Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtě 378 vedeme závazek vůči občanovi (přeplatek z vyúčtování služeb), který mu nemůžeme z důvodu jeho úmrtí poukázat. Jak zaúčtujeme zrušení tohoto závazku?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
CHCEME PŘEÚČTOVAT DO PODROZVAHY POPLATKY ZA KO OD ROKU 2001-2009, ZÁPISEM 557/315, 943/999? (Doporučeno na jednom školení z důvodu tvoření OP od 1.1.2012). }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych si ověřit správnost účtování SZIF, popřípadě poprosit o radu, co změnit.
V květnu 2010 sepsala obec dohodu se SZIF o poskytnutní neinvestiční dotace, dle které máme obdržet v průběhu 2 let 3 976 955,-Kč, což by mělo být 90% nákladů na provedení opravy památkově chráněného objektu. Opravy započaly v roce 2010. V prosinci 2010 proběhlo první vyúčtování, kdy jsme na SZIF předložily Fa ve výši 1 789 901,-Kč a bylo nám v té době známo, že pokud nebudou shledány závany obdržíme 1 536 381,-, které jsme také v únoru 2011 dostaly. (ponížení o DPH a spoluúčast obce)
V prosinci 2010 jsem účtovala na podrozvahu MD943/999 přiznanou dotaci ve výši 3 976 955,-Kč, dále pak na 388MD/673D 1 536 381,-Kč. Obdrženou dotaci pak v únoru 2011 MD231/374. Do konce roku 2011 byla akce ukončena a v prosinci jsme uhradili poslední FA. K dalšímu (konečnému)vyúčtování dojde do konce ledna 2012. Do účetnictví 12/2011 jsem si dala předpoklad přijetí dotace v r.2012 388MD/673 ve výši 2 440 574,-Kč (rozdíl 3 976 955 - 1 536 381). Poraďte mi prosím, zda je to dobře a jak by mělo vypadat konečné vyúčtování. (účty 374,388)}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město má v majetku několik budov, které byly skutečně podle podkladů dochovaných u stavebního úřadu postaveny v r.1870-1890. Samozřejmě nebyly využívány obcí a ani nevíme, jaká byla PC. Rada města schválila odpisový plán, kde je doba odpisování budov stanovena na 120 let, tudíž bychom je měli nyní už doodepsané, pouze za zbytkovou 5% hodnotu.
Jak radíte v předchozích dotazech, dooprávkovala bych tyto budovy 40%, ale není mi jasné, jestli potom musím použít zbývající dobu odpisování podle přílohy č.4 CUS708, nebo si i v tomto případě můžeme zvolit "jakoukoli" zbývající dobu odpisování.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle naší daň.poradkyně máme nárok na odpočet DPH (provozování kanalizace) zpětně za 2011 i za rok 2010. Poraďte prosím, jak zaúčtovat rok 2010- výnosy, nákladyx343? Musíme udělat "dodatečné" nebo "opravné" daňové přiznání, nebo můžeme zahrnout do řádného...?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 byl do majetku obce zařazen kamenný kříž v ocenění 1,- Kč na účet 032.
V roce 2011 obec získala INVESTIČNÍ dotaci na rekonstrukci ve výši 72400,- s podílem obce ve výši 31050,- Kč.
Bylo účtováno:
Předpis dotace 346 000/672 300
přijetí dotace: 231 050 pol. 4216/346 000
faktura za rekostrukci: 042/321
Úhrada fa: 321/231 050 3326 6121
1. prosím o kontrolu účtování
2.může být použita pol. 6121 nebo lépe 6129 (původní ocenění 1 Kč)
3. převod z 042 zaúčtuji 032/042 ???? a v majetku navýším u zařazeného kříže oceněného v 1,- Kč hodnotu rekonstrukce 103450,- Kč ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v obci došlo k pozemkovým úpravám. Dle Výpisu z KN a srovnávací sestavy, kterou jsem získala z Katastru jsem provedla porovnání pozemků. Došlo k několika změnám.
a) byla zachována původní parcela, ale změnila se výměra
b) jedna parcela se rozdělila na více parcel a změnila se i výměra
c) změna parcely se zachováním původní výměry
d) nové parcely, které nebyly zapsány v majetku
Prosím jak postupovat"
1. Zachovat původní ocenění a pouze změnit čísla parcel a výměry?
2. vyřadit zaniklé a zařadit nově vzniklé? Oceněním dle vyhlášky 3/2008 Sb.?
3. Prosím jak účtovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o zodpovězení dotazu, jak postupovat při výpočtu transferového podílu při dooprávkování majetku k 31.12.2011 - počítat s celkovou hodnotou dotací k celkové hodnotě majetku (tj.pořizovací cena, technická zhodnocení s dotací i bez dotace).
Jak postupovat při výpočtu změny transferového podílu od roku 2012 – změna při jakémkoliv technickém zhodnocení majetku nebo pouze při technickém zhodnocení majetku s účastí dotace. Autor SW nás žádá o tyto informace.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na účtování stravenek.Stravenky vydáváme vždy při výplatě za předchozí měsíc. Účtuji podle Vás 419MD,335MD,263D a 528MD,401D. A teď nevím, co mám zaúčtovat ke konci roku-mám účtovat pohledávku (jako u mezd-nárok vznikl v prosinci,ale stravenky vydám v lednu) a náklady mají být také v roce 2011? Prosím o radu, co zaúčtovat v roce 2011.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o sdělení, jak správně v účetnictví vyřadit dlouhodobý
hmotný majetek (pořízený byl v r. 2007) k 29.12.2011.
a) prodejem
b) opotřebený likvidací
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chci se optat, dle smlouvy jsme prodali pozemek a datum podání na katastr je 7.12.2011, zapsán je ale 4.1.2012. Nebude mi inventura sedět na stažený výpis z katastru, pokud odůčtuji z 031. Je na tom plomba. Jak mám účtovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, rádi bychom se zeptali na následující :
je možné nákup laviček, či odpakových košů (vzhledem k velkému množství a nesnadné fyzické inventarizaci) účtovat přímo do spotřeby a vést si pouze evidenci příp. evidovat v OE, pokud bychom do směrnice zadali vyjímku pro tento mobiliář co se týče ocenění (většinou pořízení je vyšší než 1.000,-Kč) }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jedná se nám o inventarizaci účtu 401.Jakým způsobem jej máme zinventarizovat, od jaké doby ? Na tento účet byl převeden i účet 902 ,965 a j. To bychom museli jít zpátky asi 10 let, abychom dohledali všechny položky .Jednalo se o zásoby, které při začátku PÚ obcí se při převod.můstku účtovaly na 902 a též se tam jednalo nějakou srážkovou daň na 96x. Dále pak při zřízení PO obce se tam účtovaly zásoby a už se nic z toho účtu neodepisovalo.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od roku 2008 připravujeme kanalizaci. Na účtu 042 mám něco přes 2mil. K dubnu 2011 jsme se stali plátci DPH a teď při inventarizaci mě na účtě 042 vznikl rozdíl o DPH, které jsem nárokovala. Účtovala jsem př. 042MD bez DPH, 343MD DPH a 321 D celkem s DPH. Zaplacení 321/231 100 2321 6121. Je to správně??}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při účtování neinvestiční dotace na opravu mostků, dostali jsme dotaci ve výši 5 mil. Kč, celou dobu jsem to účtovala jako investiční akci, tzn. 042/321 a teď, když jsem to chtěla zařadit do majetku, na Ministerstvu mi řekli, že se jedná o dotaci neinvestiční, účtování jsem tedy opravila na 3639-5171, ale nevím, jak to promítnout na majetkový účet, protože ty stávající mostky jsme bohužel v majetku doposud neměli. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková