Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kvůli odpisům jsme dávali dohromady účet 403 a konečně předali informaci svým příspěvkovým organizacím, jaká výše majetku ve správě byla pořízena z dotace. U nás jsme snížili 403 a zvýšili 401, protože to bylo na začátku na 403 zaúčtováno jen podle skutečné výše dotací a nebylo vysledované, co již bylo předáno resp.nebyl u všeho dohledán skutečný majetek na kartách. Jenže když má PO ve správě majetek z 95% z dotace již 10 let ho odepisuje a roční odpis činí 2 milióny, dostane se na účtu 401 do mínusu. Což nesmí. Dala jsem jim pokyn, aby dopočetli z již provedených odpisů poměrnou výši dotace a o tuto snížili účet 403. Účet sice neexistoval, ale nikoho jaksi nenapadlo, že PO odpisují a tudíž by tu 403 už nikdy nerozpustili. Navrhla jsem, aby 403 navedli proti účtu 401 jen v aktuální výši. Napadlo mě použití účtu 406, aby to bylo vidět, ale nějak nevím jak. Konsolidace stejně nefunguje.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz:
Dne 28.4.2011 byla uzavřena „Nájemní smlouva a smlouva o koupi najaté věci“ s tím, že drtící stroj (předmět doličný ?) je ve vlastnictví svazku obcí, který ho pronajímá po dobu 12 měsíců tj. do 28.4.2012 a dále : smluvní strany tímto sjednávají právo nájemce koupit najaté zařízení během platnosti této nájemní smlouvy,…..Přičemž kupní smlouva je uzavřena dnem doručení písemného oznámení o využití práva koupě a k témuž dni přechází vlastnické právo z prodávajícího na kupujícího.
Kupní cena je již uvedena ve smlouvě, a to ve výši 180.000,- Kč
Nájemce i pronajímatel je oprávněn tuto smlouvu v průběhu sjednané doby platnosti písemně vypovědět
Sjednání "Smlouvy" dle stanov plně v kompetenci ředitele svazku obcí EKOSO (skládka odpadů), není žádný zápis z představenstva či rady o schválení prodeje.
Pořizovací cena: 1,149.981,- pořízeno v 2003
Odpisy 2003-2007 1,030.385,-Kč
Zůstatková cena: 119.596,-Kč
Kupní cena 180.000,-Kč
Můžu se k tomuto postavit tak, že nyní probíhá pronájem stroje a já jednoduše odpisuji a v okamžiku oznámení o koupi najaté věci budu přeceňovat reálnou hodnotou a další potřebné kroky,
nebo
Je správné nyní dooprávkovat 406/082 1,030.385,- Kč
účetní odpisy 1/2011-4/2011 ze ZC 119.596,-,- 551/082 2.659,- Kč
v 5/2011 jsem měla ? 022/ -969.981,- Kč
407 +969.981,-
zrušit oprávky 082/407 1,033.044,-
a v roce 2012 pokud se uskuteční prodej 311/646 180.000,-
553/022 180.000,-
407/664 63.063,- Kč
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve schváleném rozpočtu jsme měli ve výdajích na Dílnu kvality cca 3 725tis. Dle rozpisů SR se celá částka rozpočítala do rozpočtu dle smlouvy o dotaci (85% a 15%) a označila NZ. V roce 2011 došlo k celkovým výdajům jen ve výši 1 852tis. Rozpočet s NZ je teda vyšší, než skutečně čerpané náklady a jde nám o to, zda to může být, a nebo raději označit NZ jen ty realizované výdaje.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Občan měl od Města pronajatou zahrádku. Za dobu pronájmu ji zhodnotil o stromy a chatku. Nyní ukončil nájem a Rada města rozhodla o finančním vypořádání za zhodnocení zahrádky. Prosím, na jaký účet, paragraf a položku toto vyplacené finanční vypořádání s občanem zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chceme letos poskytnout dotaci fotbalistům cca ve výši 40 tis. Kč s tím, že nám ji vyúčtují k 30.11.2012.
Jakou smlouvu s nimi uzavřít ??? Máte prosím vzor ???
A jak potom zaúčtovat ???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ocenila jsem reálnou hodnotou pozemek určený k prodeji.
Tím se zvýsila hodnota účtu 031. Ptám se, zda mám navýšit také cenu na kartě pozemku, jinak budu mít v invetuře rozdíl
mezi účtem 031 sestavou pozemků.
Ještě se chci zeptat proti čemu se účtuje rozpočtová položka 5341 - převod hospodářské činnosti.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nezlobte se, ale mám ještě jeden dotaz:
1.Zařazení bezdrátového místního rozhlasu, kdy ústředna je na obci a každý domek má přijímací rádio. Našla jsem jen kategorizaci II 263011, je to správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o vzor účtování prodeje dlouhodobého hmotného majtku v r. 2012 (odepisovaného).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zda uvedené práce se vztahují na režim přenesené daňové povinnosti u:
montáž (nalepení) tmavých folií na plast. okna, která byla přidělána na okna na našem úřadě v prostorách WC a sklepu.
Dále je obec vlastníkem bytových domů, které pronajímá a v těchto bytech byly provedeny tyto montáže a opravy, u kterých si nejsem jista, zda patří do režimu přenesené daňové povinnosti:
1) seřízení plastového okna,
2) kontrola a oprava hasicích přístrojů a požárních vodovodů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provedla jsem dooprávkování majetku na účtech 019 až 022 (na jiných účtech majetek nemáme)a v účetnictví jsem je zaúčtovala na účty 406 MD a 079,081,082 D, (v případě dotace 403/401).
Nevím však,jestli si jsem dobře pochopila výklad ale myslím si, že by zároveň mělo dojít ke snížení majetku o dopočítané oprávky na účtech 019,021,022 a proti tomu účet 553,nebo 401 prosím o radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mohla byste mi, prosím, zaslat účtování v tomto systému. Jedná se mi o účtování přijaté faktury bez DPH / uplatňuji si odpočet/ kód 41-43. Rozpočet jednotlivé akce mám pod samostatnou organizací a nyní / pro srozumitelnost podkladu pro zastupitelstvo/ mám v rozpočtu cenu bez DPH, neboť tuto výši budu opravdu platit. Dočetla jsem se, že na pol. 5171, 6121 budu mít celkovou výši vč. DPH.Je možné tuto celkovou výši nějak korigovat / pol. 5362 minusem/ pod konkrétním číslem organizace? Tím by se mi přesně ukázaly skutečně uhrazené prostředky ve vztahu k rozpočtované výši. Jinak děkuji za články k výsledku hospodaření - to opravdu vypovídá o všem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtuji přijatou investiční dotaci. V říjnu 2011 jsme obdrželi od KÚ investiční dotaci ve výši 240 000,- na výstavbu chodníků a kolumbária na hřbitově, je to rozplánovaná akce na tři roky.
Mám zaúčtováno:
předpis dotace 348/374
příjem 231/348
vyúčtování v prosinci 2011 374/403. Mám ji zaúčtovánu správně?
Stavba je vedena na 042 a bude po celé tři roky. Jak je to s rozpouštěním dotace do výnosů a s účtem 672, kdy na něj mám začít účtovat? To vše (+ odpisy) budu dělat až po zavedení na 021, nebo již v roce 2012?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Použila jsem Váš příklad a nějak sem se ztratila tak posílám svoje hodnoty a prosím o pomoc.
Mám budovu k prodeji v pořizovací 2854873,20
oprávky zaúčtované k 31.12.11 406/081 828801,00
reálná hodnota dle znal.posudku 1908960,00
Majetek musí být v rozvaze vykázán v hodnotě RH 1908960,00
zatím je vykazován v hodnotě netto 2026072,20 Kč. (PC-OPR)
Změna ocenění tedy je jen ve výši 117112,20 směrem dolů
Takže mám dooprávkováno k 31.12. 406/081 828801,-
kupní smlouva bude uzavřena až v roce 2012. A chci zvolit variantu B
Zaúčtovala jsem k 31.12.11
081/407 828801
407/021 945913,20
Ale nevím jestli to je správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 nám byla proplacena dotace ze SZIF.
Dotace byla předepsána již v roce 2009 346 80/403 90 celá jako investiční.
Dotace nám všek byla vyplacena nižší a část jako neinvestiční.
Poonížení jsem zapsala mínusem 346 80/ 403 90 a část neinvestiční dotace jsem předepsala 346 81/408. Nevím zda je to takto správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Připravila jsem si v loňském prosinci díky nepochopení vysvětlení krajské metodičky letošní problém.
Odpisovali jsme ho podle rady udělené před osmi lety MD 551/D 349 a to bylo vše. Loni jsem se ptala na kraji, jestli máme odepisovat a jak. Paní v dobré víře mně napsala toto: "I v roce 2010 je možné odepisovat majetek v HČ. Účet 551 nikoliv oprávkami, jak je něžné u PO nebo podnikatelských subjektů proti účtu 349 s tím, že tato částka bude odvedena z účtu 241 na účet hlavní činnosti".
A ještě poradila následující účtování:
551/349
349/241
231/649.
Jenže já měla na 349 zůstatek odpisů za předcházející roky a na 649 jsem zaúčtovala jen odpis za rok 2010 a zbytek na 406 (šalamounsky jsem si z odpovědi paní metodičky vydedukovala že oprávky se mohou účtovat 551/406). Tedy jsem provedla zápis MD 349/ D 649,406.
Díky tomu mám zkreslený odpis hmotného majetku, když se letošní dooprávkování účtuje MD 406/ D 081.
Potřebuji tuhle chybu nějak opravit a chtěla jsem to učinit zápisem MD 406/ D 408, ale paní z KÚ mně to nedoporučila kvůli tomu, že účet 408 podléhá inventarizaci a že nikdo neví, jak bude v v budoucnu vypořádán. Dovedla byste mně poradit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková