přiznání obec - kde odpisy?
    13. 03. 2014

    Dobrý den, prosím o radu kam v daňovém přiznání za obec ( nejsme plátci DPH )uvést účetní odpisy nebo zda je nikam neuvádět.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • věcné břemeno - obec povinná
    13. 03. 2014

    Máme s ČEZ smlouvu o zřízení věcného břemene na našem pozemku a za toto břemeno nám poslali jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 1.000,- Kč. Jak tento příjem od ČEZ zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zůstatek na účtu 349
    13. 03. 2014

    V roce 2013 jsem zapomněl zaúčtovat předpis při navýšení rozpočtu dotace MŠ 572/349. při odesílání peněz jsem však zaúčtoval 349/231 a nyní jsem až po uzávěrce měsíce ledna 2014 zjistil, že mám na straně MD 349 převedenou částku. Jak to mám odúčtovat z 349? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Paragrafové rozlíšení
    13. 03. 2014

    Prosím o radu ohledně paragrafového rozlišení výdajů z důvodů úhrady inzerce bytového a domovního fondu a inzerce ZŠ a MŠ škol (naše příspěvkové organizace). Mohu na všechny tyto výdaje použít § 6171 či rozlišit na paragrafy dle rozpočtové skladby?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • položka 5041 a umělci
    13. 03. 2014

    Dobrý den, prosím o radu ohledně položky 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví dle Vyhlášky č. 464/2013 Sb. ze dne 18. prosince 2013.
    Na položku 5041 nově od 01.01.2014 zařazujeme:
    a) poplatky Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona,
    b) honoráře za umělecký výkon a to buď přímo umělci, nebo zprostředkující agentuře.
    Z výkladu nám není úplně zřejmé, zda do této položky spadá i:
    c) úhrada zprostředkovateli za zajištění programu na celou kulturní akci (výběr/zajištění/honoráře umělců),
    d) úhrada honoráře dětskému pěveckému sboru (sdružení přátel při základní škole), nebo tanečnímu souboru (spolek),
    e) úhrada divadlu (právnické osobě) za realizaci divadelního představení, jehož členové jsou v zaměstnaneckém poměru vůči divadlu.
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu