Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • vypořádání dotací k 31.12.2011
    09. 01. 2012

    Jak vypořádat dotaci na sčítání lidu v roce 2011? Mám zaúčtováno na 231.../374. Dotaci jsme vyčerpali. Mohu zaúčtovat na 374/672 i když finanční vypořádání budu dělat až po 20. lednu 2012?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • mzdový bonus
    09. 01. 2012

    Jak zaúčtovat předpis daňového bonusu, který budeme nárokovat u FÚ, rsp. vyjde při vyúčtování, tzn. celk. částka za rok. Minulý účetní o tomto neúčtoval a bonusy máme vyplaceny zatím z vlastních zdrojů vpodstatě ve mzdových N.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování investičního transferu vlastní příspěvkové organiza
    09. 01. 2012

    Dobrý den, kraj poskytuje průběžně vlastní příspěvkové organizaci investiční transfer (jedná se o průběžné zasílání prostřednictvím zálohových plateb) - v roce 2011 částku 100 000,-Kč, v roce 2012 částku 150 000,-Kč - jedná se o transfer s vypořádáním k 30.6.2013 (vím, že dle definice ČUS se nejedná o transfer). V rámci vypořádání se zjistí, že se transfer spotřeboval:
    a) celý
    b) bude se vracet 45 000,-Kč
    Jak zaúčtovat průběžné platby a vypořádání?
    100 000 401/349 a 349/231
    150 000 401/349 a 349/231
    Tzn. bez zálohových plateb? (účtu 373?)
    a pak za a) vlastně neúčtuji nic?
    b) předepíši pohledávku 348/401 a vlastní vratka je
    231/348
    Moc se mi to nezdá, tak prosím o radu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zařazení do majetku
    09. 01. 2012

    účtuji DSO:
    Budova kompostárny podléhá zápisu do katastru nemovitostí.
    Návrh na vklad byl podán zač. roku 2012. Dočetla jsem se, že odpisy by měly být účtovány ode dne podání návrhu na vklad. A nyní se ptám. Kompostárna je v provozu, mám již všechny faktury. Mohu budovu zařadit do majetku již v 12/2011? Nebo až na základě podání návrhu na vklad?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení staveb
    09. 01. 2012

    Paní inženýrko, chtěla bych znát Váš názor. Při zařazování majetku do kategorií jsme zjistili, že na účtě 021 máme historicky evidováno něco, co vůbec stavou není - např. polní cesty. Byl podán návrh na vyřazení tohoto majetku a zastupitelstvo jej schválilo. Jako protiúčet k účtu 021 jsem zvolila účet 401. Zdůvodnila jsem si to tím, že nebyl prodán, opotřeben ani poškozen. Pokud by majetek nebyl kdysi chybně zaúčtován na účet 021, tak by nebyl ani na 401.
    Jak se na to díváte Vy. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyúčtování zálohy
    09. 01. 2012

    Dobrý den,potřebovla bych poradit ohledně vyúčtování záloh na pohonné hmoty (PH). Zálohu platím vždy k 20. v měsíci a 4. v násled.měsíci, zaúčtuji 314/231. Pak přijde faktura, u které zruším zálohu a přeúčtuji do nákladů. Během roku s tím nemám problém, ale při přechodu na nový rok nevím jak správně postupovat, protože mám fa za spotřebu PH za 12/2011 (DZP 31.12.2011), tedy fa pořídím do roku 2011, ale jsou už v ní zúčtovány obě zálohy, tedy i ta, kterou uhradím až 4.1.2012. Vyši obou záloh odpovídají i náklady ve 12/2011 ( jednotlivé nákupy PH),takže když zruším zálohy a přeúčtuji do nákladu,mám na 314 k 31.12. mínusový zůstatek, což asi není dobře. V celkových zálohách na 314 mínus sice není, ale u jedné analytiky mám mínus do doby úhrady té druhé zálohy, tzn. do 4.1.2012.
    Ten mínus na 314 se i nelíbí, ale nevím , co s ním.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kategorizace DNM
    09. 01. 2012

    Jak zařadit v kategorizace CZ-CPA a na kolik let docházkový systém v hodnotě 170tis.vedený na úč.013 a různé softwary vedené na účtě 013 a dále, jak zařadit regulační plán městské památkové rezervace v hodnotě 773 tis.vedený na úč.019 a lesní hospodářské osnovy vedené na úč.019?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva o výpůjčce stavby kostela
    09. 01. 2012

    Obec uzavřela smlouvu o výpůjčce kostela na 15 let.
    Není zaevidovaná v majetku. Ve výpůjčce není uvedená hodnota kostela. Kostel je památkově chráněn. Nyní na vypůjčený "kostel " máme podepsanou smlouvu na dotaci ze SZIF s názvem projektu Oprava kostela ve výši 4mil.
    Dotaci příjmu : 346 na 672 a 231.10 na pol. 4123 z ÚZ proti 346. Jak zaúčtovat dotaci na majetek na 032 proti 403 ?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účetnictví
    09. 01. 2012

    Můžete mi, prosím, poradit, jak správně zaúčtovat:

    -příjem dotace-SLDB 2011: 3.866,-Kč
    -čerpání dotace v roce 2011: 0,-Kč
    - zůstatek dotace k 31.12.2011: 3.866,-Kč,
    k vrácení při finančním vypořádání: 3.866,-Kč.


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zřízené bankovní účty PO - školy
    09. 01. 2012

    § 29 z.č. 250/2000 Sb., stanoví PO vytváření peněžních fondů (rezervní fond, investiční fond, fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb). Naše PO má zřízeny bankovní účty ke všem fondům mimo investičního a fondu odměn a další běžný účet k prostředkům na platy, BÚ pro provoz a ještě jeden na doplňkovou činnost. Je někde strikně dáno, ke kterému fondu anebo činnosti má být veden bankovní účet? Ve zřizovací listině toto stanoveno není.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky k finančnímu majetku (akciím).
    09. 01. 2012

    V majetku (069) máme akcie VAKu v hodnotě 999.000,-- Kč. Můžu k těmto akciím udělat k 31.12.2011 opravnou položku? Pokud ano, tak prosím o radu jak.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • směnná smlouva
    08. 01. 2012

    Dobrý den, prosím o radu s účtováním:obec směnila pozemek
    s místní občankou.Obecní pozemek (úč. hodnota 96,-Kč)
    má dle smlouvy hodnotu 2040,-Kč, byl směněn za pozemek s měnší výměrou v hodnotě 750,-Kč. Rozdíl v ceně 1290,-Kč byl obci uhrazen v hotovosti.Děkuji
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisový plán
    07. 01. 2012

    Dle Vašeho vzorového odpisového plánu jsem upravila dobu použitelnosti některých budov a staveb. "Kvalifikaci" nemám, ale myslím si, že pokud u nás stojí škola 120 let a upravila jsem dobu používání na 150 let, nevidím důvod, proč by takovou dobu používání nemohl mít KD, MŠ a ostatní stavby postavené v 60. a 70. letech min. století. Církevním stavbám - kostelu a kapličce v majetku obce jsem přiřadila 200 let. Po včerejším školení v Olomouci však opět váhám, zda jsem udělala dobře. Když nechám vše dle vyhlášky -tedy používání budov 80 let, budou odpisy tzn. náklady vysoké, když upravím používání, budou nižší. Co je pro malou obec výhodnější? Dokážeme si delší používání vůbec obhájit?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nájemné kotelen
    06. 01. 2012

    Město pronajímá kotelny příspěvkové organizaci. Kotelny jsou umístěny jednak v domech, které patří městu a jednak v domech, které městu nepatří. Město příspěvkové organizaci fakturuje nájemné kotelen, které před rokem 2012 stanovilo dle účetních odpisů pro podnikatele.
    1) Prosím o vysvětlení jak odepisovat tyto kotelny.
    2) Musí město změnit systém výpočtu nájemného ( dle odpisů, které bude provádět město) nebo může pokračovat ve stávajícím způsobu výpočtu nájemného?
    3) Může město do výši nájemného kotelen zahrnout i svou vlastní režii?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Jistiny za byty
    06. 01. 2012

    Nastoupila jsem letos po své předchůdkyni a snažím se dát vše dohromady, aby mi to v inventurách sedělo. A narazila jsem na problém.
    Vybíráme jistiny za pronajaté byty ve výši tří nájmů, účtuji na účet 325. Jenže jsem teď zjistila, že mi nesedí suma na účtu 325, mám tam o hodně méně než bych měla mít, protože se mi z loňska přelilo podstatně méně, než bylo ve skutečnosti vybráno. Kolegyně přede mnou toto účtovala v letech 2009 a méně jaksi prazvláštně.
    A teď mi jde o to, jak to napravit? Účtovala bych 325 MD x 406 D, ale nevím jestli je to tak správně? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu