Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec uzavřela smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN, a.s. Součástí této smlouvy je i dohoda s firmou EKOLAMP s.r.o. o zpětném odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností. Dle této dohody nám firma hradí v prvním roce paušální částku dle počtu obyvatel 1500 Kč. Tato částka je bez DPH. Dle mínění firmy máme v případě uplatnění daně doúčtovat 20% DPH. Obec je plátcem DPH.
1. Musíme fakturovat s DPH? Nejde o odměnu za separaci
odpadu?
2. Nemohla bych použít sníženou sazbu DPH? Odpady z
domácností - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
katalogové číslo 20 01 21.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela v roce 1999 darem nově vybudovaný bytový dům (DPS). Na předávacím protokolu je vyčíslena hodnota tohoto domu na 32mil. Kč. V majetku a v účetnictví je evidována budova na účtě 021 v hodnotě 32 mil. Kč a na účtu 028 jsou evidovány zařizovací předměty v bytech (digestoř, linka,...).
Tyto předměty evidovány na účtu 028 neměly být, protože jsou zahrnuty v ceně budovy. Evidovány jsou na pasportu bytu.
Vzhledem k tomu, že v ceně byl zahrnut i chodník, tento jsem zaevidovala samostatně (je na něj pasport) v ceně, kterou jsem si spočítala dle cenové vyhlášky 3/2008 (účetní doklady k této stavbě neexistují) a současně jsem o tuto hodnotu ponížila cenu budovy. Můžu takto postupovat?
Bižší informace jsem nedopátrala. Dále nevím, jak mám postupovat u zařizovacích předmětů. Odepsat z účtu 028 zařizovací předměty z důvodu nesprávné evidence zápisem 088/028 a uvést toto v i v příloze?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
S platností od 1.1.2012 byl zrušen místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení - pol. 1347, odvod výtěžku z provozování loterií - pol. 1351 obdrží obce naposledy za rok 2011 v roce 2012. Tyto zrušené příjmy nahrazuje Odvod z loterií, které obce obdrží stejným způsobem, jako sdílené daně, tedy prostřednictvím finančních úřadů. Prosím o radu, na jakou položku rozpočtové skladby tento příjem zařadit. První příjem bude sice až v dubnu 2012, ale teprve budeme schvalovat rozpočet pro rok 2012 a na stejném jednání jako budeme schvalovat rozpočet budeme také rušit vyhlášku o MP za VHP, proto bych v příjmech nechtěla mít pol. 1347.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala na následující :
1) Máme v majetku objekt, který bude s největší pravděpodobností v roce 2012 zbourán. Rádi bychom upravili cenu a proúčtovali přes opravné položky. Nejsem si jista jaký podklad bude nutný k proúčtování.
Myslela jsem si, že by stačil posudek někoho z odboru správy majetku např., v %, nebo bude nutné nechat vypracovat znalecký posudek ? Jak postupovat, pokud bychom tento problém řešili u např. domu s vyšší hodnotou ( nad 5 mil Kč)?
2) V minulosti se stávalo, že majetek byl zařazován na majetkové účty z účtu 042 s ročním či i delším zpožděním (problém na straně odboru rozvoje). V majetkové evidenci je tento majetek zaveden s datumem zaúčtování, který byl odlišný od skutečného datumu užívání. Bude nutné dodatečně tyto datumy opravit z důvodu odepisování?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nemám prosím jasno..můžete poradit? Prodej plynofikace firmě RWE a prodej pozemku občanovi... kupní smlouvy podepsány ve 12/11,úhrada v roce 2012 dle smlouvy. Z majetku obce bude odepsáno/je zavkladováno/ ve 12/11, ale protože bude odepsáno,dala bych určitě do podrozvahy, ale asi ne účet 311 ? A potom ještě..vztahuje se k tomuto časové rozlišení? Ve smlouvách je možná úhrada až v 01/12.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2011 jsme dostali darem štěrk v hodnotě 56 000,- na povrchovou úpravu nově budovaného dětského hřiště. Potřebujeme aby se tato částka přičetla k hodnotě hřiště - je to náš podíl, v opačném případě by jsme museli vracet část dotace. Mám účtovat 042/403? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do inventury za rok 2011 potřebuji účetně vyřadit majetek z účtu 028. Zaúčtuji správně MD 401/D 028?? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Příspěvková organizace založená zřizovatelem vyvezla zvířata do Švýcarska, ale jsou pořád jejím majetkem (tam jsou v deponaci). Musí o tom účtovat v podrozvahové evidenci?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsme dostali dotaci ve výši Kč 11.100,-- na den s IZS 346/374 došlé peníze 231/346. Skutečné náklady byly Kč 14.000,--, ale omylem byla tato částka zaúčtována 374/671. Mám v r. 2011 provést opravu takto 374/672 Kč -2.900,--. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můžu použít např. u účtu 021 200 budovy pro služby obyvatelstvu oprávky 081 200 a třeba 081 201 když tam mám dvě budovy? Nebo dohromady na jeden 081 200 celkovou částku? Raději bych to dala zvlášť.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec dostala dotaci na lesy a tato dotace mi byla zaslána na účet hospodářské činnosti. V závěru roku jsem si to uvědomila a prostředky převedla na účet hlavní činnosti. U HOČ bych účtovala 241 D a 262 MD. Jak ale zaúčtovat na hlavní činnosti? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chci se optat zda je správně zaúčtováno dooprávkování DLHM
účet 02110 budovy bytové
02120 budovy nebytové
oprávky jsem zaúčtovala na účet 08110,08120-D a naproti tomu učet 406 00 MD.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o sdělení jak budu účtovat investiční dotaci.
V r.2010 jsme dostali rozhodnutí o poskytnutní podpory na splufinancování projektu -Výstavba a rekonstrukce přivaděče
pitné vody- ve výši 4 509 262.- Kč.
Já jsem zaúčtovala v r. 2010 943/999
r.2011- vyfakturováná celá akce. Akce byla zkolaudovaná.
Já zaúčtovala 021/042,
Po zaplacení faktur - uznatelné výdaje dne
01.12.2011 jsme dostali Avizo pro příjemce podpory
2977994,09 -dotace z Fondu solidaity EU (UZ 15825)
175176,11 - dotace ze SFŽP(UZ 90877)
já účtovala 388/403
Po připsání na účet jsem
zaúčtovala 231/388 s UZ i NZ.protože se nejedná o zálohu ale o přidělenou dotaci na základě proplacených faktur.
Zároveň jsem přidělenou dotaci odúčtovala 999/943
Máme ještě tři faktury, které nejsou zaplaceny budou v roce
2012 a též přijde avizo na určitou částku, kterou přesně nevím.
A teď nevím jestli mám dobře 403, protože tam jsem účtovala pouze skutečnost v r. 2011, takže mám 388 nulovou.Když jsem zaváděla vodovod do investic, tak je tam
také pouze dotace ,která přišla v r. 2011 a tak nevím zda to nebude mít vliv na odpisy a jestli jsem se zavedením majetku neměla počkat až do roku 2012.
Tak nevím jestli jsem to dost dobře popsala, jsem z toho trochu zmatená.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den p. Schneiderová,prosím Vás o radu jak zaúčtovat zásobu dřeva vytěženého v roce 2011,které se prodá v roce 2012. Dříve jsem účtovala zásobu (123) proti 613 (změna stavu výrobků). V knize účetn reformy jsem našla 123/406 - nevím co je správně,proto Vás prosím o upřesnění.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V minulých letech jsme nakoupili akcie a stali jsme se majoritními vlastníky a.s.. V pořizovací ceně 11 mil. jsou tyto akcie vedeny na účtu 061. Nominální hodota akcií je 14 mil. Mám doúčtovat rozdíl 3 mil. na účet 061 proti účtu 407 nebo nechat v pořizovací ceně? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková