Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu:
1)V roce 2010 jsme na naše náklady vybudovali plyn. zařízení v ceně 371.528,-. Máme to v majetku na 021. v roce 2011 jsme podepsali smlouvu o výpůjčce E.ON. na 25 let. Domnívám se že by se to asi mělo dát na podrozvahu, ale nevím jak zaúčtovat.Majetek je náš a E.ON ho má půjčený.
2)Pak bych Vás chtěla poprosit o radu, v majetku máme kapličku v hodnotě 140.434,- a křížek v hodnotě 43.776,-máme to evidované na stavbách 021, je to tak správně?
3) V roce 2011 jsme dostali dotaci na sčítání lidu 2.422,- nic jsme, ale z této částky nepoužili, mám zaúčtováno
231 01/374 01 nic víc a tato dotace podlehá fin. vypořádání dotací za rok 2011 takže až v roce 2012 budeme celou dotaci vracet. Co mám tedy zaúčtovat teď na konci roku a co při vratce kraji?
4) a teď největší chyby……
V roce 2010 jsme dostali dar v částce 40.000,- mám zaúčtováno 231 02/649 a 377 01/ 649 03 a teď nevím jak to dostanu z účtu 377 01, když je to 2x zaúčtované na 649, prosím o radu jak to mám opravit….. ještě do roku 2011
5) a další kopanec…
Mám v roce 2010 zaúčtované zařazení majetku v částce 11.090,- 028/401 09 01 a pak 401 09 01/028 a na podrozvahu 902/999 09 42 tam vedeme majetek ZŠ, který je tedy náš, ale ZŠ ho užívá, prosím o radu jak to mám opravit a zaúčtovat na 088 abych mohla udělat dooprávkování.
6) pak mám na 021 stavbách vedené zábradlí v hodnotě 8.000,- domnívám se, že by to tam asi nemělo být…. ?
7) a další chyba…
V roce 2003 byl odbahněný rybník bylo zaúčtováno 420/321 a 231/321 v roce 2006 se zaúčtovalo zařazení 021/042 , ale bylo to zařazeno jako dodělání inžen. sítí což je bohužel špatně nemá to tam co dělat. Takže mám teď v majetku na 021 inž. sítě o 147.000,- více. Musí být to odbahnění jako investice? Vedu rybníky jako pozemky, jenom hráze mám evidované na stavbách. Jak to mám prosím opravit?
Moc Vám děkuji a ještě prosím když tak o sdělení jaké chyby budu muset okomentovat v příloze.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chci se zeptat, jestli je zapotřebí rozpočtovat paragraf 6330 ( položka 5345), jestli je to převod v rámci obce z ČSPOŘ. do KB?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
U výkazu Rozvaha mám hlášku, že účet 431 musí být nulový. Já mám zůstatek netto běžného období Rozvahy cca 1 500 000,- Kč. Jak mám účet vynulovat? Máme pouze jeden účet, žádné fondy, žádnou hospodářskou činnost.
Prosím o radu jakým způsobem a na jaký jaký účet mám proúčtovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jakým způsobem
zaúčtovat poskytnutí finančního příspěvku do FRB
(na základě smlouvy o poskytnutí fin.příspěvku do FRB
z důvodu zajištění bytové náhrady)
-předpis příspěvku do FRB - do výnosů a tvořit fond
zápisem 401/419?
nebo 401 vůbec nepoužít ?
-předpis příspěvku 377/419
-příjem příspěvku 236/377
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně období.
Naše obec žádala dodavatele elektřiny o vyúčtování na základě odečtů k 31.12.2011. Dodavatel vyhověl, všechna odběrná místa jsou k 31.12. vyúčtovaná, ale faktura je vystavená dnem 6.1.2012 a datum zdanitelného plnění je také 6.1.2012.
Můžu toto vyúčtování zaúčtovat k 31.12.2011 nebo už musí být v roce 2012.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město vlastní 6 aut, které jsou použity k běžné činnosti a ekonomické činnosti t.j. upltňuje se krácené DPH. Je povinnost města přihlásit auta k silniční dani? Jaká je běžná praxe u jiných měst?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Eviduji na tomto účtu část dotace na volby do ZO, kterou by nám krajský úřad měl poslat v následujícím roce (vyčerpali jsme víc, než nám poslali).
Myslím si, že jsme tento účet museli mít koncem roku 2010 nulový, napadá mě tedy přeúčtovat tento zůstatek na účet 377, pokud tedy MUSÍ byt účet 346 k 31.12.2011 nulový (netuším kde jinde se zeptat)..
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při schválení řádného rozpočtu v minulém roce byla na položku 8115 dána částka zůstatku na bankovním účtu ve výši něco přes 1 milion. K 31.12. je dle výkazu FIN na této položce -240 tisíc. V žádném z předešlých let jsme s tímto nic nedělali, ale na přezkumu hospodaření nám bylo vytknuto, že i 8 třída se má rozpočtovat - upravovat změnami rozpočtu. Mám tedy k 31.12. provést změnu rozpočtu a na položce 8115 ubrat tak abych se dostala na těch -240tisíc a současně ve výdajích ubrat tu samou částku?
Je nutné zůstatek na účtu zapojovat do rozpočtu na další rok?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při upřesnění, zda opravu střechy (cca 1,5 mil. Kč) na obecní budově vyhodnotit jako investiční nebo neinvestiční akci (rozhodující při žádosti o dotaci na tuto akci).
Bude se provádět výměna střešní krytiny v plném rozsahu, nebude proveden zásah do nosné konstrukce krovu, pouze budou vyměněny některé části krovu za nové a samozřejmě vyměněny latě; tzn. nezmění se střešní konstrukce. Z uvedeného usuzuji, že by se jednalo o opravu, tudíž neinvestiční akci.
Vzhledem k hodnotě opravy a k dotazům pana starosty prosím o potvrzení či vyvrácení mého názoru.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o sdělení 2 dotazů:
1) Obec hradí vratné zálohy na elektriku firmě, která provozuje kanalizaci.
r.2011 - zaúčtování úhrad záloh obcí firmě:
314/231.10 2321,5154
r.2012 - zaúčtování vratky záloh ve stejné výši: 231.10. 2321,2324 /314
Musí se ještě dělat v roce 2011 něco navíc, nějaká dohad.pol..atd? nebo to stačí takto?
2) Příklad u koupě pohledávky
a)Předpis na koupi pohledávky: 311/321
b)úhrada pohledávky: 321/231.10 2321,5179
c) -,,- násled.od obč: 231.10,2321,2111/311
Zde prosím o to, jak zaúčtovat tento případ, když mám v r.2011 jen c) násled.úhr.od občanů, ale až v r.2012 by byla a+b)úhrada a předpis. Jak k 31.12.2011 zaúčtovat předpis, který proběhně až v r. 2012, abych neměla mínusový účet 311?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můj dotaz se týká cenných papírů..v odpovědi na zaúčtování přecenění CP ze dne 5.5.2010 je, že v roce 2010 je účtování 564/-069MD, příp. - 069/664/,nemělo by u druhého příkladu být +? Ale potom dále v odpovědích je všude již účet 407, a to i v modré chytré knize. Jaké je tedy skutečné zaúčtování k 31.12.2011? Je možné napsat zápis na zvýšení a také snížení ceny cenných papírů? Máme CP České spořitelny.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Bylo nám doporučeno, abychom nemuseli dooprávkovávat plynovod, protože v roce 2013 bude zaplacena poslední splátka, že máme přecenit plynovod reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji - sjednanou kupní cenou.
Účetní hodnota plynovodu je 15.199.171,50Kč a k 31.12.2013 bude zaplacena poslední splátka. Celkem bude dle smlouvy za plynovod zaplaceno 1.333.000Kč.
Můžete mi poradit zaúčtování prosím?
V případě, že přeceníme plynovod reálnou hodnotou, tak už nebudeme moci použít vnitřní předpis na reálnou hodnotu z roku 2010 jak jste nám doporučovala že?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám tento dotaz: Doposud jsem vedla budovu OÚ v inventuře pod číslem 001 a každý rok jsem zvlášť připisovala technická zhodnocení (zateplení, plynofikaci, rekostrukci elektřiny), také vždy na inv. č. 001. Takže hodnota budovy se skládala ze 6 řádků.
Dnes jsem tyto přidané řádky zrušila a o jejich hodnoty jsem navýšila celkovou cenu budovy. Zdá se mi to přehlednější. Případná TZ bych zapisovala do poznámky na kartě. Je to tak dobře, nebo není?
K dotazu mě přivedl právě příklad odpovědi na rekonstrukci křížku oceněného 1 Kč, kde odpovídáte, že rekonstrukci vést zvlášť, pod jiným inv. číslem. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
podle medodiky kraje mám provést dooprávkování
účetním případem 406/07x nebo 08x, ale nevím co
s účtem 403 jestli zaúčtovat proti 401 nebo 76x.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebuji naúčtovat snížení hodnoty podílových listů Kč 1,200. Snižuji 069 D, nejsem si jistá MD, jestli 407 (s tím, že na tomto účtě mám stav na D jen Kč 600 - na účet byla převedena v r. 2009 hodnota 909). Je možné, na 407 mít mínusový zůstatek? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková