Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím radu jak zaúčtovat: dle kupní smlouvy kupující zaplatí prodávající obci cenu za prodej pozemků + návrh na vklad 500,-Kč a geometrické plány v ceně 15.500,-Kč. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu - je někde stanoveno, do kdy musí být schálen hospodářský výsledek zřizovaných PO (základní škola a mateřská škola) a jeho rozdělení.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pročítala jsem si v dokumentech Transfery 2011 a nevím jestli jsem pochopila dobře.
Na základě schválení rozpočtu obce ZO posíláme příspěvky, které podléhají vypořádání občanským a neziskovým organizacím.
1.Některé příspěvky nemají uzavřënou smlouvu s obcí,poskytují se na základě podané žádosti o příspěvek, který schválí ZO v rozpočtu.
2.Některé příspěvky mají uzavřenou smlouvu s obcí.
Nejsem si jistá o kterých příspěvcích se má účtovat po schválení rozpočtu na podrozvaze.Jestli o všech, které ZO schválí nebo poze ty , které mají uzavřenou smlouvu.
Schválení rozpočtu ZO 999 MD/973 D , vyplacení 231 D/ 373 MD a současně odúčtujeme z podrozvahy 973 MD / 999 D, na konci roku po zaslání vyúčtování 572 MD / 373 D. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zda je povinností schvalovat každý rok nové směrnice - celý balík všech směrnic, i když se v nich oproti předešlém roku nic nemění. Nebo zda je možné schválit pouze tu směrnici, ve které nastaly oproti předešlému roku změny a stanovit, že ostatní směrnice zůstávají ve stejném znění. Stále se na tom s některými kolegyněmi z okolí nemůžeme shodnout.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v prosinci jsem zaúčtovala předpis daně z příjmů PO za rok 2010 na účet 591/341. Teď jsem zjistila, že daň jsem spočítala chybně, skutečná daň bude vyšší. Jak mám zaúčtovat předpis tohoto navýšení. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Finanční úřad nám po kontrole DPPO za rok 2008 doměřil daň. Prosím o radu, jak zaúčtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 se nám podařilo chybně zaúčtovat transfer místo na nákladový účet 572 na účet 374.
Máme tedy PS na 374 na dalové straně. Máme letos proúčtovat 572 MD/374 D? Nebo byste doporučila něco jiného?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prohrála soudní spor s občanem o pozemky. Teď budeme muset uhradit soudní výlohy. Jaká bude položka a paragraf ? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsme provedli vyúčtování dotace (na základě chyb. podkladu z našeho odboru), kterou jsme poskytli, výplata zaúčtována na MD 572, nyní se ukázalo, že k této dotaci vyúčtování doloženo nebylo a peníze nám vrátili na účet. Kam tuto vratku zaúčtovat? Mohu dát storno nákladů účet MD 572-?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
PO Technické služby si dali žádost o přerozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 do následujících fondů:
fond odměn 5.000,-
fond rezervní 40.000,-
fond investiční 38.000,-
fond zřizovatele 255.853,57 (tento fond jim doporučil daňový poradce vytvořit, z důvodu, že PO Technické služby dělají pro obec úklidové práce, které obci fakturují- prý si máme pouze dělat zápočet. Že se to tak běžně dělá)
Teď rada obce neví, zda může takto přerozdělit hospodářský výsledek. Nechtějí schválit nějaký blábol.
Mě se tento způsob rozdělení vůbec nelíbí.
Podle mě, jestli jsem správně pochopila zákon 250/200 Sb., by se hospodářský výsledek měl rozdělit pouze do fondu odměn a rezervního. Zbytek peněz bych převedla jako odvod do rozpočtu obce- ve FIN položka 2122.
Jaký je Váž názor?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, Svazek pro plynofikaci obcí nakoupil v roce 2010 HZL Wüstenrot hypoteční banka,a.s. za účelem zhodnocení finančních prostředků se splatností 3 roky. Nákup jsem zaúčtovala jako dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063/231 pol.8128. Na konci roku 2010 jsem zhodnocení HZL - výnosy přecenila na reálnou hodnotu zápisem 063/664. Každý měsíc KB posílá výpisy - stavy portfolia cenných papírů s měsíčními obraty. Prosím o radu - mám dále účtovat stejně jako v roce 2010 (tzn. výnosy popř. ztrátu ocenit až na konci roku reálnou hodnotou, v průběhu roku neúčtovat nic) nebo každý měsíc účetně sledovat tržní hodnotu HZL (plus nebo mínus) a na jakých účtech. Doufám, že jsem napsala dotaz srozumitelně. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do roce 2010 jsem neproúčtovala daň z příjmů právnických osob za rok 2010. Mám to proúčtovat v letošním roce?
Přiznání budu podávat do konce března.
Můžu v březnu zaúčtovat MD 591 / Dal 341?
Platbu FÚ odesílat nebudu, jen interním dokladem zaúčtuji MD 341 / Dal 231 40 § 6399 pol 5362
a zároveň MD 231 40 pol.1122 / Dal 632.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Příspěvková organizace má dle zřizovací listiny majetek svěřený k hospodaření. V provozním příspěvku je počítáno i na odpisy tohoto majetku a ve výši stavebních odpisů je PO nařízen odvod zřizovateli.
V roce 2010 PO neprovedla odvod v nařízené výši. Konečný zůstatek peněz v pokladně a na účtu nedosáhl hodnoty neprovedeného odvodu.
Lze toto považovat za porušení rozpočtové kázně? Když v podstatě byly prostředky na odpisy použity jiným způsobem.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše Město má s.r.o., kde má 100% podíl a jednateli jsou starosta a místostarosta.
Nyní uzavíráme mezi sebou smlouvu o nájmu na nebytové prostory. Chci se zeptat, kdo bude podepsán na smlouvě jako zastoupení za Město a kdo za s.r.o. Za obě strany starosta a místostarosta, nebo za s.r.o. starosta a místostarosta a za Město to může být někdo z radních.....???
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH a prodáváme osobní automobil. Budeme účtovat DPH na výstupu ?
Při koupi jsme ještě nebyli plátci DPH a automobil nevyužíváme k ekonomické činnosti.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková