Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na tomto účtu máme platby ze smluv budoucích(nákup bytu). Dříve se účtovali na 955. Tyto smlouvy jsou do roku 2020.(byty z dotace)pak přejdou na vlastníky bytu. Jelikož částky byly složené některé už v roce 2000. Nemohu doložit
doklady. Stačí vypsat na soupis jméno budoucího vlastníka +
číslo smlouvy ze dne. To samé i podrozvahy?Dříve to stačilo.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V účetnictví vedeme předpis poplatků za hroby na účtu 315. Při kontrole hospodaření nám bylo sděleno, že se mají tyto poplatky účtovat na účtu 311. Prosím Vás o sdělení, který účet je správný. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
naše obec je členem mikroregionu, na valné hromadě byla stanovena výše příspěvku, účtuji příspěvek 572/349 a 349/231 3639 5329, je to správně? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Poraďte mi, prosím, jak zaúčtovat:
- v polovině ledna 2012 jsem omylem poslala fin.prostředky jinde, než jsem měla (mylná platba)
- na konci ledna 2012 nám byly fin.prostředky vráceny zpět
na náš účet.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu na jaký oddíl ,paragraf mam zaúčtovat vybudování rozhledny. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila, že jsem v loňském roce nezaúčtovala pohledávku - přefakturaci za vyhotovení kupní smlouvy. V loňském roce máme v účetnictví obce tuto fakturu zaplacenou a měla jsem zaúčtovat pohledávku za odběratelem - přefakturaci.
Mám předpis v letošním roce dodatečně zaúčtovat na 311 MD/ 6XX D nebo proto 408? a při zaplacení od odběratele použít položku 2324 nebo 2111? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účet 032 jsme zaevidovali 2 ks křížků v ocenění každý 1,-Kč, tak jak jste doporučovala. Loni vyhovovalo, letos při auditu (středočeský kraj) mi byl nařízen převod na 021. Mám si dohledat výklad MF a přiložit. Jak budu odepisovat 1,-Kč? Stačilo by dát do směrnice u tohoto majetku zbytkovou hodnotu = výše ocenění 1,-Kč a tudíž neodepisovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Místní poplatek za VHP za 2. pol. 2011 nám byl uhrazen. Dopisem z ledna 2012 firma žádá o vrácení přeplatku, protože výherní automat nebyl provozován celé pololetí. Žádáme Vás o sdělení, jak tuto vratku zaúčtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec pronajímá kulturní dům na plesy hasičů a jiných spolků a sama zde pořádá obecní ples. Jak je to s poplatky za tombolu, komu a kolik se má odvádět? A prosím i o návod jak zaúčtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rámci projektu Cesta do rensance k baroku podpořeného z ROP NUTS II Severovýchod budeme v letošním roce realizovat restaurátorské práce na následujících objektech:
- arkády na zámku
- sousoší kalvárie
- lapidárium (dekorativní výmalba)
- náhrobní desky v lapidáriu
- portál schodů mrtvých
Všechny výše uvedené objekty. kterých se restaurování týká, jsou na seznamu nemovitých kulturních památek.
Potřebovaly bychom poradit, zda tyto výdaje účtovat do investic nebo do oprav (s ohledem na finační objem by to spíše byly investice, s ohledem na realizované práce se domnívám, že se jedná pouze o rozsáhlé opravy).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Plátce DPH je povinen vést evidenci uskuteč.plnění,která nejsou předmětem daně - myslí se tím i plnění,která souvisí s výkonem veřejné správy (např. místní poplatky,správní poplatky)?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, kam zaúčtovat přijetí transferu ze spolupartnerského města na financování výdajů při konání akce - mezinárodní konference, která se uskuteční na naší městské části. Jedná se o finanční prostředky z EU, které město Trogir dostalo na zafinancování pořádání konferencí v rámci partnerských měst. Zaúčtuji na položku 2324 ? a ve výdajích na 6171 pol. 5173 (ubytování, cestovné ad.)?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
sestavili jsme návrh rozpočtu hosp. činnosti na rok 2012
a předpokládaný zisk činí 250 tis. Kč.
Jak máme zapojit tento zisk do příjmů v rozpočtu hlavní činnosti?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V celé budově školy se provedla kabeláž k počítačům a na internet ve výši 26.000.- ( je to technické zhodnocení nebo služba?)
Pokud to je technické zhodnocení pod 40.000.- může to zaplatit škola a vést to nákladově v účetnictví i když vlastníkem budovy jsme my obec nebo musí být faktura na obec?
Pokud to musí být na obec účtovat to na 549 a na pol. 5137 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Převzala jsem účetnictví DSO, který má smlouvu na čerpání finančních prostředků z EF, ale bývalá účetní neoznačila v roce 2009 a 2010 doklady N+Z+UZ. Co s tím můžu dělat?
Od r.2011 byly pouze zaúčtovány faktury, které budou zaplaceny v letošním roce z poukázané dotace. Jak se mají označovat účetní zápisy, když není účtován výdaj? Mají se tyto údaje uvádět u nákladových účtů - neinvestiční a u nedokončených investic (042),}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková