Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na účtu 315 máme evidovaný "nedoplatek" na poplatcích ze psů, který se skládá z pohledávek i 4 roky starých. Jakým způsobem lze "staré a nedobytné" pohledávky z tohoto titulu vyřadit/odepsat? Dlužníky pravidelně upomínáme.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, na jakou položku RS zaúčtovat zhotovení nového zábradlí podél chodníku v ceně 16.000,- Kč. 6121,5137? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o zodpovězení dotazů,případně odsouhlasení,týkajících se inventarizace.Připravuji směrnici k provádění inventarizace a plán inventur:
1)Jsme malá obec,nemáme radu,stačí když směrnici a plán schválí a podepíše starosta,nebo je nutné předložit ke schválení zastupitelstvu,nebo dát ZO jen na vědomí,nebo zastupitelstvu vůbec nedávat?
2)Pochopila jsem dobře,že není již třeba,aby starosta vydával příkaz k inventarizaci jako v minulých letech,předpokládám,že to nahrazuje nově směrnice a plán inventur?
3)Inventarizační zápis předkládá HIK pouze starostovi,nebo starosta předloží toto následně ještě ke schválení ZO?
Omlouvám se za možná hloupé dotazy,ale je toho hodně a chci se jen ujistit,zda jsem to pochopila dobře.Přeji hezký den.
Kahlerová K.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vracím se k účtování energií a prosím o radu.
Záloha r. 2011 el.energie 10 000,- z toho přeúčtovat
nájemníkům 2 000,- Kč
D 321 10 000,-
MD 314 10 000,-
MD 311 2 000,-
D 324 2 000,-
D 389 8 000,-
MD 502 8 000,-
231 3612/5154 10 000,-
321 10 000,-
nájemník zaplatil a já účtuji
231 3612/2111 2 000,-
311 2 000,-
K 31.12.2011 budu mít na :
314 10 000,-
389 8 000,-
324 2 000,-
V lednu 2012 vyúčtování - nedoplatek 4 000,- Kč z toho nájemce 1 000,- Kč
321 4 000,-
311 1 000,-
502 3 000,-
vyrovnám zálohy a 389
314 10 000,-
389 8 000,-
324 2 000,-
platím vyúčtování
321 4 000,-
231 4 000,-
nájemník platí
231 10 3612/2111 1 000,-
311 1 000,-
Můžete mi opravit-třeba červěně ? Díky.
Pak je opačný problém, kdy je přeplatek např. 4 000,-z toho nájemník 1 000,-. Nějak mi nejde to vyúčtování začátkem roku 2012. Díky za přesné zaúčtování.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dbec je majitelem bytového domu se čtyřmi byty. Na základě rozhodnutí ZO bude jeden byt nabídnut k prodeji.
V tom okamžiku zde bude majetek určený k prodeji, který se ocení reálnou hodnotou a neodepisuje se. Jak se bude postupovat v tomto případě, kdy se bude prodávat 1 byt ze čtyř? A co se vlastně ocení reálnou hodnotou - pouze byt nebo celá budova?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má ve vlastnictví kostel s veškerým zařízením, a to již od jeho postavení. Zařízení máme podrobně zaevidováno i na CD, ale bez vyjádřených hodnot, jelikož bylo kdysi??pořízeno z milodarů od občanů. O údržbu kostela se obec stará. V letošním roce bylo do kostela pořízeno zabezbečovací zařízení v hodnotě kolem 15 tis.Kč. Obec fakturu proplatila, ale následně celou částku obdržela od farníků se sbírky. Tuto obdrženou částku jsem vložila na bankovní účet. Poraďte mi prosím jak správně celou transakci zaúčtovat. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně příspěvku pro s. r. o. Město má obchodní společnost s.r.o. Zimní stadion, této firmě na základě schváleného rozpočtu zasílá příspěvek ve výši 3 mil. Kč na pořízení kogenerační jednotky. Jde o to: 1) zda příspěvek, který obdrží má účtovat jako výnos a odvést daň? 2) s.r.o. je plátcem DPH, může si při pořízení kogenerační jednotky uplatnit DPH a náklady s tím spojené dát do nákladů a také uplatnit? Děkuji za odpověď }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak s odpisy,dooprávkováním a kategorizací.
1. Na účtě 022 máme zařazeny 2 ks plynové kotle v celkové hodnotě 31 400,-Kč, které jsou umístěny v budově mat.školy (majetek obce). Můžu kotle převést na účet 028 ? Pokud ne, kam je v kategorizaci zařadit - na 27 52 12?
2. Jak v kategorizaci zařadit
- věžní hodiny 26 52 22 odp.skup.II
- měřič rychlosti (radar) 26 51 26 odp.skup.II
3.V majetku máme několik křížů a soch. Byly zařazeny na základě rekonstrukce. Kategorizace 24 20 51 odp.sku.VI, to je 50 let.
např. kříž hodnota 123485,-Kč, zařazen 20.11.2009
je správný způsob dooprávkování - dooprávkování 2roky 123 484:50x2=4 939,36=4940 a další roky odpisy 4939?
4. U části majetku neznám datum pořízení( budova OÚ,mateřské školy, veř.osvětlení atd.),jako datum pořízení je uveden datum 1.1.1996, to je vlastně okamžik, ke kterému byla pořízena evidence v počítači.Je možné tento majetek odepisovat zjednodušeným způsobem(dooprávkovat 40%) a majetek, u kterého je datum pořízení uveden odepisovat rovnoměrně ?
Děkuji za radu}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracíme se na Vás o výklad ke sdělení FÚ o převedení daní mezi druhy příjmů / z DPFO na DPPO z důvodu překročení nároku peněžních prostředků našeho města na dani z příjmů FO.
Platí že:
1/účtujeme tzn. z pol 1112 na 1121
nebo
2/neúčtujeme - je to informace. o které podrobnosti
neznáme
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec vlastní a provozuje vodovod. Odečty spotřeby u obyvatel se provádějí vždy počátkem následujího roku. Účtovala jsem tedy do předešlého roku dohadný účet aktivní 388/602 ve výši předpokládané hodnoty spotřebované vody v roce 2010 (300 tisíc). Letos, kdy již znám skutečnost(293 tisíc), tak nevím přesně, jak dál. Předpokládám, že dohadný účet musím odúčtovat na DAL do nuly (tj. 300 tisíc), pohledávku za vodu ve skutečné výši na MD 315 (293 tisíc), a na účet výnosů DAL pouze mínusem rozdíl (-7tisíc)??? Nejsem si jistá tímto postupem, ale jiný mě nenapadá. Děkuji vám předem za odpověď }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uhradila utracení psa po autohavárii dne 10.11.2010 částku 919,-Kč veterináři a dne 30.11.2010 částku 356,-Kč za asanaci. Celkem vznikla pohledávka 1275,-Kč, kterou eviduji na účtu 311.Zjistili jsme vlastníka psa - občana naší obce, který nám však pohledávu do konce roku 2010 neuhradil a neuhradil ji dosud. Ve směrnici máme, že účtujeme opravné položky jednou ročně - k 31.12.
Nevím, jak si s tím správně poradit u tohoto případu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zaslání informace jak účtovat sociální fond v příjmech a ve výdajích, když nemáme zřízený samostatný účet.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Letos jsme kontrolou v naší PO zjistili nezařazené obrazy na účtě 032 (dosud vedeny u PO na 028). Kdysi mi bylo vytknuto auditem KÚ, že se tyto obrazy mají vést duplicitně, tzn. že je má mít v majetku PO i zřizovatel. Je tomu opravdu tak, není to pak dvojité účtování?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Loni jsme dostali dotaci od SZIF na zrestaurování torza sochy a úpravy okolí ( koš, lavička, dlažba, úprava zeminy). Původně jsme tuto sochu v majetku neměli a po ukončení akce jsem celé náklady zařadila na účet 021- G6.Teď se dočítám, že by měla býti správně na 032, mám vše přeúčtovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zeměděl.podnik má od nás pronajaty pozemky a zaplatil nám nájem za rok 2008-2011. Bohužel nemáme zaúčtovaný předpis. Mohu zaúčtovat takto:
1. 311/406 ..nájem i daň za r.2008,2009 ..12tis.Kč
2. 311/603 ..nájem 2010,2011 .. 6tis.Kč
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková