Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • ! protokol o schválení účetní závěrky
    11. 02. 2014

    Při sestavování protokolu o schválení účetní závěrky do kolonky identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6 – lze zapsat „ROZVAHA“, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, Inventarizační zpráva?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rozpouštění dotace
    11. 02. 2014

    Dobrý den,
    je náš postup správný? :
    1. předpis dotace dle Rozhodnutí na podrozvahu (září 2013)
    2. TZ budovy (zateplení) přes 042 = faktury
    3. žádost o platbu (za proinvestované faktury zaplacené do 30.10.) = předpis dotace do rozvahy a zároveň odúčtování z podrozvahy (říjen)
    4. pokračování v TZ - další faktury přes 042 (až do ledna 2014)
    5. avízo o platbě = úprava předpisu z bodu 3. (prosinec)
    6. přijetí platby (prosinec 2013)
    7. kolaudace = zavedení TZ do majetku na 021 (leden 2014)
    8. žádost o platbu (za proinvestované faktury zaplacené od 1.11.2013 do 31.1.2014) = předpis dotace do rozvahy a zároveň odúčtování zbytku z podrozvahy (únor 2014)
    9. předání TZ příspěvkové organizaci, která má budovu ve správě (únor 2014)

    Od kdy máme rozpouštět dotaci?
    Děkujeme}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Reálná hodnota
    11. 02. 2014

    Máme soupis neprodaných bytů (v RH) v privatizovaných domech, kde byl původní záměr byty prodat. Některé byty máme v evidenci již třeba 4. rokem. Jelikož jsou s nájemníky, tak je výhledově prodávat nebudeme. U jiných bytů jsou soudní výpovědi, ale soud zatím nerozhodl (třeba 2 roky). Některé byty jsou volné a budeme je chtít v letošním roce prodat, ale cena již bude jiná, než RH. Mé dotazy k problematice - jak dlouho evidujeme majetek oceněný RH ale neprodaný? Mám nějak měnit ocenění bytů, které zatím prodávat nebudeme (s nájemníky, soudní výpovědi)?
    Další: zastupitelstvo schválilo k prodeji další bytové domy, znalecký posudek je, ale vzhledem k problémům s okolními (ne stavebními) pozemky, bude zastupitelstvo na základě nového prohlášení vlastníka znovu rozhodovat o prodeji ale za jiné ceny (nový znalecký posudek). Jak mám toto zaúčtovat? Děkuji za odpovědi. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar na akci v obci
    11. 02. 2014

    Rada obce schválila finanční dar ve výši 5.000,-- Kč pro TJ, SDH a místní pohostinství na společné uspořádání kulturní akce v obci. Budu účtovat jen 572/231 pol.5492 par.?? Nebo na základě usnesení rady účtuji předpis 572/345 a poskytnutí 345/231? Nevím jaký paragraf použít a zda smlouvu o poskytnutí daru napsat na všechny tři společně??? (v usnesení dále uvedli, že finanční dar bude poskytnut za podmínky, že obec bude uvedena na propagačních materiálech akce jako sponzor??)
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Uznání dluhu
    11. 02. 2014

    Na začátku roku jsem si předepsala pohledávku za nájem KD. V květnu ZO odhlasovalo snížení nájmu, Takže jsme snížila pohledávku. Nájemce už bohužel nezaplatil ani jednu splátku nájemného a to až do konce října (takže 12.500,-). Zároveň mezitím došlo k vyúčtování energií, na které už taky neměl (90 561,-). To už nám bylo jasné, že nemá smysl vystavovat Fa na tuto spotřebu (ostatní energie uhradil), takže jsme k datu ukončení nájmu 31.10.2013 sepsali uznání dluhu na celkovou částku, tedy nájem + energie. Když jsem byla na školení a ptala se, jak postupovat dál, řekla mi lektorka, že nemám nic předepisovat ani na rozvahu ani jinam, ale až započne splátkový kalendář běžet (březen 2014), tak si vždy mám předepsat pohledávku na ten daný měsíc. Říkám si proč ne, ale teď se mi zdá divné tu pohledávku za nájem jen tak zrušit... Je to v pořádku udělat to jen na základě uznání a pak jen tak předepisovat každý měsíc?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odměny zastupitelů
    11. 02. 2014

    Dobrý den,
    ráda bych se zeptala na odměny zastupitelů a jejich danění a odvádění zákonných odvodů. V návalu nové legislativy jsem se v tom trochu ztratila.
    Jsme malá obec, máme tedy neuvolněné zastupitele včetně starosty. Vím, že momentálně je změna u DPP, že se posouvá hranice pro srážkovou daň na 10 tis. To se ale zastupitelů netýká, ty mají odměnu, jen je změna, že u jakékoliv odměny (přesněji řečeno jakékoliv částky) platí už zálohovou daň. Nezdá se mi ale, jak program počítá čistou dobírku. Chtěla bych se tedy ujistit, zda rozumím těm výpočtům. Nelíbí se mi, když PC počítá něco a já nevím, zda je to správně.
    Zastupitel má odměnu 460, zdravotní pojištění (za org.) je 42, zdrav. poj (za zam.) je 21, superhrubá mzda je tedy 502, daň by tedy měla být 75 (program mi počítá 90), a výsledná čistá mzda 364, je to tak?
    Dále bych se chtěla zeptat, pokud má starosta odměnu větší jak 10 tis., má se z toho odvádět i SP? Vím, že odměny zastupitelů od SP byly osvobozeny, ale někde jsem četla, že i jich se týká limit 10 tis., jak to tedy je?

    Velice děkuji za odpověď. Asi se divíte, že reaguji právě až ve výplatních termínech, ale nyní jsem si nechala nainstalovat novou verzi KEO mzdy a teď toho lituji! :-)))))

    Jindra Puskásová
    Obec Okřesaneč
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace z MŽP na ČNB účet
    10. 02. 2014

    Máme schválenu dotaci z MŽP - FS , musíme náklady proplácet z účtu u ČNB, kam půjde dotace, nebo můžeme z ZBÚ?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka přeplatku pojištění
    10. 02. 2014

    Zrušili jsme smlouvu na pojištění majetku a uzavřeli ji přepracovanou pod jiným číslem. Pojišťovna nám vrátila již zaplacenou část pojistného jako přeplatek. Mám příjem tohoto přeplatku zaúčtovat
    1)minusem, tj. snížení původního nákladu 549 0300 -X/231 0030 6171 5163 -X. Nebo 2) jako příjem 231 0020 6171 2324 X /649 0300 X.



    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ocenění majetku oprava a pak vícenález
    10. 02. 2014

    Město opravilo studnu, respektive nechalo zhotovit nové dřevěné zastřešení nad ní, protože bylo v havarijním stavu a hrozilo, že někdo z občanů do studny spadne. Studna však v té doby neměla známého majitele. Oprava respektive zhotovení nového zastřešení bylo ve výši 48 tis. Kč. Zaúčtovali jsme do oprav přes položku 5171. To bylo v roce 2012.

    Poté město pokračovalo v hledání majitele, majitel se nenašel. Na základě veřejné výzvy ke zjištění vlastníka opuštěné věci dle par. 135 zákona 40/1964 občanského zákoníku přijalo město do vlastnictví tuto studnu (v roce 2013). Má otázka zní, jak ocenit tento majetek. Pokud bych zahrnula do RPC i cenu nástřešku, tak bych měla tuto hodnotu v nákladech 2x, protože účtování z roku 2012 již neopravím.
    Děkuji za odpověď
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodloužení termínovaného vkladu
    10. 02. 2014

    V roce 2013 jsme vložili prostředky na roční termínovaný vklad, účtovala jsem 262 / 231 40 pol. 8118, 244 46 pol. 8117 / 262. Letos jsme termínovaný vklad prodloužili. Na původní č. účtu TV byly připsány úroky a vklad byl ukončen. Úroky byly zaslány na BÚ a byl založen nový TV s novým č. účtu ve výši původního vkladu. Jak zaúčtovat?


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přeplatek od dopravce
    10. 02. 2014

    Prosím o radu jak správně zaúčtovat příspěvek na dopravu od Dopravního podniku hl. m. Prahy,a.s..Měsíčně posíláme zálohy,oni na konci roku pošlou vyúčtování.Přeplatky si nechávájí na další období.Nedoplatky hradíme.Zálohu mám na 373 v hodnotě
    5 798,46 ( 4 468,80 poskytnutou zálohu dopravci + 1 329,66 přeplatek z minulých let).Dohad k 31.12.2013 jsem udělala v hodnotě 389/ 5 798,46 D/ 572/ 5 789,46 MD.
    Minulý týden nám bylo posláno vyúčtování k 31.12.2013.
    náklady 3 784,33 Kč
    zálohy od nás poslané 4 468,80
    přeplatek z minulých let 1 329,66
    přeplatrk k 31.12.2013 máme v hodnotě 2 014,13 Kč
    Mužete mi prosím napsat jak mám vše zaúčtovat na SU a v jaké hodnotě aby mi zůstal přeplatek v hodnotě 2 014,13Kč jelikož si ho necháváme na další období k poslaným zálohám.Já jsem se úplně ztratila.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Novela rozpočtové skladby položka 5041
    10. 02. 2014

    Prosím o vysvětlení použití položky 5041 . Předpokládám, že na tuto položku se zařadí poplatky OSA a dále honoráře - odměny - za různá hudební nebo divadelní vystoupení. Dosud jsem tyto vystoupení účtovala na pol. 5169/518. Nyní nevím jestli např. honorář kapely na dětském karnevalu mám zařadit na pol. 5041 nebo 5169.

    Jinak bych chtěla podotknout, že váš portál využívám velice často a vždy najdu odpověď v předchozích dotazech.
    Dále bych ještě chtěla sdělit, že účtování převodů mezi účty přes pol.
    4134 mi připadá ne příliš vhodné, protože to zkresluje náhled na přijmy ve FIN. Konečná výše příjmů před konsolidací se nám zvýšila o 13 mil. / převody dotací z ČNB, převody na úvěrové účty/
    Na položce 5182 se účtuje také + i - a rovněž tak na položce 5362
    DPH, přenesená daňová povinnost, to je ale jen moje úvaha.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek zhotovený vlastní činností
    09. 02. 2014

    Obec zhotovila vlastní činností venkovní lavici z masívu - mám náklady mzdy za práci, materiál, doprava v celkové výši 7160,- Kč. V roce 2013 se zhotovila pouze jedna lavice, druhá bude až v roce 2014. Nevím, jak přesně provést aktivaci a zařazení lavice do majetku. Z těchto celkových nákladů je 1250,- náklad na druhou lavici - doprava a odkornění prken. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • opravné položky - zůstatek 556 D
    09. 02. 2014

    Ještě jeden dotaz k opravným položkám. Zjistila jsem, že jsem v roce 2011 zaúčtovala OP 556/194. Poté jsem s nimi nic nedělala a teď chci je chci nastavit správně. Po zaúčtování 194/556 ve výši k 31.12.2011 a správnému stavu k 31.12.2013 mám minusový stav na 556. Můžete mi poradit, jak původní zápis z roku 2011 opravit?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dlouhodobý závazek
    08. 02. 2014

    Město uzavřeno s Lesy ČR dohodu, na základě které bude město pravidelně ročně platit Lesům finanční příspěvek (90 tis. Kč splatný k 31.12. příslušného kalend.roku) jako kompenzaci újmy vzniklé převodem lesních pozeků z katagorie lesů hospodářských do kategorie lesů zvláštního určení. Smlouva je na dobu neurčitou, výpověď lze podat pouze vždy k 31.10. daného roku s 2 měsíční výpovědní lhůtou. Pro rok 2014 je tedy již jisté, že fin. příspěvek budeme hradit. Mám ho zaúčtovat jako závazek k 31.12.2013 a dále účtovat na podrozvaze v rozsahu 3 let na účtu např. na účtu 974? Nebo ke sledování tohoto závazku využít jen podrozvahu? Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu