Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je vlastníkem vodovodního řadu, Vodárenská a.s. má tento řad v nájmu a dodává obci vodu, vodovodní řad spravuje a vodné si sami vybírají od spotřebitelů. Vodoměr jsou ve vlastnictví obce, která je plátcem DPH.
Obec obdržela fakturu za: "vodoměr osazený na ul..." vč. DPH. Patří toto plnění do přenesené daňové povinnosti?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Neinvestiční příspěvky od obcí předepisuji u DSO dnem schválení rozpočtu Valnou hromadou, tj. koncem března takto: MD 348/DAL 672.
Některé obce mi své příspěvky posílají třeba již v lednu. Je tedy správné, když účtuji o přijetí příspěvku na účet takto: MD 231 pol 4121/ DAL 348. Příspěvek v té době nemám ještě předepsaný.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. obec si pronajala hlavní sál a tělocvičnu na pořádání kulturních akcí. Ve smlouvě stojí, že obec zaplatí zálohu za určitý počet akcí v rozmezí pěti let.
Účtovala jsem 314/321 a 231 par 3399 5164/321.
Je to správně?
2. Jakou položku a paragraf mám použít u platbě katastrálnímu úřadu za opis? 6171 5169 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V případě rozepsání rozpočtu, případně v případě rozpočtového opatření musíme také vykazovat u účtu 231 údaje pro PAP (TZ a partnera aktiva)?
Přijde mi to nesmyslné, když vlastně žádný obrat z venku nebo naopak neprobíhá. Náš správce SW nám však tyto kolonky do těchto dvou operací nastavil, tak mě to trošičku mate. ¨
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Četla jsem informaci, že při čerpání kontokorentu nemohu od roku 2012 používat položky 8113,8114. Můžete mi prosím na příkladu napsat, jak tedy budu účtovat, když "spadneme" do kontokorentu ( máme navázán na účet v hlavní činnosti),pak přijde platba a kontokorent se sníží?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně paušálních plateb za nájem bytů, resp. ubytovacích jednotek. Město vlastní několik bytů, které využívá jako sociální a za tyto je stanovena paušální částka (tj. nájem +služby) a dále vlastní ubytovnu, na kterou jsou umísťování osoby po soudním stěhování, kterým bylo nutno zajistit přístřeší i zde je stanovena paušální částka za nájem těchto bytů. Jak správně účtovat a co podléhá DPH, když nájem bytů je od DPH osvobozen a služby nejsou vyúčtovávány?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V počátečních stavech mám zaúčtován závazek na účtu 325-odvod VHP, firma zaplatila v prosinci. Ovšem od ledna už se polovina SP neodvádí fin. úřadu, jak tento závazek mám zrušit?
A opět již tolikrát Vámi řešené. Mám zálohy na energie od nájemníků na účtu 324, faktura od dodavatele byla chybně dána do nákladů v roce 2011 ne na účet 311, takže nemám vedeno na účtu 311. Mohu nyní při konečném vyúčtování ponížit náklady v roce 2012 - např. účet 549, nevím jak se s tímto vypořádat, tento rok již již nastavila správně. Mohu zaúčtovat 324 MD/-549 M?? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má v plánu oddělit pečovatelskou službu od obce a zařadit ji jako organizační složku. Já jako účetní jsem se toho zalekla. Chtěla bych vědět, jaký je rozdíl mezi organizační složkou města a organizační složkou státu. Budou nějaké změny v účtování, nebo budou spadat nadále pod rozpočet města? Omlouvám se za více otázek v 1 dotazu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě čeho proplatíme cestovné za použití osobního automobilu, který je ,,na plyn"? Vyhláška řeší jen průměrné ceny za poh. hmoty ( benzín, nafta ).}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,mám teď po novém roce zmatek v majetku, PAP pro nás zatím neplatí, přesto si nevím rady.
1.na 042 máme majetek(propojení vodovodu s vedlejší obcí)a jelikož je to spíše jejich majetek, tak nám veškeré uhrazené výdaje na stavbu v letech 2010a 2011 tato obec uhradila - účtovala jsem přes 348/403 (takže se mi 042 rovná 403). Teď začali s výstavbou a došlo k dohodě, že budou celou stavbu investovat sami. Mám vše schválené a podepsaný předávací protokol. Jak zaúčtovat vyřazení? Jako zmařenou investici 547/042 nebo jako dar jiné org.543? A účet 403/401? Nebo přes oprávky, ale majetek není odepisován, když ještě nebyl zařazen.
2. Je změna účtování v roce 2012 při zařazení majetku? Z ledna máme kolaudaci vodovodu, zčásti dotovaný. Zde stačí jen 042/021 (022)+vypořádání 346/388 a 374/346-na 403 už mám? Nebo je to také jinak
3.Má zařízení-technologie vodojemu svou vlastní kategorii zařazení, nebo jej mám spojit s budovou vodárny a dát vše jako stavbu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec pronajala kulturní dům pro myslivecké sdružení na pořádání plesu v letošním roce. Sdružení zaplatilo správní poplatek z tomboly ve výši 500,-(po zveřejnění prohlášení ministra Kalouska o snížení poplatku z 5000,- na 500,-). 500,- Kč mám v pokladně jako příjem. Jak to mám zaúčtovat?
Zůstává tato částka v plném rozsahu příjmem obce nebo ne? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Oprava oken a dveří, v klasifikaci je jen instalace dveřních a okenních rámů a dveří, spadají do klasifikace i opravy nebo na opravy a servis se klasicky odvádí DPH ?. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsem poněkud zmatená z nové účtové skupiny 68 Výnosy ze sdílených daní a poplatků. Hovoří se zde o sdílených daních a poplatcích, tak kam teď patří položka 1112 z podnikání 30% motivace obcí a 1111 ZČ 1,5% motivace a dále položky 1511 a 1122 - vše dle MFČR svěřené daně?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při prodeji nemovitosti je nutné účtovat o reálné hodnotě. Je možné za reálnou hodnotu považovat prodejní cenu, kterou schválilo zastupitelstvo? Nebo je třeba (nutnost) požádat nějakého znalce,aby reálnou hodnotu prodávané nemovitosti vyčíslil? U nás v obci se prodávají i malé kousky pozemků (např. 15 m2) a v tomto případě by se prodej pozemku hodně prodražil.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsem fa za revize k vyúčtování topné sezony na období 5 let= 10.000,-.Je dobře účtování?
2012
377/xx /321 2000,- 381/321 8000,-
2013
377/xx/381 2000,-
2014,2015,2016
377/xx /381 2000,-
Jak zaúčtovat v podrozvaze?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková