Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Předpis transferu k vyúčtování
    04. 01. 2012

    Vyskytl se mi případ, kdy obec uzavřela se svazkem obcí dohodu o partnerství na předfinancování akce podpořené dotacemi z EU. Z této dohody (uzavřené v roce 2011) vyplývalo, že obec měla svazku uhradit 1/2 transferu v 2011 a 1/2 v roce 2012. S tím, že tento transfer jako celek budeme do doby vyúčtování považovat za zálohu, protože bude obci z větší části (cca 90 %) opět vrácen.

    Celý transfer jsem předepsala 373/349. Nicméně teď mi k 31.12.2011 zůstává zůstatek na útech 373 i 349, a to ve výši transferu, která je splatná až v roce 2012. A já teď váhám, zda to tak mohu nechat?

    Podobně si totiž předepisuji např. zálohy na el. energii 314/321 a takto nezaplacené předepsané zálohy k 31.12. zruším a k 1.1. opět zavedu. Postupuje se stejně i v případě dotací?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej plynofikace
    04. 01. 2012

    Obec prodala plynofikaci na základě kupní smlouvy za kupní cenu Kč 1.463.000,-- firmě VČP NET s.r.o. Podpisem smlouvy dne 21.12.2011 přechází vlastnické právo na kupujícího. Hodnota majetku je ve výši Kč 4.153.000,--. Při zaúčtování 553/021 a 553/646 vznikne obci ztráta ve výši Kč 2.690.000,--. Existuje způsob jak tuto ztrátu snížit? Přecenení na reální hodnotu mi ztrátu nesníží a provést dooprávkování můžu až k 31.12.2011, kdy plynofikace již není v majetku obce.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka pojistného
    04. 01. 2012

    Během roku 2011 jsme uhradili pojistné na flotilu aut; v průběhu roku bylo jedno vozidlo zlikvidováno. O vratku pojistného vztahující se k části r. 2011 je poníženo pojistné za flotilu na rok 2012 (22.654 - 2.174 = k platbě 20.480)

    Nejsem si jistá, jestli účtovat přes dohadnou položku aktivní v roce 2011?

    2011: 388/549
    2012: 549/321 pojistné 2012
    321/388 vratka pojistného 2011

    rozpočtová skladba pro platbu:
    321/231 10 5163 6171 pojistné 2012
    231 10 2324 6171/321 vratka 2011

    Je to takové kostrbaté.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kategorizace majetku - územní plán
    04. 01. 2012

    Prosím, jak zařadit dle kategorizace "Územní plán obce"

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • faktura z roku 2004
    04. 01. 2012

    V účetnictví máme stále fakturu z roku 2004 zaúčtovanou předpisem 420/321. Po dohodě s firmou tuto fakturu nebudeme platit a potřebujeme ji odúčtovat. Je možné ji vyřadit zápisem 321/649?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH
    04. 01. 2012

    Naše obec provádí výstavbu kanalizace a ČOV, kterou z malé části také využívá pro sebe a pro své PO. Doposud jsme proúčtovali jednou ročně odvod stočného na FÚ, ale auditorka nám řekla, že bychom měli u nároku na DPH tento nárok snížit o 1%, protože předmět daně využíváme i pro veřejný sektor.
    Propočtem výnosů z ekonomické činnosti a veřejného sektoru se dostaneme na nějakých 0,0158, ale všechny částky se nově zaokrouhlují na celá procenta nahoru, takže vychází 1%.
    Jelikož stavíme kanalizaci s pomocí dotace, dělají celkové náklady cca 100 mil. a pokud skutečně musíme odvádět 1%, dost nás to zatíží.
    Můj dotaz je:
    1) musíme snižovat každou fa na kanalizaci a ČOV o 1%?
    2) pokud ano , nešlo by to až od roku 2013, kdy výstavbu dokončíme a budeme kanalizaci opravdu používat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Peněžní fondy
    04. 01. 2012

    Dobrý den, obec zřídila v prosinci 2011 peněžní fond na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši 300.000,-Kč. Tato položka byla rozpočtována, ale nebyla čerpána. Zajímalo by mě jakým způsoben zaúčtovat zřízení tohoto fondu. Jestli pouze jako převod mezi účty, (na peněžní fond byl zřízen extra účet), nebo jako výdaj z položky rozpočtu do fondu. A dále pokud dojde k čerpání z fondu v následujících letech jak to bude zaúčtováno. Rád bych aby v roce 2011 byl udělán výdaj 300.000,- a v případě čerpání následující léta cca částka 50.000,- udělán příjem v částce 50.tis z fondu a rovnou výdej 50.tis na investici. Děkuji Jiří Patera.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Převod pozemku
    04. 01. 2012

    Pan Novák zateplil rodinný dům. Zateplení zasahuje 1 m2 nad pozemek obce. Zateplení není pevně spojené se zemí. Geodetická firma provedla zaměření domu a obci dala podepsat " Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků", na základě kterého katastrální úřad 1 m2 odepsal z vlastnictví obce. Souhlasné prohlášení schválila stavební komise a podepsal jej starosta. Obec nemá darovací ani kupní smlouvu. Nevím jak mám zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účetní případ
    04. 01. 2012

    Obdrželi jsme rozhodnutí od České inspekce živ. prostř. o uložení pokuty ve výši 30 000 Kč ohledně kanalizace. Nevím, jak tento výdaj zaúčtovat, zda v režimu transferů? Ani si nejsem jistá jakou použít položku a paragraf rozpočtové skladby.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dooprávkování
    04. 01. 2012

    1. Dobrý den, mám dotaz ohledně dooprávkování. Budova OÚ, rok pořízení 1903, doba používání 150 let, tedy stáří 108 let a zbývá ještě 42 let používání. Cena v účetnictví je 1 448 580,00. Protože jsme malá obec, nebudeme kupovat SW program na majetek a já budu odpisy účtovat ručně v excelu a nejsem si jista, zda počítám správně.
    Tedy 1 448 580 : 150 (doba používání celková) = 9657,20 roční odpis x doba užívání 108 let = 1 042 977,60 - to je tedy částka, kterou naúčtuji na 406/081? A platí tento výpočet všeobecně pro všechna dooprávkování?

    2. A pak mám dotaz na evidovaný SW? Máme v účetnictví vedený SW Front Page z roku 2006 a Informace KN v roce 2002. Chtěli bychom ho vyřadit. Vyřadíme tedy 406/013?

    3. Zapoměla jsem v loňské inventuře odúčtovat na účtě 374 01 - Přijaté zálohy na dotace - vratka dotace na volby 2009 částku 8 923,50. Prosím poraďte jak ji zaúčtovat v letošním roce?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • znalecký odhad a RH a auto a úvěr
    03. 01. 2012

    Obec udělala odhad na 3 bytové domy, chtěla zjistit jakou mají hodnotu, jestli bude možné je prodat/ zatím předběžně.Mám o tuto částku navýšit majetek v inv.
    Další dotaz. Máme zakoupené sl.auto na úvěr, budeme splácet 5 let, kdy mám zařadit do DHM.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nedokončená investice
    03. 01. 2012

    Pořizujeme projekt pro stavební povolení , účtovala jsem na O42. Došla mi faktura v listopadu , splatnost až v lednu. Práce ještě nebyly dokončeny. Zatím mám zaúčtováno na O42, ale nevím zda to nemám přeúčtovat a časově rozlišit. Prosím o radu. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 069 - inventura
    03. 01. 2012

    Naše obec vlastní 1 akcii Jm plynárenské. PC cena akcie je 1800,-- Kč. Dne 20.7.2011 nám přišlo potvrzení o výplatě a zdanění dividendy za r. 2010, v němž je uvedeno, že dividenda před zdaněním je v celkové výši 1265,-- Kč.
    Prosím o radu, zda bych neměla rozdíl mezi PC a dividendou zohlednit v nějaké opravné položce, i když - to se mi moc nezdá...
    A dále - středisko CP bylo zrušeno a dividendu nám vyplácí ADMINISTER. Nemáme však u nikoho zřízen na tuto akcii žádný zvláštní účet. Akcie je zřejmě stále uložena v centrálním depozitáři, ze kterého však nezískám žádný zvláštní výpis. Bude nám k potřebám inventury stačit výše uvedené potvrzení o výplatě a zdanění dividendy?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpočtové opatření
    03. 01. 2012

    Dobrý den, prosím o radu, jak provést rozpočtové opatření.
    Obec má příjem za prodej akcií, dále pojistné náhrady za
    povodně 2010 a přijaté neinvestiční dary na povodně. Ve výdajové části nebyly použity.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení dl. majetku v r. 2011
    03. 01. 2012

    Prosím o radu, jak správně zaúčtovat vyřazení majetku, pokud ještě nemám připravené dooprávkování:
    1) bezpl.převod budovy kabin sportovnímu klubu 519 220,- Kč (v r.2005 byly kabiny převedeny na obec kvůli dotaci, ta ale "nevyšla", proto obec vrací zpět sport. klubu dar. smlouvou) - 401/021?
    2) v inv. nenalezena "cesta" 371 815,- Kč, proto návrh na vyřazení - 401/021?
    3) likvid. PC z důvodu stáří 44 821,- Kč - dl.hm.maj. - 551/022 nebo mohu ještě 406/022?
    Nechtěla bych citelně ovlivnit VH, nejsem si jista, kdy mohu či musím použít při vyřazování účet 401, kdy 406 a kdy účty nákladové, aby to nebylo napadnutelné auditem. Je jedno, jestli majetek dooprávkuji a následně vyřadím nebo je vhodnější nejprve majetek vyřadit a následně dooprávkovat zbylý majetek?


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu