Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Dotace a odpisy
    04. 02. 2013

    Zjistila jsem, že jsem k 31.12.2011 při účtování odpisů-dooprávkování, neudělala jeden zápis, a to na MD 403/DAL 401. Jednalo se v našem případě o částečné rozpuštění obdržené dotace (asi 25.000,-), kterou jsme získali na výstavbu ubytovacího zařízení ve výši 536 000,-Kč. Majetek byl zařazen do užívaní již v roce 2007 a ke konci r. 2011 dooprávkování stavby bylo provedeno, ale u dotace ne.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • návrh rozpočtu
    04. 02. 2013

    Návrh rozpočtu nám visí 15 dní před zasedáním zastupitelstva. Je možné na zasedání zastupitelstva provést změny, nebo se musí opět vyvěsit a schvalovat v podobě, která visí.
    Jedná se o doplnění §, částek.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nález
    04. 02. 2013

    Staré vodovodní potrubí není evidováno v majetku obce - nález. Byl vyhotoven znalecký posudek - cena potrubí 300 000 Kč. Toto potrubí se v měsíci prosinec 2012 převedlo na svazek obcí,kterého je obec členem. Mezi obcí a svazkem byla uzavřena Dohoda o navýšení členského investičního podílu obce ve svazku (na základě předání vodovodu do majetku svazku). Obec vkládá, svazek bezúplatně přijímá a navyšuje investiční podíl obce ve svazku. Majetek zůstává v obci v evidenci pouze na podrozvahovém účtu.

    Jak zaúčtovat nález vodovodního potrubí?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfer - dohada
    04. 02. 2013

    Dobrý den, v říjnu 2012 jsem zařadila majetek, kde jsem na jeho kartu zadala dohadou transfer ve výši 7 mil. Kč. Do konce roku byla rozpuštěna část tranferu ve výši 32 tis. Na konci ledna jsem obdržela informaci, že daný transfer neobdržíme. Chtěla bych poprosit o radu, jak správně celý transfer odúčtovat ze včech účtů.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Navýšení čl.investičního podílu obce ve svazku
    04. 02. 2013

    ZO schválilo v prosince 2012 převod části vodovodu ve vlastnictví obce na svazek obcí, kterého je členem. Celková cena vodovodu v roce 20014 - 3.000.000,- Kč, dotace 1.200.000,- Kč. Byl vypracován znalecký posudek převáděné části vodovodu k 20.12.2012 - 1.000.000,- Kč. Mezi obcí a svazkem byla uzavřena Dohoda o navýšení čl. investičního podílu obce ve svazku ( na základě předání vodovodu do majetku svazku ). Obec vkládá, svazek bezúplatně přijímá a navyšuje investiční podíl obce ve svazku. Majetek zůstává obci v evidenci pouze na podrozvahovém účtu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účetní standard č. 708
    04. 02. 2013

    Dle účetního standardu č. 708 část 8.3 rozpouští i PO přijaté investiční transfery. Město svěřilo majetek PO na základě Zřizovací listiny. Část majetku byla v minulosti financována městem z dotace. Dotaz zní: zašleme PO informaci o této dotaci, ta upraví účtování 401 a 403 a od 1.1.2013 může rozpouštět poměrnou část dotačních titulů?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nájmy bytů
    04. 02. 2013

    Naše obec pronajala byt na dobu určitou od 1.3.2012 do 31.12.2012. Nájemníci ale dluží na nájemném za dva měsíce, dluh činí k 31.12.2012 - 8 080,00 Kč. Smlouva jim již nebyla prodloužena, ale nájemníci v bytě stále bydlí. Vše bylo předáno právníkovi, který řeší exekuci a následně vystěhování. Mám údělat předpis na nájemném, když není smlouva? Předepisuji i za služby a odvádím DPH.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek na rozvoz obědů
    04. 02. 2013

    Do naší obce dováží firma některým občanům obědy. Lidé si platí cenu oběda + dopravné. Důchodcům, kteří se přihlásí, bude obec přispívat na dopravu.Firma nám zašle fakturu na tento doplatek (za dopravu). Prosím, jak účtovat ? Použila bych par. 4359 ? Položka ? PS: Toto máme schváleno Zastupitelstvem obce.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Poskytnutý příspěvek
    04. 02. 2013

    V roce 2012 jsme poskytli INV příspěvek do DSO na přeložení vysokého napětí ve výši 500 tis. Kč s povinností vyúčtovat do konce roku 2013. K 31.12.2012 zatím nic neinvestovali - mám jejich prohlášení. V roce 2012 jsem účtovala: předpis 500 tis. do podrozvahy 999 MD/973 D; při platbě příspěvku do DSO 471 MD/231 D pol. 6349 a snížení na podrozvaze 973 MD/ 999 D. Jak by mělo vypadat zaúčtování k 31.12.2012 u nás a u DSO, když nebylo žádné čerpání příspěvku? Na kterých účtech budu mít zůstatek?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kontrola zřízené s.r.o.
    04. 02. 2013

    Audit po nás chce kontrolu námi zřízené s.r.o. Technických služeb podle zákona 320/2001. Mohla bych se, prosím, zeptat, jestli se dělá klasická veřejnosprávní kontrola jako u přísp.org. (máme školku - kontrolu dělám já - účetní) A dále by mě zajímalo, zda si na tuto kontrolu můžeme najmout firmu - nějakého auditora nebo někoho. Mnohokrát děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Chybné zařazení na 042 v r.2011
    04. 02. 2013

    Dobrý den,
    Prosím o radu, jak vyřešit následující malér týkající se chybného zařazení na účet 042.
    V roce 2011 probíhala výstavba části splaškové kanalizace v naší obci. Mámy projekt na 2.etapu plánovanou ve výši cca 12 mil. Kč, protože ale již několik let marně žádáme o dotace, rozhodla se obec postoupit o kousek z vlastních zdrojů ve výši cca 3 mil. Kč. Veškeré náklady s tím spojené byly v roce 2011 zaúčtovány na 042 jako výstavba splaškové kanalizace. V březnu 2013 jsme obdrželi Povolení k předčasnému užívání této dokončené části – stále neproběhlo klasické kolaudační řízení, pouze je povoleno užívat. Dle instrukcí starosty jsem tedy nezařazovala do staveb s tím, že bude zařazeno až najednou jako celý projekt 2.etapa po dokončení stavby a klasické kolaudaci. (Je to tak správně? Nebo by měla být část stavby zařazena na účet 021 už k datu udělení povolení k předčasnému užívání???)
    Teď ke konkrétnímu dotazu. Jako součást prací, které probíhaly při pokládání kanalizace byla i oprava DEŠŤOVÉ KANALIZACE, tedy výměna původního potrubí. Toto bylo ovšem také zařazeno na účet 042 a současně v RS na 6121 jako investice. Nyní jsem při inventarizaci narazila a trošku nevím, jak co nejelegantněji vyřešit. Na dešťovou kanalizaci jako takovou projekt není, jedná se skutečně jen o výměnu, takže mělo být v nákladech. Konkrétně se jedná o částku 240.000,- Kč,což přasahuje 0,3% z čistých aktiv.
    Mohu Vás poprosit o radu, jak to ted (ke konci roku 2012) nejlépe dořešit?
    Napadá mě jediné, dát to na 408/042 k datu 31.12.2012 jako výsledek inventarizace? Nebo ještě někdy před koncem roku jen jako opravný doklad? Mělo by se patrně okomentovat v Příloze?

    A ještě jeden dotaz, samozřejmě jsem na 042 zahrnula i projekt za přípojky (ve výši 12.000,-). Mám to taky hnát přes 408 nebo v případě takto malé částky stačí 518/042?? Asi bych to obojí udělala jedním opravným dokladem?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Likvidace nepotřebných zásob
    04. 02. 2013

    Dobrý den, v rámci inventarizace k 31.12.2012 vytipovala inventarizační komise ze zásob materiálu ty, které již jsou neupotřebitelné (staré, dnes již nepoužívané rozměry apod.), které budou dány na sběrný dvůr a zlikvidované. Můžu je vyřadit souhrnným likvidačním protokolem? Je nějaké úskalí, kterého bych se měla vyvarovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Inventarizace -spěchá
    04. 02. 2013

    Dobrý den,
    inventurují se i účty 432,493,999 ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace SFŽP dohada
    04. 02. 2013

    Dobrý den, v roce 2012 jsme obdrželi registrační list k dotaci od SFŽP zateplení školy. Zaúčtovala jsem do podrozvahy. V roce 2012 jsme uhradili asi 260.000,- Kč za projekt, jsou to uznatelné náklady projektu, ale částka může být zahrnuta do vlastních zdrojů. Celý projekt bude realizován až v průběhu roku 2013. Jak mám o této částce účtovat? Děkuji za radu

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Časové rozlišení
    03. 02. 2013

    K účtování faktur na konci roku mám následující dotaz:
    1. Na konci roku 2012 jsem vystavila několik faktur (nájemné pozemků, firmě za svoz KO), účtovala jsem předpis faktury 311/602, v případě, že nejsou do konce roku uhrazeny účtuji ještě o příjmech příších období? 385/311
    2. Naopak u došlých faktur, které nejsou uhrazeny mám závazek na účtu 321. Účtuje se navíc ještě o výdajích příštích období: 321/383

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu