Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jedná se mi o faktury na přelomu roku (nejsme plátci DPH)
1.faktury které došly v lednu 2012 (mají DUZP a datum vystavení prosinec 2011 ) a jsou nákladem prosince 2011( kompost dovezený v prosinci, splaškové vody vypuštěné v prosinci) bych měla zapsat do knihy došlých faktur roku 2011 a účtovat např. 501//321 a v roce 2012 pouze úhradu 321//231 ???
2. Faktury, které došly v lednu 2012, mají DUZP 31.12. 2011 a datum vystavení též prosincové, které budou nákladem i výnosem roku 2012 (např. za lístky SKO na rok 2012), bude správné zapsat do knihy došlých faktur roku 2011 a zaúčtovat 381//321, nebo když nejsme plátci DPH zapsat do knihy došlých faktur roku 2012 a celé ve 2012 také účtovat ????
3.Faktury, které došly v lednu 2012, DPZP prosinec 2011, datum vystavení leden 2012, a jedná se o telefonní poplatky za prosinec 2011. Mám zapsat do knihy došlých faktur 2011 a účtovat v roce 2011 518//321 ????
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsem chybně zaúčtovala (žádost o dotaci na lesy) na 348 MD / 672 D ve výši 21 960,- Kč. Rozhodnutí o přijetí dotace přišlo letos v červenci a znovu jsem zaúčtovala 348 MD / 672 D. Jak opravím loňskou chybu. Stále mi to "visí" na 348 a co loňský účet 672? Používá se v tomto případě účet 408 - opravy chyb minulých let? Nevím si s tím rady. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na průtokové transfery. Od kraje jsme obdrželi dotace pro naše PO, účtujeme jako průtok 231/374 a 374/231. Jedna z dotací je investiční, na položku 4222, účtuje se stejně jen spoužitím pol. 6351? A jak je to ve vztahu k účtu 403 a odpisům, když PO má majetek ve výpůjčce a tudíž byl zhodnocen majetek zřizovatele?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsem nezaúčtovala na dohadný účet příjem dotace, který jsme obdrželi z kraje loňského roku (2011). Audit mi právem tuto chybu vytkl, protože se zkreslil výsledek hospodaření obce. Je možné v roce 2011 tuto část dotace zaúčtovat tak, aby bylo jasné, že částka se vztahovala k období 2010?
Moc děkuji za radu v zaúčtování.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Inventury 2011: do soupisu majetku (fyzická inventura) budu uvádět cenu např.budova školy 10mil Kč a k tomu (vedle) uvedu i částku dooprávkování?
Nebo udělat soupis 021 a částka celkem za obec - fyzická inventura a soupis účtů 08x a 07x (406)? -Dokladová inventura.
Jestli se inventurní komise (fyzická inventura) vyjadřuje i k dooprávkování, tak by na inv.soupisu musela být i cena po?
Vždy jsme dělali fyz.inventuru 021 a dokladovou 021.
Jestli máme dělat i fyzickou inv. 08x....
Nevim jestli jsem můj problém dostatečně popsala.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz na budovu kterou jsem nedala do odpisu, z důvodu že ji budeme likvidovat. ( předpokládám do 5 let )ale nevím jak ji mám ve svém účetníctví zaúčtovat ( nebo ji nechat na účtu 021? bez jakéhokoliv dalšího zápisu až po likvidaci ji teprve odúčtovat z účtu 021}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V červnu 2011 nám bylo svazkem obcí bezplatně předáno turistické odpočivadlo do majetku obce. Pořízení odpočivadla z dotace 26 000,- Kč a z prostředků svazku 28 000,- Kč. Jak mám odpočivadlo navést do majetku?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle smlouvy jsme poskytli v průběhu roku finanční příspěvek organizaci (Centrum komunitní práce P 10), která nám zajišťuje sociální služby. Vyúčtování mají předat ve lhůtě do 15.3.2012. Mám tento příspěvek nechat stále na záloze k vyúčtování a nezatěžovat účet 572.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás potřebovala bych poradit: v roce 2010v prosinci obdržela obec na účet 235.684,80 Kč v rámci dotaci do škol.
ZŚ za to nakoupila interaktivní tabule a nezajistila naplnění programů což nesplnila požadované. Jelikož ve škole poklesl totálně počet žáků byla rozhodnutím zastupilsta ZŠ zrušena, takže nebyly splněny podmínky dotace, ZŠ nám vrátila v prosinci fin. částku na náš účet. Potřebovala bych poradit kam zaúčtovat tyto prostředky v roce 2011 a potom vratku finančnímu úřadu v roce 2012.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při zařazení sušáku na hadice pro odepisování. Sušák je kovová tyč zapuštěná v zemi s kovouvou "budkou" nahoře. Budka se spustí, zahákne se hadice, budka se vyveze nahoru, hadice se suší. Cena 75 881,- Kč. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak správně zaúčt. přij. fakturu na úhr. neinv. výdajů na žáky, pro školní rok 2010-2011. Tak je uvedeno na faktuře.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc s problémem, kdy se mi od počátku roku 2011 objevuje částka v rozvaze -
III. Výsledek hospodaření, v řádku 2. Výsledek hosp. ve schvalov. řízení (synt. úč. 431) - částka je shodná s částkou výsledku hospodaření v roce 2010.
Zjistila jsem to až nyní, kdy mi při kontrole vazeb za 12/2011 vyšla právě tato chyba. V přechozích obdobích mi to chybu nehlásilo a proto jsem si to ani nekontrolovala, nehledě na to, že bych ji asi sama nezjistila, protože nejsem tak zdatná účetní s ohledem na krátší dobu, co účetnictví dělám. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dovoluji si Vás požádat o pomoc při zařazení do správné kategorie souboru prvků pro skate park. Jde o minirampu,wallride,funbox,slidebox,manualbox atd.Město obdrželo investiční dotaci, proto volba souboru. Původně jsem myslela na CPA 32.30.15 - Ost.výrobky pro sport a hry pod širým nebem ve IV. ÚOS, ale program mi neukazuje účetní odpisovou skupinu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město v minulém roce (2011) uzavřelo smlouvu o úvěru. Investiční akce však nebyla zahájena a proto nedošlo k čerpání dotace v minulém roce. Čerpnání úvěru by mělo začít až v roce letošním (2012), může se však stát, že celá investiční akce bude zrušena.
Jakým způsobem bych měl výše uvedenou úvěrovou smlouvu zachytit v účetnictví?
V současné době má tuto smlouvu zaúčtovanou ve výši přislíbeného úvěru na podrozvaze 951AU/999. Je toto účtování správné a dostatečné? Nebo by se mělo účtovat o úvěru rovnou na rozvahové účty?
Hledal jsem nějaký vzor a žádný jsem nenašel, všechny případy se zabývají pouze čerpáním úvěru ne výše uvedeným případem.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Při výpočtu DPPO posuzuji výnosy a náklady, jsou výnosy z ocenění RH předmětem DPPO?
2) Při výpočtu poměrového koeficientu, kterým uplatňuji nárok na odpočet DPH, rozděluji veškeré výnosy do 3 skupin - veřejná správa, přijatá plnění bez nároku na odpočet - nájmy a ekonomická činnost - do které skupiny zařadit výnosy z reálné hodnoty?
3) Zastupitelstvo obce schválilo 28.12. prodej pozemku, ve směrnici mám, že v tento den přecením RH, čili účet 031 bude navýšen o tuto RH? Prodej se uskuteční až v roce 2012.
Děkuji za odpověď a přeji krásný den.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková