Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v rámci inventarizace k 31.12.2012 vytipovala inventarizační komise ze zásob materiálu ty, které již jsou neupotřebitelné (staré, dnes již nepoužívané rozměry apod.), které budou dány na sběrný dvůr a zlikvidované. Můžu je vyřadit souhrnným likvidačním protokolem? Je nějaké úskalí, kterého bych se měla vyvarovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
inventurují se i účty 432,493,999 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2012 jsme obdrželi registrační list k dotaci od SFŽP zateplení školy. Zaúčtovala jsem do podrozvahy. V roce 2012 jsme uhradili asi 260.000,- Kč za projekt, jsou to uznatelné náklady projektu, ale částka může být zahrnuta do vlastních zdrojů. Celý projekt bude realizován až v průběhu roku 2013. Jak mám o této částce účtovat? Děkuji za radu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K účtování faktur na konci roku mám následující dotaz:
1. Na konci roku 2012 jsem vystavila několik faktur (nájemné pozemků, firmě za svoz KO), účtovala jsem předpis faktury 311/602, v případě, že nejsou do konce roku uhrazeny účtuji ještě o příjmech příších období? 385/311
2. Naopak u došlých faktur, které nejsou uhrazeny mám závazek na účtu 321. Účtuje se navíc ještě o výdajích příštích období: 321/383
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně nezaplacených poplatků za odpad. V roce 2011 jsem měla za účtu 315 částku 6.500,- nezaplaceno. Protože se jedná o poplatky, které budeme těžce vymáhat, mohu je v roce 2012 přesunout do podrozvahy na 911 a na účtu 315 nechat jen ty z roku 2012, které snad obyvatelé zaplatí. Musím k těm co jsou na podrozvaze dělat opravné položky? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventuře pozemků mi vznikl rozdíl, který se rovná ocenění reálnou hodnotou pozemku, který se však do konce minulého roku neprodal ani nevyřadil. Tudíž mi navyšuje stranu MD na účtu 031.
Nyní mi o tuto částku nesedí inventura.
Může tento rozdíl na účtě zůstat s odůvodněním, nebo se to přechodně přeúčtovává jinam??
Nevím si rady.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,mám dva krátké dotazy.
1.Máme nájemníky v obecních bytech a ještě pronajímá prostory poště a O2. Nájemníci platí pravidelně měsíční nájem bezhotovostně na BU podle smluv. Musím jim vystavovat daňové doklady, když je to osvobozené plnění ?
2.Každý rok poskytujeme dotaci na činnost Sdružení postižených civil.chorobami.Uzavíráme s nimi dohodu o poskytnutí dotace a nevyčerpané prostředky mají vrátit do 31.12.2012. Teď v lednu 2013 mně předali vyúčtování s nižší částkou než měli přidělenou a peníze nevrátili. Jak to nyní vyřešit ?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebuji poradit jak zaúčtovat přijatou platbu :
31.12.2012 přišla omylem na účet hospodářské činnosti platba, která patří na účet cizích prostředků.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přečetla jsem si dva dřívější příspěvky na toto téma a doufám, že jsem pochopila dobře. Účet 551 odpisy se promítne v přiznání na ř. 40 jako všechny ostatní nákladové účty.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můj dotaz se týká technického zhodnocení budovy.....můžete prosím napsat postup? Navýším cenu, upravím nějak délku užívání, čímž se mi prodlouží doba odpisování a změní se mi odpisy... zařazení do majetku-ten provedu bez zastupitelstva,dle směrnice mi starosta sdělí novou délku užívání a odpisy - dám návrh do ZO? ... jaký je prosím správný postup. Nechtěla bych to udělat špatně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat správní poplatek dle zákona 634/2004Sb. položka č.17 odst.1 písmene e- územní souhlas. Tento poplatek patří k nedokončené investici a byl zaplacen stavebnímu úřadu hotově.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je obec povinna mít Plán investičních akcí? Máme jen rozpočet a rozpočtový výhled, ale ne plán akcí. Plán požadují různí lobisté ve jménu zákona o svobodném přístupu k informacím.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zřídila účet u ČNB a k 31.1.2013 jsme obdrželi výpis, kde si banka účtovala poplatek za vedení účtu a konečný zůstatek je -10,-Kč. Prosím, jak účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r. 2002 jsme zakoupili a zařadili do užívání traktor v hodnotě cca 1.500 tis.Kč. V r. 2011 jsme v rámci projektu PRV-SZIF (investice do lesů) pořídili dopľňky k tomuto traktoru - příkopové rameno, přídavný olejový chladič a teplotní čidlo v celkové hodnotě 189.406 Kč.Dvě faktury byly uhrazeny v 9/2011 a jedna v 12/2012. Účtovala jsem přímo na 022, původně to měla být jen jedna faktura. Pořizovací cena byla o tuto částku na kartě navýšena (bez DPH).Byla nám přislíbena dotace, tu jsem k 31.12.2011 zaúčtovala 388/403. Dotace ve výši 74.997 Kč přišla v 1/2012. Zapoměla jsem dotaci připsat na kartu majetku. v r. 2011 program spočítal oprávky ve výši 865.861 Kč. Zbývající doba životnosti 5 let. v r. 2012 program spočítal odpis 89.572 Kč. Teď se potřebuji vyrovnat nějak s tou dotací. Nevím zda mám začít rozpouštět až od roku 2012, nebo ještě něco za rok 2011. Spočítala jsem to na 15 tis. Kč po dobu 5ti let.(403/672). Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme zřizovatelé dvou příspěkových organizací-základní školy a mateřské školy, schvalujeme jim příspěvek v našem rozpočtu a nákup DHDM. Tento majetek je nakupován z prostředků města, je v evidenci v majetku města na oddělené evidenci školy nebo školky, ale auditu se to nelíbí, jak je to nejlepší /jinak majetek zřizovací listinou jsme dali do výpujčky/
Dále bych chtěla vědět co všechno jako zřizovatelé může kontrolovat ve svých příspěvkových organizacích
/čerpání příspěvku, dotací, mezd, můžeme provést nahodilou inventuru ve školní jídelně,apod./? děkuji za radu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková