Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Příspěvek EKOLAMP
    06. 01. 2012

    Naše obec uzavřela smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN, a.s. Součástí této smlouvy je i dohoda s firmou EKOLAMP s.r.o. o zpětném odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností. Dle této dohody nám firma hradí v prvním roce paušální částku dle počtu obyvatel 1500 Kč. Tato částka je bez DPH. Dle mínění firmy máme v případě uplatnění daně doúčtovat 20% DPH. Obec je plátcem DPH.
    1. Musíme fakturovat s DPH? Nejde o odměnu za separaci
    odpadu?
    2. Nemohla bych použít sníženou sazbu DPH? Odpady z
    domácností - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
    katalogové číslo 20 01 21.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek
    06. 01. 2012

    Obec obdržela v roce 1999 darem nově vybudovaný bytový dům (DPS). Na předávacím protokolu je vyčíslena hodnota tohoto domu na 32mil. Kč. V majetku a v účetnictví je evidována budova na účtě 021 v hodnotě 32 mil. Kč a na účtu 028 jsou evidovány zařizovací předměty v bytech (digestoř, linka,...).
    Tyto předměty evidovány na účtu 028 neměly být, protože jsou zahrnuty v ceně budovy. Evidovány jsou na pasportu bytu.
    Vzhledem k tomu, že v ceně byl zahrnut i chodník, tento jsem zaevidovala samostatně (je na něj pasport) v ceně, kterou jsem si spočítala dle cenové vyhlášky 3/2008 (účetní doklady k této stavbě neexistují) a současně jsem o tuto hodnotu ponížila cenu budovy. Můžu takto postupovat?
    Bižší informace jsem nedopátrala. Dále nevím, jak mám postupovat u zařizovacích předmětů. Odepsat z účtu 028 zařizovací předměty z důvodu nesprávné evidence zápisem 088/028 a uvést toto v i v příloze?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nedokončená odp - Odvod z loterií
    06. 01. 2012

    S platností od 1.1.2012 byl zrušen místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení - pol. 1347, odvod výtěžku z provozování loterií - pol. 1351 obdrží obce naposledy za rok 2011 v roce 2012. Tyto zrušené příjmy nahrazuje Odvod z loterií, které obce obdrží stejným způsobem, jako sdílené daně, tedy prostřednictvím finančních úřadů. Prosím o radu, na jakou položku rozpočtové skladby tento příjem zařadit. První příjem bude sice až v dubnu 2012, ale teprve budeme schvalovat rozpočet pro rok 2012 a na stejném jednání jako budeme schvalovat rozpočet budeme také rušit vyhlášku o MP za VHP, proto bych v příjmech nechtěla mít pol. 1347.
    Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • inventarizace,odpisy
    06. 01. 2012

    Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala na následující :

    1) Máme v majetku objekt, který bude s největší pravděpodobností v roce 2012 zbourán. Rádi bychom upravili cenu a proúčtovali přes opravné položky. Nejsem si jista jaký podklad bude nutný k proúčtování.
    Myslela jsem si, že by stačil posudek někoho z odboru správy majetku např., v %, nebo bude nutné nechat vypracovat znalecký posudek ? Jak postupovat, pokud bychom tento problém řešili u např. domu s vyšší hodnotou ( nad 5 mil Kč)?

    2) V minulosti se stávalo, že majetek byl zařazován na majetkové účty z účtu 042 s ročním či i delším zpožděním (problém na straně odboru rozvoje). V majetkové evidenci je tento majetek zaveden s datumem zaúčtování, který byl odlišný od skutečného datumu užívání. Bude nutné dodatečně tyto datumy opravit z důvodu odepisování?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodeje majetku,časové rozlišení
    06. 01. 2012

    Nemám prosím jasno..můžete poradit? Prodej plynofikace firmě RWE a prodej pozemku občanovi... kupní smlouvy podepsány ve 12/11,úhrada v roce 2012 dle smlouvy. Z majetku obce bude odepsáno/je zavkladováno/ ve 12/11, ale protože bude odepsáno,dala bych určitě do podrozvahy, ale asi ne účet 311 ? A potom ještě..vztahuje se k tomuto časové rozlišení? Ve smlouvách je možná úhrada až v 01/12.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přijatý věcný dar
    05. 01. 2012

    V prosinci 2011 jsme dostali darem štěrk v hodnotě 56 000,- na povrchovou úpravu nově budovaného dětského hřiště. Potřebujeme aby se tato částka přičetla k hodnotě hřiště - je to náš podíl, v opačném případě by jsme museli vracet část dotace. Mám účtovat 042/403? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyřazení majetku
    05. 01. 2012

    Do inventury za rok 2011 potřebuji účetně vyřadit majetek z účtu 028. Zaúčtuji správně MD 401/D 028?? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Deponace zvířat
    05. 01. 2012

    Příspěvková organizace založená zřizovatelem vyvezla zvířata do Švýcarska, ale jsou pořád jejím majetkem (tam jsou v deponaci). Musí o tom účtovat v podrozvahové evidenci?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace r 2010
    05. 01. 2012

    V roce 2010 jsme dostali dotaci ve výši Kč 11.100,-- na den s IZS 346/374 došlé peníze 231/346. Skutečné náklady byly Kč 14.000,--, ale omylem byla tato částka zaúčtována 374/671. Mám v r. 2011 provést opravu takto 374/672 Kč -2.900,--. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprávky
    05. 01. 2012

    Můžu použít např. u účtu 021 200 budovy pro služby obyvatelstvu oprávky 081 200 a třeba 081 201 když tam mám dvě budovy? Nebo dohromady na jeden 081 200 celkovou částku? Raději bych to dala zvlášť.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace H.Č
    05. 01. 2012

    Naše obec dostala dotaci na lesy a tato dotace mi byla zaslána na účet hospodářské činnosti. V závěru roku jsem si to uvědomila a prostředky převedla na účet hlavní činnosti. U HOČ bych účtovala 241 D a 262 MD. Jak ale zaúčtovat na hlavní činnosti? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • oprávky k 31.12.2011
    05. 01. 2012

    Chci se optat zda je správně zaúčtováno dooprávkování DLHM
    účet 02110 budovy bytové
    02120 budovy nebytové
    oprávky jsem zaúčtovala na účet 08110,08120-D a naproti tomu učet 406 00 MD.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční dotace SFŽP
    05. 01. 2012

    Dobrý den, prosím o sdělení jak budu účtovat investiční dotaci.
    V r.2010 jsme dostali rozhodnutí o poskytnutní podpory na splufinancování projektu -Výstavba a rekonstrukce přivaděče
    pitné vody- ve výši 4 509 262.- Kč.
    Já jsem zaúčtovala v r. 2010 943/999
    r.2011- vyfakturováná celá akce. Akce byla zkolaudovaná.
    Já zaúčtovala 021/042,
    Po zaplacení faktur - uznatelné výdaje dne
    01.12.2011 jsme dostali Avizo pro příjemce podpory
    2977994,09 -dotace z Fondu solidaity EU (UZ 15825)
    175176,11 - dotace ze SFŽP(UZ 90877)
    já účtovala 388/403
    Po připsání na účet jsem
    zaúčtovala 231/388 s UZ i NZ.protože se nejedná o zálohu ale o přidělenou dotaci na základě proplacených faktur.
    Zároveň jsem přidělenou dotaci odúčtovala 999/943
    Máme ještě tři faktury, které nejsou zaplaceny budou v roce
    2012 a též přijde avizo na určitou částku, kterou přesně nevím.
    A teď nevím jestli mám dobře 403, protože tam jsem účtovala pouze skutečnost v r. 2011, takže mám 388 nulovou.Když jsem zaváděla vodovod do investic, tak je tam
    také pouze dotace ,která přišla v r. 2011 a tak nevím zda to nebude mít vliv na odpisy a jestli jsem se zavedením majetku neměla počkat až do roku 2012.
    Tak nevím jestli jsem to dost dobře popsala, jsem z toho trochu zmatená.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zásoba dřeva k 31.12.2011
    05. 01. 2012

    Dobrý den p. Schneiderová,prosím Vás o radu jak zaúčtovat zásobu dřeva vytěženého v roce 2011,které se prodá v roce 2012. Dříve jsem účtovala zásobu (123) proti 613 (změna stavu výrobků). V knize účetn reformy jsem našla 123/406 - nevím co je správně,proto Vás prosím o upřesnění.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nominální hodnota akcií
    05. 01. 2012

    V minulých letech jsme nakoupili akcie a stali jsme se majoritními vlastníky a.s.. V pořizovací ceně 11 mil. jsou tyto akcie vedeny na účtu 061. Nominální hodota akcií je 14 mil. Mám doúčtovat rozdíl 3 mil. na účet 061 proti účtu 407 nebo nechat v pořizovací ceně? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu