Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město má 67 listinných akcií v nominální hodnotě 10. tis. Kč/1 ks. Hromadné listiny jsou vystaveny na jméno společnosti Teplárenská, město je vlastníkem 6700 ks akcií, což je podíl Teplárneské a.s. ve výši 51,1 %. Mám zaúčtováno na 061 - Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem. Prosím o odpověď zda je to správně, nebo jestli mám toto přeúčtovat na účet 069 - ostatní dloud.fin.majetek. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pěkný den,
chtěla bych Vás požádat o zoodpovězení otázky?
V prosinci 2010 schválilo zastupitelstvo záměr k prodeji budovy bývalého obecního úřadu za 950 000 - 1 250 000,- Kč.
Mám proúčtovávat reálnou hodnotou a v jaké výši?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat: Naše obec není plátcem DPH, 4xročně vydává pro místní občany "... hlasatel" a nově má v úmyslu zavést poplatky za otisknutí inzerátu. Prosím o zodpovězení zda obec vybíráním poplatku za reklamu nespadne do osob povinné k dani dle přílohy č.3 k zákonu č.235/2004 Sb., ve které se uvádí - reklamní služby uvedené v kódu SKP 74 (služby pod tímto kódem jsem nedohledala). Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme rozpočtovat náklady na demolici objektu v majetku města, prosíme o radu na jakou položku a paragraf máme rozpočtovat, případně jak vyřadit majetek. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme koupili pozemky hřiště. Spláceli jsme po 100 000,- i v roce 2010. Ve smlouvě bylo, že pokud doplatíme do konce 2010 bude sleva 150000,-Kč my jsem tedy doplatili o 150000,-Kčméně dle smlouvy.Loni jsme je zařadili naMD 031 a 401 D . Celá kupní smlouva byla předepsána na 321. Teď jsem odúčtovala o slevu D321 -150 000,- Kč proti MD406 a pozemky jsem přecenila se slevou o 150 000,- Kč MD 031 -150000,-Kč a 401 D -150000,-Kč. Je to tak dobře.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se ujistit, zda se skutečně do obratu (pro potřeby registrace k DPH) NEzapočítává plnění za prodej pozemků, prodej budovy (jde o budovu, která byla historickým majetkem obce), staveb atp. Podotýkám, že ve všech případech jde o náhodné prodeje (většinou historického majetku) - tedy žádný z prodaných majetků za účelem prodeje nebyl pořizován a obec jej evidovala v majetkové evidenci (na účtech 031 a 021).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město provozuje fotovoltaickou elektrárnu a už za leden 2011 budeme prodávat el.energii. Nevím, zda se v tomto případě jedná o službu nebo o výrobek /účt.třída 6/? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu s č.poštou o odpadu (pošta bude nosit odpad do popelnice obecního úřadu za kterou úřad platí měs.poplatky ), platnou od 1.1.2011 na dobu neurčitou ve výši 1000,- jednorázově za rok. Nevím jak zaúčtovat a jakou položku a pafagraf použít,mám účtovat předpis 311 na začátku roku ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu: ZO hodlá poskytnout gymnastce, reprezentující ČR, dotaci na masáže a regenerace, gymnastické dresy a náčiní. Jaký paragraf a položka je nejvhodnější ? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventarizace pozemků za rok 2010 jsem zjistila, že jsou špatně počáteční stavy na účtu 031 - nesouhlasí s inventarizací za rok 2009. Jedná se o rozdíl 200,-Kč.Na AÚ 0400 mně těch 200,-chybí a na AÚ 0401 mně přebývají. Celkem za 031 mně částka souhlasí. Jak mám teď postupovat? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu se zaúčtováním zálohy na dotaci. V roce 2009 jsme obdrželi dotace na projekt EVVO - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v kraji Vysočina a na projejkt OPVK - další vzdělávání pracovníků základních škol v Pacově. Tuty obdržené dotace jsme zaúčtovali 231/217. Ještě do roku 2010 bychom je ale měli přeúčtovat na účet 374 - přijaté zálohy. Nevíme, jaký účet máme použít na stranu MD oproti účtu 374.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vyřazení majetku po dooprávkování
V roce 2010 jsem dooprávkovala majetek na účtech 018,019 a 028 - počáteční stavy k 1.1.2010 zápisy 406/078, 406/079 a 406/088. Během roku při pořizování tohoto majetku jsem už oprávky účtovala 028/088… Nyní vyřazujeme k 31.12.2010 některý starý nepotřebný majetek z 028. Jak zaúčtuji v souvislosti s oprávkami vyřazení majetku likvidací z 028? Jak bych zaúčtovala vyřazení staré lednice prodejem?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím pěkně o radu ohledně přeprodeje vodného na konci roku 2010. Během roku 2010 jsem účtovala náklady na vodárenské zařízení takto: předpis fa od dodavatele 311 10/321 01. Úhrada faktury 321 01/231 01 2310 5169. Úhrada od občanů za vodné 311 10 D a 231 01 2310 5169 mínus D. Vyúčtování vodného se provedlo k 15. 12. 2010. K 31. 12. mi ještě zbývá na účtě 311 10 částka 50 000,- Kč, což je pohledávka za občany. Jak já mám zaúčtovat příjem za vodné formou přeprodeje v letošním roce, když náklady byly v roce 2010.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Před rokem 2009 jsme obdrželi 36 mil. investiční dotace na různé akce.
Nevím zdali jsem je zaúčtovala správně :
MD 406 / 403 Dal
Teď z těch dotazů a odpovědí na Vašich stránkách jsem na pochybách zdali nemělo být
MD 401/403
2.V roce 2009 jsme začali budovat kanalizaci
a dle mého dotazu, který jsme spolu řešili
jsem jsem též část dotace , která již byla poskytnuta a vyčerpána v roce 2009
účtovala též - změna metody 406 MD a 403 D .
Bylo to v začátku roku 2010 , tak doufám že vše není jinak .
3.V roce 2010 jsme měli schválenou invest.dotaci
na dobud.kanalizace,- v prosinci 2010.
Smlouva bude sepsána až v letošním roce 2011.
Předpokládala jsem , že tuto dotaci musím zaúčtovat na podrozvahu, ale dle Vaší metodiky by účet 942 měl být nulový.
Předpokládala jsem že je to pro nás podmíněná pohledávka .Tak potom v prosinci se o tom již neúčtuje ????
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Prosím o radu, jak správně zaúčtovat následující účetní případy:
1. výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností – podle metodiky MF se jedná o průtokovou dotaci, příjem dotace účtujeme na pol. 4111, výdaje na pol.třídy 5 s ÚZ 98216 – i toto se má v roce 2011 účtovat pouze proti účtu 374 bez použití nákladů a výnosů?
2. Město Znojmo uzavřelo s Vinařským fondem (podle registru je ústřední instituce) smlouvu o zajištění služeb – město zajistí ve dnech konání Znojemského vinobraní umístění loga Vinařského fondu,vyrobí letáky,zabezpečí prostory pro mázhauzy,zajistí propagaci vín, atd., a Vinařský fond za toto pošle městu odměnu, kterou potom následně rozdělí a pošle provozovatelům mázhauzů – je správné příjem této odměny účtovat na pol.2132 nebo do třídy 4?
3. který předpis stanovuje rozhraní např. pohledávky nebo závazku na dlouhodobý – krátkodobý, je to podle toho zda překročí kalendářní rok, nebo se počítají měsíce trvání bez ohledu na kalendářní roky?
Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková