Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dodavatel nám měl v roce 2023 dle smlouvy provést výměnu vodovodního řádu. Cena za dílo mu byla v plné výši uhrazena , dílo však zcela nedokončil. Tudíž jsme oslovili firmu, která práci dokončila. Náklady na vybudování ve výši 41000,-- za dokončení jsme požadovali po dodavateli a byl vyzván k zaplacení na účet obce do 30.11.23. V této lhůtě neuhradil a byl námi přihlášen v 11/23 do insolvenčního řízení. Částka byla uhrazena až v 2/24. Bohužel v roce 2023 jsem o této skutečnosti nic neúčtovala. Teď nevím proti čemu zaúčtovat úhradu v 2/24.( vystavit fakturu , v ruce mám ještě vyzývací dopis dodavateli s datem. 14.11.23). Jaký předpis s jakým podkladem a jak účtovat v tomto roce.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotazy ohledně fakturace elektrické energie z FVE a svěření do majetku.
V roce 2022 pořídilo město z dotace FVE na budově MŠ (naše PO). MŠ má budovu v pronájmu a do konce roku 2023 byla MŠ plátcem DPH. U FVE jsme DPH nenárokovali. Máme v tomto případě povinnost fakturovat MŠ vyrobenou elektrickou energii z FVE ? Přebytek elektrické energie fakturujeme v tomto případě CENTROPOLU ENERGY, a.s. .
V druhém případě jsme v roce 2022 a 2023 z dotace zrekonstruovali jinou budovu tak, aby tam mohly být dětské skupiny. V přízemí dětská skupina funguje od 1.9.2022 a v prvním patře od 01.01.2023. V roce 2023 se také z dotace pořídila FVE i na tuto budovu. U rekonstrukce ani u FVE jsme si DPH nenárokovali. Přebytek elektrické energie fakturujeme E.ON Energie, a.s., MŠ má i tuto budovu v pronájmu.
Dotazy:
1/ Máme v těchto případech povinnost fakturovat MŠ (naší PO) vyrobenou elektrickou energii z FVE ? Pokud ano, tak za jakou cenu, je to něčím dané?
2/ Kdybychom místo pronájmu, chtěli budovy MŠ svěřit do majetku, co všechno by to obnášelo (např. změna zřizovací listiny) a jak to nejlépe provést? Podle přečtených dotazů, majetek na který jsme čerpali dotaci lze naší PO svěřit. Po dobu udržitelnosti dotace musíme poskytovateli dotace vykazovat, že majetek vlastníme. Zasíláme karty majetku včetně přijaté dotace a evidenci na majetkových účtech. Jaký je postup pokud dojde ke svěření majetku PO, co se poskytovateli dotace zasílá po dobu udržitelnosti? Jak by to bylo v případě dalších dotací? Může si o dotaci žádat zřizovatel nebo by si musela žádat MŠ?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Občan stavebník RD se zavázal Smlouvou o rozvoji území k poskytnutí finančních prostředků na vybudování veřejného osvětlení a komunikace. Dle mého názoru je to investiční dar od občana, který se bude účtovat na odd. par. 3639 a pol. 3122 oproti účtu 672. Ve stejné lokalitě bude stavebníků, kteří se budou podílet na rozvoji území více. V položce 3122 se píše o sdružených prostředcích. Můžete mi prosím poradit, jak toto účtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu - ZO chválilo peněžní dar občanovi za napsání knihy o obci. Je sepsána darovací smlouva a nebude vyúčtování daru. Můžu zaúčtovat 572/345 a 345/231 6409 5212?
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak správně zaúčtovat příspěvek od obce 100 tis. Kč na činnost Honebního společenstva pro letošní rok? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám prosbu, pročetla jsem různé dotazy, koukala znovu na videa k transferům a dohadům a stejně si nejsem jistá co mám zaúčtovat na 388 k 31.12.2023. Máme víceletý neinvestiční transfer ( od 1.1.2023 do 31.12.2025) z MPSV z OPZ+ na Asistenty prevence kriminality a domovníky preventisty. Rozhodnutí o přiznání dotace máme z 2/2023 a první výdaje z této dotace máme v 2/2023. První část peněz (3 463 320 Kč) nám přišla 24.2.2023. Další část ( 1 290 295,51 Kč) dne 5.10.2023. Vyčerpáno na ÚZ 13021 k 31.12.2023 máme 3 414 253,39 Kč. Rozhodnutí jsem zaúčtovala celkem 11 544 400 Kč na 955/999, při příchozích platbách mám částky odúčtované z podrozvahy a přijaté na 231/472. Nejsem si jistá kolik přesně dát na 388/672 k 31.12.2023. Celou přijatou částku dotace za rok 2023 nebo jen vyčerpané peníze z dotace (dle rozhodnutí 95% výdajů) ? Matou mě monitorovací zprávy, které manažerka projektu podává. Není toto ministerstvem brané jako potvrzený vyúčtovaný výdaj? Prosím o ujištění a pomoc s účtováním. Moc děkuji a rozhodnutí posílám do emailu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ještě k dotazu z 7.2.2024 - finanční dar pro SDH. Když bude finanční dar poskytnut SDH které je organizační složkou státu ne spolkem tak jaký bude rozdíl ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v současné době zařazujeme do majetku fotovoltaickou elektrárnu a v této souvislosti řešíme několik problemů. Žádám Vás tímto o radu k níže uvedené problematice.
Město s pomocí dotace na snížení energetické náročnosti budovy postavilo na budově ZŠ fotovoltaickou elektrárnu, na kterou je napojen i nově instalovaný systém vzduchotechniky a rekuperace. Udržitelnost dotačního projektu je na dobu 5 let.
Město je majitelem zmíněné budovy a poskytuje ji formou výpůjčky vlastní zřízené příspěvkové organizaci Základní škole, která je na FVE napojena a je jediným odběratelem vyrobené energie. FVE ale po dobu udržitelnosti projektu nebude součástí výpůjčky a bude ji provozovat město. ZŠ se obává vysokých nákladů na údržbu a případné hospodářské činnosti s plátcovstvím DPH, které by souviselo s prodejem přebytků el.energie. Zatím ZŠ provozuje pouze hlavní činnost a není plátcem DPH.
Nově teď město uzavírá smlouvu s energetickou společností o výkupu přebytku el.energie z provozu FVE, kterou ZŠ nespotřebuje. Prodejcem přebytku bude město a předpokládám, že fakturace bude včetně 21% DPH.
Jak bude město řešit dodavatelsko odběratelský vztah se svou vlastní PO, která čerpá energii z FVE, kterou město provozuje? Existuje nějaká možnost bezúplatného čerpání dodávky el.energie?
Děkuji Vám předem za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, letos nám přišel přeplatek za elektrické energie z loňska. Na zálohy vloni mám udělané dohady 502/389. Jak prosím letos zaúčtovat?
Dále nám zaslali vyúčtování na nedoplatky za loňský rok (na ty zálohy placené nebyly). Zaúčtovala jsem přes 383 a 502 vloni s rozpočtem 5154. Je to tak správně? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak mám zařadit do majetku založení a regeneraci zeleně na katastru obce, došlo k odstranění a ošetření stávající zeleně a k výsadbě nových dřevin a trávníků, vybudování mlatových cest a doplnění laviček a odpadkových košů. Celkem jsme investovali 3 mil. s účastí OPŽP program 11531 - 1,8mil. Dotace byla celá investiční ÚZ15974. Účtovala jsem vše na 042/ 231 par. 3745 pol. 6121 a nyní bych měla zařadit do majetku SÚ 021? Nevím kategorii majetku. Stejnou dotaci máme na extravilán Obnova polních cest a alejí, je také celá investiční, jde o obnovu nezpevněných cest a výsadbu dřevin.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat zrušení vytvořené rezervy na obnovu vodovodu z důvodu, že jsme zřídili v roce 2023 samostatný účet pro Fond obnovy.
Rezervu jsme v roce 2022 účtovali 555 MD / 441 Dal. Na účtu 441 Dal evidujeme k 31.12.203 částku ve výši 1 ,7 mil korun.
Čerpání z rezervy jsme účtovali v roce 2022 na účtech 441 MD / 555 Dal. K 31.12.2023 evidujeme na účtu 555 Dal stav 163 tisíc korun.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o vysvětlení dotazu-odpovědi ze dne 11.02.2023 Sociální fond – změna metody účtování. Je to i náš případ, k 31.12.2023 bych potřebovala opravit změnu účtování SF na rozvahový způsob.
Zůstatek k 31.12.2023 účtu SF 419, strana Dal je 110 000 Kč, zůstatek je odsouhlasený. Pokud zvolím rozvahový způsob účtování, tak „potřebuji“ k 31.12.2023 účtu 401, strana MD zůstatek ve výši 110 000 Kč.
Je třeba doúčtovat 110 000 Kč MD 401/Dal 648 ….? Avšak v dotaze i odpovědi jsou strany účtů uvedeny obráceně MD 648/ Dal 401. Děkuji Vám za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2022 jsem chybně zaúčtovala jamkovač na účet 022, udělala
jsem odpis / cena pod 40 000,- / v roce 2023 potřebuji dát na účet
028/088, jak zaúčtovat oprávky které jsem odepsala z majetku a převod
z účtu 022.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Cca po 5 let má přijít obci vyúčtování sml. o přeložce DS (nyní došla informace o konečném vyúčtování). Jednalo se o přeložku z důvodu stavby komunikace. Vše bylo již zaplaceno obcí a vyúčtováno. Nebyl předpoklad, že ještě něco přijde.
Prosím, jak tento příjem zaúčtovat? Samozřejmě komunikace je již v majetku po kolaudaci cca 5 let. S tímto to spojovat již nelze (předpokládám). Mohu zaúčtovat na par. 3639 a pol. 2324/výnos 649 ???}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vloni jsme založili několik termínovaných vkladů. Kraj trval na rozpočtování na pol. 8118. Tu jsem rozpočtovala mínusem. V rozpočtu na letošní rok jsem stejnou částku rozpočtovala na 8117 plusem. Ve financování mám mínusem 8124 - splátky úvěrů a plusem 8115 a právě tu 8117. Položku 8118 už letos nerozpočtuji. Mám to prosím správně? Já s tím financováním v rozpočtu trochu bojuji. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková