Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • akc.společnost
    05. 02. 2013

    Naše obec má Komunální služby a.s. - 100%ním vlastníkem je obec. Protože tato akc.spol. začíná, obec má pro ni v rozpočtu schválený neinvestiční příspěvek. Mohla byste mi poradit - na základě čeho jim budu posílat peníze? Mám si vyhotovit nějaký příkaz k úhradě, který mi podepíše starosta? Jedná se o dost velkou částku (asi 900 tis.) za rok. Není nikde stanoveno, jak často mám tento příspěvek vyplácet.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • auto na úvěr - účtování pro PAP
    05. 02. 2013

    Dobrý den, mohla bych poprosit o doplnění dotazu „auto na úvěr“ ze dne 4.2.2013 ? Jedná se mi o zápis pro PAP. Pro rok 2013 byla doplněna metodika účtování PAP. Účet 459 je rozdělen na:
    45945901 – Ostatní dlouhodobé závazky z nákupu na splátky (účetní jednotka se stává vlastníkem po zpravidla několikaleté době)
    45945902 – Ostatní dlouhodobé závazky – úroky z úvěrů a půjček
    45945903 – Ostatní dlouhodobé závazky – úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů
    45945909 – Ostatní dlouhodobé závazky – jiné
    Máme také úvěr na zakoupení auta (úvěr u ŠkoFINu). Auto je již teď naše, nemáme ho v nájmu. Ve „Splátkovém kalendáři“ je již teď vyčísleno na celé 3 roky předem, kolik budou činit splátky jistiny a splátky úroků. Máme již teď na základě úvěrové smlouvy zaúčtovat předpis účtu 459 v celé výši (jistina + úrok) a pro PAP rozdělit jednotlivými analytikami? Pro výši úvěru (jistina) máme použít AÚ 45945909? Náklad ve výši úroku (účet 562) máme časově rozlišit na 3 roky?
    Při měsíčních splátkách pak budeme účtovat splátka jistiny 45945909 MD / 231 8124 D a úrok 45945902 MD / 231 Dal ?? Nevadí, že se rozjede vazba: závazek (účet 459) x RS 8124? (na účtu 459 bude předepsán i úrok, který se v RS nebude hradit položkou 8124, ale 5141?)

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • neinvestiční dotace
    05. 02. 2013

    Dobrý den, obracím se nás s následující prosbou.
    V roce 2012 nám byla schválena neinvestiční dotace na opravu střechy ve výši 1 700 000.- Kč.
    Do konce roku 2012 nám z této dotace bylo posláno 646 452,76 Kč.
    Zaúčtovala jsem takto:
    942/999 ve výši 1 700 000.-
    příjem části dotace
    231 13 4122 646 452,76 MD
    374 D a zároveň odúčtovala tuto částku z podrozvahy 942 D/999 MD.
    Dohada ke konci roku je tedy 1 053 547,24 na účet 388 MD/403 D? Myslím si že účet 403 není správně,když dotace je neinvestiční.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Automobil - zařazení
    05. 02. 2013

    V prosinci jsme od sousední obce zakoupili automobil pro dobrovolné hasiče za cenu 25.000,- Kč. Tato cena je zůstatková, automobil je plně odepsán.
    Mohu tento automobil zařadit na účet 028 nebo musím na 022, s tím že již dál nebude odpisován?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek, inventarizace
    05. 02. 2013

    1.Prosím o radu ohledně kategorizace majetku, v 8/2012 jsme pořídili dětské hřiště, které jsem zaúčtovala na 021,
    jedno inv.č. oplocení+vrata v hodnotě = 72 700,-Kč (oplocení je dřevěné, vrata kovová)
    pak každý jednotlivý prvek tj. houpačka, dopadové plochy kačírek, malovací tabule atd. mám každé zvlášť na 021 (tuto radu jsem vyčetla z jedné vaší odpovědi na dotaz že lze takto zařadit, když je dotace investiční). Právě, že jsme dostali dotaci ve výši 500 tisíc a teď jak jí mám rozdrobit na kartách majetku?
    Protože když si na jednotlivých kartách 021 dětských prvků volím způsob odpis. Rovnoměrný ,tak to po mě chce i výši dotace.
    Mám udělat to, že každému inv. 021 dětských prvků zvolím kategorizaci 24.12.12 a pak 500tisím tj. dotace děleno počtem dětských prvků které z té dotace byly pořízeny a mám je na účtu 021?
    500 tisíc / 15 = 33 333,33 Kč Tento výsledek 33 333,33 Kč bych teda měla vyplnit do každé (15 karet) na 021, aby dotace byla uvedená v každé kartě v majetku kterého se toto týkalo.

    2. Dále nevím si rady s účty 459, 315, :
    minulý rok v únoru jste mi poradila jak s účtováním ohledně pořízení automobilu přes úvěrovou smlouvu,
    napsala jste mí zaúčtování splátky jistiny: 459 MD/231 8124 D Taky jsme tak účtovala celý rok a teď k 31.12.2012
    mám účet 459 inventovat ? nebo se nějak přeúčtovává na jiný účet? Je na měn zůstatek 76 142,-Kč
    a až do roku 2014 se na něj bude účtovat splátka jistiny.

    3. SÚ 315 – tam vedu dlužníky za komunální odpad, v roce 2013 tyto dlužníci již nebudou, máme schválenou novou vyhlášku, která vymezuje skupiny které jsou osvobozeny od komunál.odpadu.. Prosím má se teď 315 nějak přeúčtovat a jak s ní v roce 2013, když nechci aby na ní byl zůstatek?

    4. Sú 132 zůstatek 104,-Kč. Na jaře jsme pořídili popelnice v hodnotě 9 054,- a vyřadili (prodali) v 8 950,-. Mám něco udělat ze zůstatkem ?

    5. SÚ 431 v rozvaze k 31.12.2012 mám = - 180 236,44
    ( minulý rok k 31.12.2011 jsem měla na účtu 493 = -180 236,44 To jsem pochopila, že obec byla v mínusu a účet 431 = 0Kč)
    Ale nevím proč k 31.12.2012 mám 431 = -180 236,44 Kč a účet 493 = 513 325,83Kč a Výsledek hospodaření je 333 089,39kč
    Prosím jak to mám proúčtovat, aby to bylo správně v rozvaze k 31.12.2012? Myslím si, že mínus nesmí být.

    Moc děkuji za vaše cenné rady

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sociální pohřeb
    05. 02. 2013

    Můj dotaz se týká pohledávky za sociální pohřeb. Pohledávku vedeme na účtu 377, jelikož neproběhlo stále dědické řízení. Dle vyhlášky 410/2009 bychom z pohledávky vedené na účtu 377 měli počítat účetní opravné položky. Problém je, že nevíme jaký zadat datum splatnosti pohledávky. Jak potom máme vypočítat opravné položky, pokud neznáme datum splatnosti?
    Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • oprava účtování investice do nákladů
    05. 02. 2013

    Mikroregionu jsme v letech 2008 až 2010 poukazovali investiční příspěvek na rekonstrukci kostnice. Za tento inv. příspěvek byl mikroregionem pořízen majetek vedený u mikroregionu na účtu 042xx. V roce 2011 byl na základě smlouvy o bezúplatném převodu tento majetek předán obci (zaúčtován příjem na účty 042/401).
    Jednalo se o :
    1. PD 214 200,- Kč
    2. mandátní smlouva 8 750,- Kč
    3. zaměření kostnice 3 500,- Kč.
    Z vlastních prostředků obce byla ještě v roce 2011 uhrazena faktura za inženýrskou činnost k povolení udržovacích prací ve výši 9 600,- Kč. K 31. 12. 2011 vše vedeno na 042xx.
    V letošním roce realizujeme opravu kostnice, máme na tuto akci dotaci a jedná se o neinvestiční dotaci. Kostnice je vedena jako kulturní památka a vlastníkem je církev (máme smluvě vyřešeno nájemní smlouvou). Při opravě byla použita
    výše uvedená PD, použilo se i geometrické zaměření.
    Můj dotaz zní: Dnes se mi jeví veškeré náklady jako neinvestiční - u kulturní památky asi nebudou povoleny nějaké investiční záměry. Jak mám, prosím, převést celkovou investici z 042xx do nákladů ještě k 31. 12. 2012?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace PO
    05. 02. 2013

    Jsme PO zřizovaná USC. V roce 2012 jsme obdrželi dotaci (část investiční, část neinvestiční) s ÚZ 33006 – Zvyšování kvalifikace v technických oborech (samostatný bankovní účet). Vzhledem k tomu, že finanční prostředky jsou zasílány až po schválení monitorovací zprávy – část nákladů jsme financovali z našeho běžného účtu. Přes projektový účet tyto platby proběhly převodem na BÚ a stejný den proběhl převod zpět. Na konci roku 2012 náklady převyšovaly výnosy o 600.000,- Kč (záporný hospodářský výsledek). Chybějící finanční prostředky budou zaslány po schválení poslední monitorovací zprávy v roce 2013. Z důvodu kontroly správnosti prosím o radu, jak správně účtovat:
    a) Předpis investiční dotace
    b) Předpis neinvestiční dotace
    c) Zaslání investiční dotace
    d) Zaslání neinvestiční dotace
    e) Převody mezi bankovními účty
    f) Závazek – nevyčerpaná investiční dotace
    g) Pohledávka – dosud nezaslané finanční prostředky
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční dotace SFŽP
    05. 02. 2013

    Dostali jsme rozhodnutí o poskytnutí podpory - projekt zateplení budovy OÚ včetně výměny tep. zdroje a rozvodů topných těles.
    Zaúčtovala jsem na podrozvahu. Akce proběhla v roce 2012, kolaudace až v lednu 2013.
    Náklady jsem si označila organizací, účtovala jsem 042/321 a 321/231 6171 6121. Musím ještě zřejmě dodělat dohadu a jak s UZ a NZ?
    Bohužel v tom mám zmatek, s účetnictvím začínám.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravná položka Union banka,pohledávka příspěvková organizac
    04. 02. 2013

    Dobrý den,
    mám dotaz ohledně tvorby opravné položky k zůstatku u Union banky v konkurzu-zůstatek jsme vedli na účtu 377, v roce 2012 jsme přeúčtovali na 469, k 31.12.2012 jsme zaúčtovali oprav.položky, ale nevím, zda mám správně zaúčtováno na 149/406, potom mám na 469 přeplatek z roku 2009-doúčtovala jsem OP, ale nevím, do jakého data mám dát na 406 a 556(změna metody u tohoto účtu). Ještě jeden dotaz, naši příspěvkové organizaci fakturujeme stočné-mám účtováno na 311(máme smlouvu na stočné) a tvořila jsem OP k nezaplacené pohledávce na 311, ale nevím, zda mám správně evidovanou pohledávku na 311, ale předpokládám, že účet 348 je myšlen pouze pro transfery.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • automobil - přebytek
    04. 02. 2013

    Inventurou jsme zjistili, že nemáme v evidenci majetku automobil Volkswagen r.v. 2003, který je určen pro náš SDH. Našla jsem smlouvu o bezuplatnem převodu z roku 2008. Nevím jakou cenou máme ocenit a jak zauctovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pozemky - věcná břemena
    04. 02. 2013

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat na Váš názor na evidenci pozemků ve vlastnictví obce, na kterých jsou v Katastru nemovitostí vedena věcná břemena. Mají se účtovat na podrozvahový účet nebo analyticky rozlišovat přímo v rozvaze?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • auto na úvěr
    04. 02. 2013

    Dobrý den, mám prosbu zda byste mi mohla poradit s účtováním - v roce 2011 jsme pořídili automobil na úvěr.
    317000,--Kč jsme uhradili jako zálohovou fakturu a
    dalších 317 000,-- Kč splácíme na úvěr 3 roky v jednotlivých měsíčních splátkách, platíme úrok, úmor a pojístné. Auto jsme zařadili v celé pořizovací ceně. (jedná se o hasičské auto, které je již v úžívání) nevím, jak se vyrovnat s účtem 042, jak účtovat jednotlivé splátky. V prosinci 2012 jsme uhradili 5 mimořádných splátek, na které jim zbylo v rozpočtu, poraďte jak s mim. splátkami naložit v rozpočtu. děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • schválení účetní závěrky ÚSC
    04. 02. 2013

    Dobrý den.
    Paní inženýrko, prosím můžete mi napsat do kdy má být schválena účetní uzávěrka ÚSC zastupitelstvem? Snažila jsem se na MF najít ve vyhláškách, ale termín se mi nepodařilo :(. Prý snad má být schválena do 31.3.?
    Za pomoc děkuji :)

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dohadné položky
    04. 02. 2013

    Sousední město nám fakturuje každý rok příspěvek na dojíždějící žáky. Dosud jsem dohady nedělala , řídila jsem se vaší odpovědí z 16.5.2011, kdy jste k tomuto dotazu odpovídala... cituji : " V tomto případě nemá platící obec problém s časovým rozlišením. Platící obec nemá související výnosy, tedy řešte jako případ běžného roku a zaúčtujte jen 572 MD / 349 D a úhradu 349 MD / 231 3113 5321. Časově rozlišovat by měla obec, která fakturuje, jí vznikají náklady v časové a věcné souvislosti s výnosem. Až budou nastaveny konsolidační přehledy, tak se o výši dohady od obce dozvíte a budete moci ve stejné výši zaúčtovat dohadu na náklady, do té doby vlastně nemáte řádnou informaci.." Platí to stále ? O budoucí fakturované částce nemám nejmenší představu :-) .
    2. Mají se dohadovat příspěvky od EKO-KOMu ? Opět nemáme nejmenší informaci, jaká bude od nich odměna za 4.Q , dohady na tyto výnosy jsem dříve nedělala, kontroloři to ani nevyžadovali. Dá se nějak ošetřit ve směrnici, že je nebudome dohadovat? Odměny jsou různé od 7000-30000,-Kč/čtvrtletí.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu