Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Stočné, odpady
    06. 02. 2012

    Obec z části doplácí za občany stočné. Faktura zní - doúčtování stočného za odběratele. Je správné toto účtovat jako službu 5169 nebo 5192 - poskytnuté neinvestiční příspěvky?
    Dále mám ještě jeden problém ohledně odpadů. Obec nevybírá paušál, ale prodává jednotlivé známky na vývoz - týdenní, měsíční, 14 denní. S občany žádnou smlouvu na vývoz odpadu uzavřenou nemáme. Já jsem v loňském roce využiĺa způsob přeprodeje z toho důvodu, že příslušný FÚ mi jednoznačně neřekl, zda příjem za odpad spadá do základu daně DPH či nikoliv. Mohu pro klid duše využít přeprodeje i v letošním roce?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rekultivace skládky
    06. 02. 2012

    1.máme zrekultivovanou skládku za cca 13milionů, dali jsme 200let odpisování a zůstatkovou hodnoru 50%, může to tak být, nemůže mi to někdo napadnout tu hodnotu v účetnictví ? Není potřeba tvořit opravnou položku ?
    2. ještě mám dotaz, zda v případě, že jsme doúčtovali k 31.12.2011 dotace zhruba do roku 2003 na 403, je správně zaúčtováno MD 401 D403 ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Reálná hodnota u majetku na účtu 902
    06. 02. 2012

    Prosím o radu, zda se oceňování RH u majetku určeného k prodeji týká i majetku vedeného na podrozvaze na účtu 902 (v ocenění do 3 tis.Kč) a pokud ano, moc prosím o nástin účtování.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sociální fond ÚSC
    06. 02. 2012

    územní samosprávní celek má schválený Statut sociálního fondu zastupitelstvem. Jeden ze schválených "benefitů" byl i příspěvek na MHD jednotlivým zaměstnancům odvozený od místa bydliště a pracovního zařazení.
    Tento příspěvek byl však postupně "transformován" na každoroční nákup x přenosných kupónů MHD poskytovaných (zapůjčovaných dle vedené průkazné evidence) zaměstnancům při pracovních cestách po obci. Domnívám se, že benefit ztratil statut původního benefitu, neodpovídá v této podobě již schválenému Statutu sociálního fondu... a zřejmě dochází i ke kolizi benefitů s povinně vyúčtovatelnými náhradami. Od 1.1.2012 je zaměstnavatel povinen bez rozdílu, proplácet výdaje spojené s pracovní cestou; dochází k neúplnému, zkreslenému účtování, kdy část finančních výdajů na pracovní cesty je vedeno v sociálním fondu...
    Prosím o Váš názor, včetně daňového režimu uvedeného případu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH revize elektro
    06. 02. 2012

    V bytech nám dělal soukromník-plátce daně, revizi elektrozařízení a následně i opravy.
    Jsou revize také ve 14 % dani a vztahuje se na ně přenesená daňová povinnost dle § 92e? Vyfakturoval to na jedné faktuře, v kolonce sazby DPH má 0%.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rozvoj části zeleně - odpisy
    06. 02. 2012

    V roce 2010 byla provedena akce Rozvoj části zeleně, která spočívala v úpravách terénu a osázení dřevin. Tato akce byla proplacena v roce 2011 a byla čerpána dotace , z části investiční a z části neinvestiční + vlastní prostředky obce celkem 468 022,-Kč. Mám za to, že je třeba toto vést na účtu 021 a odepisovat. ale nevím jak tento majetek specifikovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Stoky - inventarizační přebytek
    05. 02. 2012

    Máme v obci 17 výustí kanalizačních stok patřících obci. Je to stará kanalizace před odepsáním - určena už jen pro dešťovou vodu. Nová kanalizace v obci právě proběhla. V inventuře byly vedeny pouze 3 kanalizační stoky. Víme přesně kudy vedou ty ostatní i kolik mají metrů. Jsou ze stejné doby. Můžu je do inventury ocenit podle těch tří - spočítat kolik je za 1 m a dopočítat cenu? - takto mi to doporučili z naší stavební komise. Zdá se mi to přesnější než podle vyhlášky 3/2008 - nechceme navyšovat neúměrně majetek. Vyšla by mi cena srovnatelná s těmi už zavedenými a oprávkovala 40 % a snížila roky odepisování.
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace z kraje
    04. 02. 2012

    Dobrý den, včera jsem si poznačila dotaz ohledně účtování dotace z kraje,dnes jsem si chtěla účtování zkontrolovat a uvedený dotaz jsem nenašla,proto prosím o správné účtování: neinv.účelový transfer ve výši 68000Kč od kraje na opravu a renovaci veřejného osvětlení v obci.
    Jaké je prosím vás správné účtování v r.2011, k 31.12.2011 a při vypořádání letos?
    Mockrát děkuji,že jste a pomáháte nám!

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • daň z příjmu
    03. 02. 2012

    Máme příjem z vodného a z lesního hospodářství,
    do daně z příjmu zaúčtuji celé výnosy z těchto činností a
    nebo rozdíl výnosy-náklady?Jiné výnosy do daně z příjmu nezahrnuji?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky
    03. 02. 2012

    Inventarizací jsme zjistily, že u části předpisů na nájemném nám kolegyně nepředala soupis na tvorbu opravných položek a opravné položky na části předpisů nebyly utvořeny do 31.12.2011 (máme evidovanou pohledávku 450dnů po splatnosti), prosím o radu jak postupovat při účtování? Máme použít účet 406 nebo 556.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • definitivní přiznání dotace z minulých let
    03. 02. 2012

    V roce 2011 nám přišel protokol ze SFŽP o definitivním přiznání podpory(neúčtovala jsem). Píše se zde, že nám bylo v r. 2000 "zálohově" poskytnuto na akci plynofikace obce 1 124 659,-kč (zaúčtováno v r. 2000). Na základě námi předloženého závěrečného hodnocení akce v r. 2002 se definitivně k datu 15.9.2011 přiznává podpora ve výši 1 172 368,-kč. Rozdíl doplatku nám byl převeden na účet až v r. 2012.
    Já jsem měla za to, že dotace je již konečná a vypořádaná.
    1. Jak mám nyní zaúčtovat?
    2. Bude se nějak dotace ještě vypořádávat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace na sčítání lidu
    03. 02. 2012

    V loňském roce jsne dostali dotaci na sčítání lidu. Zaúčtovala jsem : 346/374, 231+uz/346,374/671 v celé výši.
    Část dotace jsme utratili za materiál. Zaúčtovala jsem :501/321,321/231+uz.
    letos v lednu jsme vrátili nevyčerpanou dotaci :
    Zaúčtovala jsem : 374/231+ uz. Teď mi ta vratka zůstala na 374 a nevím jak to mám opravit.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přenesená daňová působnost - účtování
    03. 02. 2012

    Prosím o radu, jak zaúčtovat přenesenou daňovou působnost, když byly nainstalovány 2. dveře do sálu za účelem uteplení těchto prostor. Dveře stály 30.000,-- + máme doúčtovat a odvést DPH. Já jsem účtovala takto:

    DF 518/321 30.000,--
    518/343 6.000,-- DPH

    proplacení faktury 321/231 30.000,--

    Ale teď nevím jak dál. Jak to bude s odvedením daně?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování vodného a stočného
    03. 02. 2012

    Prosím o radu, jak zaúčtovat následující. Město je měsíční plátce DPH a v rámci hospodářské činnosti od 1.1.2012 provozuje vodovody a kanalizace. Od občanů vybíráme zálohy, které platí buď trvalým příkazem nebo přes SIPO a nevystavujeme zálohové faktury. Máme samostatný bankovní účet. Přijatou zálohu účtujeme 231/324. Nevíme, jak zaúčtovat předpis výnosů a kdy odvést daň, když provádíme vyúčtování 1x za rok. Konzultovali jsme to i s daňovým poradcem, ale také si není jistý, jak tento případ účtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfery-předpisy
    03. 02. 2012

    ZO na zasedání v září 2011 schválilo poskytnutí příspěvku oblastní charitě. Je na to sepsaná sponzorská smlouva, kde je uvedeno, že obec přijala v září 2011 závazek poskytnout oblastní charitě jednorázový sponzorský příspěvek ve výši 2.000,- Kč s tím, že bude využit na podporu výše uvedených činností, a to konkrétně nákupem osobního automobilu. Mně se tato smlouva dostala do rukou až v lednu 2012, kdy jsem tento příspěvek zaplatila z účtu obce. Nejspíš bude potřeba zaúčtovat předpis do roku 2011 a platba bude účtovaná v lednu 2012. V běžném roce bych předpis účtovala 543/378
    a platbu 378/231. Jak mám ale zaúčtovat na přelomu účetních období?? Když v roce 2012 by se měl použít účet 345?? Také nevím, jaký použít ODPA a položku, mohlo by být 3900 a 5240?
    Také by nám v roce 2012 měl přijít příspěvek od ÚP vztahující se k roku 2011 - je na to taky potřeba udělat předpis? Tzn. 346/672??

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu