Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • DPH z darů
    15. 01. 2014

    Zakoupili jsme publikace, turistické známky, kalendáře .... tj.zboží určené k prodeji (zaúčt.jako zboží na skladě), ze kterých jsme si odečetli DPH na vstupu 21%. Při prodeji zase odvádíme DPH na výstupu.
    1) Když některé toto zboží i přesto darujeme, musíme zřejmě dodanit, jak se uvede v DP a jak se zaúčtuje?
    2) A když zakoupíme např.knížky o obci(50 ks), nástěnné kalendáře (100 ks) aj. určené jako dárky (zaúčtováno jako dary), tak při samotném darování se musí odvádět DPH, i když jsme si neodečetli daň na vstupu? Prosím, který par.zákona o DPH to případně uvádí?
    Navíc máme ještě staré skladové zásoby publikací, které se kdysi zakoupily, ještě když jsme nebyli plátci, vedeme je na skladě, při prodeji odvádíme DPH, tyto také občas darujeme.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Technické zhodnocení budovy nebo oprava
    15. 01. 2014

    V nově vybudovaném zařízení sociální péče došlo ke změně klientely, která si vynutila přebudování WC pro invalidy na WC vybavené pisoáry. S tím budou souviset i takové práce jako je odstranění obkladů a dlažeb, úprava rozvodů vody a odpadů apod. a následně nové dlažby, obklady, omítky a instalace pisoárů. Celková cena za těchto prací je 97tis. Kč bez DPH. Prosím o vaše stanovisko, zda jde o technické zhodnocení nebo opravu. Děkujeme.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výměna faktury a PDP
    15. 01. 2014

    1) V prosinci jsme obdrželi a zároveň i uhradili fakturu na opravu výtluků. Na faktuře byl uveden základ + DPH(66 000,- + 13 860,- DPH). V lednu jsem zjistila, že faktura měla být v režimu PDP - po telefonickém hovoru firma uznala, že se skutečně jedná o PDP a fakturu pouze "vyměnila". Co s tím? Mám dotaz jakým způsobem vše zaúčtovat?
    V loňském roce mám z obecního účtu odvedeno o 13 860,- Kč (platba DPH) více než je na "nové" faktuře, a tato suma bude od firmy vrácena v letošním roce.
    2) Ještě mám jeden dotaz nebo lépe řečeno prosbu: i my patříme mezi obce které jsou plátci DPH díky nájmům a uvažujeme o odregistrování, nebylo by možné zpracovat menší návod na co nezapomenout při ukončení plátcovství.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace na činnost hospodářské činnosti
    15. 01. 2014

    V hospodářské činnosti máme mimo jiné i hospodaření v lesích.
    Pro HČ máme zřízený účet - 241. Dotace na lesy (obnova ...)
    nám chodí na účet 231/xxx obvykle v prosinci.
    Mám tuto dotaci účtovat proti výnosům hospodářské nebo rozpočtu?
    Platit faktury na práci v lese z rozpočtu nejde, když dotace příjde
    v prosinci. Na 241 při platbě faktur, ale nezaúčtuji UZ.
    Takže v rozpočtu při vyúčtování dotací nám příjem s UZ, ale nemám výdej s UZ. (náklady a výnosy dodle zaúčtování AU). Zatím to řeším tak, že v prosinci převádím částku ve výši dotací z 231 na 241, abych měla výdaje k UZ.
    1) Měla byste prosím, nějaký lepší způsob?
    2) U nákladů a výnosů je vhodnější AU rozpočtu nebo hospodářské?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 389 a 314
    15. 01. 2014

    Platí rovnost mezi účty 314 a 389? Audit loni mi to vytkl, ale kontrolou inventur za posledních 5 let jsem zjistila,že se tyto účty nikdy nerovnaly. Dohada byla vždy nižší než 314. Takže pokud platí rovnost, vůbec netuším jak opravit.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • převod peněz do hospodářské činnosti
    15. 01. 2014

    Dobrý den, v r. 2013 jsme z rozpočtového účtu poslali na účet HČ (voda) z důvodu nedostatku financi Kč 200 000,--. Na rozpočt. účtu mám zaúčtováno 262/231 par. 6171 pol. 5341. Na účtu HČ pak jen 241/262. Přijde mi to nějak jednoduché, to asi tak nebude. Mohla bych ještě r. 2013 opravit. A při vrácení peněz zpátky na rozp. účet se účtuje jak? Děkuji předem za brzkou odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • suvenýry - zboží, vlastní spotřeba dřeva
    15. 01. 2014

    Paní auditorka nám vytkla, že v roce 2012 nemáme účtováno na 132 zboží(suvenýry, které prodáváme na rozhledně), účtujeme zb. B
    V roce 2013 jsem tedy účtovala:
    faktura za suvenýry: 504/321 8330,- Kč
    úhrada fa:321/231 3326,5138 8330,- Kč
    prodej suvenýrů: 231 3326 2112/604 14530,- Kč
    výdej, propagace obce: 501/504 1725,- Kč
    na konci roku 132/504 8835,- Kč

    Takto jsem účtovala během roku 2013, při inventuře jsem zjistila, že na 504 mám mínusový zůstatek MD - 8330, D- 10560--->mínus 2230. Je možné mít takový zůstatek? Prosím Vás o kontrolu účtování popřípadě opravu. A prosím Vás o radu jak postupovat při účtování roku 20140? Je potřeba něco přeúčtovat?

    Poprosím Vás ještě o zodpovězení jednoho dotazu, který se týká vl. spotřeby dřeva. Od roku 2014 bude OÚ vytápěn vl. dřevem i nakoupeným dřevem. Dřevo nám ocenil hajný, nejsme plátci DPH.
    Pokud dřevo vyrobí i dopraví naši zaměstnanci:
    Příjem dřeva - 123/508
    Výdej dřeva - spotřeba - 508/123
    Je potřeba vystavit nějaký doklad o příjmu dřeva?
    A dále část této spotřeby budeme přeúčtovávat na nájemníky. Vůbec nevím jak na to? Napadlo mě toto:

    zaúčtuji spotřebu 311/601
    zúčtuji zalohu 324/311
    doplatek: 231 1032 2111/311
    přeplatek-- nevím
    Mohlo by to být takto? Prosím o kontrolu a případnou opravu.

    Pokud si dřevo koupíme:
    fa: 501/321
    platba:231 1032 5155
    příjem i výdej stejně.
    Prosím o kontrolu případnou opravu.

    Děkuji Vám za pomoc.

    Hezký den.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Krátkodobý úvěr ČS
    15. 01. 2014

    V měsíci prosinci byla podepsaná smlouva na poskytnutí krátkodobého úvěru ČS na výpise z ČS (výpis z úvěrového účtu) základní údaje účtu sjednaná výše úvěru 6 mil,vyčerpaná částka úvěru 0,- Kč, zbývající částka k čerpání 0,- Kč, počáteční a konečný zůstatek 0,- Kč. V rozpise výpisu pouze splátka poplatku + - 9,50 Kč.
    Prosím o radu jak správně zaúčtovat. Účtovala bych jen na podrozvahu 949 a 999 a bankovní poplatek plusem a mínusem.
    Není mi jasné, zda mám účtovat o 281.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace na územní plán a záloha na vlajku
    14. 01. 2014

    Chtěla bych si ověřit, zda-li jsem správně zaúčtovala dotaci na územní plán od KÚÚK. V roce 2013 byla podepsána smlouva, ale peníze ještě nedošly, je to až do roku 2015. Zaúčtovala jsem v roce 2013 takto: 943/999.
    Ještě jeden dotaz, jak mám zaúčtovat zálohovou fakturu na nákup vlajky, obecního znaku v roce 2013, konečná faktura bude v r. 2014.
    231030 6171 5137/389 ? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Daň z převodu nemovitostí
    14. 01. 2014

    Dobrý den, obec prodala pozemek, právní účinky vkladu vznikly 11.12.2013, vklad práva zapsán v KN 23.12.2013. Daňové přiznání zpracovávám nyní v lednu 2014. Mám zaúčtovat daň, kterou uhradíme finančnímu úřadu v lednu 2014, do nákladů 2013?
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zařazení stavby na 021
    14. 01. 2014

    Stavěli jsme silnici, veškeré pořizovací náklady mám na 042, ke dni kolaudace (19.12.2013) přeúčtuji vše na 021. Silnice vede přes pozemek Pozemového fondu, s kterým máme sjednanou nájemní smlouvu-za r. 2013 jsme zaplatili 96,- Kč a na rok 2014 - 460,- Kč. má být i toto nájemné součástí pořízení (042?). Dál jsme zaplatili poplatek za vynětí lesa Státnímu fondu životního porstředí - 7.849,- Kč, přičemž nám SFŽP bude 40% vracet (ale nevím kdy). Bude tento poplatek vstupovat do pořizovací ceny, v jaké výši? - 7.849 nebo již poníženo o těch 40%. A ještě do třetice zmatků:-): teprve nyní bude zhotoven geometrický plán nové cesty - jeho cenu dám tedy nyní v roce 2014 na 042 a pak přeúčtuji ještě k 021 k silnici - jako navýšení hodnoty? Moc děkuji za pomoc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pronájem, platba 2016
    14. 01. 2014

    Obec uzavřela v roce 2013 nájemní smlouvu s ŘSD na pronájem pozemků v souvislosti s modernizací D1.Ve smlouvě je uvedeno - konec nájmu se předpokládá nejpozději do konce roku 2016.Nájemné je splatné v celkové výši jednorázově do 60-ti dnů od uplynutí doby nájmu.Jedná se o částku do 10 000,-Kč.Prosím o radu jak v roce 2013 proúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kotelna a DPH
    14. 01. 2014

    Jsme město, plátci DPH majitel kotelny. Dosud byla kotelna u SČVK napsaná na nájemce. Nyní chce SČVK přepsat kotelnu na majitele tedy na město. SČVK měsíčně vystavuje fakturu na skutečnou spotřebu vody v kotelně včetně DPH. Tu bude nyní hradit město. Budeme měsíčně přefakturovávat (vystavovat fakturu dle faktury od SČVK s vyčíslením DPH?). Prosím jak to bude s DPH u faktury od SČVK a jak u faktury vystavené u nás? Nájemce rozúčtovává teplo lidem a firmám.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace OP ŽP
    14. 01. 2014

    Dobrý den, v roce 2013 jsme měli schválené čtyři dotace z operačního programu ŽP. Na dvě již máme smlouvy o poskytnutí dotace jak z FS, tak z SFŽP. Jedna investiční akce je již ukončena a zkolaudována, ale není v roce 2013 vyúčtována, takže máme ve výdajích uhrazené faktury a zařazeno v majetku. Od kdy se bude rozpouštět dotace do výnosů? Již za prosinec nebo až v lednu, až začneme zhodnocení odepisovat? Ve výdajové části rozpočtu mám označeny výdaje spojené s dotací NZ a UZ ve výši uznatelných výdajů dle smlouvy o dotaci. Nevím jestli nám všechny tyto výdaje uznají jako uznatelné, ale myslím si, že teď s tím nic jiného nevymyslím. Na tuto dotaci udělám dohadu ve výši dotace ze smlouvy? Finanční prostředky dostaneme nejdříve v dubnu 2014.
    U druhé dotace je to vše vyšperkované tím, že nemáme uhrazenu v roce 2013 pozastávku ve výši cca 620 tis. a zateplení není zkolaudováno, tudíž není zařazeno. V roce 2013 jsem ve výdajích označila NZ a UZ čerpání dotace z FS, dotace z SFŽP a naši spoluúčast ve výši dle smlouvy o dotaci, nechala jsem nedočerpanou položku neuznatelných výdajů. Zdálo se mi to nejméně komplikované. Dohadu udělám na celou dotaci z FS a SFŽP, ale zařadím majetek, až v lednu nebo v únoru, tudíž nemám kde rozpouštět dotaci, jako v prvním případě. Je má dedukce správná?
    Ve třetím případě nemáme ještě smlouvu na dotaci z ERDF, máme jen rozhodnutí o poskytnutí dotaci ze SFŽP. Výdaje byly uhrazeny v roce 2013.Vůbec nevím, jak v tomto případě správně postupovat s označením NZ a UZ, když nevím, kolik peněz nám dají. Mám žádost o dotaci, z které jsem si spočítala procenta a poměry dotací a způsobilých a nezpůsobilých výdajů, ale to je jen můj odhad. Můžu dle mého odhadu označit výdaje NZ a UZ? Dohadu bych u této dotace měla asi také proúčtovat dle mého odhadu? Vůbec nevím jak z toho ven.
    Na čtvrtou dotaci také nemáme smlouvu o dotaci, máme pouze rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP, ale výdaje této dotace jsme v roce 2013 nehradili, tady asi stačí jen vše dát do podrozvahy dle žádosti o dotaci? Nevím, jestli jsem vše popsala srozumitelně, ale už jsem z toho nešťastná, mohla by jste mi poradit. Děkuji moc a přeji krásný den!

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravná položka
    14. 01. 2014

    Od roku 2010 tvoříme opravné položky k nájemnému které máme na účtu 311 100 ve výši 19 124,--Kč . V letošním roce se opravná položka již rovná částce 19 124,--Kč. Potřebuji poradit jak dát na podrozvahu nevím jestli je to takto dobře:
    911 100 /999 911 částka 19 124,--Kč
    a zda musím ještě udělat tyto zápisy.:
    194 100/556 300 částka 19 124,--
    557 300/311 100 částka 19 124,--
    a zda k tomu potřebuji usnesení ZO.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu